Tekniska nämnden Bokslut 2011
Nora Strand översvämningsskydd, Foto Maria Djurskog
Innehållsförteckning
Nämnd och stab ... 2
Gata och trafik ... 4
Park och natur ... 8
Hamnar ... 11
Vatten och Avlopp ... 13
Avfall ... 17
Nämnd och stab
.
Viktiga händelser i verksamheten
En ny Teknisk direktör tillsätts i början på 2012. Den gemensamma kundtjänsten för tekniska kontorets verksamheter har även bemannat en disk i Information Danderyd vid bestämda tider i veckan. Kundtjänsten syftar till att ge bättre service till medborgarna genom att minska svarstider och öka svarsfrekvensen.
Kontroll av fakturor
Stickprovskontroll har genomförts, utan anmärkning.
Måluppfyllelse
Verksamhet
Mål Uppnått resultat
Kommentar I Danderyd bedriver alla nämnder
kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden.
Varje nämnd kan redovisa
sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser
Gul Kundtjänst har etablerats inom ramen för befintlig budget.
Staben utgör i huvudsak en stöd- och servicefunktion till övriga avdelningar inom tekniska kontoret. I och med inrättandet av en gemensam kundtjänst har stabens service utökats till att numera i högre grad även omfatta danderydsborna.
Arbetet med att effektivisera tekniska kontorets administrativa rutiner har fortgått. Inom det ekonomiadministrativa området har rutinbeskrivningar tagits fram och gjorts tillgängliga på tekniska kontorets sidor på intranätet. Kontoret har även deltagit i det kommunövergripande projektet för införande av ett nytt ärendehanteringssystem.
Ekonomi Verksamhet/
programområde
Uppnått resultat
Budget- avvikelse, %
Kommentar
Nämnd och stab Gul + 5,5 % Avser stabens kostnader.
(belopp i mkr) Budget Bokslut
2011 2011 Avvikelse
Verksamhetens intäkter 12,6 11,7 -0,9
Verksamhetens kostnader -13,2 -12,2 1,0
Nettokostnader -0,6 -0,5 0,1
Det är framför allt lägre personalkostnader för bl.a. personalrekrytering och tillfälligt inhyrd personal som bidrar till att de administrativa kostnaderna är lägre än budgeterat. De
administrativa kostnaderna fördelas ut på övriga verksamheter, vilket förklarar att även intäkterna är lägre än budgeterat. Avvikelsen förklaras av att vidarefördelningen av stabens kostnad sker till preliminära bokslutsvärden.
Den tekniska direktören lämnade sin tjänst den 31 augusti 2011. Tekniska nämndens (och fastighetsnämndens) ekonomiska utfall har belastats med avtalat avgångsvederlag. I och med att förvaltningen sedan en tid har ett antal vakanta tjänster ligger lönekostnaderna på
budgeterad nivå.
Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen Inga uppdrag har lämnats till programområdet.
Utmaningar för framtiden
Under 2012 kommer arbetet med att skapa styrdokument och gemensamma rutiner för ärendehantering att pågå i kommunen. Nämndprocessen ska effektiviseras, bl.a. genom att handläggare successivt introduceras i att arbeta direkt i det nya ärendehanteringssystemet.
Utmaningen för staben inom tekniska kontoret ligger framför allt i att hantera parallella, och inte alltid koordinerade, nämndprocesser för tekniska nämnden och den nyinrättade
fastighetsnämnden. Det finns en risk för att takten i övrigt administrativa utvecklingsarbete avtar, när mer tid får allokeras till nämndprocessen.
Gata och trafik
(belopp i Mkr) Budget Bokslut
2011 2011 Avvikelse
Verksamhetens intäkter 4,4 4,9 0,5
Verksamhetens kostnader -56,0 -55,3 0,7
Vinterväghållning -7,3 -16,6 -9,3
Nettokostnader -58,9 -67,0 -8,1
Viktiga händelser i verksamheten 2011
Årets svåra vinterförhållanden har inneburit väsentligt högre kostnader för
vinterväghållningen än budgeterat. Den stränga vintern har också inneburit att kostnaderna för vinterskadorna på vägbeläggningarna är mycket omfattande jämfört med ett normalår.
Skadorna omfattar i huvudsak ”potthål” och längsgående sprickor i beläggningen.
