• No results found

Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura. Handbok E-handel. Karolinska institutet,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura. Handbok E-handel. Karolinska institutet,"

Copied!
44
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Beställning-Varukorg-Rekvisition-

Attest-Order-Leverantör

Varumottagning-

Matchning av faktura

Handbok – E-handel

Karolinska institutet, 2014-04

Projekt: Process och IT-stöd för e-beställningar

(2)

Utgivare:

Karolinska Institutet Version: 0.41, 2014-04

INNEHÅLL

1 INLEDNING ... 4

SYFTE OCH MÅL ... 4

2 INLOGGNING OCH AGRESSO SELF SERVICE ... 4

INLOGGNING MED DITT KI-ID ... 4

VAD ÄR AGRESSO SELF SERVICE? ... 5

NAVIGERING ... 5

ÅTGÄRDSKNAPPAR OCH HJÄLP ... 6

3 SÖKA OCH VÄLJA PRODUKT ... 7

ÖPPNA AGRESSO E-HANDEL ... 7

SÖKA PRODUKTER ... 8

3.2.1 Fritextsökning ... 8

3.2.2 Avancerad sökning ... 9

3.2.3 Söka på kategorinamn ... 10

3.2.4 Söka på Leverantörsnamn ... 10

INSTÄLLNINGAR ... 11

HANTERA SÖKRESULTAT ... 12

JÄMFÖRA PRODUKTER ... 15

FORMULÄRARTIKEL OCH FRITEXTARTIKEL ... 16

INFORMATIONSARTIKEL ... 18

FÖRMEDLA BEHOV TILL BEHÖRIG BESTÄLLARE ... 18

4 VARUKORG ... 18

HANTERA OCH ÄNDRA I VARUKORGEN ... 19

SPARA FAVORITVARUKORG ... 20

UPPDATERA FAVORITVARUKORG ... 21

DISTRIBUERA FAVORITVARUKORG ... 22

VARUKORGENS FÖRDELNING PER ARTIKELMARKERING ... 23

5 SKAPA VARUKORG VIA LEVERANTÖRS WEBBUTIK ... 24

6 REKVISITION ... 26

REKVISITIONSHUVUD OCH REKVISITIONSDETALJER ... 27

HÄMTA VARUKORG ... 27

ÄNDRA PROJEKT ... 28

6.3.1 Dela rad ... 29

SPARA OCH SKICKA REKVISITION FÖR ATTEST ... 30

INKÖPSORDER SKAPAS OCH SKICKAS TILL LEVERANTÖR ... 30

7 VARUMOTTAGNING ... 30

REGISTRERA LEVERANSMOTTAGNING ... 31

7.1.1 Orderinformation ... 32

DELLEVERANS... 33

VARURETUR ... 34

SAKNAD VARUMOTTAGNING ... 34

(3)

8 ATTEST AV REKVISITION ... 36

ATTEST AV REKVISITION SKALL SKE UTIFRÅN AV KI BESLUTAD DELEGATIONSORDNING OCH INOM GIVNA BELOPPSGRÄNSER. ... 36

ATTESTERA ... 36

AVANCERAT LÄGE ... 37

AVVISA ENSKILD RAD ... 37

DELA UPP KONTERING PÅ EN RAD ... 38

INKÖPSORDER SKAPAS OCH SKICKAS TILL LEVERANTÖR ... 39

9 ORDERSVAR ... 39

10 RAPPORTER ... 40

ALLA REKVISITIONER ... 40

MINA BESTÄLLNINGAR ... 41

(4)

1 Inledning

Syfte och mål

Handboken är ett stöd för dig som är Behörig beställare och/eller Attestant i Agresso Self Service.

I Handboken hittar information om hur du söker artiklar, skapar en varukorg, gör en

rekvisition och slutligen lägger en order. Du får en beskrivning av Agresso Self Service och hur du navigerar i portalen.

Om en order är lagd i systemet kommer flödet se ut så här:

2 Inloggning och Agresso Self Service Inloggning med ditt KI-ID

Du kan nå Agresso Self Service på två sätt:

Genom länken till Self Service:

https://agressoweb.user.ki.se eller från

https://internwebben.ki.se /Systemverktyg-Agresso Web

(5)

Vad är Agresso Self Service?

Self Service är Agressos webb-portal där du bla. Skapa rekvisition för att lägga en beställning, attesterar och hanterar dina fakturor.

När du gör en rekvisition på varor i systemet går den vidare till attest och sedan skickas en inköpsorder till leverantören. När du fått din beställda vara gör du en registrering om

varumottagning i portalen. Om fakturan, lagd order och mottagen vara matchar, går fakturan in i ekonomisystemet automatiskt.

