Årsredovisning
Styrelsen för
HSB Brf Runby Backe i Upplands Väsby
Org.nr: 716417-7938
får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret
2017-01-01 - 2017-12-31
HSBs Brf Runby Backe i Upplands Väsby Org.nr 716417-7938
Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Fastigheter
Föreningen innehar med äganderätt fastigheten Övre Runby 1:136 i Upplands Väsby Kommun.
Byggnaderna, i vilket man upplåter bostadsrättslägenheter och lokaler, uppfördes 1985.
Fastighetens areal uppgår enligt taxeringsbeskedet till 12 013 kvm. Taxeringsvärdet är 41 367 Tkr, varav byggnadsvärdet är 30 141 Tkr och markvärdet är 11 226 Tkr.
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Trygg Hansa.
Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag enligt Inkomstskattelagen (1999:1229), eller s k äkta bostadsrättsförening.
Föreningens innehav fördelar sig enligt följande:
Kategori Antal
objekt Total yta (kvm)
Bostäder 50 3 846
Lokaler med intäkter 1) 4 Lokaler utan intäkter 2) 3
Garage 3) 32
Bilplatser 7
Totalt 101
1. Lokalerna med intäkter är fyra (4) förråd som hyrs ut till medlemmar i föreningen.
2. Lokaler utan intäkter, används av föreningen gemensamt. Det är en gemensamhetslokal, ett styrelserum, samt ett övernattningsrum med bastu.
3. Garagen består av 31 st bilgarage och ett garage med fyra motorcykelplatser.
Fastighetsadresser Bromsbodavägen 39-63
Runbyparkens Samfällighetsförening
BRF Runby Backe (35,39 %), BRF Runby Höjd (35,55 %) och Bromsbodavillorna (29,06 %) ingår i Runbyparkens Samfällighetsförening. Samfälligheten består av grönytor, gångvägar, en grusplan, ett lusthus samt perkolationsmagasin med fördelningsledning. Ordförandeskapet i samfälligheten roterar mellan medlemsföreningarna. Samfälligheten äger rätt att besluta vilken avgift medlemsföreningarna ska betala varje verksamhetsår.
Skogsparkeringen
BRF Runby Backe och BRF Runby Höjd arrenderar tillsammans den markyta som utgör den så kallade skogsparkeringen av Upplands Väsby Kommun. Kostnader och intäkter för parkeringen fördelas lika mellan föreningarna.
Förvaltning
Administrativ förvaltning och teknisk förvaltning har enligt avtal utförts av HSB Norra Stor-
Stockholm.
HSBs Brf Runby Backe i Upplands Väsby Org.nr 716417-7938
2
Medlemsinformation
Styrelse
Ordinarie styrelseledamöter
Mirjam Embretsen Ordförande
Anette Ekström Burell Vice ordförande/ekonomi Jan Burell Sekreterare/ fastighetsansvarig
Margaretha Wrangel Ledamot/Informationsansvarig, web-ansvarig/
ledamot i Runbyparkens Samfällighetsförening Thore Lundström Ledamot/brandskyddsansvarig
Christofer Larsson Ledamot utsedd av HSB Suppleanter
Alexander Chivu Avgick juni 2017 m.a.a. att han flyttat från föreningen.
Avgående styrelseledamöter och suppleanter.
Anette Ekström Burell Alexander Chivu
Mats Dunér Miljöansvarig/ ledamot i Runbyparkens
Samfällighetsförening.Informationsansvarig, web- ansvarig
Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av, Anette Ekström Burell, Mirjam Embretsen, Margaretha Wrangel och Thore Lundström, två i förening.
Revisorer
Av föreningsstämman valda revisorer
Revisor Revisorsuppleant
Adri Kanth Klas Göran Torberger
samt en revisor anställd hos BoRevision AB, utsedd av HSB Riksförbund.
Valberedning
Av föreningsstämman 2017 valda ledamöter i valberedningen för 1 år.
