• No results found

Verksamhetsplan och budget 2014

Stytrelsen föreslår att SMFF skall genomföra följande verksamhet under 2014:

 Producera fem utgåvor av Modellflygnytt.

 Även fortsättningsvis tillhandahålla en ansvarsförsäkring för anslutna klubbar och SMFF-registrerade klubbmedlemmar.

 Även fortsättningsvis tillhandahålla en förmögenhetsbrottsförsäkring för anslutna klubbar.

 Även fortsättningsvis tillhandahålla en olycksfallsförsäkring för SMFF-registrerade klubbmedlemmar.

 Att hålla ett förbundsmöte med viss subvention för deltagande klubbar och med ett resekostnadsutjämningssystem, men att inför 2015 utreda systemets utformning.

 Att producera och distribuera medlemskort till alla SMFF-registrerade klubbmedlemmar samt separata tävlingslicenskort för de grenar som använder tävlingslicens.

 Närvara med en person vid CIAM:s årsmöte.

 Närvara vid Flygsportförbundets möten.

 Använda IdrottOnline som bas i medlemsregistreringen men att kontinuerligt övervaka och utvärdera funktionen.

Intäkts- eller utgiftsposter markerade med * finns redovisade i mer detalj nedan.

Intäkter

Budget 2014 Utfall 2013 Budget 2013

Registreringsavgifter 1 290 000 1 226 910 1 380 000

FAI-licenser 6 000 8 700 6 000

FSF-grenbidrag 44 000 44 983 43 000

Modellflygnytt * 25 000 6 878 90 000

VO Elit * 405 000 202 719 211 000

VO Bredd * 164 000 136 576 131 000

Förbundsmöte * - - 5 000

FSF/RF Elitstöd 121 000 121 509 113 000

Övrigt * 50 000 44 353 35 000

Intäkter totalt 2 105 000 1 792 628 2 014 000

Kostnader

Modellflygnytt * 407 000 497 362 520 000

VO Elit * 415 000 294 858 260 000

VO Bredd * 165 000 160 447 166 000

Elitstöd * 121 000 287 500 113 000

Styrelsen 70 000 91 166 85 000

Förbundsmöte 43 000 65 865 56 000

FAI/CIAM 20 000 17 072 20 000

Medlemskort 45 000 44 579 30 000

Kansli 405 000 382 748 360 000

FSF-avgift 238 000 177 435 176 000

Klubbregistreringsavgifter 40 000 40 000 73 000

Revision 6 000 6 802 5 000

Redovisning 40 000 58 077 75 000

Försäkringar 40 000 48 325 40 000

Övrigt 50 000 49 068 35 000

Kostnader totalt 2 105 000 2 221 304 2 014 000

Modellflygnytt Intäkter

Annonser 15 000 - 80 000

Prenumerationer 10 000 6 878 10 000

Intäkter totalt 25 000 90 000 90 000

Kostnader

Tryck 185 000 222 157 220 000

Redaktion 105 000 126 124 130 000

Distribution 93 000 111 606 120 000

Kostnadsersättningar 24 000 37 475 50 000

Kostnader totalt 407 000 497 362 520 000

Kansli Kostnader

Kanslitjänster 395 000 361 023 350 000

Material 10 000 21 725 10 000

Kostnader totalt 405 000 382 748 360 000

VO Elit Se sidan 48.

VO Bredd Se sidan 47.

2945 kronor per vuxen klubbmedlem. Beloppet returneras omedelbart i form av riktat bredd och elitbidrag

Verksamhetsplan VO Bredd

 Bredd har för avsikt att genomföra fyra fysiska möten under verksamhetsåret.

 Under 2014 kommer Bredd att fortsätta att genomföra sexton klubbträffar och informera om klubbledarpärmen och de bidragsmöjligheter som finns.

 Fortsatt uppdatering av klubbledarpärmen kommer att ske samt genomgång och uppdatering av meetingguide och flygskolan.