De fakturor du behöver hantera i Mina uppgifter kallas ”orderlösa” då de inte är orderlagda i systemet. Det kan vara sådana varor som inte ska in i systemet eller en vara som inte ännu är inlagd.

Navigering

På Startsidan i Self Service (det stora fältet till höger) kan du lägga in genvägar och se dina nyligen öppnade dokument.

Om du saknar någon genväg kan du skapa egna genom att välja Inköp i Huvudmenyn längst ned till vänster, uppe till vänster får du då ett antal val.

tex Leverantörs webbutik (Punch-Out). Öppna den sida du vill skapa genväg till, klicka på Skapa genväg. Genvägen läggs upp på Startsidan.

(6)

Åtgärdsknappar och hjälp

Åtgärdsknapparna i Agresso E-handel hittar du antingen precis under Fönsterhuvudet eller under Rekvisitionsdetaljer eller Kontering. Åtgärdsknapparna beskrivs mer i detalj under respektive kapitel.

Åtgärdsknappar Rekvisition:

Åtgärdsknappar Normalläge Attest:

Åtgärdsknappar Avancerat läge Attest:

(7)

I Fönsterhuvudet kan du få hjälp om du väljer E-handel hjälp eller Hjälp:

3 Söka och välja produkt

Det finns två sätt att söka produkter i Agresso Self Service.

Antingen via sökmotorn Agresso E-handel eller via en sk Punch-Out (Kap 6).

I Agresso E-handel hittar du avtalade produkter från flera leverantörer som är inlagda av KI.

Öppna Agresso E-handel

För att öppna Agresso E-handel klickar du på genvägen på startsidan eller under Rekvisitioner i Inköpsmenyn

Du kan även nå sökmotorn via Åtgärdsknapparna längst ner i fönstret Rekvisitioner

(8)

Söka produkter

Startsida huvudmeny Agresso E-handel

Det finns olika möjligheter att söka efter produkter i Agresso E-handel. I fältet högst upp till vänster kan du välja söksätt:

• Fritextsökning.

• Avancerad sökning

• Kategori

• Leverantör

3.2.1 Fritextsökning

Sökfältet möjliggör en fritextsökning bland beställningsbara artiklar

(9)

Använd gärna flera ord för att minska antalet träffar i listan. Systemet visar alla artiklar som innehåller eller hänvisar till aktuella ord oavsett ordningsföljd.

.

3.2.2 Avancerad sökning

Avancerad sökning möjliggör detaljerad sökning baserat på rubrikerna nedan:

Fälten Leverantör, Avtal, Varugrupper och Övriga artikelmarkeringar ger förslag i takt med att du skriver i fältet. Du kan också söka genom att klicka på symbolen med

förstoringsglas.

Vid en avancerad sökning baserad på flera Artikelmarkeringar kombinerat med tex Avtal, visas de produkter som hänvisar till en eller flera av de valda markeringarna.

Ex: Varor i Avtalet 10054/UF, 4385/10-107-16 som antingen är Bra miljöval/Falken eller Svanen- märkt eller KRAV märkt:

(10)

Sökresultat enligt ovan:

Detta antingen-eller- villkor gäller både vid sökning med hjälp av:

Artikelmarkeringar med symbol: (Bra miljöval/Falken, Svanen-märkt, EU-blomman, KRAV, Nyckelhålet) liksom av Övriga artikelmarkeringar

Övriga artikelmarkeringar anges enligt internationell standard. (GS1)

3.2.3 Söka på kategorinamn

Kategori möjliggör sökning baserad på den hierarkiska kategori som alla artiklar är knutna till (UNSPSC). Använd pilarna för att klicka dig ned till aktuell nivå. Klicka på

beskrivningstexten för att söka efter artiklar för just den kategorin.

3.2.4 Söka på Leverantörsnamn

Leverantör möjliggör sökning på en utvald leverantörs alla artiklar, alternativt på artiklar inom en av leverantören egendefinierade artikelgrupper.

(11)

Klicka på Leverantör och välj.

Inställningar

Agresso E-handel – Inställningar

Du kan bestämma vilken information och hur många kolumner du vill se i sökresultatet.

Bocka för den information du vill se under Inställningar - Fönsteralternativ och klicka på Spara. Inställningarna påverkar Sökresultat, Favorit och Varukorg

Om du kryssar i Artikelmarkering visas ev. Svanen, KRAV eller annan märkning

Sökresultat enligt inställningarna i Fönsteralternativ ovan:

(12)

Under Inställningar- Sökalternativ standardsök väljer du hur Fritextsökfältet ska söka:

Fullständig sökning eller endast på Artikelbeskrivning och synonymer.

