• No results found

Socialnämndens månadsrapport. Februari 2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Socialnämndens månadsrapport. Februari 2019"

Copied!
16
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Socialnämndens månadsrapport

Februari 2019

(2)

Övergripande sammanställning av resultat

Organisation

Nettoresultat ackumulerat (tkr)

Nettoutfall ackumulerat

Nettobudget ackumulerat Inflöde

Mottagningsenheten -31 3 804 3 773

Myndighetsutövning

Familjerätt 134 1 459 1 593

Utredningsenheterna totalt -432 12 548 12 116

- Varav område barn och unga -425 6 497 6 072

- Varav område vuxna -7 6 051 6 044

Verkställighet IFO

Familjehemsenheten 246 2 297 2 543

Resursenheterna 955 19 054 20 009

Vård i samverkan 270 3 491 3 761

Externvård -8 611 46 828 38 217

Nämnd och ledning 887 4 533 5 420

Obalans i budget -5441* -1 458 -6 899

Totalt nettoresultat -12 023 92 556 80 533

*Inklusive semesterlöneskuld 1 224 tkr

(3)

Information om rapporten

Förvaltningen är i ett förändringsläge när det gäller uppföljning. Under hösten och hittills i vår har ett stort fokus varit att se över och kvalitetssäkra nyckeltal till den nya uppföljningsprocessen som håller på att ta form. Som ett led i detta är utvecklingen av ny månadsrapport till nämnden under pågående arbete. Tanken är att nämnden varje månad ska få ett material där statistikpaketet som visas är samma varje månad. Dessa mått är kvalitetssäkrade, könsuppdelade samt är till för att ge information om hela verksamheten, så väl den vård som verkställs i egen regi som den vård som köps externt.

Strukturen i rapporten följer flödet i förvaltningen, från mottagningsenheten till utredningsenheterna till verkställighet i egen eller extern regi. Även avsnitt kring ledning presenteras. Till varje led i flödet ges en ekonomisk lägesrapport med prognos samt tillhörande statistik som ger information om nämnda del av verksamheten. Kvalitetssäkringen av de statistiska måtten blev klar i februari, varför det fortfarande finns arbete kvar att göra gällande hur siffrorna bäst ska visualiseras för att dessa ska kunna tillgodogöras så enkelt som möjligt. Tills arbetet med visualiseringen är klart kommer statistiken att presenteras i tabellform och förklaringar till trender samt eventuella avvikelser kommer gås igenom under föredragande av rapporten vid nämndsammanträdet.

Gällande statistiktabellerna hittas senaste månaden längst till höger i samtliga tabeller. I de fall där Ensamkommande är med i tabellerna framgår detta av tabelltexterna, övriga tabeller gäller IFO.

(4)

Tabellförteckning

T.1 Inkomna orosanmälningar T.2 Ansökningar

T.3 Avslutade förhandsbedömningar

T.4 Avslutade förhandsbedömningar inom 14 dagar för barn och unga T.5 Pågående ärenden hos Familjerätten totalt, fördelat på ärendetyp

T.6 Pågående ärenden hos Familjerätten – varav kvinnor, fördelat på ärendetyp T.7 Pågående ärenden hos Familjerätten – varav män, fördelat på ärendetyp T.8 Ärendemängd per månad, områdes- och könsindelat

T.9 Pågående utredningar, områdes- och könsindelat

T.10 Avslutade utredningar inom 120 dagar (barn och unga)

T.11 Pågående ärenden i familjehemsvård, fördelat på egen regi/extern regi samt kön T.12 Antal vårddygn per insats (biståndsbedömda insatser) - resursenheterna

T.13 Verkställda dygn (bistånd) – Gläntan och Vårnäs T.14 Unika individer per vårdkategori– IFO externvård T.15 Verkställda dygn per vårdkategori– IFO externvård

(5)

Mottagning

Statistik

T.1 Inkomna orosanmälningar

T.2 Ansökningar

Nettoutfall Nettoram Årsbudget

Beslutad ram

3 804 3 773 -31 22 638

Intäkter 4 038 4 268 25 609

Personalkostnader (33

årsarbetare) -3 374 -3 746 -22 474

Lokalkostnader -270 -263 -1 581

Övrigt -425 -259 -1 554

Resultat -31 0 0

Antal inkomna anmälningar, områdes - och

könsindelat feb - 18 mar - 18 apr - 18 maj - 18 jun - 18 jul - 18 aug- 18 sep- 18 okt - 18 nov - 18 dec - 18 jan - 19 feb - 19