 Tillhandahålla PR material som framtagits och som klubbarna kan beställa till en låg kostnad.

 Bredd kommer att närvara vid några utvalda mässor och utställningar.

 Produktion med fem nummer av Modellflygnytt kommer att genomföras under verksamhetsåret 2014.

BUDGET 2014 Utfall 2013

Intäkter

Grenbidrag FSF 45 000 44 985

Breddbidrag FSF (22:50 per vuxen aktiv) 119 000 88 718

Övrigt - 2 873

164 000 136 576

Kostnader

Information och utbildning30 30 000

Möten 40 000

Ungdomssatsning31 15 000 0

Resor - 33 992

Kost och logi - 18 163

Reklam och PR32 55 000 95 803

Besök klubbar och mässor - 4 006

Porto/Frakt - 983

IT/data 5 000

-Inköp av modellflygmaterial33 15 000 7 000

Övrigt 5 000 500

165 000 160 447

Totalt -1 000 -23 872

30Avser tre informationsträffar med klubbar ute i landet.

31Avser återbetalning av SMFF-registreringsavgiften för nya juniorer.

32Avser medverkan vid träffar, tillhandahållande av trycksaker med mera, och medverkan vid tre större mässor.

33Inköp och utdelning av friflygande modeller, exempelvis Lucy.

Verksamhetsplan VO Elit

 Att tillföra extra medel för juniordeltagare vid kategori ett-mästerskap.

 Att inom ramen för FSF/RF-elitstöd ge extra stöd till landslagsutövare som bedöms ha potential att nå goda resultat.

BUDGET inklusive grenar exklusive elitstöd 2014 Utfall 2013

Intäkter

Grenbidrag FSF 45 000 44 985

Elitbidrag FSF (22:50 per vuxen aktiv) 119 000 88 718

Riktat elitstöd FSF34 175 000

Tävlingsavgifter 9 000 8 820

Tävlingslicenser 57 000 57 000

Övrigt - 3 196

405 000 202 719

Kostnader

Landslag 52 500 181 31135

Juniorstöd landslag 11 000

Internationella tävlingar 15 000 3 08836

Priser 8 000 7 62237

Möten 60 000 59 84938

Inköp materiel och varor 700 19 64239

Representation 1 236

Kurser och utbildning 10 800 5 768

IT/Tele/Data - 824

Övrigt - 4 51840

Till nästa verksamhetsår41 268 000 -43 139

415 000 251 719

Totalt -10 000 -49 000

Budgeterad balans att lämna till 2015 års verksamhet42 367 708

...varav reserverat för grenarnas behållning 367 828

34Vid budgetläggningen fanns det inte klara uppgifter om storleken på denna post. Om utfallet blir lägre än detta behöver styrelsen och VO Elit göra en omdisponering av budgeten under året.

35Varav VO Elit centralt 143 294:-.

36Varav VO Elit centralt 609:-.

37Varav VO Elit centralt 548:-.

38Varav VO Elit centralt 42 536:-.

39Varav VO Elit centralt 19 438:-.

40Varav VO Elit centralt 2 523:-.

41Detta belopp bokas mot balansräkningen, se not 9.

42Utgående balans 2013+”Till nästa verksamhetsår”

Verksamhetsplan Friflyg Bredd:

 Inge Sundstedt fortsätter det idoga arbetet med lilla friflygcupen. Det är enormt viktigt att vi genererar tävlingstillfällen, lilla cupen är väldigt viktigt att föra samman flygare, speciellt de som är på väg in i sporten. Vi vet att det inte alltid är själva tävlingsbiten som är viktig när man fastnar för en sport, det är även den sociala biten. Lilla friflygcupen har möjlighet att erbjuda båda bitarna på ett bra sätt. Vi hoppas på runt 10 deltävlingar spridda över Sverige. För att få igång fler yngre utövare så hoppas vi att det går att få fart på Skol SM igen. Den verksamheten har legat nere under 2013, men genom idrottslyftet går det att få medel för klubbar att bedriva samarbete med skolor där modellflyget passar bra in i teknikämnet. Kan flera skolor nappa på att ex bygga Katapultmodeller så finns en bra ingång i tävlingsflygandet och naturligtvis i hela modellflygsporten. Om vi kan lyckas genomföra ett Skol SM så kan vi få många unga

