SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A
SammanträdesdatumSocialnämnden
2014-09-24 Blad 1 (3)Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00-15.00
Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande
Inga-Brith Nilsson (C) Bengt Mickelsson (S) Åsa Gjersvold (S) Ivar Bergqvist (S) Inga-Maj Persson (S) Mona Olofsson (V) Åse Ehnberg (M) Gunnar Nord (C)
Elmer Andersson (S), tjänstgörande ersättare Carina Andersson (S), tjänstgörande ersättare Per Hedström (V), tjänstgörande ersättare Herman Holmqvist (M), tjänstgörande ersättare
Övriga Annika Stedt, sekreterare
närvarande Berit Nordkvist, administratör
Anders Bergman, miljö- och byggchef
Utses att justera Herman Holmquist
Justeringens Kommunhuset, vård- och socialförvaltningen, 2014-09-24
plats och tid
Underskrifter Sekreterare ... Paragraferna 99
Annika Stedt
Ordförande ...
Karin Näsmark
Justerare ...
Herman Holmquist
ANSLAG/BEVIS A
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ Socialnämnden § 99
Sammanträdesdatum 2014-09-24
Datum då anslag 2014-09-24 Datum då anslag 2014-10-16
sätts upp tas ned
Förvaringsplats Vård- och socialförvaltningen
för protokollet
Underskrift ...
Annika Stedt
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A
SammanträdesdatumSocialnämnden
2014-09-24 Blad 1 (14)Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00-15.00
Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande
Inga-Brith Nilsson (C) Bengt Mickelsson (S) Åsa Gjersvold (S) Ivar Bergqvist (S) Inga-Maj Persson (S) Mona Olofsson (V) Åse Ehnberg (M) Gunnar Nord (C)
Elmer Andersson (S), tjänstgörande ersättare Carina Andersson (S), tjänstgörande ersättare Per Hedström (V), tjänstgörande ersättare Herman Holmquist (M), tjänstgörande ersättare
Övriga Annika Stedt, sekreterare
närvarande Berit Nordkvist, administratör
Monica Lundgren, socialchef, §§ 100-102, § 105 och § 108 Lena Norrman, 1:e socialsekreterare, §§ 103-104
Utses att justera Herman Holmquist
Justeringens Kommunhuset, vård- och socialförvaltningen, 2014-10-06
plats och tid
Underskrifter Sekreterare ... Paragraferna 100-111
Annika Stedt
Ordförande ...
Karin Näsmark
Justerare ...
Herman Holmquist
ANSLAG/BEVIS A
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ Socialnämnden §§ 100-111
Sammanträdesdatum 2014-09-24
Datum då anslag 2014-10-06 Datum då anslag 2014-10-28
sätts upp tas ned
Förvaringsplats Vård- och socialförvaltningen
för protokollet
Underskrift ...
Annika Stedt
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr
Socialnämnden
2014-09-24 2
§ 99
Dnr 2014.181 702Ansökan om stadigvarande tillstånd att servera alkohol- drycker till allmänheten
Ahmet Sekersöz, med organisationsnummer 790701-7615, ansöker den 8 augusti 2014 om stadigvarande tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten vid Hörnet Restaurang & bar. Servering av- ses ske året runt i serveringslokal under tiden kl 11.00 – 02.00 och på ute- servering under tiden kl 11:00 - 01.00.
Remisser
Efter att fullständiga ansökningshandlingar inkommit har ansökan remit- terats till Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och Räddningstjänsten. Information om ventilation och livsmedelsanläggning har hämtats ur Miljö- och byggavdelningens objektregister.
Förslag till beslut
1. Socialnämndens föreslås besluta att Ahmet Sekersöz beviljas stadigva- rande tillstånd att servera starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker till allmänheten vid Hörnet Restaurang & bar.
2. Serveringen avses ske året runt i restaurang under tiden klockan 11.00-02.00 och uteservering under tiden klockan 11.00-01.00.