Fullständig sökning ger fler resultat men kan ta längre tid. Den sistnämnda ger snabbare sökresultat men begränsar sökningen.

Hantera sökresultat

När sökning har gjorts kan resultatet visas enligt nedan, beroende på dina inställningar:

(13)

• Det är möjligt att klicka på en kolumnrubrik för att ändra sorteringen.

• Om resultatlistan genererade fler än tjugo artiklar används pilarna ovanför sökresultatet för att bläddra mellan sidorna.

• Om artikeln har en bild kan denna förstoras genom ett klick.

• Om ikon visas, istället för en bild, är detta en klickbar länk till mer info om artikeln.

• Kolumnen Jämför möjliggör jämförelse mellan olika artiklar. Klicka en gång på ikonen för aktuella artiklar och gå därefter till motsvarande punkt i huvudmenyn för att se resultatet. (se mer information i separat kapitel).

• Om kolumnen Lägg i varukorg hänvisar till en ikon istället för varukorgssymbolen är det en Formulärartikel, d.v.s. en vara som ska kompletteras med extra information innan den läggs i varukorg (se mer information i separat kapitel).

• Om artikeln har annan rangordning än 1 då den läggs i varukorgen kommer du att bli ombedd att komplettera med en orsakskod och förklaring till varför avsteg från rangordning har gjorts (se separat kapitel för mer information

• Vill du ha mer information om varan klickar du på varans namn under Artikelbeskrivning

• Avtal

(14)

• Genom att klicka på UNSPSC-koden i fönstret Artikeldetaljer är det möjligt att söka på alla artiklar med aktuell kod.

(15)

Jämföra produkter

Funktionaliteten Jämför möjliggör jämförelse mellan olika artiklar i sökmotorn.

Markera alla varor du vill jämföra genom att klicka på Jämför.

Notera dock att ”Jämför”-symbolen inte tänds när du har valt en artikel. Man behöver själv hålla reda på vilka produkter som man har valt.

Välj Jämför för att se resultat. Där information skiljer sig mellan artiklarna har raderna blåmarkerats:

(16)

Formulärartikel och fritextartikel

En formulär- eller fritextartikel är en vara/produkt som måste kompletteras med information innan den läggs i varukorgen för vidare hantering, tex om du gör ett avsteg från avtalet.

Informationen kommer att visas som artikeltext i både rekvisition och i inköpsordern till leverantör.

Formulär- och fritextartiklar kännetecknas genom Formulärikonen, som ersätter ikonen varukorg, visas i kolumnen Lägg i varukorg.

Generellt skiljer man mellan Fritextartiklar, som består av ett stort fritextfält och Formulärartiklar som består av ett eller flera fält av olika karaktär.

När du klickar på formulärikonen öppnas formulärfönstret Artikelformulär:

(17)

Exempel: Pipettservice

• Fält som har en röd asterisk är obligatoriska

• Fält med en rullista möjliggör val av ett värde

• Det finns olika typer av fritextfält där du tex kan ange vilken service som önskas.

• Knappen Rensa formulär används för att ta bort alla ifyllda värden i formuläret.

• Knappen Stäng används för att stänga ned formuläret utan att spara.

De flesta fält har någon form av validering som aktiveras i samband med att du lämnar aktuellt fält. Vid valideringsfel rödmarkeras fältet och ett meddelande visas. Det är inte möjligt att lägga en formulärartikel i varukorgen så länge det finns valideringsfel.

Klicka på knappen Lägg i varukorg när du fyllt i aktuella fält i formuläret med information.

Förutsatt att inga valideringsfel uppstår stängs fönstret och du hamnar i skärmbilden Sökresultat, klicka sedan på Varukorg.

(18)

Det är möjligt att i Varukorgen öppna aktuellt formulär och göra eventuella förändringar i det innan man går Till rekvisition.

Informationsartikel

En Informationsartikel är en vara som publiceras i sökmotorn men som inte är

beställningsbar. Informationsartikeln innehåller information om hur och var man ska beställa varan eller tjänsten.

Informationsartiklar utmärks i sökmotorn genom att ikonen för varukorg i kolumnen Lägg i varukorg har ersatts med en Informationsikon.

När man klickar på informationsikonen öppnas informationsfönstret. Här hittar du

information om hur du ska göra för att beställa varan. Här finns också information om varans avtal och ev. länkar.

