• No results found

svenska - delprov, andel elever med godkänt resultat

In document Protokoll BIN 2014-02-04 §§ 1-11 (Page 38-58)

Nämndens verksamhetsområden

Åk 3 svenska - delprov, andel elever med godkänt resultat

Vara Riket

Antal elever 152

VARA

Redovisning av nationella prov åk 6

Svenska Vara Riket

Antal elever 125

A Samtala och redogöra (muntiligt) 100,0 97,7

B/C Läsförståelse 96,0 93,5

D Skrivuppgift, berättande text 96,0 88,1

E Skrivuppgift, argumenterande text Inräknas i D

Andel (%) som uppnått kravnivån i

samt-liga delprov i svenska 99,2 95,1

Matematik Vara Riket

Antal elever 133

Andel (%) som uppnått kravnivån i

samt-liga delprov i matematik 100,0 93,5

Engelska Vara Riket

Antal elever 135

A Formulera sig och kommunicera i tal

(muntligt) 93,7 93,3

B Läsförståelse och hörförståelse 88,2 92,3

C Formulera sig och kommunicera i skrift 89,0 90,7

Andel (%) som uppnått kravnivån i

samt-liga delprov i engelska 92,9 93,9

I matematik ges inga delprovsbetyg. För att få ett provbetyg i matematik ska eleven ha deltagit i samtliga delprov. (Skolverket/Siris)

Terminsbetyg åk 6

Ämne Genomsnittligt betygspoäng Vara Genomsnittligt betygspoäng Riket

Biologi 12,1 13,1

Bild 13,6 13,4

VARA

14

Ämne Genomsnittligt betygspoäng Vara Genomsnittligt betygspoäng Riket

Engelska 14,0 14,0

Samhällskunskap 13,4 13,0

Slöjd 13,4 13,1

Svenska 14,7 13,2

Teknik 12,9 12,9

SO 14,1 13,2

NO 14,0 13,5

Redovisning av betyg per ämne åk 9

Ämne Genomsnittligt betygspoäng

Allé

Svenska Andel (%) behöriga till högskoleförberedande program

Högskoleförberedande program Andel (%)

elever ej

behö-VARA

15

Svenska Andel (%) behöriga till högskoleförberedande program

riga

Antal elever åk

9 Yrkesprogram Estetiskt pro-gram

P.g.a. att Alléskolan missat att rapportera betyg och resultat till SCB, finns ingen samlad statistik tillgänglig kring behörighet till gymnasiet i Vara kommun.

Analys

Vara följer i stort riket vid en jämförelse av genomsnittligt betygspoäng. Dock kan påpekas att i åk 6 har Vara en högre betygspoäng i matematik än riket, men att det är det omvända i åk 9. Det här bör följas upp för att se kunskaps- och resultatutveckling från mellan stadiet till högstadiet, för anpassning av undervis-ning. Vad gäller SO-ämnena ligger Varaskolorna högre än riket i åk 9, vilket förmodligen kan tillskrivas engagerade och kompetenta lärare.

Gymnasieskola

Driftredovisning

Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser

2011 2012 2013

Verksamhetens intäkter 18 436 15 461 12 768

Verksamhetens kostnader -84 902 -81 991 -75 629

Nettokostnader -66 466 -66 530 -62 861

Budgetanslag 63 989 63 919 57 824

Viktiga händelser

Vid den första antagningen av gymnasievalet visade det sig att Lagmansgymnasiet hade färre antal ansök-ningar än tidigare år. Endast ett femtiotal elever i årskurs 9 hade sökt Lagmansgymnasiet i första hand.