3. Beslutet justeras omedelbart.
Yrkande
Ordföranden föreslår att socialnämnden beslutar enligt förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
1. Ahmet Sekersöz beviljas stadigvarande tillstånd att servera starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker till allmänheten vid Hörnet Restaurang & bar.
2. Serveringen avses ske året runt i restaurang under tiden klockan 11.00-02.00 och uteservering under tiden klockan 11.00-01.00 3. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
_____
Justering (sign)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr
Socialnämnden
2014-09-24 3
§ 99
(forts.)Beslutsexpediering Sökande
Miljö- och Byggavdelningen
Justering (sign)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr
Socialnämnden
2014-09-24 2
§ 100
Godkännande av föredragningslista
Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan.
_____
Justering (sign)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr
Socialnämnden
2014-09-24 3§ 101
Dnr 2013.73 700Verksamhetsprognos augusti 2014
Verksamhetsprognos för augusti 2014 redovisas enligt bilaga.
Yrkande
Ordföranden föreslår att socialnämnden begär tilläggsanslag hos kom- munfullmäktige med 17 Mkr för att få bokslut 2014 inom ram, att förtyd- liga i åtgärdsförslag 2 att politiska beslut krävs samt att i övrigt ta del av redovisningen.
Socialnämndens beslut
1. Hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag på 17 Mkr för att få bokslut 2014 inom ram.
2. Förtydliga i åtgärdsförslag 2 att politiska beslut krävs.
3. I övrigt ta del av redovisningen.
_____
Justering (sign)
Beslutsexpediering Kommunfullmäktige
Vård- och socialförvaltningen
VERKSAMHETSPROGNOS
Förvaltning/avdelning:
Verksamhetsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad)
Budget (belopp tkr) Prognos helår (belopp tkr) Nettoavvikelse
Kostnader (inkl Intäkter (inkl Föregående
tilläggsbudget) tilläggsbudget) Nettoram Kostnader Intäkter Netto Prognos helår prognos
A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget
Kräver poli- Besluts-
tiskt beslut nämnd, datum paragraf 1.
2.
3.
4.
C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos
339 897 -18 350
©Strömsunds kommun 201010
Vård- och socialförvaltning
303 778 -17 150 319 440 32 812
B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram
36 119 286 628
Beaktad i
prognos Behandling i
2014
Krävs beslut
IFO: kvinnor, män, flickor och pojkars behov av olika stöd insatser och lagstadgad vård är kommer inte att kunna inrymmas inom tilldelad ram under 2014.
Äldreomsorg: Många enheter redovisar kraftiga förbättringar rent ekonomiskt.
Mindre intäkter av återsökta medel inom IFO än budgeterat.
Äldreomsorgen: Fortsatt utveckling och följsamhet i metodverktyg inom hemtjänst.
Övertalighetsförhandlingar av personal pågår. Schemaläggning skall förbättras . Utjämning av grundbemanning inom SÄBO till 0,6 med 100% vikariemedel för bättre planeringsorganisation.
Ny förvaltning organisation under utredning , ska presenteras på SN i september.
Prognos baserad på redovisning t.o.m:
April Augusti Februari
Oktober
Mars Maj
September November
IFO: Mycket sträng tillämpning av institutionsplaceringar krävs.
KS KF Ja Nej
Ja Nej
KS KF Ja Nej
Ja Nej
KS KF Ja Nej
Ja Nej
KS KF Ja Nej
Ja Nej
Dnr 2013.73-700 Bilaga SN 140924 § 101
VERKSAMHETSPROGNOS DRIFTBUDGET
Förvaltning/avd:
Ändamål Kostnader (belopp i tkr) Intäkter (belopp i tkr) Kommentarer
Budget Prognos Prognostiserat Budget Prognos Prognostiserat Netto- (inkl TA*) helår över/underskott (inkl TA*) helår över/underskott avvikelse
007 Nämnd 800 800
197 Ledn o adm 27 516 24 616 2 900 300 300 3 200
700 Biståndsenhet 2 538 2 288 250 250
711 Bost.s.serv,vuxna 28 388 28 799 -411 559 770 211 -200
713 Dagverksamh LSS 6 610 6 709 -99 70 119 49 -50
Transport 65 852 63 212 2 640 629 1 189 560 3 200
Vård- och socialförvaltning
Högre personalkostnader vägs upp av att vi kunnat återsöka kostnader för en brukare i ett halvår som ej budgeterats för.
