• No results found

Tertial 2 Uppföljning Unikom

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Tertial 2 Uppföljning Unikom"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tertial 2 Uppföljning Unikom

Budget 2019

Budget jan- aug 2019

Utfall jan- aug 2019

Period avvikelse

Prognos 2019

Intäkter 39 842 26 561 28 630 2 069 3000

Personalkostnader 14 953 9 969 10 187 -218 -200

Lokalkostnader 1 672 1 115 1 062 53

Inköpta tjänster/ arvoden 1 260 840 902 -62

Licenser/ underhållsavtal 8 910 5 940 7 738 -1 798 -2700

Övriga kostnader 1 093 729 1 381 -652 -1000

Finansiella kostnader/ intäkter 135 90 29 62

Kapitalkostnader 11 819 7 879 6 871 1 008 1200

Totala kostnader 39 842 26 561 28 170 -1 608

Resultat 0 0 461 461 300

References

Related documents

Prognosen till årsredovisningen är att personalsituationen fortsatt bidrar till att verksamheten inte fullt ut kan bedrivas i enlighet med tillsyns- och kontrollplan eftersom de

C-anläggningar (årlig avgift) 409 Ej enligt plan Enligt plan Alla kommer att få planerad tillsyn U-anläggningar (årlig avgift) 114 Ej enligt plan Enligt plan Alla

Inom miljö - och hälsoskyddsområdet är några insatser försenade och påbörjas till hösten och några projekt är kl ara i förtid.. Den händelsestyrda tillsynen motsvarar till

Pensionsskuld - som underlag för uppbokning av avsättning till pensioner, kortfristig skuld samt ansvarsförbindelse för pensioner har kommunen använt delårsprognosen från KPA

Enligt k ommunledningskontorets anvisningar ska respektive förvaltning, senast 2017 - 09 - 15, lämna delårsrapport tertial 2 med helårsprognos per augusti 2017 till

Barn - och ungdomsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om en utökad budget för investeringar på 7,0 miljoner kronor i enlighet med bilaga

Barn- och ungdomsnämnden godkänner ombudgetering av kostnader mellan förskola och skola, motsvarande ett belopp på 5,9 miljoner kronor samt ombudgetering mellan förskoleklass

Arbetet pågår enligt plan och åtagandet beräknas uppfyllas.. (Kommunstyrelsen)