• No results found

Lägesrapport kring eventuella uppdrag från KS/KF. Avsnittet kan innehålla uppdrag som är rapporterade till nämnd (dvs. avslutade) men fortfarande under beredning av KLK för återredovisning till KS/KF.

Fullmäktige uppdrar åt UAN att i samverkan med BUN och SN genomföra förslaget om lokalt anpassad introduktion för vuxna och ensamkommande barn och unga. Uppdraget ska har rekryterat projektledare som började under maj månad 2017.

Projektledaren har ansvarat för att starta samverkan med barn- och

utbildningskontoret för att genomföra förslaget om lokalt anpassad introduktion.

3.7 Riskhantering - internkontroll

Nämnden har fastställt totalt fyra granskningsområden som ska genomlysas under år 2018. Två av dessa har mindre avvikelser. Dessa är statsbidragsprocessen samt arbete med plan mot kränkande behandling som behöver förbättras.

Inom statsbidragsprocessen behövs utbildning i större utsträckning till handläggare samt rollfördelningen mellan handläggare och stödfunktion behöver förtydligas. Även dokumenthanteringen behöver förbättras.

Då det gäller arbetet mot kränkningar konstateras att uppföljning av enskilda ärenden behöver förbättras. En gemensam struktur har tagits fram för planen mot kränkningar. Under hösten genomförs även ytterligare informationsinsatser.

3.7.1 Statsbidrag orsakar verksamhet som inte är långsiktig Orsak

Statsbidrag beviljas kontinuerligt utifrån ändamål som staten vill satsa på. Effekten blir i vissa

fall negativ. Till exempel statsbidrag för att införa små barngrupper har inneburit att vissa

enheter genomfört förändringen första året och får statsbidrag. År två har man fortsatt minskade

barngrupper men får inget extra stöd. Det leder till att ytterligare effektivisering måste göras i

verksamheten för att nå ett utfall i nivå med budget.

Status Åtgärder

Mindre avvikelse Utvärdera statsbidragsprocessen Kommentar Tertial 2 2018

Vid granskning konstaterades följande förbättringsåtgärder:

Eftersom tillskottet av medel via statsbidrag uppgår till ansenliga belopp är det ska mest energi och resurser läggas på de statsbidrag som ger störst utfall. Enheterna och handläggare måste också informeras och utbildas så att processen fungerar bättre. Vissa utbildningsinsatser har genomförts under våren. Rollfördelningen mellan handläggare och stödfunktion behöver förtydligas ytterligare.

I övrigt fortskrider arbetet utifrån granskningen att förbättra statsbidragsprocessen.

3.7.2 Att kränkningar inte rapporteras in till huvudmannen Orsak

Skolinspektionen efterlyste under 2017 rutiner kring detta. Rutinerna har åtgärdats och nu ska uppföljning ske av de nya rutinerna.

Status Åtgärder

Mindre avvikelse Granskning av hur rapportering skett Kommentar Tertial 2 2018

Sedan tertialrapport 1 har alla verksamheter förutom två (Brageskolan och Turebergs förskolor) haft verksamhetsbesök av skoljuristen. Blanketten för anmälan av kränkningar har omarbetats med anledning av vad som framkommit under dessa besöken. Om verksamheterna följer strukturen i blanketten kommer dem att uppfylla lagstiftningen. Genomgång av skolornas dokumentation/plan mot att förebygga och förhindra kränkningar (tidigare benämnd som likabehandlingsplan) kommer

förvaltningen ta fram en mall för vad dessa planer/dokumentation ska innehålla för att uppfylla skollagen och diskrimineringslagstiftningens krav på dokumentation.

Under juni och augusti har informationsinsatser genomförts på elva enheter. Informationen har innehållit en dragning om skollagen och diskrimineringslagen samt hur dokumentation, utredning och uppföljning av kränkningar ska ske. Resterande verksamheter kommer att få möjlighet att få samma information under kommande läsår i samband med arbetsplatsträff.