flygintresserade att samlas. Ett inspirationsmaterial är framtaget i CIAM där intresserade ledare kan få tips och inspiration till att börja bygga och flyga KPG modeller med unga och även äldre nybörjare. Per Findahl har det materialet som är skrivet av Martin Larsson. Per Findahl jobbar med en artikel tänkt till MFN för att promota materialet som då förhoppningsvis kan ge effekten att fler klubbar att börja jobba med unga nybörjare.

 Vi kommer även att ha med ett par tävlingar i den nya F1H Europacupen. Internationellt utbyte är alltid viktigt. F1H cupen har visat sig lysande när det gäller nyrekrytering, här är det

superviktigt att vi är med och försöker få in nya flygare.

Elit:

 Seniorlandslaget utomhus har sitt Europamästerskap i Rumänien i augusti. De som är klara för laget i dagsläget är:

F1A

· Per Findahl (Norbergs FK, Per kommer flyga mästerskapet som försvarnade mästare efter sin vinst i EM i Italien 2012).

· Anders Persson (AK Malmö)

 När det gäller VM så flygs Junior VM i Rumänien. Här har vi en junior som kvalificerat, men han kommer inte att deltaga.

F1A

· Robert Westerlund (Norbergs FK)

 När det gäller Senior EM och Junior VM så kommer vi jobba hårt med att försöka få till bra lagkänsla och rätta till de misstag som begåtts under det senaste mästerskapet. Man kan

sammafatta problemen med att vi helt enkelt varit för få med i laget. En del viktiga uppgifter har gått på slentrian, vilket medfört att vi missat i information och delegering av viktiga

arbetsuppgifter. Så viktigt för vårt lags prestationer nästa år är att vi har ett eller två träningsläger där vi verkligen kan samköra laget, samt lägga upp en bra plan hur vi ska genomföra tävlingarna. Vi behöver tidigt utse en lagledare samt försöka få med fler hjälpare.

Kan vi få till detta så har vi mycket kompetenta lag i både F1A och F1B, samt en mycket vass flygare i F1C. Därtill har vi Per Findahl som flyger som regerande mästare.

 Vår junior behöver också stöttning i form av en kompetent lagledare samt hjälp med hämtning av modellerna. Familjen är inkopplad och kommer med största sannolikhet stötta Robert under tävlingarna. Vi hoppas tidsplanen för tävlingarna i Rumänien tillåter någon/några av de svenska seniorflygarna att vara med även under junior VM’s F1A dag för att stötta och hjälpa till. Ett träningsläger för juniorlaget (Robert i första hand, men även andra intresserade juniorer) är tänkt till mars i samband med Världscuptävlingarna i Finland.

 Inomhus har sitt VM också i Rumänien, diskussioner förs om ev. intresse att delta, men inga slutligt önskemål har kommit från inomhusgänget i skrivande stund.

 När det gäller Världscupen hade vi med tävlanden på hela 20 deltävlingar under 2013. Vi hoppas naturligtvis att vi ska ha med flygare på ännu fler tävlingar 2014. Vi har ett stort gäng som åker till USA i februari för tre Världscuptävlingar där. Sen är de tre vintertävlingarna i norden i mars också välbesökta. Tävlingarna i samband med senior EM och junior VM brukar också dra många svenska deltagare. Därtill åker naturligtvis flera flygare på sporadiska tävlingar utifrån sitt eget tävlingsupplägg. Sverige kommer även arrangera två Världscuptävlingar under 2014, vi arrangerar Swedish Moose Cup i mars i Finland och Swedish Cup på Rinkabyfältet i juni.