Johan Boudrie Sammankallande
Maria Björn
Representation HSB Norra Stor-Stockholms fullmäktige
Bostadsrättsföreningen är medlem i HSB Norra Stor-Stockholm och har utsett representanter till fullmäktige.
Ordinarie Suppleant
Mirjam Embretsen Mats Dunér
HSBs Brf Runby Backe i Upplands Väsby Org.nr 716417-7938
Flerårsöversikt
2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomsättning, tkr 4 068 4 027 3 956 3 844 3 837
Årets resultat, tkr 565 129 31 573 193
Fond för yttre underhåll, tkr 2 524 2 047 2 517 2 321 2 546
Belåning, kr/kvm bostadsyta 9 035 9 126 7 800 7 834 7 920
Soliditet 22% 21% 23% 23% 22%
Årsavgiftsnivå bostäder, kr/kvm 951 942 942 942 942
Utrymme för underhåll och
återinvesteringar, kr/kvm *) 454 353 321 289 247
*) Underhålls- och investeringsutrymme – beräkningen visar hur mycket per år, som återstår av intäkterna när löpande drift och räntor är betalda. Beloppet, som beräknas på totalytan, ska täcka kostnader för kommande investeringar och underhåll. Bör vara minst 100-250 kr/kvm/år. Ju äldre fastighet desto högre belopp.
Styrelsens kommentar
Nettoomsättningen är marginellt förändrad och det kan förklaras med att årsavgiften höjdes med 1
% under året, men hyror för garage och förråd har varit oförändrade under året.
Belåningen per kvadratmeter har minskat tack vare ökade amorteringar.
Mervärdesskatt
Föreningen är inte registrerad som frivilligt skattskyldig för mervärdeskatt (moms) vid uthyrning av verksamhetslokaler och har därför ingen avdragsrätt för ingående moms.
Väsentliga händelser under och efter verksamhetsåret
Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma har hållits 2017-04-27. Vid stämman deltog 10 röstberättigade medlemmar varav en fullmakt.
Medlemmar
Föreningen hade vid årets slut 71 medlemmar varav HSB Norra Stor-Stockholm är en medlem Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret 2017 hållit 20st protokollförda sammanträden gällande
ordinarie styrelsearbete, byggmöten för bergvärmeprojektet, tvättstugerenovering, stadgar samt 2st
driftsmöten.
HSBs Brf Runby Backe i Upplands Väsby Org.nr 716417-7938
4
Tidigare genomfört större underhåll och investeringar År Åtgärd
2013 Hissrenovering 39:an
2015 Byta av minimaster i låghusen 2015 Hissrenovering 59:an
2016 Hissrenovering 49:an
2016 Byte av en tvättmaskin i 39:ans tvättstuga
2016 Byte av FTX-aggregat för ventilation i 39:an, 49:an, 59;an
2016 Uppförande och driftsättning av bergvärmeanläggning för energieffektivisering tillsammans med ENEX AB
Ombyggnad och underhåll
Underhåll sker enligt föreningens underhållsplan, som uppdateras kontinuerligt varje år.
Under 2017 har följande utförts:
•
Total renovering av tvättstugan i 39:an inkl byte av en tvättmaskin, torkskåp, torktumlare och mangel.
•
Ny plåtar på garagelängornas taksprång.
•
Förbättringar av snörasskydd och säkerhet på tak har utförts/påbörjats, kommer slutföras under 2018
Avgifter och hyror
Den genomsnittliga årsavgiften har uppgått till 951 kr/kvm.
Upplåtelser och överlåtelser
Under året har 5 överlåtelser skett i föreningen. 50 bostadslägenheter är upplåtna med bostadsrätt i föreningen. Ingen lägenhet var uthyrd i andra hand vid årets slut.
Miljö
Under året har det genomfördes:
•
Två gemensamma städdagar.
•
Återställning av mark, efter bergvärmeprojektet är påbörjat.
Avtal
•
Trädgårdsskötsel har utförts av firma Lövhagen Mark & Trädgård AB under 2017.