3.7.3 Att fel lön utbetalas till medarbetare Orsak

Saknas centrala rutiner för kontroll av löner i kommunen. Löneutbetalningar är den största utgiften nämnden har och det är viktigt att rätt lön går till rätt medarbetare.

Status Åtgärder

Pågående Kontroll av att korrekt lön utbetalas.

Kommentar Tertial 2 2018

Under år 2018 har samtliga skolor gått med i Vismas budget- och prognosmodul. Från och med mars månad har samtliga gjort sina prognoser i modulen. I sambandet med införandet av modulen

beslutades också att samtliga rektorer månatligen tar ut sin lönelista, går igenom den samt har den som underlag för inrapportering i budget- och prognosmodulen. Granskning av att rutinen fungerar kommer att göras i samband med utbildning i nya modulen för budget och prognos under slutet av september och oktober.

3.7.4 Elever som är mantalsskrivna i kommunen går inte i skolan.

Orsak

Cirka 100 elever som är mantalsskrivna i kommunen har inte en känd skolplacering. Orsaken är att de troligen går i skola i annan kommun. Inventering samt kontroll måste göras av att dessa elever uppfyller sin skolplikt.

Status Åtgärder

Pågående Skärpa rutinerna kring kontroll av skolpliktsbevakning Kommentar Tertial 2 2018

Bland de cirka 100 elever som inte hade en känd skolplacering under förra läsåret återstår nu endast sex elever.

Nytillkomna elever med okänd skolplacering uppgår i augusti till cirka 100 stycken. Bland dessa finns ett flertal som har en placering men ej meddelat kommunen.

4 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

4.1 Ekonomisk uppföljning

4.1.1 Driftredovisning UAN

Prognosrapport 2018 UAN

Budget

2018

Period-utfall Utfall % Prognos aug

Budget-avvikelse

Prognos april UTBILDNINGS- OCH

ARBETSMARKNADSNÄMN D

Intäkter -26 607 -22 692 85 -27 007 400 -26 907

Kostnader 387 108 252 870 65 381 208 5 900 382 108

Netto (tkr) 360 501 230 178 64 354 201 6 300 355 201

PER VERKSAMHETSNIVÅ Nämnd

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Kostnader 840 540 64 840 0 840

Netto (tkr) 840 540 64 840 0 840

Kansli

Intäkter -85 -348 410 -485 400 -385

Kostnader 13 330 7 410 56 12 430 900 13 130

Netto (tkr) 13 245 7 062 53 11 945 1 300 12 745

Gymnasieutbildning

Intäkter -5 620 -5 821 104 -5 620 0 -5 620

Kostnader 282 221 186 482 66 279 421 2 800 279 421

Netto (tkr) 276 601 180 661 65 273 801 2 800 273 801

Gymnasiesärskola

Intäkter -750 -517 69 -750 0 -750

Kostnader 20 150 12 798 64 20 150 0 20 150

Netto (tkr) 19 400 12 281 63 19 400 0 19 400

Vuxenutbildning och SFI

Intäkter -7 750 -8 041 104 -7 750 0 -7 750

Kostnader 39 750 26 207 66 37 550 2 200 37 750

Netto (tkr) 32 000 18 166 57 29 800 2 200 30 000

Arbetsmarknadsenhet

Intäkter -12 402 -7 965 64 -12 402 0 -12 402

Kostnader 30 817 19 449 63 30 817 0 30 817

Netto (tkr) 18 415 11 484 62 18 415 0 18 415

Prel. kostnader-interna 0 82 0 0 0 0

Diff/felkonteringar 0 -98 0 0 0 0

RUDBECKSSKOLAN

Intäkter -204 617 -131 314 64 -204 617 0 -204 617

Kostnader 204 617 128 053 63 204 617 0 204 617

Netto (tkr) 0 -3 261 0 0 0 0

Prel. kostnader-interna 0 0 0 0 0 0

4.1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget Helårsprognos jämfört med budget och föregående prognos

