Månadsrapport
Förvaltning: Primärvård
Månad: januari 2017
Förvaltning: Primärvård 2017-02-20 Ärendenr 2017/00279
Nämnden för primärvård och tandvård
Verksamhetsperspektivet Listade
Listningen vid vårdcentralerna minskade under de första fyra månaderna 2016 för att därefter öka varje månad.
Besök
Från sjukvårdsrådgivningarnas nationella styrkort redovisas siffrorna nedan. Blekinge ligger i januari över målet 85 % för andel besvarade samtal inom fem minuter och mycket nära målvärdet för väntetid. Jämfört med de nationella värdena är Blekinge avsevärt bättre.
Listning Antal Andel Antal Andel
Privata 41 539 26,6% 43 187 27,2% 1 648
Offentliga 114 865 73,4% 115 598 72,8% 733
Summa 156 404 100,0% 158 785 100,0% 2 381
Januari 2016 Januari 2017
Förändring
Listning 2016-17 per månad Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan -17
Förändring per månad -65 -51 -92 56 43 204 67 113 65 22 350 21
Mätvärde Mål,
riktvärde Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Andel (%) besvarade samtal 85% 84%
Medelväntetiden för besvarade samtal 5 minuter 06:27 Andel (%) besvarade samtal 85% 73% Medelväntetiden för besvarade samtal 5 minuter 12:01 Blekinge
Hela Sverige
Produktionsstatistiken redovisar ökade besökstal för de flesta enheter och katogorier. Jämförelsen avser bara en månad och säger därför inte så mycket.
Tillgänglighet
Några resultat från nationell väntetidsmätning finns inte för 2017.
Ekonomiperspektivet Utfall per januari
Nedan redovisas utfallet per januari. I bilaga finns en specifiserad redovisning.
Per januari månad är budgeten enbart fördelad på en övergripande nivå. Bokförda kostnader och intäkter speglar inte den totala månadskostnaden. Bland annat så är har inte månadsdebiteringarna av de interna köpen bokförts. Det är därför omöjligt att göra någon prognos för hela året. Vid nämndens möte i februari gjordes en redovisning av de ekonomiska förutsättningarna inför 2017 i samband med Månadsrapport december och Verksamhetsplan 2017. Förvaltningen fick även i uppdrag att vid mötet i mars redovisa åtgärder för budget i balans 2017 och 2018.
PRODUKTIONSSTATISTIK
VÅRDCENTRALER 2014 2015 2016 2017 2014-15 2015-16 2016-17 2014-17 % 2014-14, st
Läkarbesök 11 475 11 179 9 938 10 667 -2,6% -11,1% 7,3% -7,0% -808
varav besök utanför vc 247 259 273 285 4,9% 5,4% 4,4% 15,4% 38
Telefonkontakter läkare 2 720 2 507 2 382 2 931 -7,8% -5,0% 23,0% 7,8% 211 Besök övriga yrkeskategorier 17 059 15 703 13 984 16 342 -7,9% -10,9% 16,9% -4,2% -717 varav dsk,ssk,usk o biomedicinsk analytiker 11 977 11 291 10 285 11 730 -5,7% -8,9% 14,0% -2,1% -247 Besök per listad
Listningstal, jan 116 455 114 564 114 865 115 598
Läkarbesök 0,10 0,10 0,09 0,09 -1,0% -11,3% 6,7% -6,4% -0,01
Besök övriga yrkeskategorier 0,15 0,14 0,12 0,14 -6,4% -11,2% 16,1% -3,5% -0,01
JOURCENTRALER 2014 2015 2016 2017 2014-15 2015-16 2016-17 2014-17 % 2014-14, st Läkarbesök jourcentral öst 494 578 632 520 17,0% 17,0% -17,7% 5,3% 26 Läkarbesök jourcental väst 334 411 371 398 23,1% 23,1% 7,3% 19,2% 64 Läkarbesök 828 989 1 003 918 19,4% 19,4% -8,5% 10,9% 90 UNGDOMSMOTTAGNING 2014 2015 2016 2017 2014-15 2015-16 2016-17 2014-17 % 2014-14, st Läkarbesök 50 79 78 66 58,0% -1,3% -15,4% 32,0% 16 Barnmorskebesök 925 878 661 754 -5,1% -24,7% 14,1% -18,5% -171 Kuratorsbesök 187 194 170 265 3,7% -12,4% 55,9% 41,7% 78 Januari Förändring
PRIMÄRVÅRDSFÖRVALTNINGEN UTFALL jan
2016 UTFALL jan 2017 BUDGET jan 2017 Budgetav-vikelse */ Förändring 2016-17 **/ Anslagsfinansierat 3 612 3 863 4 081 219 251
Medarbetarperspektivet
Statistiken nedan redovisar utförd arbetstid inkl. jour och beredskap, övertid, mertid, och timanställningar i årsarbetare perioden januari 2017 jämfört med januari 2016.