Den gångna vintern har även tagit hårt på pontoner, mellanbryggor samt diverse förtöjningar inom hamnverksamheten. Detta har inneburit högre kostnader för akuta reparationer än föregående år.
Kommunen har tillsammans med SL och Locum rustat upp bussterminalen vid Danderyds sjukhus. Cirka 300 meter gång- och cykelväg, cirka 50 cykelparkeringar, en cykelpump samt nya belysningsstolpar har anlagts.
Utredning över säkra skolvägar är framtagen och arbetet med både fysiska åtgärder och attityd- och beteendepåverkan ska planeras in 2012.
Måluppfyllelse Verksamhet
Mål Uppnått resultat
Kommentar Danderyds kommun har väl
framkomliga och trafiksäkra gång- och cykelvägar, gator och vägar
Gul Flertalet resultatmål har uppfyllts, dock inträffade tre olyckor med svårt skadade.
Danderyds kommun har lång- siktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital.
Röd Långsiktig planering finns för väg- och brounderhåll. Fördjupad kajutredning behöver göras.
I Danderyds kommun bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina
programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat,
prestationer och resurser.
Gul Uppföljningen av drift- och underhållsentreprenaden har utvecklats.
Danderyd har en god utomhusmiljö
Danderyd har en god inomhusmiljö
Danderyd främjar en hållbar resursanvändning
Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster
Gul Detaljerade resultatmål för inriktningsmålen sattes upp inför budget 2012. Tekniska kontoret arbetar i allt högre grad med miljömedvetna entreprenörer.
Tekniska kontoret har en långsiktig planering för underhållet av broar, kajer och beläggning då underhållsplaner för dessa verksamheter är framtagna. Inga åtgärder enligt
underhållsplanen har genomförts avseende kajer, vilket innebär att värdet av realkapitalet inte kunnat bibehållas. En fördjupad kajstudie behöver göras.
Ekonomi
Budgetavvikelse
Verksamhet/programområde Uppnått resultat
Budget- avvikelse, %
Kommentar
Gata och trafik Gul
Röd + 2,3 %
- 13,7 %
Exkl. vinterkostnader Inkl. vinterkostnader
Årets svåra vinterförhållanden har inneburit ökade skador på vägnätet. Kostnaderna för vinterväghållning uppgår till 16,6 mkr jämfört med en årsbudget på 7,3 mkr, vilket innebär ett budgetöverskridande på 9,3 mkr för vinterväghållningen. Kommunfullmäktige avslog
tekniska nämndens begäran om ett tilläggsanslag på 2,7 mkr för täckande av årets
merkostnader för vinterskador på det kommunala vägnätet. Tekniska kontoret reducerade årets plan för övrigt underhåll med arbeten motsvarande 2,7 mkr.
Övrig verksamhet visar en positiv budgetavvikelse på ca 1,2 mkr. Intäkterna är 0,5 mkr högre än budgeterat.
Budgetavvikelse investeringar
Investering Uppnått resultat Budgetavvikelse,
%
Kommentar
Gata och trafik Gul 40,5 % Den tämligen stora
avvikelsen bedöms som gul eftersom det stora projektet kaj Samsöviken sköts fram.
Kommentarer till investeringsredovisningen
Under det första halvåret byttes ca 500 kvicksilverarmaturer ut längs vägnätet. Utbytestakten var högre än beräknat och projektet tog 500 tkr mer än budgeterat anspråk 2011. Den
långsiktiga målsättningen är att samtliga kvicksilverarmaturer ska bytas ut till 2015.
Översvämningsskyddet i Nora Strand har färdigställts. Projektet har haft stora, ej budgeterade, kostnader för sanering av förorenade massor och kommer att överskrida budget trots att kommunen erhållit ett statsbidrag på 4,5 mkr från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap för genomförande av projektet.
Planen för trafiksäkerhetsåtgärder godkändes av tekniska nämnden. Åtgärderna genomfördes successivt under året. På grund av personalvakanser är ett antal objekt inte helt färdigställda utan beräknas bli klara i början av 2012. För Kyrkskolan beslöt nämnden att invänta
utredningen om Säkra skolvägar. Underhållsinsatser på kommunens broar behövdes inte genomföras i den utsträckning som budgeterats.