Efter många intensiva diskussioner tog bildningsnämnden beslutet att stoppa vidare antagning till läsåret 2013/14. I och med detta minskade tjänsteunderlaget och ett antal lärare lämnade skolan. Avhopp bland eleverna som skulle börja åk 2 och 3 befarades men samtliga stannade kvar. I oktober togs beslut av bild-ningsnämnden att erbjuda utbildning till läsåret 2014/15 (8 st nationella program) och med detta startade arbetet med att informera och marknadsföra kring detta. Mycket samarbete med det lokala näringslivet och föräldraföreningar ledde till att Öppet hus i början av december blev mycket lyckat.

Drygt 50 elever i åk 1 på de högskoleförberedande programmen reste till Tunisien för en veckas studie-resa. Ett fullspäckat program med bland annat kamelritt i Saharaöken genomfördes.

Skolans idrottsförening är livaktig och förutom att deltaga i olika idrotter i Skol-SM har man också arran-gerat såväl brännbollscup i juni som en fotbollscup i december.

Skolans elevråd har återuppstått som en elevkår och börjar hitta sina former.

Samtliga elever har numera egen dator vilket ger nya möjligheter att via detta verktyg stimulera lärandet på olika sätt.

VARA

16 Via nätplattformen Its Learning finns ett system att skicka SMS till elever som utgör ett snabbt och smidigt informationssätt, vilket gör att all personal kan nå enskild elev eller grupper/klasser

direkt.

En nyhet läsåret 2013/14 är resurstid. Detta är ett pass måndag eftermiddag där alla lärare på skolan finns tillgängliga och där elever kan komplettera missade moment eller få stöd i ämnen.

Redan efter några veckor stod det klart att detta var mycket uppskattat av såväl elever som lärare.

Kvalitet och prestationer

2011 2012 2013

Antal elever i vara gymnasieskola 584 441 343

varav interkommunala elever 215 141 101

Elever från Vara i vara gymnasieskola 369 300 242

Antal elever från Vara kommun i interkommunal gymnasieutbildning 333 333 341

Antal elever från Vara kommun i gymnasieutbildning 712 633 584

Program

Antal elever Antal elever med slutbetyg

Hotell- o rest program Naturvetenskapl

Eleverna på såväl fordon- som industriprogrammet har fokuserat på sina karaktärsämnen i första hand.

Dock har flertalet av eleverna fått arbete tack vare goda yrkeskunskaper. Exempelvis fordonseleverna prio-riterar sina körkort framför de mer teoretiska ämnena. Skolan har inte lyckats motivera eleverna att nå fullständigt slutbetyg. Eleverna har erbjudits att gå ett fjärde år för att komplettera sina betyg. Sex elever har gjort detta, utan att ha förbättrat sina resultat.

Konstateras kan att andelen med koncentrationsproblem och/eller läs- och skrivsvårigheter har ökat be-tydligt de senaste åren.

VARA

17 Lärcentrum

Driftredovisning

Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser

2011 2012 2013

Vid halvårsskiftet ingicks ett avtal med Lidköping som innebär att de tar över all vuxenutbildning.

Kvalitet och prestationer

2011 2012 2013

Heltidsplatser Sfi 30 60

Heltidsplatser gruv/gy 64 64

Deltagare Särvux 10 10

Deltagare högskolestudier distans i vara ca 75 ca 30

Antal distanskurser/program, högskolan 5 3

Antal i övr utb.insatser med Lärcentrum ca 100 ca 125

Antal företag i kontakt med Lärcentrum 40 ca 40

Särskola

Driftredovisning

Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser

2011 2012 2013

Verksamhetens intäkter 523 477 398

Verksamhetens kostnader -11 999 -11 700 -11 256

Nettokostnader -11 476 -11 223 -10 858

Budgetanslag 11 620 11 440 11 048

Viktiga händelser

Fr.o.m. hösten 2013 är grundsärskola och gymnasiesärskola en enhet med en rektor.

Elevantalet i grundsärskolan har ökat något. Ingen elev gick ut åk 9 våren 2013. Våren 2014 kommer fyra elever att gå vidare till gymnasiesärskolan. Eleverna kommer troligtvis att söka en gymnasieutbildning i någon av våra grannkommuner.