 Nationellt så kommer Svenska Mästerskapen hållas på Rinkabyfältet i början av juni. Sen jobbar vi just nu på att få till 4 uttagningstävlingar till vårt uttagningssystem. Vi planerar en tävling till Öland och en till Örebro. Även Uppsala är på gång tillbaka som arrangör i de stora

internationella klasserna, en otroligt positiv utveckling eftersom det är viktigt för sporten att fler tävlingar hålls i mellersta Sverige.

 Vi jobbar även aktivt med att hitta en arrangör för SM och Riksmästerskapen i de små friflygande klasserna.

BUDGET 2014 Utfall 2013

Intäkter

Tävlingsavgifter 4 200 0

Grundbidrag från VO Elit centralt 7 000

-VO Elit tillskott43 8 800

-Öronmärkt VM/EM-tillskott från VO Elit centralt 7 500

-Kostnader

Priser 2 200 2 123

Landslag 7 500 4 326

Internationella tävlingar - 1 233

Möten - 4 163

Totalt 17 800 -11 845

43VO Elit skjuter till summan i förhållande till hur mycket tävlingsavgifter/licenser grenen drog in föregående år.

Budgeterad balans att lämna till 2015 års verksamhet44 24 822

-44Utgående balans 2013+budgeterade intäkter 2014-budgeterade utgifter 2014

Verksamhetsplan Linflyg

 Genomföra ett möte med grenansvarig och grenspecialister inom linflyg (januari)

 Delta med ett landslag vid VM i linflyg i Wloclawek, Polen (augusti)

 Genomföra nationella tävlingar i linflyg

 Inspirera linflygares deltagande i Världscuptävlingar, nationellt och internationellt.

 Genom olika aktiviteter locka nya juniorer och seniorer till linflyg

 Genomföra NM samt världscup i F2A och F2D (i samarbete med Karlskoga MFK)

 Genomföra juniorcuper respektive seniorcuper i Combat 1.5 och Semistunt

BUDGET 2014 Utfall 2013

Intäkter

Tävlingsavgifter 4 620 0

Grundbidrag från VO Elit centralt 7 000

-VO Elit tillskott45 9 240 5 000

Öronmärkt VM/EM-tillskott från VO Elit centralt 7 500

-Kostnader

Priser 2 000 1 922

Landslag 7 500 1 924

Kost och logi

Internationella tävlingar - 618

Inköp material och varor - 204

IT/data 200 500

Möten - 2 369

Totalt 18 660 -2 534

Budgeterad balans att lämna till 2015 års verksamhet46 37 629

-45VO Elit skjuter till summan i förhållande till hur mycket tävlingsavgifter/licenser grenen drog in föregående år.

46Utgående balans 2013+budgeterade intäkter 2014-budgeterade utgifter 2014

Verksamhetsplan Konstflyg (F3A/F3P)

 Att i samarbete med arrangerande klubb genomföra nationella tävlingar hos följande klubbar:

Trollhättans MFK, MFK Bunten/Skellefteå, MFK Linköpingseskadern.

 Att arrangera Gränscupen i F3A i Näsinge, Strömstad. I samband med denna skall även en nostalgitävling genomföras (från tiden före turnaroundprogrammet, 1984).

 Att under våren välja ut SM-arrangör.

 Att arrangera SM i F3P-A och F6B och riksmästerskap i F3P-C.

 Att delta med kvalificerat landslag vid VM F3A. Kvalificerade är Anders Johansson (MFK Linköpingseskadern), Johan Brorsson (Uddevalla RFK) och Roland Lind (MFK Bunten).

Reserver är David Lundström (MFK Linköpingseskadern) och Tommy Stenlund (MFK Jupiter).

 Att arrangera en domarkurs i Falköping/Ålleberg.