Investeringsprojekten avseende kajrenoveringar påbörjades. Under 2011 har en geoteknisk undersökning utförts vid kaj Samsöviken. Den påvisar att kajkonstruktionen är i sämre skick än vad som antagits i underhållsplanen. Vidare utredning ska visa vilken effekt det får på framtagen kalkyl enligt underhållsplanen. Tekniska kontoret har för avsikt att begära
ombudgetering av 2 av de 12 mkr på 2011års investeringsmedel till 2012, för att genomföra en förstudie för kajerna.
För investeringsprojekt Upprustning E18 pågår dialog med Trafikverket. Tekniska kontoret har för avsikt att begära ombudgetering av investeringsmedlen till 2012.
Cirkulationsplats Enebybergsvägen/Arholmavägen kommer att färdigställas under 2012 och har en prognostiserad slutkostnad av 3,5 mkr.
Exploateringsprojekten Enmans väg och Bullerskärm E18 är färdigställda och tekniska kontoret har överlämnat slutredovisning till tekniska nämnden.
Exploateringprojektet Eneby Torg, etapp 1, är färdigställd och etapp 2 (Alvägen) kommer att utföras under 2012. Projektet kommer inte att hålla tilldelad budget. Budgetöverskridandet beror på att tillfälliga trafik- och parkeringsåtgärder varit nödvändiga under byggtiden samt att ombyggnationen av befintlig trafiksignalanläggning blivit dyrare än beräknat.
Tekniska kontoret har inom exploateringsprojektet OKQ8 i uppdrag att anlägga en infart till den nya bensinstationen. Tekniska nämnden beslutade 2011-08-17 att avbryta pågående upphandling, då inkommet anbud överskred anslagen budget på 1,3 mkr. Kommunfullmäktige beviljade ett tilläggsanslag på 2,2 mkr för projektets genomförande. Exploateringsprojekt Kullen, OKQ8 kommer att genomföras under våren 2012.
Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen
Trafikstrategin för Danderyd fastställdes av kommunfullmäktige under 2010 och ska enligt uppdrag ses över 2012.
Utmaningar för framtiden
Om målen för verksamheten långsiktigt ska kunna uppnås är det av vikt att underhållsnivån motsvarar behov enligt underhållsplaner för att bibehålla låga driftkostnader och säkra nedlagt kapital på vägar, broar och kajer. En fortsatt satsning på trafiksäkerhetsåtgärder krävs för att målet om trafiksäkerhet ska uppnås.
Nyckeltal till stöd för samlad analys 2011
Tabell: Verksamhetens omfattning
Prioriterade vägnätet 221 000 m²
Lokala vägnätet 1 030 200 m²
Gång- & cykelvägar 284 180 m²
Summa 1 535 380 m²
Belysningsstolpar 8 400 stycken
Traditionella beläggningar inkl gång- och cykelvägar
2007 2008 2009 2010 2011 Yta (m2) 51 300 30 206 27 045 31 279 33 413 Kostnad (tkr) 4 874 5 804 6 191 7 632 7 401
Kostnad (kr/m2) 95 192 229 244 222
Kostnadsökningen jämfört med tidigare år beror på att andelen frästa ytor ökat.
Tabell: Femårsöversikt
2007 2008 2009 2010 2011 Driftkostnader (kr/m2)* 22,76 20,69 19,13 220,5 24,8 Vinterväghållningskostnader
(tkr) 4 903 5 034 10 207 24 863 16 567
*I driftkostnaden ingår kostnader för gator och vägar inklusive kapitalkostnad (ej kostnader för administration, trafiksignaler, beskärning av träd och buskar, klottersanering, parkeringsövervakning och vägbelysning).
Tabell: Parkering
2007 2008 2009 2010 2011
Antal p-automater (stycken) 9 11 12 12 12
Avgiftsbelagda p-platser (stycken) 229 288 294 332 332 Parkeringsanmärkningar
(gatumark) 4 277 4331 4490 4800 3947
Kontrollavgifter (fastighetsmark) 855 578 380* 1 447 1615
* Endast statistik för perioden 1/4-09--31/12-09 Tabell: Klottersanering
2007 2008 2009 2010 2011
Sanerad yta
(kvm) 3 400 2 468 1651 1792 1257
Inkomna
klagomål (antal) 193 104 95 103 85
Park och natur
(belopp i Mkr) Budget Bokslut
2011 2011 Avvikelse
Verksamhetens intäkter 0,1 0,0 0,0
Verksamhetens kostnader -13,8 -13,4 0,4
Nettokostnader -13,7 -13,4 0,4
Viktiga händelser i verksamheten
Arbetet med Grönplan har intensifierats och den är beslutad att gå ut på remiss i början av 2012. Ett lekplatsprogram för en långsiktig strategi är framtagen och är på remiss.