Organisation, gruppindelning och fördelning av resurser har kontinuerligt setts över och förändrats. Arbe-tet med ökad integrering pågår ständigt. Nämnas kan att elever från grundsärskolan och träningsskolan går in i grundskolans grupper kontinuerligt. Det har också varit integrering i t. ex elevens val. Integrering sker även inom särskolan.

På gymnasiesärskolan har endast en elev gått under höstterminen 2013. Två elever i gymnasiesärskolans verksamhetsträning flyttade till träningsskolans lokaler hösten 2013 när Ritaregården stängde.

VARA

18 Utflykter har gjorts till Hillet, Vara samhälle och Lidköping. Här har den pedagogiska betoningen lagts vid trygghet i mötet med omvärlden.

Kvalitet och prestationer

2011 2012 2013

Antal elever grundsär + träningsskola 19,5 24,5 22,5

Antal elever per lärare (heltidstjänst) 21 24,2 8,6

Antal elever gymnasiesärskolan 7 7 3,5

Antal elever per lärare (heltidstjänst) 31,8 49,8 2,2

Kulturskola

Driftredovisning

Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser

2011 2012 2013

Verksamhetens intäkter 418 521 379

Verksamhetens kostnader -4 965 -5 255 -5 241

Nettokostnader -4 546 -4 734 -4 862

Budgetanslag 4 821 4 687 4 697

Viktiga händelser

Till en av årets viktigaste händelser kan sägas vara vårt 50-års firade av the Beatles första sverigeturné.

Kulturskolan genomförde en skolturné med eget skrivet material baserat på ett antal av the Beatles största hits.

Föreställningen gavs namnet "Love me do" och innefattade musik, teater, dans och bildmaterial baserat på den musik och de texter som vi arbetade med. Föreställningen omfattade ett deltagarantal av drygt 70 ele-ver och gavs för samtliga eleele-ver i klasserna 3-6.

Föreställningen lokaliserade till 4 orter, Vedum, Vara, Levene och Kvänum. De elever som inte går i sko-lan i dessa orter bussades dit på kulturskosko-lans bekostnad.

Dessutom hade alla elever i publiken fått sig tillsänt ett studiematerial innan där musiken och den tidsepok den stammade från gicks igenom, samt en diskussion om roller och känslor i samspelet med andra.

Enligt den utvärdering som gjordes både internt och externt (de besökta skolorna fick lämna in en redogö-relse för sina åsikter) var det på det hela taget en mycket lyckad satsning.

Kostnaden för detta var dock ett minus, eftersom våra tidigare föreställningar som vi givet på konserthuset också ger en viss intäkt i form av entréavgifter. I detta koncept ingick inte detta, utan en ytterligare kostnad blev att ordna skjuts till en del av publiken till föreställningen

Kvalitet och prestationer

2011 2012 2013

Antal elever instrument/sång 235 234 227

Antal elever popgrupper 3 6 0

Antal elever solosång 30 24 22

Antal elever barnkör 15 7 10

Antal elever dans 97 81 89

VARA

Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser

2011 2012 2013

Verksamhetens intäkter 673 600 444

Verksamhetens kostnader -14 748 -14 729 -15 092

Nettokostnader -14 075 -14 127 -14 648

Budgetanslag 13 797 14 207 14 584

Viktiga händelser

Viktiga händelser under 2013 som har påverkat Bildningsnämnden är:

 Pågående livsmedelsupphandling.

 Ombyggnation av Räfsans förskolekök.

 Blivit medlem i Skolmatsakademin.

 Deltar i regionens matsvinnsprojekt.

Utifrån den gemensamma arbetsplanen har enheterna arbetat intensivt med att minska matsvinn, klimat-anpassa matsedlarna samt sopsortera avfall på ett så miljövänligt sätt som det finns förutsättningar till i verksamheterna. Samordning med övriga verksamheter för att få gemensamma sopstationer pågår och fortsätter under 2014.