•
Städning har utförts av firma AMK Städservice AB under 2017.
•
Snöröjning utförs av ÅES Maskinservice Entreprenad AB under 2016 till och med 15 maj 2018.
•
Hissar sköts av Uppsala Hiss AB under 2017.
•
Gruppavtal gällande bredband, telefoni och digital-TV med Com Hem AB från 2016-09-01
•
Apcoa Parking Sverige sköter om felparkeringskontrollerna i området.
•
Jouravtal med Securitas Sverige AB.
•
Enex avseende drift och service av bergvärmeanläggning.
Övrigt
Hemsida se www.runbybacke.se Budget för år 2018
Budgeten visar på ett resultatutfall efter finansiella poster på – 805 214 tkr. I det budgeterade
resultatet ingår planerat underhåll uppgående till 1 070 tkr.
HSBs Brf Runby Backe i Upplands Väsby Org.nr 716417-7938
Framtida underhåll
Framtida underhåll sker enligt föreningens underhållsplan, som uppdateras kontinuerligt varje år.
Under 2018 kommer följande utföras:
•
Renovering av tvättstugan i hus 49 inklusive maskinbyten.
•
Det kommer ske en renovering/uppfräschning av föreningens grönytor.
•
Byte av handdukstorkar från varmvattencirkulation till el.
Utöver detta så arbetar styrelsen fortsatt med upphandlingar för att renovera tegelfasad, renovera balkongernas fasadskivor, taksäkerheten samt SBA.
Resultatdisposition
Förslag till resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande belopp i kronor:
Tidigare års balanserade resultat -219 883
Årets resultat 564 999
345 115 Styrelsen föreslår följande disposition:
Att disponera: 345 115
Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad 16 088 Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan -453 000
Balanserat resultat efter disposition -91 797
Fond för yttre underhåll
Fond för yttre underhåll enligt balansräkning 2017-12-31 2 524 453
Årets förändring 436 912
Fond för yttre underhåll efter förslag till stämmobeslut 2018 2 961 365
Ytterligare upplysningar om föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat- och
balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.
HSB Brf Runby Backe i Upplands Väsby Org.nr: 716417-7938
2017-01-01 2016-01-01
Resultaträkning 2017-12-31 2016-12-31
Not 1
Nettoomsättning Not 2 4 068 324 4 027 484
Fastighetskostnader
Drift Not 3 -1 897 725 -1 995 073
Planerat underhåll Not 4 -16 088 -120 625
Fastighetsskatt -93 070 -93 070
Avskrivningar Not 5 -1 165 187 -1 109 275
Summa fastighetskostnader -3 172 070 -3 318 043
Rörelseresultat 896 254 709 441
Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 6 8 849 18 050
Räntekostnader och liknande resultatposter Not 7 -340 104 -598 915
Summa finansiella poster -331 255 -580 865
Årets resultat 564 999 128 576
HSB Brf Runby Backe i Upplands Väsby
Org.nr: 716417-7938 17-01-01 16-01-01
2017-01-01 2016-01-01
Balansräkning 2017-12-31 2016-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångarByggnader och ombyggnader Not 8 41 148 904 41 620 796
Mark 577 000 577 000
Inventarier Not 9 0 0
Summa anläggningstillgångar 41 725 904 42 197 796
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 24 621 1 816
Avräkningskonto HSB 894 176 486 897
Övriga fordringar Not 10 85 806 117 795
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 11 133 157 96 678
1 137 760 703 186
Kassa och bank Not 12 2 582 016 2 528 709
Summa omsättningstillgångar 3 719 776 3 231 896
Summa tillgångar 45 445 680 45 429 692
HSB Brf Runby Backe i Upplands Väsby
Org.nr: 716417-7938 17-01-01 16-01-01
2017-01-01 2016-01-01
Balansräkning 2017-12-31 2016-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital Not 13
Bundet eget kapital
Insatser 2 236 434 2 236 434
Upplåtelseavgifter 4 915 000 4 915 000
Fond för yttre underhåll 2 524 453 2 047 078
9 675 887 9 198 512
Fritt eget kapitalBalanserat resultat -219 883 128 916
Årets resultat 564 999 128 576
345 115 257 492
Summa eget kapital 10 021 002 9 456 004
Skulder