Kummingränds lekplats i Enebyberg genomgick en upprustning.
Vassröjning utmed flertal sträckor utmed strandlinjen genomfördes. Nytt skyltprogram har uppförts i Cedergrenska parken.
Måluppfyllelse
Verksamhet
Mål Uppnått resultat
Kommentar I Danderyds kommun bedriver
alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina
programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat,
prestationer och resurser”
Gul Uppföljningen av drift- och underhållsentreprenaden har utvecklats.
Danderyds kommun har allmänna platser och kommunal mark som är trygga, välstädade och vårdade.
Gul Upprustning har genomförts enligt plan.
Danderyds yttre miljö svarar mot högt ställda krav vad gäller naturvärden, estetiska och kulturhistoriska värden.
Gul Framtagande av strategiska planer (grönplanskötselplan)
Danderyd präglas av god
arkitektur och en säker miljö. Gul Långsiktig styrning av
underhållsinsatser som präglas av god arkitektur och säker miljö.
(Nora strand)
Danderyd har en god utomhusmiljö Danderyd har en god inomhusmiljö Danderyd främjar en hållbar resursanvändning
Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster
Gul Detaljerade resultatmål för inriktningsmålen sattes upp inför budget 2012. Tekniska kontoret arbetar i allt högre grad med miljömedvetna entreprenörer.
Tekniska kontoret lägger stort fokus på trygga, välstädade och välvårdade allmänna platser.
Upprustning har genomförts enlig plan. I samtliga investeringsprojekt ställs krav på att uppnå trygghet. Kontoret arbetar med att förbättra belysning på mörka platser samt deltar aktivt i
”Trygg i Danderyd”.
En utvecklad uppföljning av driftentreprenaden har lett till en effektivare styrning av
insatserna och förbättrad skötselstandard. Entreprenörens arbete och kostnader följs noggrant och kostnadseffektiviteten inom programområdet får bedömas vara relativt hög.
Ekonomi
Verksamhet/programområde Uppnått resultat
Budget- Avvikelse, %
Kommentar
Park och natur Gul + 3,5 % Avser nettokostnader
Verksamheten har genomförts enligt plan inom budgetramen.
Investeringar
Investering Uppnått resultat Budgetavvikelse,
%
Kommentar
Park och natur Gul 30,4 % Projektet slutförs 2012
med avsett resultat
En spång utmed del av strandpromenadstråket i Svalnäs har ökat tillgängligheten att via stranden promenera vidare norrut mot Täby.
Stockbyparken har genomgått en upprustning, och arbetet fortsätter 2012. Klingsta badspång har rustats bitvis med nytt trä och helt nya bänkar.
Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen
Tekniska kontoret arbetar med att ta fram beslutsunderlag för inrättande av Naturreservat Rinkebyskogen som kommunfullmäktige ska besluta om 2012.
Utmaningar för framtiden
En kontinuerlig utveckling av drift- och underhållsarbetet för att höja kvaliteten i verksamheten är viktig. Arbetet med att ta fram en underhållsplan för samtliga
parkanläggningar och naturområden fortsätter. Målsättningen är att Grönplan antas under 2012, som kommer att bana väg för att utveckla underhållsplaner för enskilda naturområden.
Införlivandet av Rinkebyskogen som naturreservat påbörjades under 2011 och blir färdigt under 2012. Produktionen av reservatsföreskrifter samt skötselplan kommer att prioriteras och kräver stora resurser.
Kommunens alléer och stadsträd är i stort behov av underhåll och förnyelse som kommer att pågå i flera år. Beskärning av träd, vars grenar hänger över Roslagsbanans elledningar ska inventeras och tas bort.
Kommunen fortsätter att vårda de ålderstigna ekarna vid Svalnäs och Sätra ängar.
Parkerna måste skötas och i viss mån förnyas för att vara attraktiva mötesplatser. Om
trädgårdsstaden ska bevaras krävs en ökad prioritering på skötsel och utveckling av närmiljön.
Under 2012 kommer upprustning av lekplatsen i Ösbyparken ske med målet att vara en mötesplats för alla.