Barn och unga - flickor 112 144 124 140 123 113 114 120 116 149 143 120 128

Barn och unga - pojkar 168 151 146 180 160 105 125 148 177 158 150 163 136

Vuxna - Kvinnor 24 25 20 24 27 20 28 14 22 20 16 30 19

Vuxna - Män 45 61 42 50 39 44 45 56 42 41 14 40 35

Totalt antal inkomna anmälningar 349 381 332 394 349 282 312 338 357 368 323 353 318

Antal inkomna ansökningar, områdes- och

könsindelat feb - 18 mar - 18 apr - 18 maj - 18 jun - 18 jul - 18 aug- 18 sep- 18 okt - 18 nov - 18 dec - 18 jan - 19 feb - 19

Barn och unga - flickor 0 0 3 3 0 3 5 0 2 1 3 0 1

Barn och unga - pojkar 3 2 1 5 1 1 4 1 5 7 0 7 5

Vuxna - Kvinnor 20 22 27 18 15 13 25 23 27 16 19 27 21

Vuxna - Män 25 27 24 27 21 19 26 25 25 17 14 17 28

Totalt antal ansökningar 48 51 55 53 37 36 60 49 59 41 36 51 55

(6)

Mottagning

T.3 Avslutade förhandsbedömningar

T.4 Avslutade förhandsbedömningar inom 14 dagar för barn och unga

Antal avslutade förhandsbedömningar, områdes-

och könsindelat feb - 18 mar - 18 apr - 18 maj - 18 jun - 18 jul - 18 aug- 18 sep- 18 okt - 18 nov -

18 dec - 18 jan - 19 feb - 19

Barn och unga - flickor 116 115 141 137 125 125 99 112 131 115 157 121 106

Barn och unga - pojkar 140 152 134 170 183 142 89 127 180 168 145 152 109

Vuxna - Kvinnor 30 28 19 26 27 25 23 12 28 17 17 20 25

Vuxna - Män 46 62 46 50 31 41 52 51 54 28 30 23 24

Totalt antal avslutade förhandsbedömningar 332 357 340 383 366 333 263 302 393 328 349 316 264

Andel avslutade förhandsbedömningar inom 14 dagar,

könsindelat feb - 18 mar - 18 apr - 18 maj -

18 jun - 18 jul - 18 aug-

18 sep- 18 okt - 18 nov -

18 dec - 18 jan - 19 feb - 19 Totalt andel förhandsbedömningar avslutade inom 14

dagar 73 % 72 % 67 % 61 % 63 % 76 % 85 % 78 % 54 % 61 % 65 % 60 % 68 %

Andel inom 14 dagar - Barn och unga - flickor 73 % 77 % 70 % 66 % 62 % 80 % 88 % 79 % 58 % 63 % 68 % 63 % 66 % Antal avslutade förhandsbedömningar - Barn och unga -

flickor 116 115 141 137 125 125 99 112 131 115 157 121 106

Varav inom 14 dagar - Barn och unga - flickor 85 89 99 91 77 100 87 89 76 73 107 76 70

Andel inom 14 dagar - Barn och unga - pojkar 72 % 67 % 63 % 56 % 64 % 72 % 82 % 76 % 51 % 60 % 61 % 57 % 70 % Antal avslutade förhandsbedömningar - Barn och unga -

pojkar 140 152 134 170 183 142 89 127 180 168 145 152 109

Varav inom 14 dagar - Barn och unga - pojkar 101 102 85 95 118 102 73 97 92 101 89 87 76

(7)

Familjerätt

Statistik

T.5 Pågående ärenden hos Familjerätten totalt, fördelat på ärendetyp

Nettoutfall Nettoram Årsbudget

Beslutad ram

1 459 1 593 134 9 559

Intäkter 1 832 1 672 10 033

Personalkostnader

(14 årsarbetare) -1 373 -1 471 -8 825

Lokalkostnader -6 0 0

Övrigt -320 -201 -1 208

Resultat 134 0 0

Pågående ärenden, totalt feb - 18 mar - 18 apr - 18 maj - 18 jun - 18 jul - 18 aug- 18 sep- 18 okt - 18 nov - 18 dec - 18 jan - 19 feb - 19