Helårsprognosen för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens alla verksamhetsområden, exklusive resultatenheten Rudbeck, är ett gemensamt överskott på 6 300 tkr för 2018. Dock utgör 2 200 tkr av dessa en felaktig redovisningsteknisk uppbokning som avser 2017 års kostnader. Avvikelsen uppstår inom kunskapsparkens verksamheter men har ingenting med verksamheternas kostnader och intäkter för 2018 att göra. Inom gymnasieutbildningen beräknas ett överskott på drygt 2 800 tkr på grund av lägre volymer jämfört med budgeterat volymmått. I dagsläget prognosticeras för ca 30 elever färre jämfört med budget. Inom kansliet

prognosticeras ett överskott på ca 1 300 tkr på grund av vakanser och sjukskrivningar under året.

Utfallet jämfört med riktvärde och prognos

Riktvärdet efter åtta månader ligger på 66,7 procent. Förbrukningen av budgetmedel anses vara linjär och lika stor under hela budgetåret. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens utfall uppgår till 64,0 procent, vilket är en positivavvikelse mot gällande riktvärde på 2,7

procentenheter. Orsaker till den positiva avvikelsen från riktvärdet är bland annat att kostnader motsvarande 1 400 tkr för sommarjobb bokförs under september och därför inte finns med i kostnadsbilden. Dessutom uppkommer en positiv avvikelse på ca 2 200 tkr inom

Kunskapsparkens verksamheter på grund av en felaktig redovisningsteknisk uppbokning avseende 2017 års kostnader inom SFI och lärvux. Kansliets personalkostnader ligger lågt pga.

vakanser samt sjukskrivningar under året, vilket resulterar i ett överskott på ca 1 300 tkr.

Prognosbedömning

Volymprognoserna är fortfarande osäkra. Eftersom både gymnasieskolan och

gymnasiesärskolan bedriver sina verksamheter under läsår, med start i augusti och avslut i juni, försvåras arbete kring prognoser på gällande budgetår. I dagsläget finns de slutliga

antagningssiffror till gymnasiet för läsåret 2018/2019, men prognosen är ytterst osäker eftersom det inte registreras volymstatistik under sommarmånaderna juli och augusti utan det är först i slutet på september som avräkning mot elevunderlaget sker i den gemensamma ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) och en säkrare prognos kan ges. Därutöver har alltid eleverna

möjligheter att göra förändringar i sina programval så rörligheten bland elevunderlagen är ytterligare en faktor som kan komma att förändra prognosen framåt.

För gymnasiesärskolan handlar det om eventuella prisjusteringar inför det nyligen påbörjade läsåret, där alla mottagande kommuner ännu inte har lämnat sina prisuppgifter. Detta förutom volymerna kan också slå på kostnadsbilden. Elevvolymerna tillsammans med elevernas individuella stödbehov samt vilka program eleverna väljer att läsa påverkar den totala kostnadsbilden, vilket kan komma att förändra prognosen längre fram.

Kommentarer till prognos per rapporteringsområde Nämnd

Prognosen både för den politiska verksamheten bedöms på helåret hamna i nivå med budget.

Kansliet

Helårsprognosen för kansliets olika verksamhetsdelar är ett totalt överskott på ca 1 300 tkr på

grund av vakanser och sjukskrivningar. Utfallet ligger lågt för perioden vilket främst beror på

att kostnader motsvarande 1 400 tkr för sommarjobb inkommer och bokförs under september

och därför inte finns med i kostnadsbilden.