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut Not 14 34 398 494 34 963 494
34 398 494 34 963 494
Kortfristiga skulderSkulder till kreditinstitut Not 15 350 000 135 000
Leverantörsskulder 320 137 314 639
Övriga kortfristiga skulder Not 16 18 757 18 087
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 17 337 290 542 468
1 026 184 1 010 194
Summa skulder 35 424 678 35 973 688
Summa eget kapital och skulder 45 445 680 45 429 692
HSB Brf Runby Backe i Upplands Väsby Org.nr: 716417-7938
2017-01-01 2016-01-01
Kassaflödesanalys 2017-12-31 2016-12-31
Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster 564 999 128 576
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar 1 165 187 1 109 275
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 1 730 185 1 237 851 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar -27 295 -45 444
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder 15 990 192 934
Kassaflöde från löpande verksamhet 1 718 881 1 385 341
Investeringsverksamhet
Investeringar i fastigheter -693 295 -5 598 847
Kassaflöde från investeringsverksamhet -693 295 -5 598 847
Finansieringsverksamhet
Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder -565 000 5 096 110
Kassaflöde från finansieringsverksamhet -565 000 5 096 110
Årets kassaflöde 460 586 882 604
Likvida medel vid årets början 3 015 607 2 133 003
Likvida medel vid årets slut 3 476 192 3 015 607
Likvida medel
Avräkningskonto HSB 894 176 486 897
Kassa och bank 2 582 016 2 528 709
Summa likvida medel 3 476 192 3 015 607
HSB Brf Runby Backe i Upplands Väsby Org.nr: 716417-7938
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Fordringar tas upp till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Inkomster redovisas till verkligt värde av vad föreningen fått eller beräknas få. Det innebär att föreningen redovisar intäkter till nominellt belopp (fakturabelopp).
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Fastighetens betydande komponenter bedöms ha väsentligt skilda nyttjandeperioder/avskrivningstider och därmed har fastighetens anskaffningsvärde fördelats på väsentliga komponenter. Nyttjandeperioden för komponenterna bedöms vara mellan 15 till 120 år. Komponentindelningen har genomförts med utgångspunkt i vägledning för komponentindelning av hyresfastigheter, men med anpassning till bostadsrättsföreningens särskilda förutsättningar.
Anläggningstillgångar Avskr. plan % Slutår
Byggnader Komponentavskrivning 2,1 2104
Ombyggnader Komponentavskrivning 2,5-5,0 2036-2056
Tvättstuga Komponentavskrivning 10,0 2026
Pågående ombyggnad
Ny-, till- eller ombyggnad redovisas som pågående i balansräkningen till dess att arbetena färdigställts.
Räntekostnader avseende ny-, till- eller ombyggnad tillgångsförs.
Fond för yttre underhåll
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition och baseras på föreningens underhållsplan. Minimiavsättning regleras i stadgarna.
Lång- och kortfristiga skulder
Av föreningens lån förfaller 13 080 tkr till omförhandling under 2018. Enligt kreditvillkoren förlängs lånet/lånen med motsvarande villkorsperiod som tidigare om kredittagaren inte säger upp lånet/lånen. Föreningen väljer därför att redovisa skulden som långfristig skuld.
Skatter och avgifter
En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Ränteintäkter är skattefria till den del de är hänförliga till föreningens fastighet. Beskattning sker av andra kapitalinkomster, samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 procent. Föreningens underskottsavdrag uppgick vid räkenskapsårets slut till 28 880 tkr.
Därutöver betalar föreningen kommunal fastighetsavgift motsvarande 1 315 kr per lägenhet, samt fastighetsskatt motsvarande 1 % av taxeringsvärdet på lokaler.
Övriga bokslutskommentarer
Föreningen har inte haft några anställda under året.