Arbetet med att förbättra samt utveckla matråd för att få elever mer delaktiga i verksamheten har fortsatt under året. Idag finns fungerande matråd på samtliga skolor, där sammanhang av miljö och måltid ur ett globalt perspektiv diskuterats. Eleverna kan komma med önskemål på rätter till matsedeln, dessutom har kostenheten infört två önskeveckor per läsår. Ett bra exempel på delaktighet kommer från Levene skola där eleverna har varit med och lagat maten som de sedan serverat till sina kamrater.

Kostchef har deltagit i föräldramöten och informerat gällande kostens betydelse för en god hälsa och in-lärning samt behov av specialkost för barn och elever.

Kvalitet och prestationer

Antal serverade portioner grundskolan

2012 2013

Antal serverade portioner 249 460 254 221

Antal elever 1 483 1 500

Nyttjandegrad 94,5 95,2

VARA

20 Skolskjutsar

Driftredovisning

Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser

2011 2012 2013

Verksamhetens intäkter 227 167 152

Verksamhetens kostnader -10 573 -10 995 -11 296

Nettokostnader -10 346 -10 828 -11 145

Budgetanslag 10 669 10 903 11 610

Viktiga händelser

Antalet elever med dubbelt boende, där eleven har rätt att få skjuts från båda adresserna, har fortsatt att öka. Dessa resor körs ibland med taxi, ibland förlängs ordinarie turer eller, där det är möjligt, får eleven ett busskort till linjetrafik.

Elever som går i förberedelseklass körs från hela kommunen till Nästegårdsskolan. Dessa resor körs med taxi.

Det finns flera elever i särskolan med sådana svårigheter att de behöver åka i egen taxi eller har behov av anpassade (egna) skoltider. Detta har medfört ökade kostnader.

I skollagen har elevernas rätt till skolskjuts stärkts jämfört med tidigare då kommunen hade skyldighet att endast tillse resor inom elevens upptagningsområde. Även elever som valt annan skola än den anvisade har nu rätt till skolskjuts i vissa fall. Detta gäller även friskolor, om det inte innebär ekonomiska eller organisa-toriska svårigheter och man ska utgå från vilka kostnader kommunen skulle ha haft om eleven gått i anvi-sad skola. Elever som väljer annan skola är oftast de som bor intill gränsen till ett annat upptagningsom-råde. Det gör att ordinarie turer oftast inte passar utan det krävs förlängning av turer. P.g.a. att vi skjutsar dessa elever har antalet skjutsade elever ökat som syns i tabellen nedan. Annars är antal skjutsade elever till hänvisade skolor ungefär detsamma som föregående år.

Vid erbjudande till entreprenörerna om förlängning av skolskjutsavtalen ytterligare ett år avstår en entre-prenör. Detta har inneburit att vi har upphandlat delar av skolskjutsen under hösten som ska gälla endast läsåret 14/15. Detta kommer att medföra ökade kostnader. Läsåret 14/15 går alla avtalen ut och all skol-skjuts kommer att upphandlas inför ht -15.

Tjänstegarantier

Tjänstegaranti Måluppfyllelse

Elever i förskoleklass - år 6 behöver inte gå längs eller korsa E20 eller väg 47 utan hjälp av vuxen Uppnått Minst vart tredje år tränas utrymning i skolbussarna med start i förskoleklass Uppnått Hämtning/lämning med skolbuss ska inte ske tidigare än 60 minuter före skolstart respektive

skol-slut för elever i förskoleklass - år 6. Målet är att det även ska gälla år 7 - 9 där vi inte klarar målet för enstaka elever

Delvis uppnått

Några enstaka elever har en resväg som är något längre än 60 minuter.