Under de senaste åren har myndighetskraven på kommunen ökat vad gäller natur- och miljöfrågor. Kommuninvånarnas krav och förväntningar på de offentliga rummen och naturområdena upplevs också ha ökat. För att klara av att möta dessa krav samt det ökade skötselbehovet behöver kompetensen och personalresurserna förstärkas under kommande år.
Det utökade uppdraget med nya naturreservat och upprustade offentliga platser innebär också att kostnaderna för driftentreprenaden kommer att öka.
Nyckeltal till stöd för samlad analys Omfattning (m2)
Parkmark 1 200 000
Naturmark 6 000 000
Driftkostnader, femårsöversikt (kr/m2)
2007 2008 2009 2010 2011 Park & natur 0,94 1,29 1,25 1,26 0,98
Hamnar
(belopp i Mkr) Budget Bokslut
2011 2011 Avvikelse
Verksamhetens intäkter 2,2 2,1 -0,1
Verksamhetens kostnader -1,9 -1,6 0,3
Nettokostnader 0,3 0,5 0,2
.
Viktiga händelser i verksamheten
Inom hamnverksamheten har vintern 2010/11 års svåra isförhållanden lett till många skador på brygganläggningarna.
Måluppfyllelse
Verksamhet
Mål Uppnått resultat
Kommentar Danderyds kommun har en
hamnverksamhet som efter behov upplåter plats för Danderydsbornas fritidsbåtar.
Röd Ett förslag till utbyggnadsplan påbörjades under 2011.
I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden.
Gul Framtagna underhållsplan följs.
Danderyd har en god utomhusmiljö Danderyd har en god inomhusmiljö Danderyd främjar en hållbar
resursanvändning
Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster
Gul Detaljerade resultatmål för inriktningsmålen sattes upp inför budget 2012. Tekniska kontoret arbetar i allt högre grad med miljömedvetna entreprenörer.
Med hänsyn till att båtklubbarna i Danderyd idag har en kö med ca 465 båtägare som önskar båtplats är målet inte nått. För att kunna nå en ökad måluppfyllelse krävs nybyggnad
alternativt en utbyggnad av befintliga hamnar.
Ekonomi
Verksamhet/programområde Uppnått resultat
Budget- avvikelse, %
Kommentar
Hamnar grön - 7,1 %
+ 14,6 % Intäkter Kostnader
Kostnaderna är 0,3 mkr lägre än budgeterat. Planerade åtgärder har kunnat genomföras till lägre kostnad än budgeterat.
Investeringar
Investering Uppnått resultat Budgetavvikelse, % Kommentar
Hamnar grön 46,5 % Avser begärd
ombudgetering
Tekniska kontoret kommer att begära ombudgetering av investeringsmedlen till 2012.
Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen
Tekniska kontoret har fått i uppdrag att ta fram en båtplatsutredning som ska redovisas under första kvartalet 2012 för tekniska nämnden.
Utmaningar för framtiden
Långsiktigt är det viktigt att medel finns för reinvesteringar enligt underhållsplanen.
Eventuella beslut om ytterligare utbyggnad av båtplatser medför behov av ökade
investeringsmedel. Skärpta miljökrav för båtlivet kan också initiera behov av investeringar för båtbottentvättar och latrintömningsstationer.
Nyckeltal till stöd för samlad analys
Antal båtklubbar 11
Pontonbryggor (m) 3 044
Areal inom båthamnarna (m2) 27 881
Antal fyrar 4
Vatten och Avlopp
(belopp i Mkr) Budget Bokslut
2011 2011 Avvikelse
Verksamhetens intäkter 55,1 55,1 0,0
Verksamhetens kostnader -60,1 -58,8 1,3
Nettokostnader -5,0 -3,7 1,3
.
Viktiga händelser i verksamheten
Ett förslag till styrdokument för dagvatten har utarbetats i samråd med andra förvaltningar.
Förslaget har skickats ut på remiss av tekniska nämnden.
Under året har arbetet fortsatt med att ta fram en ny VA-taxa anpassad till nuvarande VA- lagstiftning. Denna taxa är nu beslutad att börja gälla från och med 2012-01-01.
Måluppfyllelse
-verksamhet
Mål Uppnått
resultat
Kommentar Danderyds VA-verksamhet
tillhandahåller rent vatten utan avbrott, samt omhändertar avloppsvatten på ett miljömässigt hållbart sätt.