2017-01-01 2016-01-01 2017-12-31 2016-12-31
Styrelsearvode enligt stämmobeslut 87 480 35 000
Mötesarvoden 0 26 320
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 8 680 0
Arvode föreningsvald revisor 2 000 2 000
Utbildning 0 3 750
Sociala kostnader 29 221 18 407
Summa 127 381 85 477
HSB Brf Runby Backe i Upplands Väsby Org.nr: 716417-7938
2017-01-01 2016-01-01
Noter 2017-12-31 2016-12-31
Not 2 Nettoomsättning
Årsavgifter bostäder 3 658 644 3 622 500
Hyresintäkter lokaler 9 600 9 600
Hyresintäkter garage och p-platser 187 794 225 250
Intäkter vatten 127 847 118 656
Bredbandsavgifter 75 000 25 000
Övriga intäkter 9 439 26 478
Brutto 4 068 324 4 027 484
4 068 324 4 027 484 Not 3 Drift
Fastighetsskötsel 231 605 204 485
Löpande underhåll 105 903 69 239
El 174 154 187 112
Uppvärmning 273 500 605 255
Vatten 230 379 234 486
Sophämtning 39 392 40 018
Fastighetsförsäkring 45 210 39 621
Städning 100 804 83 197
Förvaltningskostnader 225 995 223 737
Extern revision 8 538 8 313
Personalkostnader 127 381 85 477
Övrig drift 334 864 214 132
1 897 725 1 995 073 Not 4 Planerat underhåll
Balkonger/terrasser 16 088 0
El/tvättutrustning 0 50 625
Lekutrustning/markunderhåll 0 70 000
16 088 120 625 Not 5 Avskrivningar
Byggnader 857 953 857 953
Om- och tillbyggnad 307 234 251 322
1 165 187 1 109 275 Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter avräkningskonto HSB 628 1 151
Ränteintäkter skattekonto 2 492
Ränteintäkter bankkonto 7 950 8 400
Övriga ränteintäkter 269 8 006
8 849 18 050
Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader långfristiga skulder 337 794 553 695
Övriga räntekostnader 2 310 45 220
340 104 598 915
HSB Brf Runby Backe i Upplands Väsby
Org.nr: 716417-7938 17-01-01 16-01-01
2017-01-01 2016-01-01
Noter 2017-12-31 2016-12-31
Not 8 Byggnader och ombyggnader Byggnader
Ingående anskaffningsvärde 41 053 686 34 456 000
Årets investeringar 0 6 597 686
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 41 053 686 41 053 686
Ingående ackumulerade avskrivningar -4 780 415 -3 592 577
Omklassificering från ombyggnad 0 -329 885
Årets avskrivningar -857 953 -857 953
Utgående avskrivningar -5 638 368 -4 780 415
Bokfört värde byggnader 35 415 318 36 273 271
Ombyggnader
Ingående anskaffningsvärde 5 598 847 6 597 686
Omklassificering till byggnad 0 -6 597 686
Årets investeringar 693 295 5 598 847
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 292 142 5 598 847
Ingående ackumulerade avskrivningar -251 322 -329 885
Omklassificering till byggnad 0 329 885
Årets avskrivningar -307 234 -251 322
Utgående avskrivningar -558 556 -251 322
Bokfört värde ombyggnader 5 733 586 5 347 525
Summa bokfört värde byggnader och ombyggnader 41 148 904 41 620 796
Taxeringsvärde
Byggnad - bostäder 28 000 000 28 000 000
Byggnad - lokaler 2 141 000 2 141 000
30 141 000 30 141 000
Mark - bostäder 10 400 000 10 400 000
Mark - lokaler 826 000 826 000
11 226 000 11 226 000
Taxvärde totalt 41 367 000 41 367 000
Not 9 Inventarier
Ingående anskaffningsvärde 36 044 36 044
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 36 044 36 044
Ingående avskrivningar -36 044 -36 044
Utgående avskrivningar -36 044 -36 044
Bokfört värde 0 0
HSB Brf Runby Backe i Upplands Väsby
Org.nr: 716417-7938 17-01-01 16-01-01
2017-01-01 2016-01-01
Noter 2017-12-31 2016-12-31
Not 10 Övriga kortfristiga fordringar
Skattekonto 4 575 4 573
Skattefordringar 42 648 42 648
Övriga fordringar 38 583 70 574
85 806 117 795 Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Försäkring 49 279 45 210
Kabel-Tv 30 961 30 958
Övrigt 52 917 20 510
133 157 96 678