BUDGET 2014 Utfall 2013

Intäkter

Tävlingslicenser 5 600 0

Grundbidrag från VO Elit centralt 875

-VO Elit tillskott47 11 200

Öronmärkt VM/EM-tillskott från VO Elit centralt 7 500

-Kostnader

Priser 500 61

Domarkurs 5 800 5 768

Landslag 7 500 10 696

Totalt 11 375 -16 524

Budgeterad balans att lämna till 2015 års verksamhet48 11 295

-47VO Elit skjuter till summan i förhållande till hur mycket tävlingsavgifter/licenser grenen drog in föregående år.

48Utgående balans 2013+budgeterade intäkter 2014-budgeterade utgifter 2014

Verksamhetsplan Segelflyg (F3B/F3F/F3K)

 Inga landslagsuppdrag är aktuella för 2014.

BUDGET 2014 Utfall 2013

Intäkter

Tävlingslicenser 12 600 0

Grundbidrag från VO Elit centralt 875

-VO Elit tillskott49 25 200 5 000

Kostnader

Priser 400 356

Landslag - 7 578

Internationella tävlingar - 628

Möten 1 400 832

Totalt 36 875 -4 394

Budgeterad balans att lämna till 2015 års verksamhet50 72 996

49VO Elit skjuter till summan i förhållande till hur mycket tävlingsavgifter/licenser grenen drog in föregående år.

50Utgående balans 2013+budgeterade intäkter 2014-budgeterade utgifter 2014

Verksamhetsplan Segelflyg (F3J)

 Att delta vid VM i Slovakien med tre deltagare, två löpare samt lagledare.

BUDGET 2014 Utfall 2013

Intäkter

Tävlingslicenser 2 800 0

Grundbidrag från VO Elit centralt 875

-VO Elit tillskott51 5 600

Öronmärkt VM/EM-tillskott från VO Elit centralt 7 500

-Kostnader

Landslag 7 500 8 414

Totalt 9 275 -8 414

Budgeterad balans att lämna till 2015 års verksamhet52 23 961

51VO Elit skjuter till summan i förhållande till hur mycket tävlingsavgifter/licenser grenen drog in föregående år.

52Utgående balans 2013+budgeterade intäkter 2014-budgeterade utgifter 2014

Verksamhetsplan Helikopter (F3C/F3N)

 Årets stora evenemang F3C/F3N EM kommer tyvärr att utgå då det inte finns någon arrangör.

För att ändå få möjlighet att prova våra vingar på internationell mark så kommer helikopter Sverige att åka till en tävling i Europa. Det finns flera alternativ bland annat Euro Heli Series som är en tävling serie i F3C som går i Nederländerna, Belgien och Storbritannien.

Följande landslag är emellertid uttaget:

F3C: Petter Strandh (AKM Göteborg), Krister Thorstensson (Trollhättans MFK), Johan Mellin (Väsby MF).

F3N: Fredrik Kjellberg (AKM Göteborg), Daniel Tengvall (Väsby MF), Mkael Eriksson (Nyköpings MK).

 Arrangera domarutbildning den 2:a maj i trollhättan. Tre stycken inbjudna utbildare: Dag Eckhoff (Norge), Kim Jensen (Danmark) och Carl-Otto Strandh (Malmö RFS).

 Att genomföra fyra nationelal tävlingar.

UT1, 3 - 4 maj 2014, Trollhättan, Gränskuppen.

UT2, 24 - 25 Maj 2014, Göteborg UT3, 28 – 29 Juni 2014, Grums UT4, SM, 30 -31 augusti 2014, Väsby.

 Årets stora evenemang F3C/F3N EM kommer tyvärr att utgå då det inte finns någon arrangör.

För att ändå få möjlighet att prova våra vingar på internationell mark så kommer helikopter Sverige att åka till en tävling i Europa. Det finns flera alternativ bland annat Euro Heli Series som är en tävling serie i F3C som går i Nederländerna, Belgien och Storbritannien.