Kvalitet och prestationer

2011 2012 2013

Antal skjutsade elever 900 890 950

Kostnad per skjutsad elev tkr 11,5 12,2 11,7

VARA

21 Idrotts- och fritidsanläggningar

Driftredovisning

Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser

2011 2012 2013

I samband med utredningen kring det nya regelverket för stöd till föreningslivet har det blivit uppenbart att det är svårt att få grepp om var lokaler som går att hyra till olika former av aktiviteter (inte minst för idrott) finns att tillgå; hur hyressättningen ser ut och vad den är beroende av och hur organisationen skulle kunna se ut för att få en effektivare användning av de resurser som finns.

I samband med ombyggnationen av badet i Kvänum försvinner nu en lokal som hyrts ut framför allt till bordtennis.

Ett byte av belysningsarmaturer vid grusplanen i Kvänum har genomförts.

Kvalitet och prestationer

2011 2012 2013

Uthyrda timmar Alléhallen 1 062 1 045 880

Uthyrda timmar Alléhallen BT-lokal 193 218 241

Uthyrda timmar Nästegårdshallen 517 485 433

Uthyrda timmar Nästegårdshallen BT-lokal/mot lok 11 0 -

Uthyrda timmar Västra skolans gymn.sal 659 620 635

Badanläggningar inomhus

Driftredovisning

Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser

2011 2012 2013

Nästegårdsbadet har varit stängt för renovering fr.o.m. maj 2013 och beräknas vara klart januari 2014.

Byggnationen av Vara badhus pågår ligger före tidsplanen.

Fr.o.m. höstterminen 2013 kunde anmälan till simskolorna göras via nätet, som gett en stor besparing både tidsmässigt och arbetsmässigt.

VARA

22 Undervisningen i simskolans lek och plask, lek och simgrupper har förbättrats då föräldrarna medverkar i vattnet.

Tjänstegarantier

Tjänstegaranti Måluppfyllelse

Vi garanterar, då ordningsregler följs, en säker och trygg simhallsmiljö med bevakning av kunnig

och kompetent personal Uppnått

Vattentemperaturen är 28°C, en dag i veckan 32°C i Kvänumsbadet och bastun håller en

tempera-tur på minst 80° Uppnått

Lokalerna är hygieniska och välstädade Uppnått

Simundervisning ordnas för både barn och vuxna under förutsättning att deltagarantalet är

tillräck-ligt Uppnått

Förändringar av bokade tider i bad- och idrottshallar på grund av speciella arrangemang meddelas

föreningens kontaktperson minst 14 dagar i förväg Uppnått

Kvalitet och prestationer

Antal barn i eftermiddagssimskola 400 375 381

Antal vuxna i simskola 25 30 50

Nettokostnad per besökare 55,61 64,16 52

Nästegårdsbadet

Nästegårdsbadet antal besökare 15 100 17 600 8 011

Antal tim som skolan använder 375 375 187

Antal barn i eftermiddagssimskola 173 143 89

Babysim + drop in 108+180 90+170 60 + 80

Antal vuxna i simskola 0 0 0

Nettokostnad per besökare 62,30 55,17 149

Analys

Nästegårdsbadet var bara öppet januari-april, eftersom renoveringen började i maj.

VARA

23 Fritidsgårdar

Driftredovisning

Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser

2011 2012 2013

Kompassens flytt av måndagscaféet till Torsbo har varit mycket positiv för såväl besökare som för Tors-bos ungdomar som jobbat i caféet och i viss mån också deltagit aktivt i verksamheten.

Tjejkvällarna har haft många deltagare och varit innehållsrika. Våravslutningens gocartkörning var mycket uppskattad.

Antal besökare har ökat under året framför allt fredagskvällarna har genomgående haft riktigt många besö-kare och alltid varit trivsamma.

Årets långreseprojekt gick till Paris med 47 ungdomar. Hela projektet genomfördes perfekt från början till slut och är lite av ryggraden i fritidsgårdens verksamhet.