Särskild vårdnadshavare 116 119 118 108 107 110 112 108 110 109 105 103 71

Faderskap 239 229 222 222 223 205 230 223 240 202 180 222 207

Vårdnad boende umgänge 120 99 105 112 91 99 113 109 99 84 55 69 77

Samarbetssamtal 8 9 8 9 5 3 4 1 1 7 11 11 7

Umgängesstöd 20 14 16 18 19 15 17 23 14 17 18 13 14

Adoption 2 0 2 3 2 0 1 0 1 1 3 2 3

Medgivande 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3

Yttrande 0 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0

(8)

Familjerätt

T.7 Pågående ärenden hos Familjerätten – varav män, fördelat på ärendetyp T.6 Pågående ärenden hos Familjerätten – varav kvinnor, fördelat på ärendetyp

Pågående ärenden, flickor/kvinnor feb - 18 mar - 18 apr - 18 maj - 18 jun - 18 jul - 18 aug- 18 sep- 18 okt - 18 nov - 18 dec - 18 jan - 19 feb - 19

Särskild vårdnadshavare 19 19 19 18 18 18 20 18 19 19 19 19 15

Faderskap 126 127 129 112 106 98 108 109 120 95 85 111 122

Vårdnad boende umgänge 49 48 48 48 43 45 48 48 44 42 26 35 36

Samarbetssamtal 6 4 3 5 5 3 4 1 1 3 4 4 2

Umgängesstöd 10 9 9 10 11 5 6 8 5 7 6 3 3

Adoption 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Medgivande 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3

Yttrande 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0

Pågående ärenden, pojkar/män feb - 18 mar - 18 apr - 18 maj - 18 jun - 18 jul - 18 aug- 18 sep- 18 okt - 18 nov - 18 dec - 18 jan - 19 feb - 19

Särskild vårdnadshavare 97 100 99 90 89 92 92 90 91 90 86 84 56

Faderskap 113 102 93 110 117 107 122 114 120 107 95 111 85

Vårdnad boende umgänge 71 51 57 64 48 54 65 61 55 42 29 34 41

Samarbetssamtal 2 5 5 4 0 0 0 0 0 4 7 7 5

Umgängesstöd 10 5 7 8 8 10 11 15 9 10 12 10 11

Adoption 1 0 2 3 2 0 0 0 1 1 3 2 2

Medgivande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yttrande 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

(9)

Ärendestatistik

T.8 Ärendemängd per månad, områdes- och könsindelat

Pågående ärenden, områdes- samt

könsindelat feb - 18 mar - 18 apr - 18 maj - 18 jun - 18 jul - 18 aug- 18 sep- 18 okt - 18 nov - 18 dec - 18 jan - 19 feb - 19

Område barn och unga - flickor 428 577 598 629 639 605 603 461 460 426 474 495 533

Område barn och unga - pojkar 529 659 677 698 702 660 658 543 556 523 586 633 674

Summa 957 1236 1275 1327 1341 1265 1261 1004 1016 949 1060 1128 1207

Område Vuxna - kvinnor 562 555 548 542 535 525 519 517 531 503 530 533 558

Område Vuxna - män 657 651 618 625 614 600 597 591 597 556 586 591 634

Summa 1219 1206 1166 1167 1149 1125 1116 1108 1128 1059 1116 1124 1192

Område ensamkommande - kvinnor 25 24 29 27 28 26 24 23 22 23 23 24 24

Område ensamkommande - män 221 220 206 194 191 186 180 177 171 163 163 164 162

Summa 246 244 235 221 219 212 204 200 193 186 186 188 186

(10)

Utredningsenheterna

Statistik

T.9 Pågående utredningar, områdes- och könsindelat

T.10 Avslutade utredningar inom 120 dagar (barn och unga)

Utredningsenheterna Nettoutfall Nettoram Årsbudget

Beslutad ram 12 548 12 116 -432 72 695

Intäkter 13 506 12 730 84 244

Personalkostnader (120

årsarbetare) -10 930 -10 514 -69 198

Lokalkostnader -1 370 -1 299 -8 627

Övrigt -1 638 -916 -6 419

Resultat -432 1 0

Pågående utredningar, områdesindelat feb - 18 mar - 18 apr - 18 maj - 18 jun - 18 jul - 18 aug- 18 sep- 18 okt - 18 nov - 18 dec - 18 jan - 19 feb - 19

Område barn och unga - flickor 235 235 263 285 290 266 253 255 246 238 258 275 274

Område barn och unga - pojkar 275 293 313 330 332 307 287 273 278 304 321 326 331