Förmedla behov till behörig beställare

Om du är en sällananvändare, d.v.s. du är inte upplagd som en behörig beställare, behöver du förmedla ditt inköpsbehov till en behörig beställare på din institution. Det kan göras

muntligen, med en blankett eller med ett mail.

I nästa version av e-handelslösning planerar KI att möjliggöra att behovet förmedlas i lösningen.

4 Varukorg

När du har hittat den eller de produkter som du önskar beställa, kontrollera antal och klicka på Lägg i varukorg.

När en artikel har lagts i varukorgen grönmarkeras den i sökresultatlistan.

I samband med detta uppdateras också varukorgsöversikten med aktuellt antal artiklar och beställningsbelopp.

Nu kan du söka ytterligare artiklar på samma sätt.

(19)

När du är klar kan du välja Varukorg, för att spara eller göra justeringar, innan du väljer Till Rekvisitioner

Notera att om artiklar i artikelregistret är rangordnade och du lägger en artikel i varukorgen som har annan rangordning än 1 så presenteras nedan fönster som kräver att orsakskod anges och eventuell kommentar läggs till innan artikeln läggs i varukorgen:

Hantera och ändra i varukorgen

Fönstret Varukorg innehåller de artiklar du har valt att lägga i varukorgen:

• Ta bort: Om du vill ta bort en eller flera artiklar i aktuell varukorg

(20)

• Ta bort nollrader: Det är möjligt att ta bort alla nollrader i varukorgen genom att klicka på knappen. (Nollraderna tas annars bort automatiskt bort då rekvisitionen skapas).

• Töm varukorg: Tar bort alla artiklar i varukorgen: klicka på knappen.

• Antal: Ändra antal varor i kolumnen

• Uppdatera varukorg: Observera att om du gör ändringar i varukorgen måste du klicka på knappen för att bekräfta dina ändringar.

Om det finns felaktiga värden i fältet ”Antal” i förhållande till Minsta

beställningskvantitetet eller Minsta tilläggskvantitet markeras aktuella rader och ett felmeddelande visas:

Justera antal och uppdatera varukorgen.

När du är nöjd klickar du på Till rekvisition för att skapa din beställning.

Spara Favoritvarukorg

1. Lägg aktuella artiklar i varukorgen.

Notera att:

Artiklarna kommer att sparas i favoriten enligt samma sortering som de lagts i varukorgen.

Artiklar som hänvisar till annan rangordning än 1 kommer att sparas i favoriten men inte föras över till varukorgen.

2. Gå till menypunkten Varukorg.

3. Klicka på knappen Spara/Uppdatera favorit:

4. Säkerställ att åtgärden Spara ny favorit är vald och fyll i följande information:

a. Ge favoriten ett namn.

b. Lägg till eventuell beskrivningstext

c. Klicka på Spara.

(21)

5) Fråga nedan visas; svara Ja om antal ska sparas i favoriten.

6) Favoriten har sparats och finns nu tillgänglig fönstret Favoriter.

Om en favoritprodukt är märkt med varningstriangel innebär det att den innehåller artiklar som antingen:

• Är utgångna

• Är behörighetsstyrda, d.v.s. kräver specifik behörighet i samband med beställning.

• Ska kompletteras med orsakskod och förklaring till avsteg från rangordning.

Dessa artiklar förs inte över från Favorit till Varukorg och bör inte sparas som Favorit

Uppdatera Favoritvarukorg

1. Gå till menypunkten Favoriter.

2. Lägg aktuell favorit i varukorgen.

3. Gå till menypunkten Varukorg.

4. Gör ändringar enligt nedan:

a. För att ändra antal på en eller flera artiklar; fyll i det nya antalet på

respektive artikelrad.

b. För att lägga till nya artiklar: gör en sökning enligt vanlig rutin och lägg

aktuella artiklar i varukorgen.

c. För att ta bort artiklar: klicka på ikonen Ta bort på respektive rad.

Klicka på knappen Spara/uppdatera favorit:

(22)

6) Välj alternativet Uppdatera favorit.

a.Säkerställ att korrekt favorit är vald i rullistan och att beskrivningstexten är korrekt.

c.Klicka på Spara favorit. Favoriten är uppdaterad.

Notera att utgångna eller behörighetsstyrda artiklar automatiskt tas bort från favoriten i och med att den uppdateras eftersom de aldrig förs över till varukorgen.

Notera att artiklar som hänvisar till annan rangordning än 1 automatiskt kommer att exkluderas ur favoriten då dessa ej ska vara regelbundet återkommande inköp.

