Liberalernas budget för 2019
KS förslag avvikelse L:s förslag Prog. För 2018
Driftsbudget, tkr 2019 2019
Kommunfullmäktige -940 -40 -900 -800
Revision -1005 -5 -1000 -1000
Valnämnd -200 -10 -190 -200
Företagsråd 0 0 -100 0
Kommunstyrelse -48985 -500 -48485 -46500 Allmän kostnads ökning som inte är motiverad
Mitt Skåne vattten 0 0 0 0
Bygg och miljö -
nänden -10094 -1000 -9094 -9800 Sammaläggning ger effektivitets ökning Barn och
utbild - ningsnäm
nden -383680 0 -383680 -377200
Kultur- och fritids-
nämnden -34113 0 -34113 -33800
Socialnäm
nd/Bun 2000 -2000 0 Investering i tidiga insatser/förebyggande åtgärder
Socialnäm
nden -307322 -307322 -302900
Tekniska
nämnden -43220 -2000 -41220 -55500 Konkurens utsatt Gata/Park ger 2000
Central finansierin
g -58285 0 -58285 -28900
Driftskost nader,
netto -887844 -1555 -886389 -856600
Internränt
a 15000 0 15000 10400
Verksamh etens nettokost
nad -872844 -871389 -846200
Skatteintä
kter 893675 893675 855200
Finansnett
o -4353 -4353 3700
Åretsresul
tat 16478 17933 12700
Resultat i% av skatte-
intäkter 1,8% 2,0%
Sparbetinget är 0,2% skatteintäkten utöver de besparningar som ks föreslagit.
Överskottsmålet på 2% är av vikt att vi planerar för.
Central finansiering beloppet finns det en osäkerhet kring som måste särskilt följas upp under 2019