• No results found

08.1 Internkontroll redovisning 2015 och plan 2016-2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "08.1 Internkontroll redovisning 2015 och plan 2016-2017"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Vård- och

omsorgskontoret

2016-04-27

Katarina Salomonsson Sidan 1 av 1

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2016/0183 VON-1 Diariekod: 103

Vård- och omsorgsnämnden

Internkontroll redovisning 2015 och plan 2016-2017

Förslag till beslut

Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande:

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner vård- och omsorgskontorets uppföljning av internkontroll 2015 enligt bilaga 1 till

tjänsteutlåtande 2016-04-27 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner vård- och omsorgskontorets förslag till internkontrollplan för 2016 enligt bilaga 2 till

tjänsteutlåtande 2016-04-27 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Enligt kommunledningskontorets anvisningar ska respektive nämnd senast den 31 maj 2016 lämna en redovisning av internkontroll 2015 och en plan för internkontroll 2016.

Redovisningen av internkontroll 2015 visar god kontroll. Inom ett område införs en fortlöpande rutin för uppföljning, varför området utgår i 2016 års kontrollplan. Redovisningen för 2015 redovisas i sin helhet i bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2016-04-27.

I förslag till plan för internkontroll 2016 föreslår kontoret tre

kontrollområden med anknytning till rättsäkerhet. Planen redovisas i sin helhet i bilaga 2 till tjänsteutlåtande 2016-04-27.

Karin Proos Katarina Salomonsson

Förvaltningschef Chef för administrativa avdelningen

Bilagor

1. Uppföljning internkontroll 2015 2. Plan – internkontroll 2016

Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Akt

References

Related documents

Barn- och ungdomsnämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller

Det är positivt att nämnderna i sina nya internkontrollplaner inte valt att enbart prioritera risker med högst riskvärde (”röda risker”) utan gjort urvalet även utifrån

Nämnderna ska även var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller

• Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollplan 2016/2017 för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande

Kultur- och fritidsnämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller

Nämnderna ska i sin internkontroll 2017 utifrån risken ”Kommunen går miste om intäkter i form av ersättningar avseende flykting- verksamhet” genomföra kontrollen

• Miljö- och byggnadsnämnden godkänner intern kontrollplan 2016/2017 för miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med bilaga till miljö- och byggnadskontorets

En checklista utformas till hjälp för att säkerställa momenten och löpande stickprov utförs fram till slutdatum för åtgärden.. 2.1.3 Kontroll att fakturaattestant