Distribuera favoritvarukorg

Det är möjligt att skicka en Favoritvarukorg till en eller flera kollegor genom funktionaliteten Distribuera favorit:

I fönstret Favoriter, klicka på Distribuera:

• Sök efter användaren som favoriten ska distribueras till. Välj aktuellt namn i listan genom att klicka på det en gång

• Klicka därefter på knappen Lägg till. Användarens namn syns då i listan Valda användare.

(23)

• Om det är aktuellt att distribuera samma favorit till fler användare, upprepa sökning och utför tillägg enligt ovan beskrivning.

För att slutföra distributionen, klicka på knappen Distribuera:

Om mottagande användare redan har en favorit med aktuellt namn, kommer distribution ske med ett automatiskt tillägg av avsändande persons användar-ID samt tidpunkt i favoritnamnet.

Mottagaren kan då välja att spara denna som en ny favorit och ta bort den gamla.

Varukorgens fördelning per artikelmarkering

Om du valt någon eller några artikelmarkeringar i Avancerad sökning kan du se fördelningen när du skapat din Varukorg. Klicka på länken Fördelning per artikelmarkering under Varukorgens innehåll:

Ett nytt fönster visas där du markerar den artikelmarkering du är intresserad av att följa upp.

Om en artikel har flera markeringar inkluderas beloppet endast en gång, d.v.s. systemet kontrollerar om artiklarna i varukorgen hänvisar till någon av valda markeringar.

(24)

5 Skapa varukorg via Leverantörs webbutik

Vissa leverantörer kommer att vara anslutna i e-handelssystemet via s.k Punch-out. Det innebär att du skapar en varukorg i en leverantörens webbutik. Dessa varukorgar kan inte sparas som Favoriter.

(25)

När du klickar på Leverantörs webbutik i Mina genvägar eller under Rekvisitioner i

Inköps-menyn visas en lista på leverantörer som erbjuder handel via webbutik. När du klickar på aktuellt leverantörsnamn öppnas dennes webbutik.

Skapa en varukorg enligt leverantörens instruktioner. För att komma tillbaka till Agresso webb: klicka på knappen ”Skicka kundvagn” eller motsvarande.

Du hamnar då automatiskt på sidan Rekvisitioner:

(26)

. 1) Fyll i Projekt i rekvisitionshuvudet

2) Klicka på Åtgärdsknappen Hämta varukorg 3) Följ instruktionerna i Kap 7 Rekvisition

KI har tidigare beställt produkter inom IT och telefoni i beställningssystemet Wisum/IT- handel. Under en övergångstid kommer varor i Wisum finnas som Punch-Out. Du plockar ihop din varukorg på samma sätt som för andra leverantörers webbutiker.

När inköp gjorts genom webbutik blir Attestanten informerad om detta i samband med attest av rekvisitionen. Detta för att säkerställa att manuell kontroll av rangordnad och/eller avtalad vara görs, då detta steg utgår vid köp i leverantörens webbutik.

6 Rekvisition

En rekvisition är en fråga, beställning eller begäran för vanligtvis pengar eller varor, ofta skriftligt på en förtryckt blankett.

Inom företag kan rekvisitioner användas i form av ett elektroniskt dokument, som genom sin väg i företagets arbetsprocess lämnas till ansvariga avdelningar för att färdigställa och godkänna den innan den omvandlas till en beställning/order.

Genom att klicka på menypunkten Till rekvisition i Sökmotorn Agresso E-handel eller

”Skicka kundvagn”, eller motsvarande, i Leverantörs webbutik avslutas beställningsprocessen och du hamnar i Agresso Self Service – Rekvisitioner

(27)

Rekvisitionshuvud och Rekvisitionsdetaljer

Den övre delen av rekvisitionsbilden kallas Rekvisitionshuvud:

Börja med att fylla i Projekt: Värdet i detta fält kopieras till alla varor när du hämtar varukorg. Projekt kan ändras för en eller flera varor senare.

Rekvisitionsnummer: Rekvisitionen tilldelas ett nummer automatiskt när den färdiga beställningen sparas.

Rekvirent: Ditt namn.

Leveransadress: I rullistan finns alla leveransadresser som du har behörighet att beställa till.

En standardadress finns upplagd per rekvirent men kan vid behov ändras. Adressen visas i sin helhet i det stora textfältet under.

Godsmärke: Anges i de fall där det behövs ytterligare information utöver leveransadress för att varor ska levereras på rätt plats. T.e.x namn på den som beställningen är till.

Verifikationstext: Möjlighet att ange kompletterande information som följer med till huvudboken. Informationen som anges här är även tillgänglig i attest av rekvisition, varumottagning samt attest av inköpsfaktura.

