Driftredovisning Bokslut Budget Budget Plan Plan
tkr 2016 2017 2018 2019 2020
Social Ledning -15 138 -18 410 -23 810 -23 810 -23 810
Kvalitet & utveckling 0 -2 026 -3 731 -3 731 -3 731
Förebyggande 381 -2 291 0 0 0
Vård Och Omsorg -193 388 -202 804 -209 286 -209 286 -209 286 Myndighetsenheten -27 224 -33 091 -27 023 -27 023 -27 023
Etableringsenheten 0 1 017 0 0 0
Ekonomi- & Förs. stöd -16 371 -17 849 -16 969 -16 969 -16 969 Individ & Familj -28 612 -10 439 -10 449 -10 449 -10 449
Arbetsmarknadsenh -2 132 -5 985 -2 153 -2 153 -2 153
Nettokostnad -282 484 -291 878 -293 421 -293 421 -293 421
Kommunbidrag 275 120 291 878 293 421 293 421 293 421
Periodens resultat -7 364 0 0 0 0
Investeringar Bokslut Budget Budget Plan Plan
tkr 2016 2017 2018 2019 2020
Utrustning Kostenheten 368 - - - -
Inventarier Vård och omsorg 536 1 200 0 0 0
Inventarier IFO & Myndighet 103 700 0 0 0
E-hälsa (överförd från 2016) 0 750 0 0 0
Ofördelade investeringsmedel 0 0 2 000 2 000 2 000
Summa 1 007 2 650 2 000 2 000 2 000