Primärvårdsförvaltningen
RosMarie Nilsson Förvaltningschef
Utförd arbetstid inkl jour och beredskap, övertid, mertid, och timanställningar i årsarbetare perioden jan-jan 2017 jämfört med jan-jan 2016
Personalgrupp 2016 2017 Förändring
1.1 Ledningsarbete 17,6 19,5 1,9 1.2 Handläggare- och administratörsarbete 9,7 14,3 4,6 1.3 Medicinska sekreterare 41,4 41,9 0,6 2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare 43,2 35,9 -7,3 2.2 Vård/omsorg mm: Icke specialistkomp läkare 22,7 27,3 4,6 2.3 Vård/omsorg mm: Psykolog o psykoterapeut 2,6 3,8 1,2 2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl. 142,8 139,2 -3,7 2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl. 42,8 44,0 1,2 2.6 Vård/omsorm m.fl: Sjukhustekniker/lab.personal 7,8 7,1 -0,6 4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete 31,6 29,7 -1,8 5.0 Socialt och kurativt arbete 5,6 10,5 4,9
Bilaga 1
Anslagsfinansierat utfall per januari, redovisning UTFALL jan 2016 UTFALL jan 2017 BUDGET jan 2017 Budgetav-vikelse Förändring 2016-17 Ersättningar via hälsoval
Övriga intäkter -352 -185 -177 8 167 Summa intäkter -352 -185 -177 8 167 Anställda 2 769 3 150 2 934 -216 381 Inhyrda 0 155 0 -155 155 Övrigt personal 10 7 5 -2 -3 Summa personal 2 780 3 313 2 939 -373 533 Labb 81 47 1 -46 -34 Röntgen 39 42 38 -4 3
Rehabtjänster och OH stab
Läkemedel 224 217 3 -214 -6
Sjukv.art. och med. mtrl 58 47 21 -25 -11
Ankomstregistrerat 76 91 0 -91 15
Övrigt 706 291 1 256 965 -415
Summa drift 1 183 734 1 319 585 -449
Kapitalkostnad 1 1 0 -1 0
Netto anslagsfinansierat 3 612 3 863 4 081 219 251
Hälsoval utfall per januari, redovisning UTFALL jan 2016 UTFALL jan 2017 BUDGET jan 2017 Budgetav-vikelse Förändring 2016-17 Ersättningar via hälsoval -36 991 -37 838 -36 507 1 332 -847
Övriga intäkter -2 550 -2 670 -5 932 -3 262 -120 Summa intäkter -39 541 -40 508 -42 438 -1 930 -967 Anställda 19 964 19 474 20 033 559 -491 Inhyrda -719 1 834 2 145 310 2 553 Övrigt personal 142 77 344 268 -66 Summa personal 19 387 21 384 22 521 1 137 1 997 Labb 1 815 1 964 2 002 37 150 Röntgen 1 715 1 637 1 666 29 -78
Rehabtjänster och OH stab 0 0 3 109 3 109 0
Läkemedel 7 539 7 725 7 868 143 186
Sjukv.art. och med. mtrl 495 580 965 385 84
Ankomstregistrerat 3 863 2 468 0 -2 468 -1 396
Övrigt 3 698 430 4 259 3 829 -3 268
Summa drift 19 125 14 804 19 869 5 065 -4 321
Kapitalkostnad 45 57 48 -9 12