Gymnasieutbildning

Bindningsnivån för gymnasieutbildningen ligger på 276 601 tkr. I budgeten ingår även ett anslag på 11 800 tkr för fasta kostnader såsom modersmålsundervisning, särskilt stöd, terminskort, skolskjuts samt administrativa tjänster. Volymmåttet för bindningsnivån 2018 är 2 822 elever. Nämndens bedömning är att volymmåttet för 2018 är något högt, beräknat utifrån att det genomsnittliga elevantalet för 2017 var 2 650 elever, dvs. 40 elever färre jämfört med volymmåttet för samma år. Utifrån nämndens bedömning att volymmåttet är något högt, kan det komma att ges ett utrymme i budgeterad bindningsnivå. Prognosen är dock osäker eftersom det inte registreras volymstatistik under sommarmånaderna juli och augusti utan det är först i slutet på september som avräkning mot elevunderlaget sker i den gemensamma ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) och en säkrare prognos kan ges efter det. Dessutom finns det en oro att det fasta anslaget inte kommer att räcka till då det inte räknas upp och därför kan komma att ta eventuellt överskott i anspråk.

Gymnasiesärskola

För gymnasiesärskolan prognosticeras att kostnaderna hamnar i nivå med budget. Det överskott som bedömdes uppstå till följd av lägre volymer än budgeterat volymmått har eliminerats i och med att budgetmedel har flyttats från gymnasiesärskolans budget. Dock kan både kostnaderna och programpriserna för eleverna varierar stort under året. För gymnasiesärskolan handlar det om eventuella prisjusteringar som avtalas med mottagande kommuner för läsåret 2018/2019, något som förutom volymerna kan slå på kostnadsbilden. Den totala kostnadsbilden påverkas alltså av elevvolymerna tillsammans med elevernas individuella stödbehov samt vilka program eleverna väljer att läsa vilket kan komma att förändra prognosen längre fram.

Vuxenutbildning och SFI

Vuxenutbildning och SFI prognosticeras generera ett nollresultat. Utfallet ligger lågt mot riktvärdet vilket beror på för stora och därigenom missvisande redovisningstekniska uppbokningar av kostnader som skulle tillhöra 2017, både på SFI och på lärvux.

Uppbokningarna genererar en positiv avvikelse på 2,2 miljoner kronor, dock har avvikelsen ingenting med verksamheternas kostnader och intäkter för 2018 att göra. Uppbokningarna borträknat ligger utfallet för 2018 på 64,1 procent förbrukat av budget.

Nollprognosen är dock osäker, både utifrån volymer och poäng och kan komma att förändras under året. Volymerna inom vuxenutbildningen under jan-aug 2018 visar på en ökning inom både grundläggande och gymnasial vux jämfört med volymsiffror för samma period föregående år. Även antalet producerade poäng samt antalet ansökningar för jan-aug 2018 visar på högre poängsiffror och fler ansökningar jämfört med samma period föregående år. Denna positiva trend bedöms hålla i sig under hösten. De nationella delkurserna inom grundläggande vux som infördes under 2017, som innebar en ökning av verksamhetspoängen på ett flertal kurser, har resulterat i betydande kostnadsökningar för den grundläggande vuxenutbildningen.

I dagsläget sker det inte någon justering för de kostnader som kunskapsparken har för personer som läser SFI inom etableringen samt att det inte heller sker någon fördelning av den

schablonersättning som Migrationsverket betalar ut för mottagande av nyanlända flyktingar.

Detta är två faktorer som kan komma att påverka om budget kommer kunna hållas och som ytterligare försvårar prognosen.

Prognosen är osäker, både utifrån volymer och poäng men även utifrån osäkerheten kring statsbidragen och kravet på kommunen om motprestation vilket kan komma att förändra prognosen under året.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten prognosticeras ha en verksamhet i nivå med budget vid årets slut. Per den sista augusti ligger verksamhetens nettoresultat något under riktvärdet vilket främst beror på att faktureringen ibland ligger efter.

