• No results found

Förvaltning: Primärvård Månad: januari 2017 Månadsrapport

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Förvaltning: Primärvård Månad: januari 2017 Månadsrapport"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Månadsrapport

Förvaltning: Primärvård

Månad: januari 2017

(2)

Förvaltning: Primärvård 2017-02-20 Ärendenr 2017/00279

Nämnden för primärvård och tandvård

Verksamhetsperspektivet Listade

Listningen vid vårdcentralerna minskade under de första fyra månaderna 2016 för att därefter öka varje månad.

Besök

Från sjukvårdsrådgivningarnas nationella styrkort redovisas siffrorna nedan. Blekinge ligger i januari över målet 85 % för andel besvarade samtal inom fem minuter och mycket nära målvärdet för väntetid. Jämfört med de nationella värdena är Blekinge avsevärt bättre.

Listning Antal Andel Antal Andel

Privata 41 539 26,6% 43 187 27,2% 1 648

Offentliga 114 865 73,4% 115 598 72,8% 733

Summa 156 404 100,0% 158 785 100,0% 2 381

Januari 2016 Januari 2017

Förändring

Listning 2016-17 per månad Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan -17

Förändring per månad -65 -51 -92 56 43 204 67 113 65 22 350 21

Mätvärde Mål,

riktvärde Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Andel (%) besvarade samtal 85% 84%

Medelväntetiden för besvarade samtal 5 minuter 06:27 Andel (%) besvarade samtal 85% 73% Medelväntetiden för besvarade samtal 5 minuter 12:01 Blekinge

Hela Sverige

(3)

Produktionsstatistiken redovisar ökade besökstal för de flesta enheter och katogorier. Jämförelsen avser bara en månad och säger därför inte så mycket.

Tillgänglighet

Några resultat från nationell väntetidsmätning finns inte för 2017.

Ekonomiperspektivet Utfall per januari

Nedan redovisas utfallet per januari. I bilaga finns en specifiserad redovisning.

Per januari månad är budgeten enbart fördelad på en övergripande nivå. Bokförda kostnader och intäkter speglar inte den totala månadskostnaden. Bland annat så är har inte månadsdebiteringarna av de interna köpen bokförts. Det är därför omöjligt att göra någon prognos för hela året. Vid nämndens möte i februari gjordes en redovisning av de ekonomiska förutsättningarna inför 2017 i samband med Månadsrapport december och Verksamhetsplan 2017. Förvaltningen fick även i uppdrag att vid mötet i mars redovisa åtgärder för budget i balans 2017 och 2018.

PRODUKTIONSSTATISTIK

VÅRDCENTRALER 2014 2015 2016 2017 2014-15 2015-16 2016-17 2014-17 % 2014-14, st

Läkarbesök 11 475 11 179 9 938 10 667 -2,6% -11,1% 7,3% -7,0% -808

varav besök utanför vc 247 259 273 285 4,9% 5,4% 4,4% 15,4% 38

Telefonkontakter läkare 2 720 2 507 2 382 2 931 -7,8% -5,0% 23,0% 7,8% 211 Besök övriga yrkeskategorier 17 059 15 703 13 984 16 342 -7,9% -10,9% 16,9% -4,2% -717 varav dsk,ssk,usk o biomedicinsk analytiker 11 977 11 291 10 285 11 730 -5,7% -8,9% 14,0% -2,1% -247 Besök per listad

Listningstal, jan 116 455 114 564 114 865 115 598

Läkarbesök 0,10 0,10 0,09 0,09 -1,0% -11,3% 6,7% -6,4% -0,01

Besök övriga yrkeskategorier 0,15 0,14 0,12 0,14 -6,4% -11,2% 16,1% -3,5% -0,01

JOURCENTRALER 2014 2015 2016 2017 2014-15 2015-16 2016-17 2014-17 % 2014-14, st Läkarbesök jourcentral öst 494 578 632 520 17,0% 17,0% -17,7% 5,3% 26 Läkarbesök jourcental väst 334 411 371 398 23,1% 23,1% 7,3% 19,2% 64 Läkarbesök 828 989 1 003 918 19,4% 19,4% -8,5% 10,9% 90 UNGDOMSMOTTAGNING 2014 2015 2016 2017 2014-15 2015-16 2016-17 2014-17 % 2014-14, st Läkarbesök 50 79 78 66 58,0% -1,3% -15,4% 32,0% 16 Barnmorskebesök 925 878 661 754 -5,1% -24,7% 14,1% -18,5% -171 Kuratorsbesök 187 194 170 265 3,7% -12,4% 55,9% 41,7% 78 Januari Förändring

PRIMÄRVÅRDSFÖRVALTNINGEN UTFALL jan

2016 UTFALL jan 2017 BUDGET jan 2017 Budgetav-vikelse */ Förändring 2016-17 **/ Anslagsfinansierat 3 612 3 863 4 081 219 251

(4)

Medarbetarperspektivet

Statistiken nedan redovisar utförd arbetstid inkl. jour och beredskap, övertid, mertid, och timanställningar i årsarbetare perioden januari 2017 jämfört med januari 2016.

