• No results found

Bokslut 2009

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bokslut 2009"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

4 Kommunledningsförvaltningen

Verksamhetens intäkter 173,8 Verksamhetens kostnader -756,6

Avskrivningar -38,0

Verksamhetens netto-

kostnader -620,8

Skatteintäkter 557,6

Generella statsbidrag 75,3 Finansiella intäkter 1,9 Finansiella kostnader -4,6

Årets resultat 9,4

Älmhults kommun visade 2009 ett över- skott på 9 372 tkr, vilket är ett bra resultat utifrån den finanskris som rådde. Skatte-

intäkter och utjämningsbidrag minskade med 25 mkr jämfört med budget. Detta medförde att besparingskrav på 13 mkr lades på nämnderna samt att medel för oförutsett på 13 mkr inte kunde användas.

Nämnderna klarade detta.

Under 2009 investerades det totalt för 50,5 mkr, bland annat i:

Paradiset 13,9 mkr

Norregårds förskola 8,0 mkr Energisparåtgärder Diö Ishall 1,0 mkr Utemiljöinvesteringar i förskola

och grundskola 0,8 mkr

Sopbil 1,6 mkr

Utbyte av gatljusarmatur 1,2 mkr

Bokslut 2009

Exempel på mått från kommunens verksamhet 2008 2009

Antal kommuninvånare 15 411 15 570

Antal barn i förskoleverksamhet 762 772

Antal barn i förskoleklass och grundskola

1792 1 770

Antal elever i kommunens gymnasieskola 615 580

Antal elever i kulturskola 340 350

Hushållsavfall, kg/invånare 265 259

Antal besökare i turistinformationen 3 781 3 982

Antal besök i simhallen under allmänhetens

badtider 13 100 11 600

RESULTATRÄKNING 2009 (mkr)

(2)

5

Kommunledningsförvaltningen

Hela årsredovisningen finns att läsa på www.almhult.se Vill ni veta mer, kontakta

Inga-Lill Fritisch, ekonomichef, tfn 0476-551 43

Nettokostnader i procent fördelade på verksamheter

Driftredovisning (mkr) Netto Netto- Netto- Budget- 2008 budget redovisat avvikelse 2009 2009 2009

Politisk organisation 7,0 8,0 7,1 0,9

Kommunledningsförvaltningen 61,4 62,6 60,6 2,0

Tekniska förvaltningen 31,0 34,8 32,0 2,8

Miljö- och byggnadsnämnden 6,9 7,6 6,5 1,1

Utbildningsnämnden 273,5 284,5 280,0 4,5

Kultur- och fritidsnämnden 24,6 25,6 25,1 0,5

Socialnämnden 239,0 246,8 225,4 21,4

SUMMA 643,4 669,9 636,7 33,2

2008 års siffror visas i parentes

Gem servicefunktioner 5,6 (4,9)

Vård och omsorg 35,9 (37,9) Infrastruktur

skydd m m 5,2 (4,9)

Politisk verksamhet 1,4 (1,4)

Pedagogisk verksamhet 46,8 (46,2)

Särskilt riktade insatser 0,4 (0,2) Affärsverksamhet 0,9 (0,7)

Fritid och kultur 3,9 (3,9)

References

Related documents

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anled- ning att anse att bokslutskommunikén inte, i allt väsentligt, är

Uthyrningsgraden uppgick vid periodens slut till 90 procent, vilket innebär att Klövern redan sista september uppnått målet för 2008.. Intäkterna under perioden uppgick till 906

Redovisat eget kapital justerat för värdet på derivat, nedskrivning av goodwill samt uppskjuten skatteskuld överstigande 5 procent av skill- naden mellan skattemässigt värde

Redovisat eget kapital justerat för värdet på derivat, nedskrivning av goodwill samt uppskjuten skatteskuld överstigande 5 procent av skill- naden mellan skattemässigt värde

rade på Prevas unika kompetens av IT-lösningar inom bioteknisk analys och kommer förkorta ledtiden avse- värt för kunder som vill utveckla avancerade bioinformatik IT

er  de  av  EU  a av  dessa  (IFRIC IAS  34  Delårsr För  Phonera  A darder  och  tol. bedömts 

i portföljen. Då varje fastighet värderas enskilt har hän- syn ej tagits till den portföljpremie som kan noteras på fastighetsmarknaden. Det genomsnittliga direktavkast- ningskravet

Rörelseresultatet uppgick för perioden till 234,0 Mkr att jämföras med 225,5 Mkr för motsvarande period föregående år, vilket innebär en rörelsemarginal på 11,2% jämfört