Även lokalkostnaderna är lägre än budgeterat.
Personalkostnaderna går mot ett överskott på ca 1200tkr, ej tillsatta extraresurser och administrativa tjänster. Dessutom finns det poster för oförutsedda händelser i budgeten som inte tagits i anspråk eller fördelats ut till ansvar där behov uppstått.
Lägre lönekostnader än budget
Personal, akt 960 , går mot 550tkr i underskott detta kommer av nyanställningar och omplaceringar som har högre lön än budgeterat men även på högre
vikariekostnader. En analys av respektive ansvar försvåras av att två ansvar delats upp i fyra tills i år och fördelningen av kostnader och budget inte riktigt överensstämmer med varandra. Intäktsökningen kommer av att vi fått fortsätta återsöka kostnader för en brukare för första halvåret, vilket vi ej budgeterat för.
Apr
2014
Aug Febr
Okt
Mars Maj
Sept Nov
Prognos baserad på redovisning t.o.m:
VERKSAMHETSPROGNOS DRIFTBUDGET
Förvaltning/avd:
Ändamål Kostnader (belopp i tkr) Intäkter (belopp i tkr) Kommentarer
Budget Prognos Prognostiserat Budget Prognos Prognostiserat Netto- (inkl TA*) helår över/underskott (inkl TA*) helår över/underskott avvikelse
Vård- och socialförvaltning
Apr
2014
Aug Febr
Okt
Mars Maj
Sept Nov
Prognos baserad på redovisning t.o.m:
Transport 65 852 63 212 2 640 629 1 189 560 3 200
717 Personlig ass 22 911 23 102 -191 17 286 17 277 -9 -200
718 Stödinsatser 7 078 5 978 1 100 1 100
752 Ekonomienhet 16 302 19 470 -3 168 55 373 318 -2 850
- varav utbet försörjn.st 12 000 13 600 -1 600 -1 600
755 Vuxenenhet/ 6 058 13 099 -7 041 475 716 241 -6 800
öppenvård
- varav institutionsvård 1 823 6 835 -5 012 475 687 212 -4 800
756 Familjecentralen 91 91
Transport 118 292 124 952 -6 660 18 445 19 555 1 110 -5 550
Ingen avvikelse mot budget
Kostsamma vårddygn och placeringar i förhållande till tilldelade medel. Ansökan för ersättning extraordinära kostnader perioden 1307-1406 är skickad och blev lägre än budgeterat, statens pott för ersättning har dock ökat från 60 till 80mkr vilket skulle kunna tyda på en ökad
ersättningsprocent men vi räknar förtfarande med 50% i denna prognos.
I dagsläget så har 16st OSA-anställning, aktiviteten går mot ett underskott på 1700tkr. Ändamålets personalbudget kommer inte att förbrukas då en tjänst fram tills nu varit vakant, en tjänst kommer nu att tillsättas med placering AME. Ökade intäkter( akt 819) för glappkostnader ger ett överskott på 370tkr.
Det fortsatta samarbetet med FUF, AF, FK och AME bör leda till en fortsatt minskning av behovet av ekonomiskt bistånd.
Viss osäkerhet inför ompövningar av Försäkringskassan Utifrån hittils kända ansökningar, ingen känd förändring inför höstterminen 2014. 3 tillkommande ansökningar och 3 som slutar.