Vedums fritidsgård har under året genomgått en renovering.

Tjänstegarantier

Tjänstegaranti Måluppfyllelse

Du som besöker fritidsgårdsverksamheten ska alltid bli bemött på ett positivt sätt präglat av respekt

och förståelse Uppnått

Vi ska finnas till hands för dig som vill prata om både viktiga och oviktiga saker Uppnått Vid minst tre tillfällen per termin ska du erbjudas "live-upplevelser" som t ex konsert, teater,

idrotts-evenemang och friluftsliv på någon av gårdarna Uppnått

Stormöten anordnas en gång per månad för att du som besökare ska bli delaktig i och kunna

på-verka och ta visst ansvar för verksamheten Delvis uppnått

Vi gör allt vi kan för att all verksamhet vid fritidsgårdarna ska vara drogfri och fri från våldstenden-ser. I förebyggande syfte ska någon av gårdarna genomföra ett större förebyggande evenemang varje termin

Uppnått

Stormöten har utgått på grund av få ungdomar som kom till dessa möten. Istället har resegruppen använts för diskussioner och tyckande om fritisgårdens verksamhet

Kvalitet och prestationer

2011 2012 2013

Torsbo Fritidsgård, besöksfrekvens 25 000 24 000 26 500

Kvänum Fritidsgård, besöksfrekvens 4 580 4 650 4 700

Vedum Fritidsgård, besöksfrekvens 700 400 450

Torsbo

Antal timmar öppet 2 600 2 500 2 580

Antal uthyrda timmar 302 314 400

Antal medlemmar fördelat på pojke 92 108 85

resp. flicka 142 147 121

VARA

24

2011 2012 2013

Antal deltagare i fritidsklubb 25 25 25

Kvänum

Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser

2011 2012 2013

Nytt stöd till föreningslivet beslutat. Gäller från och med 2014 men p.g.a. av fördröjningseffekter från det gamla systemet gäller övergångsförhållanden under 2014.

En tydlig minskning har noterats i bidragsansökningarna t.ex. för det lokala aktivitetsstödet under året.

Minskningen är dels en följd av trendartade företeelser som varit möjliga att iaktta under några års tid och som kommer att fortsätta, dels en följd av att de minskande kullarna av barn påverkar nyrekryteringen.

Den befarade totala effekten på balansen mellan aktiva flickor och pojkar p.g.a. den stora verksamheten inom ridsporten har uteblivit. Det verkar som om flickors idrottsutövande sugits upp av framför allt fot-bollen.

Kvalitet och prestationer

2011 2012 2013

Antal medlemmar i föreningar med ungdomsverksamhet

7 - 20 år 2 904 2 948 2 689

Vuxna 5 414 5 366 4 801

Antal medlemmar i kulturföreningar 3 603 3 583 2 572

2011 2012 2013

Antal aktiviteter i ungdomsföreningar 11 064 11 082 8 227

Idrottsföreningar 9 840 9 840 7 110

Övriga föreningar 1 224 1 242 1 117

Bidrag (tkr)

Grundbidrag 110 109 100

VARA

25

2011 2012 2013

Ledarutvecklingsbidrag 0 0 0

Lokalt aktivitetsstöd 465 393 346

Driftsbidrag anläggning 831 807 776

Driftsbidrag samling 326 321 301

Analys

Lokalt aktivitetsstöd har minskat, vilket bland annat beror på att det är färre barn i kommunen och det är en generell företeelse i hela landet.

Uppgifterna till antal medlemmar i kulturföreningar hämtas från de uppgifter vi fått in i samband med verksamhetsbidrag för Kulturföreningar.

I år har färre föreningar sökt än i fjol, bland annat flera föreningar med många medlemmar. Detta gör att det ser ut som om medlemssiffrorna sjunkit mycket, men det beror alltså på att färre föreningar ansökt.

