Verksamhetsområde
Budgetenheten omfattar gemensam verksamhet för individ-och familjeomsorgen, serveringstillstånd och familjerådgivning. Inom familjeenheten finns utredningsansvar och insatser för barn och unga och deras familjer och familjerätt. Vuxenenheten arbetar med utredningar och insatser för vuxna, företrädesvis inom missbruksområdet, samt försörjningsstöd.
Flyktingsverksamheten ingår i budgetenheten.
Ekonomiskt resultat (tkr)
Resultaträkning 2008 2007
Intäkter 9 312 1 192
Kostnader -37 253 -27 060
varav
Budgetanslag -27 878 -21 035
Underskott -62 -4 833
IFO beviljades under året ett tilläggsanslag på 3,6 mkr för att täcka de ökade kostnaderna.
-Kostnader för inhyrd personal , 0,4 mkr.
- Försörjningsstödet har ökat under andra halvåret med anledning av konjunkturläget men också beroende på sjukförsäkringssystemets förändrade regler, 0,6 mkr.
-Behov av missbruksvård är fortsatt stort, 0,9 mkr . Medarbetare
Medarbetarstatistik 2008 2007
Årsarbetare per 31 dec 20 18
Tillsvidareanställda per 31
dec 21 18
Antal anställda totalt per 31 dec
varav heltid (%) 91 83
varav deltid (%) 9 17
Total sjukfrånvarotid (%) under året
2,8 3,5
Måluppfyllelse Måluppfyllelse
• Flexibelt arbetssätt för att möta olika behov:
Infört BBIC (Barnens behov i centrum) under 2008.
Utbildning har genomförts till alla socialsekreterare, information till samarbetsparter.
• God kvalitet på familjehemsvården:
Resultatet skulle vara att det placerade barnet skulle ha god kunskap om anledningen till sin placering.
Olika aktiviteter har genomförts för att uppnå målet och varje socialsekreterare har utvärderat i samband med uppföljningsmöten var sjätte vecka med de familjehemsplacerade barnen. Sammanfattningen av dessa individuella rapporter är att barnen känner en större känsla av sammanhang i sin situation i familjehemmet och har mer kunskap om socialsekreterarens och familjehemsföräldrarnas uppgift.
• Färre insatser av genomgripande karaktär:
Målet ej uppnått då resursen för att nå målet, insats av familjeteamet, inte varit tillräckligt omfattande för att vara alternativ till vård utanför hemmet.
• Bättre information om verksamheten:
Information på hemsidan är uppdaterad. Vuxenenheten har utökat sin kontakt med kyrkorna för samarbete både övergripande och på individnivå.
Viktiga händelser under året
• Anmälningar och utredningar om barn och unga Antalet barn och ungdomar som behöver stöd och skydd har fortsatt att öka 2008. Detta har medfört stor arbetsbelastning och personal från bemanningsföretag har använts under året.
• Projekt
Med stöd av utvecklingsmedel från länsstyrelsen har två projekt startats, Bostöd och Kvinnofrid.
Projekt Bostöd syftar till förbättrat stöd till personer med missbruksproblem genom stöd i boendet på hemmaplan. Bostöd startade i juni och skall pågå under ett år. Projekt Kvinnofrid är en samverkan med Lidköpings kommun och kvinnojoursföreningen Linnean. Detta projekt syftar till metodutveckling och arbete för att förbättra insatserna inom detta område där det numera ställs högre krav på kommunerna.
Projekt Kvinnofrid startade i augusti 2008 och skall pågå under ett år.
• Försörjningsstödet
Antalet personer som sökt hjälp av kommunen har ökat och därmed också kostnaderna för försörjningsstödet.
Orsaker till detta är den kraftiga lågkonjunkturen samt förändringarna i sjukförsäkringssystemet samt arbetslöshets-försäkringen.
Omsorg för det goda livet
Ny plan för barn, ungdomar och vuxna
Barn- och ungdomsberedningen har under året arbetat fram en ny 3-årig verksamhetsplan.
Flyktingmottagning
Götene kommun har avtal med Migrationsverket om mottagande av ca 30 flyktingar per år.
Under år 2008 togs 28 personer emot. Verksamheten finansieras genom bidrag från staten.
Flyktingar som kommer till Götene deltar i ett introduktionsprogram som har till syfte ge goda förutsättningar att komma i arbete och klara sin egen försörjning. Varje flykting, både barn och vuxna, har sin egen individuella introduktionsplan.