Ökade kostnader för skyddat boende med i dagsläget ca 1 300tkr samt ett beräknat underskott för kontaktpersoner med ca 800tkr.
VERKSAMHETSPROGNOS DRIFTBUDGET
Förvaltning/avd:
Ändamål Kostnader (belopp i tkr) Intäkter (belopp i tkr) Kommentarer
Budget Prognos Prognostiserat Budget Prognos Prognostiserat Netto- (inkl TA*) helår över/underskott (inkl TA*) helår över/underskott avvikelse
Vård- och socialförvaltning
Apr
2014
Aug Febr
Okt
Mars Maj
Sept Nov
Prognos baserad på redovisning t.o.m:
Transport 118 292 124 952 -6 660 18 445 19 555 1 110 -5 550
757 Barn och familj 7 890 17 280 -9 390 420 1 560 1 140 -8 250
- varav institutionsvård 2 200 10 340 -8 140 420 1 560 1 140 -7 000
759 Familjerätt 727 877 -150 -150
770 Projektmedel
771 Särskilt boende 92 638 94 683 -2 045 9 597 8 942 -655 -2 700
772 Utskrivningsklara
Transport 219 547 237 792 -18 245 28 462 30 057 1 595 -16 650
Kostsamma vårddygn och placeringar i förhållande till tilldelade medel. Sedan Mars har flera nya placeringar tillkommit vilket ger en ökad kostnad på ca2,5mkr i år.
Ökningen har dock avstannat.
Ökade personalkostnder tillföljd av en överanställning för att hinna hantera barnskyddsutredningar inom 4mån (vilket vi idag inte klarar trots lagkrav). Orosanmälningar ökar även i år. Resekostnaderna ökar med ca 300tkr till följd av resor till förvaltningsrätt och besök på individnivå till flickor och pojkar på institutioner.
ca -550tkr i minskade intäkter tillföljd av fler lediga
lägenheter. Fortsatt höga personalkostnader -1 800tkr och korttidssjukfrånvaro, förtidigt att utvärdera effekten av den utökning av tjänster som beslutat och som finansierats genom omfördelning av budget internt. Glädjande är att både Åshamra och Brismarksgården ser ut att klara sin budget och vi jobbar med att utvärdera deras goda resultat för överföring till övriga boende.
Troligen ett fel i kostnadsfördelningen av löner som orsakar underskottet.
Samtliga projekt medel beräknas vara förbrukade vid årets slut.
VERKSAMHETSPROGNOS DRIFTBUDGET
Förvaltning/avd:
Ändamål Kostnader (belopp i tkr) Intäkter (belopp i tkr) Kommentarer
Budget Prognos Prognostiserat Budget Prognos Prognostiserat Netto- (inkl TA*) helår över/underskott (inkl TA*) helår över/underskott avvikelse
Vård- och socialförvaltning
Apr
2014
Aug Febr
Okt
Mars Maj
Sept Nov
Prognos baserad på redovisning t.o.m:
Transport 219 547 237 792 -18 245 28 462 30 057 1 595 -16 650
776 Nattlag 11 349 11 599 -250 -250
778 Trygghetsboende 1 505 1 455 50 50
781 Hemvård 59 261 61 848 -2 587 3 725 4 312 587 -2 000
782 Hemsjukvård 19 375 18 565 810 545 1 085 540 1 350
Transport 311 037 331 259 -20 222 32 732 35 454 2 722 -17 500
Krävs mer analys, ett ansvar går mot underskott på 850tkr och det andra mot ett överskott på 600tkr. Troligen fördelas lönekostnaderna fel mellan nattlag och särskilt boende.
Ingen avikelse mot budget
Utveckling av metodverktyget fortgår och analyseras kontinuerligt. Trots detta gör aktiviteten personal ett underskott på ca -2 600tkr men positiva tendenser finns som inte gett full effekt i siffrorna bla så förbättrar Backe/Rössön sina personalkostnader med 1mkr från förregående år. Även Hammerdal och Nord/östra ser ut att klara sina budgetramar. Nya mindre bilar har till viss del reducerat kostnaderna för leasingbilar men även ett bedömt minskat resande gör att posten visar på ett överskott på ca 450tkr mot budget.