Meddelande: Vid inköp på konto 5600 eller annat konto som kräver information till Ekonomiavdelningen, anges

Hämta varukorg

Då du fyll i projektnummer kan du hämta din varukorg. Klicka på Hämta varukorg i Rekvisitionsdetaljer. Dina varor från varukorgen importeras till rekvisitionen.

(28)

Konteringen på varje vara visas i Rekvisitionsdetaljer.

Projekt hämtas från det ifyllda fältet i Rekvisitionshuvudet och konto hämtas automatiskt från varans artikelgrupp.

Ändra projekt

Du kan ändra projekt för en eller flera varor i din rekvisition.

1. Klicka någonstans på raden med den vara som ska belasta ett annat projekt i Rekvisitionsdetaljer:

2. Klicka sedan på Kontering för att öppna upp konteringsfältet.

3. Markera kopierad rad

4. Ändra projekt på den nya raden.

5. Tryck på Tab för att uppdatera

Byta projekt på flera rader:

(29)

Klicka någonstans på raden med det projekt du vill byta till.

Markera raden där du vill ändra projekt genom att bocka i rutan.

Klicka sedan på Uppdatera kontering

6.3.1 Dela rad

Dela en konteringsrad för att dela upp kostnad på två projekt:

Markera kopierad rad från Rekvisitionsdetaljer och tryck på Dela upp raden.

1) Ändra projekt på rad 2

2) Ändra procent eller belopp på samma rad

3) Tryck på Tab för att uppdatera. Den övre raden räknas automatiskt om.

4) Observera att den delade konteringen enbart syns i Konteringsfältet, inte i Rekvisitionsdetaljerna.

5) Skriv i Meddelanderutan vilken rad som har delats på ett eller flera projekt. Detta för att underlätta för attestanten.

(30)

Spara och skicka rekvisition för attest

När hela rekvisitionen är klar, klicka på knappen Spara (högst upp till vänster). Rekvisitionen går då iväg till Attestanten innan den skickas som en inköpsorder till leverantören. Vid eventuell avvisning av attestanten informeras rekvirent om detta via mail och processen avslutas.

Inköpsorder skapas och skickas till leverantör

När attestanten mottagit och attesterat rekvisitionen skapas en Inköpsorder per automatik.

Beställningen tilldelas ett ordernummer för att sedan skickas iväg till leverantören. Ordern skickas som en elektronisk fil eller som ett PDF-dokument via mail beroende på avtal med leverantör.

Använd frågan Mina beställningar eller Alla beställningar i Rapporter för att se vilket ordernummer en beställning har fått. Observera att en rekvisition kan bli flera inköpsorder, t.ex. om rekvisitionen innehåller artiklar från olika leverantörer eller om alla rader inte attesteras vid samma tillfälle.

7 Varumottagning

Inköp  Inköpsorder  Varumottagning

För att faktura och order ska kunna matchas i systemet måste du göra en Varumottagning när dina varor levererats. Vid varumottagning kan antingen hela eller delar av beställningen registreras.

(31)

.

Registrera leveransmottagning

Inköp  Inköpsorder  Varumottagning

Öppna Varumottagning Inköpsmenyn och skriv in ordernumret eller sök fram ordern med hjälp av fälthjälpen:

(32)

För att titta på en kopia av din inköpsorder, klicka på Dokument och därefter på aktuell fil i dokumentarkiv ”Inköpsorderkopia”

Om du mottagit hela din beställning fyller du i alla rader under orderdetaljer.

Kontrollera att leveransdatum är korrekt.

Tryck på ”Spara”

Skärmbilden stängs automatiskt och du hamnar åter igen i arbetsflödet där en ny rad med status ”Att ta emot” har skapats.

Knappen ”Avvisa” används endast om det är något fel på fakturaunderlaget, d.v.s. att någon registreringsinformation är felaktig och kräver korrigering av ekonomiavdelningen. Vid avvisning är kommentar obligatorisk.

7.1.1 Orderinformation

För att titta på en kopia av din inköpsorder, klicka på ”Dokument” i huvudmenyn och därefter på aktuell fil i dokumentarkiv ”Inköpsorderkopia”

Genom att klicka på inköpsordernumret kan man se varumottagnings- och fakturahistorik för aktuell order:

(33)

Delleverans

Om du inte fått hela din beställning klicka på knappen ”Ange noll i mottagning” för den vara som inte mottagits.

Då resterande leverans mottagits fyller du i resterande varor enligt ”Registrera leverans”

Arbetsflödet hänvisar automatiskt till kvarvarande kvantitet för varumottagning i fältet Mängd. När du har tagit emot alla artiklar enligt inköpsorder; gå vidare genom att klicka på Varan mottagen. Nu matchas faktura med levererad vara.