Summa 510 528 576 615 622 573 540 528 524 542 579 601 605

Område Vuxna - kvinnor 104 97 102 112 102 90 100 96 116 117 109 100 99

Område Vuxna - män 136 148 129 133 112 105 103 129 134 120 115 117 108

Summa 240 245 231 245 214 195 203 225 250 237 224 217 207

Område ensamkommande - kvinnor 6 4 7 7 8 8 5 2 2 3 3 4 4

Område ensamkommande - män 46 38 26 23 18 13 10 14 11 13 9 10 7

Summa 52 42 33 30 26 21 15 16 13 16 12 14 11

Andel avslutade utredningar inom 120 dagar - 0-20 år

feb - 18 mar -

18 apr - 18 maj -

18 jun - 18 jul - 18 aug-

18 sep- 18 okt - 18 nov -

18 dec - 18 jan - 19 feb - 19 Totalt andel avslutade utredningar inom 120 dagar 61 % 42 % 50 % 50 % 44 % 48 % 45 % 43 % 42 % 46 % 50 % 35 % 53 %

Antal avslutade utredningar - flickor - 0-20 år 54 34 42 56 73 68 56 51 54 42 50 54 34

Antal avslutade utredningar med insats - flickor - 0-20 år 31 13 19 21 31 35 28 13 22 21 22 18 19

Andel avslutade utredningar inom 120 dagar, flickor 57 % 38 % 45 % 38 % 42 % 51 % 50 % 25 % 41 % 50 % 44 % 33 % 56 %

Antal avslutade utredningar - pojkar - 0-20 år 67 63 71 73 80 80 80 73 52 53 67 65 36

Antal avslutade utredningar med insats - pojkar - 0-20 år 43 28 37 44 36 36 33 40 22 23 37 24 18

Andel avslutade utredningar inom 120 dagar, pojkar 64 % 44 % 52 % 60 % 45 % 45 % 41 % 55 % 42 % 43 % 55 % 37 % 50 %

(11)

Familjehemsenheten

T.11 Pågående ärenden i familjehemsvård, fördelat på egen regi/extern regi samt kön

Statistik

Nettoutfall Nettoram Årsbudget

Beslutad ram

Familjehemsenheten 2 297 2 543 246 15 259

Intäkter 3 127 3 288 19 728

Personalkostnader (32

årsarbetare) -2 708 -3 205 -19 229

Lokalkostnader 0 0 0

Övrigt -173 -83 -499

Resultat 246 0 0

Kategori samt nyckeltalsbeskrivning feb- 18 mar - 18 apr - 18 maj - 18 jun - 18 jul - 18 aug - 18 sep - 18 okt - 18 nov - 18 dec - 18 jan - 19 feb - 19 Totalt antal verkställda dygn familjehemsvård -

internt och externt 5518 6051 5705 5988 5694 5823 6209 6222 6261 5964 6033 6072 5607

IFO - egen regi - flickor/kvinnor - familjehemsvård 2961 3272 3053 3170 2928 3013 3166 3035 3082 2878 2765 2698 2493 IFO - egen regi - pojkar/män - familjehemsvård 2035 2193 2084 2193 2170 2191 2393 2553 2583 2486 2648 2767 2593 IFO - externvård - flickor/kvinnor - familjehemsvård 270 310 315 315 296 337 371 356 341 360 372 359 297

IFO - externvård - pojkar/män - familjehemsvård 252 276 253 310 300 282 279 278 255 240 248 248 224

(12)

Resursenheterna

T.12 Antal vårddygn per insats (biståndsbedömda insatser) – Ensamkommande är inkluderat – Fördelat i vårdform

Statistik

Nettoutfall Nettoram Årsbudget

Beslutad ram

Resursenheterna 19 054 20 009 955 120 053

Intäkter 29 615 30 181 181 086

Personalkostnader (210

årsarbetare) -18 165 -19 984 -119 902

Lokalkostnader -7 832 -8 113 -48 678

Övrigt -2 663 -2 084 -12 507

Resultat 955 0 0

Vårdkategori feb- 18 mar- 18 apr- 18 maj- 18 jun- 18 jul- 18 aug- 18 sep- 18 okt - 18 nov - 18 dec - 18 jan - 19 feb - 19

Boendestöd 802 824 734 743 735 721 717 711 722 647 696 682 586

Familjebehandling 5802 6449 6143 6356 5744 5966 6134 6025 6101 5734 5703 5350 4650

Kommunkontrakt 10131 11298 10857 11362 11287 11945 11746 11196 11599 11174 11608 11575 10402

Strukturerad öppenvård 3856 4335 4327 4473 4090 4083 4029 4095 4629 4600 4699 4832 4436