Intäkterna ökar mot budget med ca 500tkr. Låga personalkostnader till följd av ej tillsatta tjänster och låg vikarietillsättning. Även på detta ansvar så går kostnaden för leasingbilar mot ett överskott, ca 350tkr.
VERKSAMHETSPROGNOS DRIFTBUDGET
Förvaltning/avd:
Ändamål Kostnader (belopp i tkr) Intäkter (belopp i tkr) Kommentarer
Budget Prognos Prognostiserat Budget Prognos Prognostiserat Netto- (inkl TA*) helår över/underskott (inkl TA*) helår över/underskott avvikelse
Vård- och socialförvaltning
Apr
2014
Aug Febr
Okt
Mars Maj
Sept Nov
Prognos baserad på redovisning t.o.m:
Transport 311 037 331 259 -20 222 32 732 35 454 2 722 -17 500
785 Kommunrehab 8 403 8 638 -235 80 665 585 350
Summa 319 440 339 897 -20 457 32 812 36 119 3 307 -17 150
* TA=tilläggsanslag/-budget
Lägre lönekostnader än budget delvis pga jobbstartar bidrag från AF, lägre leasingkostnader. Stor osäkerhet kring utfallet av kostnaderna för hjälpmedel pga ny konstruktion för fördelning av kostnader mellan kommun och landsting, beräknad dock vara inom budget.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr
Socialnämnden
2014-09-24 4
§ 102
Dnr 2014.31 700Mål och budget 2015 - information
Information lämnas om vård- och socialförvaltningens arbete med inrikt- ningsmål samt förslag till budget för socialnämndens ansvarsområde 2015.
Inriktningsmål och budget för 2015 kommer att förhandlas med de fack- liga organisationerna. Ärendet kommer att beredas vid arbetsutskottets sammanträde den 8 oktober 2014 och beslut tas av socialnämnden vid sammanträde den 22 oktober 2014.
_____
Justering (sign)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr
Socialnämnden
2014-09-24 5
§ 103
Dnr 2014.182 751Lagändring från 1 oktober 2014 om att barn som bevittnat el- ler varit utsatt för våld ska utredas – information
När socialnämnden får kännedom om att ett barn kan ha utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående eller bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående ska nämnden utan dröjsmål inleda en utredning om barnets behov av stöd och hjälp. Nämnden ska vidare bedöma risken för att barnet kommer att utsättas för eller bevittna ytterli- gare våld.
Information om lagändringen finns i Socialstyrelsens föreskrifter och all- männa råd 2014:4, våld i nära relationer.
_____
Justering (sign)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr
Socialnämnden
2014-09-24 6
§ 104
Dnr 2014.183 750Vård vid SIS-institution – information
Information lämnas om hur ärenden hanteras där beslut tas om vård vid SIS-institution (Statens institutionsstyrelse). SIS-institutioner bedriver in- dividuellt anpassad tvångsvård, via LVU (lagen om vård av unga) LVM (lagen om vård av missbrukare) och verkställer sluten ungdomsvård en- ligt LSU (lagen om sluten ungdomsvård).
När öppna insatser har prövats och inte fungerar så kan ungdomar place- ras på SIS-institution. I samverkan med socialtjänsten ges ungdomar och klienter med allvarliga och omfattande psykosociala problem bättre för- utsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar tillsyn över samtliga SIS-institutioner.
Kommunen skickar ansökan till placeringsenheten vid SIS när aktuellt ärende finns. Kommunen blir sedan anvisad en plats på någon av landets institutioner. Kommunen kan inte påverka var placeringen kommer att anvisas.