Gul Antalet driftstörningar fortsätter att ligga på en låg nivå. Nästan alla bebyggda fastigheter är anslutna till kommunala ledningsnätet och avloppet går till Käppalaverket, vilket har mycket hög reningsgrad. Miljöbelastningen från dagvatten är fortfarande för hög.
I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina
programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat,
prestationer och resurser.
Gul VA-verksamheten utför enbart åtgärder som ger en lägre framtida driftkostnad i
förhållande till investeringens kapitalkostnad eller för att klara kravet på leveranssäkerhet.
Danderyds kommun har långsiktig planering av
underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital. (VA)
Gul Danderyds kommun har en av tekniska nämnden antagen reinvesteringsplan för VA- nätet. Den innebär att förnyelse sker om det behövs för att säkerställa driftsäkerheten eller om nödvändiga underhålls och
reparationskostnader överstiger kapitaltjänstkostnaden för förnyelse
Danderyd har en god utomhusmiljö
Danderyd har en god inomhusmiljö
Danderyd främjar en hållbar resursanvändning
Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster
Gul Detaljerade resultatmål för inriktningsmålen sattes upp inför budget 2012. Tekniska kontoret arbetar i allt högre grad med miljömedvetna entreprenörer.
Resultatmål
Arbete återstår med att införa långsiktigt hållbar dagvattenhantering i tekniska kontorets ombyggnads- och förnyelseprojekt. Längden ombyggnad av kombinerade VA-ledningar ligger strax under målnivå för 2011 och den långsiktiga målsättningen kvarstår.
Ekonomi Verksamhet/
programområde Uppnått resultat
Budget-
avvikelse, % Kommentar
Vatten och avlopp grön - 2,1 % kostnader VA-verksamheten visar ett underskott på 3,7 mkr, 1,2 mkr bättre än budgeterat
Enligt rättspraxis ska det överuttag som VA-fonden representerar återföras till VA-kollektivet inom fem år. VA-verksamheten avser därför behålla VA-taxan på oförändrad nivå, och därmed genera ett underskott 2012. Verksamhetens resultat 2011 får till följd att det ackumulerade överskottet, ”VA-fonden”, minskar till 2,8 mkr, vilket framgår av
balansräkningen nedan. Anläggningstillgångarna i balansräkningen är justerade med pågående arbeten, även retroaktivt för 2010.
Kostnaderna för Käppala ligger 2,9 mkr under budget vilket delvis beror på för högt debiterat uttag under år 2010 vilket återbetalats under år 2011. VA-verksamhetens andel av Käppalas kostnader har även minskat genom lägre befolkningstillväxt jämfört med andra medlems- kommuner. Mängden ovidkommande vatten har också minskat jämfört med tidigare år.
Reparationskostnaderna hamnar 3 miljoner över budgeterad nivå. De främsta orsakerna är
Reparation av icke fungerande servisventiler funna vid införd systematisk rondering
Ökade kostnader för dubbel asfaltåterställning efter krav från anläggningsavdelningen
Ett antal reparationer har under året blivit extra kostsamma på grund av mindre god stadsplanering.
Komplettering av exploateringsprojekt för att dessa ska uppnå avsedd funktion.
Kapitaltjänstkostnaden har blivit 1,4 miljoner lägre än budget då kommunens genomsnittliga upplåningsränta underskridit prognostiserad räntenivå.
Balansräkning (tkr)
Tillgångar 2011-12-31 2010-12-31
Anläggningstillgångar 181 947 182 411 Omsättningstillgångar 11 070 12 769
193 017 195 180
Skulder
Skuld till VA kollektivet 12 452 9 573
VA kommunlån 174 892 173 941
Kortfristiga skulder 2 820 5 082
VA fond, ack resultat 2 853 6 584
193 017 195 180
Budgetavvikelse investeringar
Investering Uppnått resultat Budgetavvikelse, % Kommentar
Vatten och avlopp gul 0,5 % Reinvesteringar
genomförs enligt reinvesteringsplan
Kommentarer till investeringsredovisningen
Förnyad ledningssträcka där det saknas dagvattenledning uppgår till 876 meter. Förnyad ledningssträcka som genomförts på grund av andra tekniska brister är 126 meter. Därutöver har nya förbindelsepunkter upprättats till en kostnad av 753 tkr under året.
Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen
Ett styrdokument har tagits fram och omarbetats efter remissrunda till övriga nämnder.
Ärendet kommer troligen att behandlas under första sammanträdet i tekniska nämnden under år 2012.
Utmaningar för framtiden
En utmaning för tekniska kontoret är hur samordning av gatu - och VA-förnyelsen skall kunna samordnas på ett kostnadseffektivt sätt. Gatuverksamheten kan se sina vägars kvalitet och har därför långsiktiga, politiskt förankrade, förnyelseplaner. VA-verksamheten har sina ledningar under mark och upptäcker därför brister först då de schaktas fram. VA-
verksamheten har därför en investeringsram för att kunna förnya dessa sträckor när bristerna upptäcks. Dessa två tillvägagångssätt vid förnyelse är inte förenliga om samordningsvinster ska kunna uppnås mellan väg- och VA-ombyggnad.
Många lågt liggande ledningssträckor i kustnära områden såsom parkområdet vid Framnäs har stora dagvattenkulvertar med öppna skarvar, belägna under havsvattennivå och med kontakt med havet. Ledningarna är därför alltid vattenfyllda. Vid reparation av bredvidliggande ren- och spillvattenledningar forsar havet in i schakten och omöjliggör reparation utan kostsamma och tidsödande proppningsarbeten. Någon rening av dagvattnet i dessa kulvertar sker heller
inte. Förnyelse av dessa sträckor, där dagvattnet istället får en öppen lösning, bör planeras, tillsammans med principlösningar för backventiler och pumpanläggningar som skydd mot havsvattenhöjning. Detta för att förnyelse skall kunna ske snabbt då behov uppstår.
Nyckeltal till stöd för samlad analys
Specifikation 2007 2008 2009 2010 2011
Antal avloppstopp 34 51 39 47 52
Antal vattenläckor 23 17 16 30 20
Odebiterat vatten 46%* 35%* 45%* 26%**
Såld vattenmängd (1000 m3)
2 217 2 165 2 166 2132 2 202
Avloppsmängd
(1000 m3) 5 914 5 484 4562 4 259 ***
Grundavgift
(kr/år inkl moms) 2 710 2 710 3 108 3 108 3 108
Lägenhetsavgift
(kr/år inkl moms) 989 989 1 133 1 133 1 133
Rörlig avgift (kr/m3 inkl moms)
13,00 13,00 15,00 15,00 15,00
* % av leverans till kommungräns jan - nov
**% av leverans till kommungräns jan - sep
*** Käppalaförbundet har inte presenterat 2011 års siffror
Avfall
(belopp i Mkr) Budget Bokslut
2011 2011 Avvikelse
Verksamhetens intäkter 22,4 24,3 1,9
Verksamhetens kostnader -22,3 -20,1 2,2
Nettokostnader 0,1 4,2 4,1
Viktiga händelser i verksamheten
Tekniska kontoret har förstärkt ambitionen att utveckla insamlingssystemet för farligt avfall.
Genom att teckna avtal med tre butiksägare om utplacering av ett miljöskåp i butiker blir det lättare för hushållen att lämna mindre el-avfall.
Förvaltningen har tecknat ett markupplåtelseavtal med en biståndsorganisationen för etablering av klädbehållare intill återvinningsstationer i kommunen. Syftet är att göra det enklare för kommuninnevånare att lämna kläder, skor och leksaker till återanvändning.
För att hantera det ackumulerade överskottet i ekonomin har tekniska kontoret under hösten tagit fram ett förslag på ny avfallstaxa. Den föreslagna taxan föreslås börja gälla f. rom. 1 april 2012.
Kommunens entreprenör har under 2011 arbetat aktivt för att ändra sophanteringen för de fastighetsägare i kommunen som använder komprimerade säckar. Komprimerade säckar betraktas som ett prioriterat arbetsmiljöproblem och har nu fasats ut och ersatts med andra behållarlösningar.
Det bygglov som byggnadsnämnden beviljade för etablering av en återvinningsstation vid Altorpsparkeringen har överklagats. Det är högst angeläget att fler stationer etableras i kommunen, inte minst då tre återvinningsstationer inkl. den största vid Noragårdsvägen har ett tillfälligt bygglov som går ut den sista december 2012.