(34)

Rest annullerad bockas i och kompletteras med en orsakskod om leverantören meddelat att resterande antal inte kommer att levereras. När restannulleringen är sparad kan inga

ytterligare artiklar tas emot på den specifika orderraden.

Varuretur

Om du vill göra en varuretur gör du detta utanför Agresso. Kontakta leverantören.

Noll leverans?? Hur hanteras detta om det tar tid?

Saknad varumottagning

Du får ett meddelande i Mina uppgifter om fakturan inkommit men ingen registrering av varumottagning är gjord.

Observera att du måste registrera varumottagningen via Mina uppgifter och inte i ordninarie länk i Inköp

(35)

Beställning/Varukorg- Rekvisition-

Attest-Order Leverantör

-Varumottagning-Matchning av faktura

Handbok – E-handel

Karolinska institutet, 2014-04

Projekt: Process och IT-stöd för e-beställningar

(36)

8 Attest av rekvisition

Attest av rekvisition skall ske utifrån av KI beslutad delegationsordning och inom givna beloppsgränser.

Attestera

Har rekvisitionsraderna konterats på olika sätt sänds de olika raderna till respektive attestant.

Attestanten får information om de rekvisitioner som ska attesteras i sin uppgiftslista eller via mejl. Genom att klicka på Mina uppgifter får du upp den aktuella rekvisitionen i

Normalläge. Du kan välja att Attestera eller Avvisa rekvisitionen med åtgärdsknapparna högst upp.

Följande information finns:

• Verifikationstext: Möjlighet att ange kompletterande information som följer med till huvudboken. Informationen som anges här är även tillgänglig i varumottagning samt attest av inköpsfaktura.

• Logg arbetsflöde: Här syns vad som har skett tidigare i attestflödet. Om någon har skrivit in en kommentar syns den här.

• Rekvisitionsdetaljer: Visar vilka artiklar som beställts, antal och pris. Längst till höger på raderna syns kontering av raden.

• Varningsinfo : Om denna symbol visas, för muspekaren över varningstriangeln för att visa info om artikeln.

o Ej avtalad artikel - indikerar att artikelns pris inte är avtalat.

o Extern webbshop - indikerar att artikeln kommer från extern webbshop och innebär att artikeln och priset inte godkänts på förhand och att eventuell kod för rangordning saknas.

(37)

o Avsteg från rangordning – Om artikeln är rangordnad men inte är

förstahandsval. Klicka på Orsak avsteg rangordning som ger en förklaring till avsteget.

• Kontering: Detta fält visar konteringen för den aktiva rekvisitionsraden.

Gör följande för att attestera rekvisitionen:

• Kontrollera rekvisitionsraderna samt konteringen.

• Konteringen kan ändras vid behov. Aktivera raden i rekvisitionsdetaljer som ska ändras genom att klicka någonstans på raden (som blir grön). I konteringsfältet visas då konteringen för den aktiva rekvisitionsraden och man har möjlighet att ändra dessa värden.

• Om du är nöjd med kontering och vill attestera rekvisitionen, klicka på knappen

”Attestera”. Då går beställningen vidare i flödet.

• Du kan också välja olika åtgärder för olika rader eller dela upp konteringen.

Avancerat läge

Om du väljer Avancerat läge kan du byta projekt, dela projekt eller avvisa enskilda rader av rekvisitionen.

Avvisa enskild rad

Välj ”Till avancerat läge” i huvudmenyn:

Avancerat läge:

Markera aktuell rekvisitionsrad och klicka på korrekt åtgärdskod.

Markera sedan nästa rad och upprepa rutinen.

(38)

När du är färdig, klicka på ”Spara”. Beställningen går nu vidare i flödet.

Dela upp kontering på en rad

Om du vill dela upp konteringen: Välj ”Till avancerat läge” i huvudmenyn:

Gå till Kontering och markera aktuell rad. Klicka på Dela upp raden:

Kontera den extra raden enligt önskemål och fördela beloppet enligt önskemål.

När du är färdig, markera alla rekvisitionsrader och klicka på knappen Attestera.

När du trycker på Spara går beställningen vidare i flödet:

Var attesterar man, i rekdetalj eller kontering??

(39)

Inköpsorder skapas och skickas till leverantör

När rekvisitionen är färdigattesterad skapas en Inköpsorder som automatiskt tilldelas ett ordernummer. Sedan skickas inköpsordern iväg till leverantören. Ordern skickas som en elektronisk fil eller som ett PDF-dokument via mail beroende på avtal med leverantör.