Strukturerad öppenvård - ViNR 417 412 437 679 670 824 823 667 617 554 614 597 639

Stödboende - Vuxna 2374 2576 2440 2417 2273 2191 2173 2061 2258 2303 2426 2474 2208

Vård och omsorgsförvaltningen 74 62 61 81 110 175 215 182 187 180 190 186 140

Missbruk barn/ förälder Vägen(bistånd) 28 31 30 31 0 0 0 14 31 30 31 42 56

HVB i egen regi 1024 993 945 779 704 694 638 441 419 305 257 251 252

Stödboende i egen regi 1145 1431 1363 1550 1656 1670 1523 1521 1535 1334 1347 1161 1079

(13)

Vård i samverkan

T.13 Verkställda dygn (bistånd) – Gläntan och Vårnäs

Statistik

Nettoutfall Nettoram Årsbudget

Beslutad ram

Vård i samverkan -3 491 -3 761 270 22 565

Vårdförbundet Sörmland -2 692 -2 693 -16 155

Stadsmissionen -781 -783 -4 700

MOA 0 -250 -1 500

LP-stiftelsen -18 -35 -210

Verkställda dygn Vårnäs/Gläntan feb- 18 mar - 18 apr - 18 maj - 18 jun - 18 jul - 18 aug - 18 sep - 18 okt - 18 nov - 18 dec - 18 jan - 19 feb - 19

Verkställda dygn Gläntan 102 53 70 64 101 165 137 89 139 178 120 179 194

Varav kvinnor 0 0 0 0 11 62 55 26 61 46 20 35 74

Varav män 102 53 70 64 90 103 82 63 78 132 100 144 120

Verkställda dygn Vårnäs 7 11 87 112 59 21 37 30 48 49 149 175 117

Varav kvinnor 0 0 6 45 25 0 0 0 0 20 62 50 28

Varav män 7 11 81 67 34 21 37 30 48 29 87 125 89

(14)

Externvård

T.14 Unika individer per vårdkategori – IFO externvård

Statistik

Nettoutfall Nettoram Årsbudget

Beslutad ram

Extern vård -46 828 -38 217 - 8 611 229 300

Utredning barn och familj -8 769 -8 158 -48 950 Utredning ungdom och familj -23 375 -19 147 -114 880

Utrerdning unga vuxna -7 721 -3 733 -22 400

Vuxen och beroende -6 013 -6 670 -40 020

Familjehemsenheten -950 -508 -3 050

Unika individer - IFO Externvård - per vårdform feb- 18 mar - 18 apr - 18 maj - 18 jun - 18 jul - 18 aug - 18 sep - 18 okt - 18 nov - 18 dec - 18 jan - 19 feb - 19 Totalt antal unika individer Familjehemsvård -

internt och externt 20 19 21 22 21 21 21 22 21 20 20 20 19

Totalt antal unika individer Kontaktfamilj - internt

och externt 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt antal unika individer Familjebehandling -

internt och externt 8 10 10 10 9 7 8 6 5 2 1 2 2

Totalt antal unika individer

Stödboende/boendestöd - internt och externt 40 43 42 44 48 49 58 53 59 67 62 61 55

Totalt antal unika individer Kontaktmannaskap -

internt och externt 10 12 13 16 16 14 15 17 17 16 18 19 20

Totalt antal unika individer Strukturerad

Öppenvård - internt och externt 3 3 3 3 5 2 2 4 4 4 3 3 3

Totalt antal unika individer Personlig assistans -

internt och externt 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3

Totalt antal unika individer institution - internt och

externt 68 64 72 87 75 75 81 76 98 99 99 91 90

Totalt antal unika individer SiS 14 15 17 16 19 20 20 24 26 23 23 25 21

(15)

Externvård

T.15 Verkställda dygn per vårdkategori – IFO externvård

Verkställda dygn - IFO Externvård feb- 18 mar - 18 apr - 18 maj - 18 jun - 18 jul - 18 aug - 18 sep - 18 okt - 18 nov - 18 dec - 18 jan - 19 feb - 19 Totalt antal verkställda dygn Familjehemsvård

- externt 522 586 568 625 596 619 650 634 596 600 620 607 521

Totalt antal verkställda dygn

Familjebehandling - externt 199 270 270 257 247 217 240 180 155 60 31 48 56

Totalt antal verkställda dygn

Stödboende/boendestöd - iexternt 1 069 1 156 1 130 1 155 1 200 1 270 1 495 1 371 1 482 1 644 1 481 1 392 1 355 Totalt antal verkställda dygn