Blad de föreningar som har ansökt är det sammanslaget 165 färre medlemmar än i fjol. I o m det nya stö-det till föreningslivet som gäller fr.o.m. 2014 ändras våra rutiner kring insamling av denna statistik.

Bibliotek

Driftredovisning

Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser

2011 2012 2013

Verksamhetens intäkter 655 568 749

Verksamhetens kostnader -8 659 -8 872 -8 663

Nettokostnader -8 004 -8 304 -7 914

Budgetanslag 8 253 8 384 8 089

Viktiga händelser

Fortsatt finns fokus på e-bokstillgängligheten, som i vår region är beroende av ett regionalt ekonomiskt stöd som betalar grundavgiften till leverantören E-lib, som i praktiken är den enda leverantör som små folkbiblioteksorganisationer kan dra nytta av.

Plattformen Arena är inköpt och kommer att innebära en ganska stor förändring till det bättre för männi-skors tillgänglighet till biblioteken dygnet runt och med resurser från andra intressenter. Förhoppningen är att t ex kunna knyta information kring evenemang till sidan och därmed göra kommunens evenemangska-lender mer tillgänglig, samt att kunna presentera arkivmaterial från kommunens arkiv i fulltextformat i den takt som det ställs till förfogande av arkivets digitaliseringsprojekt.

Ett arbete för att se över folkbibliotekens möjlighet att vara stöd för skolan har initieras och beräknas slut-föras våren 2014.

Konsumentsekreteraren har varit engagerad i Träffpunktsamarbetet och också spelat en ökande roll i bud-getrådgivning till invånare i behov av detta.

I Kvänum har ett samarbete mellan pensionärsföreningar och studieförbund resulterat i IT-caféer i sam-band med Digidelprojektet, som delvis också levt kvar. Syftet är att öka den digitala delaktigheten hos den fortfarande ganska stora del av befolkningen som inte är IT-aktiv.

Vedum är biblioteksorganisationens "växthus" där nya metoder prövas. Programverksamheten har en väx-ande väx-andel lokal medverkan och hjälper till att stötta förmågor som kan utveckla konstnärskap eller annan verksamhet.

VARA

26

Tjänstegarantier

Tjänstegaranti Måluppfyllelse

Alla behandlas med respekt och lyhördhet inför personliga behov och önskemål och att den

person-liga integriteten skyddas enligt sekretess- och datalagstiftning Uppnått Expediering av privatpersoners bokförfrågan ska påbörjas inom tre normala arbetsdagar Uppnått Alla kommunens barn inbjuds till ett introduktionsbesök med sin grupp under det år de går i

försko-leklass i Vara kommun. Alla barn som besöker oss på detta vis erbjuds, via kontakt med hemmet förmedlad av skolan, lånekort som gäller vid kommunens folkbibliotek

Uppnått

Alla som har behov och vill ska erbjudas att använda huvudbibliotekets speciella utrustning för läshjälp. När läs- och skrivtekniker finns på plats garanteras handledning i hur man använder ut-rustningen

Ej uppnått

Ett mediebestånd som är allsidigt och överensstämmer med grundläggande demokratiska

värde-ringar Uppnått

Biblioteken har inte längre någon speciell utrustning för läshjälp att tillgå och läs- och skrivteknikern slu-tade för många år sedan.

Antal besökande skolbarn/skolklasser 650 312 300

Antal talbokslån 1 911 1 888 1 581

Antal filmlån 770 3 431 2 483

Användning av datorerna, procentuell nyttjandegrad 29 34 30 %

Utställningslokalen beläggning 95 % 99 % 100 %

Antal utställningar i egen regi 6 7 8

Antal utställningar i annans regi 12 9 9

Kostnad kr/invånare i kommunen 511 528 507

Allmänkultur

Driftredovisning

Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser

Tkr och löpande priser Tkr och löpande priser

In document Protokoll BIN 2014-02-04 §§ 1-11 (Page 38-58)

Related documents