BUDGET 2014 Utfall 2013

Intäkter

Tävlingslicenser 4 200 0

Grundbidrag från VO Elit centralt 875

-VO Elit tillskott53 8 400

Öronmärkt VM/EM-tillskott från VO Elit centralt -

-Övrigt 829 5 000

Kostnader

Priser 400 364

Landslag - 1 389

Internationella tävlingar 15 000

-Domarkurs 5 000

Inköp material och varor -

-IT/data 700 324

Möten - 6 735

Totalt -7 025 -8 812

Budgeterad balans att lämna till 2015 års verksamhet54 0

53VO Elit skjuter till summan i förhållande till hur mycket tävlingsavgifter/licenser grenen drog in föregående år.

Verksamhetsplan Skala

 Att delta vid VM i Frankrike med sex deltagare och lagledare.

BUDGET 2014 Utfall 2013

Intäkter

Tävlingslicenser 5 200 5 200

Grundbidrag från VO Elit centralt 875

-Öronmärkt VM/EM-tillskott från VO Elit centralt 7 500

-VO Elit tillskott55 10 400 5 000

Kostnader

Priser 400 364

Landslag 7 500

-Möten 1 000 530

Totalt 15 075 4 114

Budgeterad balans att lämna till 2015 års verksamhet56 21 089

54Utgående balans 2013+budgeterade intäkter 2014-budgeterade utgifter 2014

55VO Elit skjuter till summan i förhållande till hur mycket tävlingsavgifter/licenser grenen drog in föregående år.

56Utgående balans 2013+budgeterade intäkter 2014-budgeterade utgifter 2014

Verksamhetsplan Pylon

 Pylongrenen kommer att fortsätta att visa upp sig så mycket som möjligt och visa de olika pylonklasserna.

 Vi har för avsikt att arrangera 5-6 tävlingar för respektive pylonklass. Det kommer att ges möjlighet för prova-på-tävling. Kom med det du har och prova på en tävling. EF1 kommer att köra tillsammans med Q-500.

 Pålsboda MFK har fått Europacupstatus för en tävling.

 Databaskoppling till det nya tidtagningssystemet skall tas fram. Pylonvagnen skall ses över, om möjligt byts den ut mot en EU-vagn för att underlätta transport mellan tävlingar.

BUDGET 2014 Utfall 2013

Intäkter

Tävlingslicenser 8 000 0

Grundbidrag från VO Elit centralt 875

-Öronmärkt VM/EM-tillskott från VO Elit centralt -

-VO Elit tillskott57 16 000 5 000

Övrigt - 2 580

Kostnader

Priser 400 298

Landslag - 3 690

Totalt 24 475 3 591

Budgeterad balans att lämna till 2015 års verksamhet58 55 829

57VO Elit skjuter till summan i förhållande till hur mycket tävlingsavgifter/licenser grenen drog in föregående år.

58Utgående balans 2013+budgeterade intäkter 2014-budgeterade utgifter 2014

Verksamhetsplan IMAC

 2014 års tävlingar kommer att ingå i en cup där vi liksom 2012 kommer att få fram ett landslag inför 2015.

 Genomföra förberedelser inför det första Världsmästerskapet i IMAC som kommer att gå i USA. Det blir inget NM 2014 på grund av detta. Nästa NM-tillfälle blir 2015 då det är Danmark som står för värdskapet.

 Genomföra en separat Freestyle-tävling under IMAC:s flagga. Även denna kommer att bli en öppen tävling.

 Utöver de officiella tävlingarna hoppas vi några klubbar vill arrangera endags ”Prova på IMAC”.

 Ha fortlöpande kontakt och bra samarbete såsom samplanering av tävlingsdatum med mera med IMAC i Norge och Danmark.