Du kan se vilket ordernummer din beställning har fått under Mina beställningar eller Alla beställningar i menyn. Observera att en rekvisition kan bli flera inköpsorder, t.ex. om rekvisitionen innehåller artiklar från olika leverantörer eller om alla rader inte attesteras vid samma tillfälle.

9 Ordersvar

Det finns möjlighet att ta emot ordersvar i AGRESSO. Dock är det inte alla leverantörer som som gör det. Vissa leverantörer skickar ordersvar elektroniskt. I så fall hittar du ordersvaret under Mina beställningar eller Alla beställningar i menyn. I vissa fall kan

Möjliga svar från leverantören är:

• Mottaget: Leverantörens system har tagit emot ordern.

• Accepterat: Leverantören bekräftar att man accepterar ordern som den är.

• Accepterat med ändringar: Leverantören bekräftar att man accepterar ordern, men med angiven ändring (ändrat leveransdatum, kvantitet etc.) i aktuella kolumner. Vilka ändringar leverantören får göra står i affärsavtalet eller rutinbeskrivning.

• Avvisat: Leverantören avvisar ordern.

• Leveransaviserad: Leverantören har skickat en leveransavisering (elektronisk följesedel).

(40)

10 Rapporter

I Agresso kan du i Huvudmenyn- Rapporter- E-handel, hitta svar på frågor om var din rekvisition befinner sig i flödet. Om den den är attesterad och fått ett ordernummer samt om den är varumottagen.

Alla rekvisitioner

Rapporter- Globala rapporter-E-handel- Alla rekvisitioner

I mappen Alla Rekvisitioner kan du se var din rekvisition befinner sig i flödet.

Sök upp din rekvisiton och klicka i kolumnen ”Status arbetsflöde”

(41)

Ett nytt fönster öppnas och du kan se var i flödet din rekvisitionen befinner sig.

Mina beställningar

Rapporter- Globala rapporter-E-handel- Mina beställningar

(42)
(43)

Bifoga ett dokument till en faktura

Tänk på att alltid bifoga nödvändiga dokument till fakturan. Det är obligatoriskt vid

exempelvis vid representation och resor. När ett dokument är bifogat till din faktura indikeras det genom att ikonen för Dokumentarkivet är gulmarkerad.

För att bifoga dokument, t ex deltagarlista som avser representation, till en faktura – gör så här:

1. Öppna en faktura i Avancerat eller Normalt läge.

2. Klicka på ikonen Dokument placerad längst upp till vänster i bilden.

3. Fönstret Dokumentarkiv öppnar sig.

4. Viktigt! Markera mappen "Bilaga till leverantörsfaktura" enligt nedan.

5. Klicka sedan på Lägg till befintligt dokument så öppnar sig ett nytt fönster.

6. Klicka på knappen Bläddra/Browse och leta fram det dokument som ska bifogas fakturan.

(44)

7. När du har hittat dokumentet dubbelklickar du på det, eller på Open/Öppna.

8. Tillbaka i fönstret Nytt dokument behöver man nu bara klicka på OK nere till vänster så är bilagan knuten till fakturan/verifikatet.

9. Du hamnar nu åter i Dokumentarkiv och här är nu även mappen Bilaga till faktura markerad med en grön bock vilket indikerar att mappen innehåller ett dokument.

10. Stäng fönstret för att komma tillbaka.

Resultatet av periodiseringen visas inte i registreringsbilden utan sker först i samband med att

References

Related documents

Markera Resultat på kurs, då blir fältet för resultatet blir aktivt Klicka på knappen Åtgärder längst ut till höger på resultatraden Välja Ta bort attesterat

Om man upptäcker att ett resultat som har statusen klarmarkerat har blivit felaktigt inlagt i Ladok så kan man som administratör ändra eller ta bort resultatet innan examinator

Decisions and attitudes regarding participation and proxy in clinical trials among patients with impaired cognitive function..

Coverage, reporting degree and design of the Swedish quality registry for patients born with cleft lip and/or palate.. BMC Health

Scandcleft Project, Trial 1: Comparison of Speech Outcome in Relation to Timing of Hard Palate Closure in 5-Year-Olds With UCLP.. Persson A, Miniscalco C, Lohmander A,

Detta beslut medför för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att nämnden tillfälligt tar bort avgiften kopplade till serveringstillstånd för uteserveringar..

När du sparar kommer du tillbaka till den vanliga rutan för insatser. Tryck på plustecknet

Ett förslag har inkommit att de delar som idag är 60-sträcka i anslutning till Finningerondellen ändras till 40 km/h så att det blir ett sammanhållet stråk med 40 km/h