Primärvårdsförvaltningen

RosMarie Nilsson Förvaltningschef

Utförd arbetstid inkl jour och beredskap, övertid, mertid, och timanställningar i årsarbetare perioden jan-jan 2017 jämfört med jan-jan 2016

Personalgrupp 2016 2017 Förändring

1.1 Ledningsarbete 17,6 19,5 1,9 1.2 Handläggare- och administratörsarbete 9,7 14,3 4,6 1.3 Medicinska sekreterare 41,4 41,9 0,6 2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare 43,2 35,9 -7,3 2.2 Vård/omsorg mm: Icke specialistkomp läkare 22,7 27,3 4,6 2.3 Vård/omsorg mm: Psykolog o psykoterapeut 2,6 3,8 1,2 2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl. 142,8 139,2 -3,7 2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl. 42,8 44,0 1,2 2.6 Vård/omsorm m.fl: Sjukhustekniker/lab.personal 7,8 7,1 -0,6 4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete 31,6 29,7 -1,8 5.0 Socialt och kurativt arbete 5,6 10,5 4,9

(5)

Bilaga 1

Anslagsfinansierat utfall per januari, redovisning UTFALL jan 2016 UTFALL jan 2017 BUDGET jan 2017 Budgetav-vikelse Förändring 2016-17 Ersättningar via hälsoval

Övriga intäkter -352 -185 -177 8 167 Summa intäkter -352 -185 -177 8 167 Anställda 2 769 3 150 2 934 -216 381 Inhyrda 0 155 0 -155 155 Övrigt personal 10 7 5 -2 -3 Summa personal 2 780 3 313 2 939 -373 533 Labb 81 47 1 -46 -34 Röntgen 39 42 38 -4 3

Rehabtjänster och OH stab

Läkemedel 224 217 3 -214 -6

Sjukv.art. och med. mtrl 58 47 21 -25 -11

Ankomstregistrerat 76 91 0 -91 15

Övrigt 706 291 1 256 965 -415

Summa drift 1 183 734 1 319 585 -449

Kapitalkostnad 1 1 0 -1 0

Netto anslagsfinansierat 3 612 3 863 4 081 219 251

Hälsoval utfall per januari, redovisning UTFALL jan 2016 UTFALL jan 2017 BUDGET jan 2017 Budgetav-vikelse Förändring 2016-17 Ersättningar via hälsoval -36 991 -37 838 -36 507 1 332 -847

Övriga intäkter -2 550 -2 670 -5 932 -3 262 -120 Summa intäkter -39 541 -40 508 -42 438 -1 930 -967 Anställda 19 964 19 474 20 033 559 -491 Inhyrda -719 1 834 2 145 310 2 553 Övrigt personal 142 77 344 268 -66 Summa personal 19 387 21 384 22 521 1 137 1 997 Labb 1 815 1 964 2 002 37 150 Röntgen 1 715 1 637 1 666 29 -78

Rehabtjänster och OH stab 0 0 3 109 3 109 0

Läkemedel 7 539 7 725 7 868 143 186

Sjukv.art. och med. mtrl 495 580 965 385 84

Ankomstregistrerat 3 863 2 468 0 -2 468 -1 396

Övrigt 3 698 430 4 259 3 829 -3 268

Summa drift 19 125 14 804 19 869 5 065 -4 321

Kapitalkostnad 45 57 48 -9 12

References

Related documents

Läkartillgängligheten för besök inom sju dagar för de offentliga vårdcentralerna är 89 % vid det senast rapporterade mätningstillfället i december 2017, se

De främsta orsakerna till underskottet jämfört med budget är lägre intäkter på grund av att statsbidragen inte är utbokade i resultatet och högre kostnader för främst

De främsta orsakerna till underskottet jämfört med budget är lägre intäkter på grund av att statsbidragen inte är utbokade i resultatet och högre kostnader för främst

De främsta orsakerna till underskottet jämfört med budget är lägre intäkter på grund av att statsbidragen inte är utbokade i resultatet och högre kostnader för personal,

De främsta orsakerna till underskottet jämfört med budget är lägre intäkter på grund av att statsbidragen inte är utbokade i resultatet och högre kostnader för främst

Kostnaden för inhyrd personal uppgick till 138,7 miljoner kronor, vilket är 25,7 miljoner kronor högre än för samma period 2016.. Kostnaden för inhyrd personal har ökat

Kostnaderna för inhyrd personal uppgick efter januari till 11,2 miljoner kronor, vilket var 7 miljoner kronor högre än för samma period 2017.. Utfallet för föregående år

Kostnaderna för inhyrd personal uppgick efter februari till 20,5 miljoner kronor, vilket är 14 miljoner kronor högre än för samma period 2017.. Utfallet för föregående år