 En domarkonferens planeras till våren 2014 för att fler ska kunna känna sig trygga med att döma i de olika klasserna. Denna gång kommer fokus att ligga på att utveckla och nyutbilda domare, särskilt viktigt inför VM, då vi skall försöka få med två domare. Under 2013 har våran

domarkurs för piloter burit frukt och många nya pilot/ domare är igång, Vilket är mycket positivt, detta är viktigt för framtiden och vi kommer fortsätta med framgångskonceptet, pilotdomare, det är enda vägen framåt.

BUDGET 2014 Utfall 2013

Intäkter

Tävlingslicenser 9 400 0

Grundbidrag från VO Elit centralt 875

-VO Elit tillskott59 18 800 5 000

Öronmärkt VM/EM-tillskott från VO Elit centralt 7 500

-Kostnader

Priser 1 100 1 106

Landslag 7 500

-Möten 1 500 1 524

Övrigt - 995

Totalt 26 475 1 375

Budgeterad balans att lämna till 2015 års verksamhet60 68 321

59VO Elit skjuter till summan i förhållande till hur mycket tävlingsavgifter/licenser grenen drog in föregående år.

60Utgående balans 2013+budgeterade intäkter 2014-budgeterade utgifter 2014

Verksamhetsplan Aircombat

BUDGET 2014 Utfall 2013

Intäkter

Tävlingslicenser 8 400 0

Grundbidrag från VO Elit centralt 875

-VO Elit tillskott61 16 800

-Öronmärkt VM/EM-tillskott från VO Elit centralt 7 500

-Övrigt - 7 201

Kostnader

Priser 400 488

Landslag 7 500

-Möten 1 000 1 160

Övrigt - 1 483

Totalt 24 675 4 070

Budgeterad balans att lämna till 2015 års verksamhet62 51 886

61VO Elit skjuter till summan i förhållande till hur mycket tävlingsavgifter/licenser grenen drog in föregående år.

62Utgående balans 2013+budgeterade intäkter 2014-budgeterade utgifter 2014

Statistik

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Antal medlemmar 7828 7668 6796 5790 5427 4848 4792 4721 4356

Medlemmar <26 2366 1753 665 823 796 670

Medlemmar >25 5462 5915 3990 3969 3925 3686

Varav MFK Direkt 144 90 67 62 91

Medlemskap, äldre plus familj 4930 5165 3989 3886 3661 3584

Medlemskap, yngre 1038 688 332 240 244 229 200

Nyrekrytering, alla åldrar 1241 87663 1113 785 670

Antal klubbar 211 212 165 162 160 156

Antal styrelse-möten (varav

Utf. FAI-licenser 132 120 147 183

Antal förslag lämnade till

CIAM 7 0 0 0 1 4 0 0 0 2

63 Siffran omfattar de SMFF-registrerade personer som var registrerade 2013 men som inte var det 2012. Personerna är identifierade med hjälp IdrottOnlines personid.

Antal medlemmar i anslutna klubbar 1979-2013

Kommentarer:

 Detta diagram är inte helt exakt när det gäller siffrorna för antalet äldre och yngre medlemmar under åren 2006-2009 då redovisningen för dessa år gällde antalet medlemskap snarare än antalet medlemmar. För att göra siffrorna jämförbara för dessa år har det antagits att fördelningen

medlemmar i medlemskapen är lika som år 2010.

 Till och med 2003 var äldre medlemmar sådana som fyllde maximalt 26 under verksamhetsåret.

Från och med 2004 är denna gräns 20.

Avgiftsutveckling i fast penningvärde

Nedanstående graf anger avgiftsnivåerna per senior- och familj respektive junior där prisnivåerna för respektive medlemskap är angivna i 2013 års penningvärde, enligt konsumentprisindex.

Som förklaring till grafen kan anges att SMFF delvis var finansierat genom ett statligt stöd från Ungdomsstyrelsen fram till 1997. Innan dess var förbundet till cirka en tredjedel finansierat med detta stöd.

Det bör även noteras att åldersgränsen mellan junior och senior har varierat med åren. Det återspeglas inte i denna graf.

Related documents