Not 12 Kassa och bank
Swedbank 238 676 193 319
SBAB 2 343 340 2 335 390
2 582 016 2 528 709 Not 13 Förändring av eget kapital
Insatser Uppl. avgift Underh. fond Balanserat res. Årets resultat
Belopp vid årets ingång 2 236 434 4 915 000 2 047 078 128 916 128 576
Vinstdisp enl. stämmobeslut 477 375 -348 799 -128 576
Årets resultat 564 999
Belopp vid årets slut 2 236 434 4 915 000 2 524 453 -219 883 564 999 Not 14 Långfristiga skulder till kreditinstitut
Nästa års
Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp amortering
SBAB 0,83% 2018-08-22 5 200 000 0
SBAB 1,04% 2019-05-20 7 265 725 0
SBAB 1,27% 2020-05-20 7 207 500 135 000
SBAB 0,89% 2018-09-26 7 880 269 0
Swedbank Hypotek 1,15% 2019-01-25 7 195 000 215 000
34 748 494 350 000
Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 2017-12-31 34 398 494
Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 32 998 494 Fastighetsinteckningar
Uttag pantbrev i fastighet 35 200 000 35 200 000
Varav obelånade 0 0
Ställda panter för skulder till kreditinstitut 35 200 000 35 200 000
852702026 27065449 27066038 27066119 27393993
HSB Brf Runby Backe i Upplands Väsby
Org.nr: 716417-7938 17-01-01 16-01-01
2017-01-01 2016-01-01
Noter 2017-12-31 2016-12-31
Not 15 Kortfristiga skulder till kreditinstitut
Kortfristig del av långfristig skuld (nästa års beräknade amorteringar) 350 000 135 000 Not 16 Övriga kortfristiga skulder
Inre fond 17 787 17 787
Övriga kortfristiga skulder 970 300
18 757 18 087
Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förutbetalda hyror och avgifter 328 888 329 221
Upplupna räntekostnader 8 402 17 365
Upplupen el 0 17 915
Upplupen värme 0 74 581
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 103 386
337 290 542 468
Upplands Väsby 2018-03-15
Mirjam Embretsen Anette Ekström Burell Rolf Tore Lundström
Jan Burell Margaretha Wrangel Christofer Larsson
Vår revisionsberättelse har 2018-03-28 avgivits beträffande denna årsredovisning
Adri Kanth Erik Davidsson
Av stämman vald revisor BoRevision AB
av HSB Riksförbund förordnad revisor
Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i HSB Brf Runby Backe, org.nr. 716417-7938
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf Runby Backe för år 2017.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar och Den
föreningsvalda revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har fullgjort sitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten.
Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om
effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
Den föreningsvalda revisorns ansvar
Jag har utfört en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.
Rapport om andra krav enligt lagar, andra författningar samt stadgar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för HSB Brf Runby Backe för år 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har i övrigt fullgjort sitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller
• på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med bostadsrättslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder revisorn utsedd av HSB Riksförbund professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på revisorn utsedd av HSB Riksförbunds professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.
Upplands Väsby 2018-03-28
……….. ………
Erik Davidsson Adri Kanth
BoRevision AB Av föreningen vald revisor Av HSB Riksförbund
utsedd revisor
Drift Avskrivningar -54%
-33%
Räntekostnader -10%
Fastighetsskatt -3%
Totala kostnader
0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000
Fördelning driftkostnader
År 2017 År 2016