Nyckeltal
Nyckeltal 2008 2007
Antal anmälningar / barn och
unga 189 144
Familjehem, barn och unga - nettokostnad (tkr)
- antal vårddygn
2 844 3 424
2 578 3 526
Hem för vård eller boende, barn och unga
- nettokostnad (tkr) - antal vårddygn
8 905 3 065
8 943 2 977 Extern öppenvård, barn
/fam
- nettokostnad (tkr) - antal barn/familjer
365 3
192 2 Hem för vård eller boende,
vuxna missbrukare - nettokostnad (tkr) - antal vårddygn
1 557 960
1 382 1 157 Försörjningsstöd
- bruttokostnad (tkr) - antal bidragshushåll
3 550 140
2 681 111 Det totala antalet vårddygn för familjehem och hem för vård eller boende för barn och unga har inte ökat under 2008 jämfört med 2007.
Framtiden
Omfattningen av lågkonjunkturens konsekvenser kan inte förutsägas i detalj, men kommer att påverka försörjningsstödet. Arbetet genom den nya Arbetsmarknadsnämnden och det 2-åriga projektet med arbetsmarknadsfrågor kommer att påverka hur individ- och familjeomsorgen skall arbeta med stöd till personer som inte klarar sin försörjning. Projekt Arbetscoach som startar i januari 2009 drivs med stöd av medel från Samordningsförbundet Västra Skaraborg kommer att ge möjligheter till särskilt stöd för yngre vuxna.
Under 2009 kommer också arbetet med att hitta nya former av s. k. hemmaplanslösningar för vård och stöd av
Nyckeltal 2008 2007
66
Budgetenhet:
Rådgivningscentrum
Verksamhetsområde
Inom budgetenheten Rådgivningscentrum finns verksamheterna Rådgivningscentrum, Familje-centrum, Ungdomsmottagningen och Unison (drogförebyggande arbete). Verksamheterna ska på olika sätt ha fokus på förebyggande arbete och ha en öppen, rådgivande och stödjande verksamhet för barn, ungdomar, föräldrar och berörd personal i Götene kommun.
Ekonomiskt resultat (tkr)
Resultaträkning 2008 2007
Intäkter 67 327
Kostnader -3 476 -3 374
varav
personalkostnader
-2 485 -2 972 Verksamhetens
resultat
-3 409 -3 048
Budgetanslag -3 817 -3 408
Överskott +408 +360
•
Det har inkommit projektmedel (220 tkr) från Länsstyrelsen för arbetet med stöd till flyktingföräldrar för tiden 070901-080901•
Under ett kvartal har en tjänst varit vakant på Rådgivningscentrum•
Det har inkommit projektmedel från Länsstyrelsen för arbetet med Unison 67 tkr.Medarbetare
Medarbetarstatistik 2008 2007
Årsarbetare per 31 dec 5 6
Tillsvidareanställda per 31
dec 5 6
Antal anställda totalt per 31
dec 5 6
varav heltid (%) 100 100
varav deltid (%) 0 0
Total sjukfrånvarotid (%) under året
0 0
Måluppfyllelse
Målen enligt GPS har uppfyllts till största delen:
•
Två gruppledare i föräldrastödsprogrammet”Småbarnsliv” har utbildats
•
Föräldrar har under de tre första kvartalen kunnat erbjudas tid inom två veckor•
Alla nyblivna föräldrar har erbjudits babymassagekurs•
Projektet med föräldrastöd till nyanlända flyktingfamiljer har avslutats och utvärderats.Detta har resulterat i att användbara metoder har integrerats i Rådgivningscentrum och flyktingmottagningens verksamhet.
•
Samarbete mellan Rådgivningscentrum och förskolorna för stöd till föräldrar har tagit sin formViktiga händelser under året
•
Projektet med stöd till flyktingföräldrar har slutförts och utvärderats•
Ny föräldrastödutbildning ”Småbarnsliv” för föräldrar med mindre barn har påbörjats•
Samverkansprojektet skola-LSS-IFO-RC har pågåttNyckeltal
2008 2007 Rådgivningscentrum
-antal nya uppdrag/familj 99 114 Familjecentrum
-antal besökare på öppna förskolan
1 919 2 185
Ungdomsmottagning
-antal besökare 707 613
Framtiden
Fortsatt arbete med att erbjuda föräldrastöd i form av olika föräldrautbildningar utöver det individuella stöd som erbjuds. Revidering pågår av samverkansavtal med primärvården gällande Ungdomsmottagningen och Familjecentrum. Detta kan innebära förändringar i kostnads- och ansvarsfördelning.