Måluppfyllelse
-verksamhet
Mål Uppnått resultat
Kommentar Danderyds kommun transporterar
och slutligen omhändertar avfall på ett miljömässigt och för samhället effektivt sätt.
gul Kommunen transporterar och omhändertar hushållsavfall minst en gång per vecka från samtliga
fastighetsägare som inte komposterar matavfall.
I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden.
Varje nämnd kan redovisa
gul Framtagande av taxor är ett resurskrävande arbete där det ofta behövs utomstående hjälp. Under 2011 har tekniska kontoret valt att revidera
sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser.
avfallstaxan utan större hjälp från externa konsulter. I andra situationer kan det vara mer kostnadseffektivt att anlita utomstående hjälp men i detta läge ville tekniska kontoret stärka avdelningens kompetens inom taxeframtagning vilket på sikt är kostnadseffektivt.
Danderyd har en god utomhusmiljö
Danderyd har en god inomhusmiljö
Danderyd främjar en hållbar resursanvändning
Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster
gul Detaljerade resultatmål för
inriktningsmålen sattes upp inför budget 2012. Tekniska kontoret arbetar i allt högre grad med miljömedvetna entreprenörer.
Ekonomi
Verksamhet/programområde Uppnått resultat
Budget- avvikelse, %
Kommentar
Avfall + 8,5 % intäkter
- 9,5 % kostnader Överskottet på 4,1 mkr visar behovet på en justering av avfallstaxan.
Avfallsverksamheten visar ett överskott jämfört med budget på 4,1 mkr, vilket avspeglar behoven av en taxejustering. Intäkterna är ca 1,9 mkr högre än budgeterat och kostnaderna ca 2,2 mkr lägre. Ett förslag till omarbetning och justering av avfallstaxan har antagits av
tekniska nämnden under 2011 och ligger nu hos kommunfullmäktige för fastställande. Det ackumulerade överskottet i avfallsverksamheten uppgår per 2011-12-31 till ca 9,9 mkr.
Under 2011 har andelen avfall som är föremål för viktdebitering ökat med ca 3,5 % vilket också är en bidragande faktor till avfallskollektivets ökade överskott. Ändrad sophantering från säckhantering till kärlhantering ger ökad andel viktbaserade intäkter. Även intäkter från tilläggstjänster har ökat sedan föregående år.
Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige har gett alla nämnder i uppdrag att göra en översyn av sina dokument och ändra de som hänvisar till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Danderyds kommun. Tekniska nämnden har vid sammanträdet den 23 november beslutat att överlämna en revidering av avfallsföreskrifterna till
kommunfullmäktige för fastställande.
Utmaningar för framtiden
Traditionella synen på avfallshantering har förändrats. Idag betraktas inte avfall enbart som ett sanitärt problem utan ses som en resurs för hela samhället. Källsorterat avfall används som råvara till nya produkter, fjärrvärme och förnyelsebart bränsle. Ett problem i Danderyds
kommun är bristen på mark till avfallshantering. En ständig utmaning är att hitta platser för att bl.a. etablera återvinningsstationer.
Nyckeltal till stöd för samlad analys
Specifikation
2007 2008 2009 2010 2011
Hushållsavfall (kg/inv.) 240 240 199 200 197
Grovsopor (kg/inv.) 197 200 139 136
Farligt avfall (kg/inv.) 6,0 7,1 5,8 5,10
Glasförpackningar (kg/inv.) 18,3 16,8 19,9 21,4
Pappersförpackningar
(kg/inv) 9.4 7,9 8,1
9,42
Metallförpackningar
(kg/inv.) 0,6 0,8 0,5
0,77
Plastförpackningar
(kg/inv.) 1,1 1,7 1,8
2,96
Tidningar (kg/inv.)* 43,7 74,7 58,2 52,4
Totalt kg/inv. 516,1 549,0 432,3 428,0
* inklusive insamlat returpapper via fastighetsnära insamling för enfamiljshus
Statistik för grovavfall och farligt avfall kommer att redovisas vid senare tillfälle när Sörabs statistiksammanställning är färdig. Förpacknings- och tidningsinsamlingen presenterar statistik för el-avfall, returpapper och förpackningar gällande 2011 under våren 2012.
Danderyds kommun följer den nationella trenden och minskar mängden hushållsavfall med ca 1,5 % från föregående år. En orsak kan tillskrivas det ekonomiska läget i världsekonomin som påverkar konsumtionen och därmed avfallsmängderna.