Rudbeck

överskott på 3 261 tkr. Prognosen för helåret 2018 är en budget i balans. De totala intäkterna ligger 2,5 procentenhet under riktvärdet vilket främst beror på att Rudbeck har färre asylsökande elever än budgeterat för. Den totala kostnadsandelen ligger även den under riktvärdet med 3,8 procentenheter. Då skolornas verksamheter bedrivs under läsår så kostar det första, det andra och det fjärde kvartalet mer än vad man får intäkter för, medan det tredje kvartalet kostar mindre, dvs vårterminen är alltid dyrare än höstterminen. Detta beror på att lönekostnaderna är mycket lägre under sommarmånaderna då lärarna har ferietjänster. Därav uppvisar Rudbeck ett överskott per den sista augusti.

Inför det nya läsåret har man arbetat med en mer slimmad organisation. Alla lärare har fulla tjänster och inga kurser med för få deltagare startar upp. Även färre kurser i idrott kommer att ges på grund av för liten tillgång till idrottshallar.

Eventuell omdisponering av budget

Ingen vidare omdisponering av budgetmedel planeras i dagsläget.

Planerade åtgärder vid eventuella underskott

Den kommunala resultatenheten Rudbeck följs upp månatligen. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden prognosticerar i dagsläget inga underskott.

4.1.3 Prognos och kommentar volymer

4.1.3.1 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Volymtal Volymbudget

2018 Prognos 2018 Avvikelse

Verksamhet Antal Belopp Antal Belopp Antal Belopp

Gymnasieskola (budget snittpris 93

891) 2 822 264 96

0 2 792 262 00

0 -30 -2 800 Gymnasiesärskola (budget snittpris 413

400) 46 19 016 43 19 016 -3 0

Total 2 868 283 97

7 2 835 281 01

6 -33 -2 800

Budgeterat volymmått för gymnasieutbildningen är 2 822 elever. Nämndens bedömning är att volymmåttet för 2018 är något högt, beräknat utifrån att det genomsnittliga elevantalet för 2017 var 2 650 elever, dvs. 40 elev färre jämfört med volymmåttet för samma år. Sett till faktiskt elevantal för jan-juni (under sommarmånaderna juli och augusti registreras ingen volymstatistik i UEDB:n), tillsammans med procentuella förändringar mellan vårtermin och hösttermin samt senaste befolkningsprognosen, är ett mycket försiktigt antagande att genomsnittsvolymen kommer hamna på 2 792 elever, dvs. 30 elever färre än budgeterat volymmått. Antal elever som börjar i årskurs 1 är fler än vad som började föregående år men samtidigt måste hänsyn tas till de elever som går om årskurs 4, där det inte finns tillförlitliga uppgifter än från systemet. Den lägre prognosticerade volymen ger ett volymöverskott motsvarande drygt 2 800 tkr.

För perioden jan - aug har varje elev inom gymnasiesärskolan kostar mer än det budgeterade snittpriset på 413 400 kr. I dagsläget är 44 elever inskrivna på olika gymnasiesärskolor. Det prognosticerade elevsnittet för 2018 beräknas till 43 elever, dvs. 3 elever färre än budgeterat volymmått. Men då varje elev redan kostar mer än budgeterat snittpris samt att prisjusteringar sker i samband med det nya läsåret, beräknas inget överskott kunna genereras. Dessutom tillkommer skolskjutskostnaderna utöver programpengen.

Volymprognoserna för båda verksamheterna är fortfarande osäkra. Eftersom både

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan bedriver sina verksamheter under läsår, med start i augusti och avslut i juni, försvåras arbete kring prognoser på gällande budgetår. I dagsläget finns de slutliga antagningssiffror till gymnasiet för läsåret 2018/2019, men på grund av

elevernas möjligheter att göra förändringar i sina programval så är rörligheten en faktor som kan

komma att förändra prognosen framåt. Som nämnts ovan så registreras ingen volymstatistik

under sommarmånaderna juli och augusti utan det är först i slutet på september som avräkning mot elevunderlaget sker i den gemensamma ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) och en säkrare prognos kan ges efter det.