Kontaktmannaskap - externt 234 354 389 440 467 434 451 449 507 462 511 573 459

Totalt antal verkställda dygn Strukturerad

Öppenvård - externt 79 93 90 93 79 62 62 93 124 109 93 70 80

Totalt antal verkställda dygn Personlig

assistans - externt 84 93 90 93 90 93 93 79 68 90 93 114 84

Totalt antal verkställda dygn institution -

externt 1 458 1 348 1 666 1 708 1 538 1 732 1 838 1 744 2 130 2 189 2 329 2 170 1 912

Totalt antal verkställda dygn SiS 300 414 424 425 449 472 502 623 679 614 572 618 525

Totalt antal verkställda dygn 3 945 4 314 4 627 4 796 4 666 4 899 5 331 5 173 5 741 5 768 5 730 5 592 4 992

(16)

Kommentarer kring verksamhetsstatistik

Gällande inflöde sett till antal anmälningar ses ingen ökning under den trettonmånadersperiod som redovisas i

tabellerna. Det som är viktigt att ha i åtanke är att antalet anmälningar i kombination med ansökningar i sig är ett mått som visar den totala oron i kommunen, sett till vad som kommer till förvaltningens kännedom. Dessa mått visar inte vilken tyngd det är i respektive anmälan, varför antalet pågående utredningar är mer intressant mått för att se om förvaltningens bedömning kring oron ökar.

Gällande utredningar ses en trendökning i volym för område barn och unga (se T.9) och en minskning för område vuxna.

Ökningen för område barn och unga är större antalsmässigt än minskningen för område vuxna, vilket betyder att den totala mängden utredningar är högre. Dessa ökningar på område barn och unga samt minskningar på område vuxna gäller både flickor/kvinnor och pojkar/män. Den totala ärendemängden (se T.8) visar på samma trendförändringar för båda områdena och indikerar att antalet brukare som får stöd av förvaltningen ökar totalt sett.

I T.12 ges en övergripande bild i siffror av den vård som verkställs i egen regi av resursenheterna. Där ses en

trendökning kopplat till ViNR (våld i nära relation). Detta behöver inte bero på att våldet verkligen ökat i kommunen utan kan snarare vara en indikation på att förvaltningen är bättre på att fånga upp våld med hjälp av de riktade insatser som genomförts. I samma tabell visas också en kraftig ökning sett till verkställda dygn av den vård som köps in via Vård- och omsorgsförvaltningen. Kostnadsmässigt är detta någonting som är kraftigt resultatpåverkande.

T.14 och T15. Visar en sammanställning av den externa vården, där den ena tabellen visar unika individer och den andra tabellen visar verkställa dygn. Att kunna fånga unika individer är någonting som förvaltningen önskat under en längre tid och nu kommer det gå att spåra förändringar inom externvården mycket tydligare och snabbare än tidigare.

Tabellerna visar för trettonmånadersperioden tydliga trendförändringar i externvården, både sett till antalet unika individer per vårdkategori och antal verkställda dygn.

References

Related documents

Teknik- och fastighetsnämnden, skattefinansierad verksamhet, prognostiserar ett underskott med 2,4 mnkr vilket främst beror på högre kostnader för vinterväghållning än

Resultatet för 2019 är budgeterat till 31,3 mnkr, vilket motsvarar det finansiella målet på en procent av verksamhetens kostnader.. Det har skett en

Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar ett överskott om 0,9 miljoner kronor mot budget Överskottet beror främst beror på högre intäkter inom bygglovsenheten samt något lägre

Kostnaderna för gode mäns arvode för ensamkommande barn beräknas efter 1 juli 2017 uppgå till cirka 2,6 miljoner kronor. Detta kan överförmyndarnämnden

Högre utfall för kostnaderna jämfört med periodbudget för vuxenutbildningen beror på ökat antal elever inom SFI och grundläggande

Kommunens resultat per februari 2021 uppgår till 43,0 mnkr vilket är 36,2 mnkr bättre än budget.. Nämnder avviker positivt med

Prognosen för antal genomsnittligt påstigande för lokalbanor är 10 tusen högre än budget och uppgår till 200 tusen, vilket är lägre än utfallet för 2019 på 207 tusen..

Sammanfattningsvis för måluppfyllelsen: Detta är första uppföljningen och alla enheter/förvaltningar har inte ännu följt upp alla mål.. Det är även en utmaning att