För gymnasiesärskolan handlar det om eventuella prisjusteringar inför det nyligen påbörjade läsåret, där alla mottagande kommuner ännu inte har lämnat sina prisuppgifter. Detta förutom volymerna kan också slå på kostnadsbilden. Elevvolymerna tillsammans med elevernas individuella stödbehov samt vilka program eleverna väljer att läsa påverkar den totala kostnadsbilden, vilket kan komma att förändra prognosen längre fram.

4.1.4 Investeringsprognos

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens investeringsbehov prognosticeras i dagsläget hamna i nivå med tilldelad budget. Ingen avvikelse från budget finns att rapportera.

Investeringar Årsbudget Prognos Avvikelse

1 400 1 400 0

4.1.5 Riktade budgetmedel

Nivåpåverkande förändringar

Budget

2018 (tkr) Prognos Avvikelse Kommentar

Länsprislistan 2018,

1,8% -4 700 -4 700 0

För länsprislistan 2018 har avsatts totalt 4,7 miljoner kronor.

Ersättningen ges motsvarande prislistans programuppräkning med 1,8 procent. Beloppet baseras på programprissnittet för 2017 uppräknat med 1,8 procent gånger volymmåttet ((91835*0,018)*2822).

Osäkerheten kring volymerna är fortfarande stor eftersom avräkning av elevunderlaget sker i slutet på september i UEDB:n, vilket gör att prognosen kan komma att förändras.

Yrkesvux, LPL 2017 -2 000 -2 000 0

För yrkesvux och LPL 2017 har avsatts totalt 2 miljoner kronor.

Av dessa avser 1 miljon kronor yrkesvux. Dessa har tidigare legat i kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel men har för 2018 lagts som

nivåpåverkande förändringar.

Medlen har påförts

vuxenutbildningens budget och kommer att hanteras inom deras ram för att nå en budget i balans. Inom

vuxenutbildningens verksamheter sker ingen volymkompensation så medlen används för ökade volymer samt kostnadsökningar.

4.1.6 Återsökning av statsbidrag

Myndighet Medel t.o.m. augusti 2018 Medel - utfall

SPSM 685 685

Skolverket 1 300 1 300

Skolverket 13 714 13 714

Migrationsverket 5 200 0

Kunskapsparken har sökt och beviljats ett bidrag på 685 tkr från SPSM som används till ett projekt i verksamheten. För medlen har man anställt en specialpedagog.

De två första statsbidragen från Skolverket avser karriärtjänster och lärarlönelyftet. Dessa medel är beviljade för läsåret 18/19 och statsbidragen för höstterminen utbetalas från Skolverket i december.

Det tredje statsbidraget från Skolverket avser yrkesvux och lärling. Statsbidraget söks i

samverkan mellan Sollentuna och två andra kommuner. Statsbidraget kräver dock motprestation av kommunerna motsvarande sökt belopp vilket gör att nämnden bedömer att drygt 8 miljoner kronor kommer att användas (motsvarande budget). Resterande medel kommer att återbetalas till Skolverket.

Bidraget som söks från Migrationsverket avser statsbidrag för asylsökande elever. Medel som har återsökts t.o.m augusti 2018 avser asylelever inskrivna på språkintroduktion under

höstterminen 2017 samt under vårterminen 2018.

4.2 Viktiga förändringar

Ny organisation för gymnasieskolan

Kommunstyrelsen fattade den 14 juni beslut om att gymnasieskolan ska sammanföras med barn- och utbildningskontoret. Den nya organisationen börjar gälla 1 januari 2019.

Förberedelsearbete pågår dels med att skapa den nya förvaltningsorganisationen och dels med att bygga upp stödfunktioner.

Ny organisation för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildningen samt SFI Kommunstyrelsen fattade den 14 juni beslut om att arbetsmarknadsenheten och

Kunskapsparken ska in under kommunledningskontoret. Den nya organisationen börjar gälla 1 januari 2019. Förberedelsearbete pågår dels med att skapa den nya förvaltningsorganisationen och dels med att bygga upp stödfunktioner.

Den nya gymnasielagen

Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den nya

gymnasielagen, trädde i kraft den 1 juli. De ungdomar som omfattas av de nya bestämmelserna har till och med den 30 september 2018 på sig att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiala studier.

Migrationsverket avvaktar med bifallsbeslut i ärenden där den nya gymnasielagen har åberopats.

Ärenden där det är uppenbart att den sökande inte uppfyller grundkraven kommer fortsatt få avslagsbeslut. Detta efter att två migrationsdomstolar har bedömt att det inte går att tillämpa lagstiftningen i den del som avser sänkt beviskrav för identitet.

Lagen kommer att granskas av Migrationsöverdomstolen. I avvaktan på besked kommer ingen inom målgruppen antas till studier.

En direkt ekonomisk konsekvens av lagförändringen är ökade kostnader för kommunen.

Ersättning kommer att ges från Migrationsverket för dessa elever, som av kommunen ges denna möjlighet. För Sollentuna kommun handlar det i dagsläget om 37 individer. Exakt hur

ersättningen kommer se ut eller vad som inryms i den finns det ingen information om i

dagsläget, vilket gör det svårt att bedöma eventuella ökade kostnader under höstterminen.

4.3 Nya data och resultat

Utfall nyckeltal rapporteras per helår då ny data är tillgänglig, studieresultat och

arbetsmarknadsstatistik. Det som nu finns tillgängligt är gymnasieskolan elevenkät. Inom några frågeområden har resultaten försämrats. Vidare visar statistiken för år 2017 klar gällande andelen nyanlända som går till jobb eller studier 90 dagar efter avslutad etablering hos

arbetsförmedlingen. För Sollentuna var det 43 procent som gick vidare till jobb/studier vilket är lägre än grannkommunerna.

4.4 Styrdokument för särskild uppföljning

Styrdokument:

4.4.1 Trygghets- och säkerhetsstrategin

Ungdomscoacher inom det kommunala aktivitetsansvaret,16-19 år; samt studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen är regelbundet på plats hos en ungdomsförening för att få kontakt med unga som saknar sysselsättning.

Vidare planerar UAK för insatser tillsamman med andra förvaltningar för att möta ungdomar där de befinner sig utifrån den kartläggning som genomförs utifrån modellen EST (effektiv samordning för trygghet),

Styrdokument:

4.4.2 Integrationspolicy/integrationsplan

Ett av målen i integrationsplanen är att kommunen som arbetsgivare ska anställa 25 extratjänster för nyanlända varav UAK erbjuder 4 platser. UAK som samordnar anställningarna bedömer att målet med 25 anställningar kommer att uppnås. Vidare har UAK satt som mål att anställa 4 nyanlända.

Utfallet för 2017 gällande andelen nyanlända som gått till jobb eller studier efter 90 dagar visar på 43 procent vilket är en lägre måluppfyllelse än grannkommunerna.

Ett arbete pågår mellan kommun och arbetsförmedlingen som kommer att samlokaliseras i Sollentuna i september 2018 för ett gemensamt arbete med alla nyanlända inom arbetsförmedlingens

etableringsuppdrag samt deltagare som avslutat etableringen. Arbetet sker inom ett ESF projekt och skall resultera i fler som går till arbete eller studier efter lämnat etableringsuppdrag (efter 90 dagar).

etableringsuppdrag samt deltagare som avslutat etableringen. Arbetet sker inom ett ESF projekt och skall resultera i fler som går till arbete eller studier efter lämnat etableringsuppdrag (efter 90 dagar).

Related documents