_____
Justering (sign)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr
Socialnämnden
2014-09-24 7§ 105
Dnr 2014.167 739Prestationsersättning för att införa arbetssättet ÄBIC, Äldres behov i centrum, i kommunerna
Socialstyrelsen har i projektet Att beskriva behov och insatser med nationellt fackspråk samordnat två regeringsuppdrag åren 2008–2011. Det ena upp- draget ska leda fram till nationell statistik över äldre personers behov samt beslutade och utförda insatser. Det andra uppdraget ska leda fram till en ändamålsenlig och strukturerad vård- och omsorgsdokumentation.
Det finns nu en modell för behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation för att beskriva äldres behov och insatser samt uppföljning av resultat. Prestationsbaserade medel som kan utgå ska syfta till att stödja kommuner i införandet av ÄBIC.
Beredning
AU § 74/2014 Yrkande
Ordföranden föreslår att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
1. Arbetssättet ÄBIC, Äldres behov i centrum, införs i Strömsunds kommun.
2. Ansökan om prestationsbaserat statsbidrag lämnas till Socialstyrelsen.
_____
Beslutsexpediering
Vård- och socialförvaltningen Socialstyrelsen
Justering (sign)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr
Socialnämnden
2014-09-24 8
§ 106
Dnr 2014.182 700Val av personlig ersättare i socialnämndens arbetsutskott intill 31 december 2014 för Marie Gabrielsson (S)
Yrkande
Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att Ivar Bergqvist (S)
utses som personlig ersättare i socialnämndens arbetsutskott intill decem- ber 2014 för Marie Gabrielsson (S).
Socialnämndens beslut
Ivar Bergqvist (S) utses som personlig ersättare i socialnämndens arbets- utskott intill 31 december 2014 för Marie Gabrielsson (S).
_____
Beslutsexpediering Den valde
Löner Kansliet
Justering (sign)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr
Socialnämnden
2014-09-24 9
§ 107
Dnr 2014.183 700Val av personlig ersättare i Tillgänglighetsrådet intill 31 december 2014 efter Margareta Andersson (M)
Yrkande
Ordföranden föreslår att Åse Ehnberg (M) utses som personlig ersättare i tillgänglighetsrådet intill 31 december 2014 efter Margareta Andersson (M).
Socialnämndens beslut
Åse Ehnberg (M) utses som personlig ersättare i tillgänglighetsrådet intill 31 december 2014 efter Margareta Andersson (M).
_____
Beslutsexpediering Tillgänglighetsrådet Den valda
Löner Kansliet
Justering (sign)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr
Socialnämnden
2014-09-24 10
§ 108
Aktuell information
”Peppar, Peppar” - 1 oktober 2014
Säkerhetsdag om seniorers säkerhet genomförs den 1 oktober 2014 kl 10-15 vid Folkets Hus i Strömsund. Arrangör är vård- och socialförvalt- ningen.
Kampanjen ”Ett friskare Sverige” vecka 42
Folkhälsorådet i kommunen kommer att anordna aktiviteter när det gäller fysisk aktivitet och mat. Aktiviteter anordnas runt om i landet.
_____
Justering (sign)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr
Socialnämnden
2014-09-24 11
§ 109
Anmälan av arbetsutskottets delegeringsbeslut enligt sammanträdesprotokoll 11 september 2014
Socialnämndens beslut
Delegeringsbesluten läggs till handlingarna.
_____
Justering (sign)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr
Socialnämnden
2014-09-24 12
§ 110
Beslut enligt socialnämndens delegationslista
Vård- och socialförvaltningens delegationsbeslut för augusti månad 2014 redovisas.
Socialnämndens beslut
Delegeringsbesluten läggs till handlingarna.
_____
Justering (sign)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr
Socialnämnden
2014-09-24 13
§ 111
Delgivningar
Dnr 2014.53 751
1. Beslut från socialnämnden Östersunds kommun den 27 augusti 2014
§ 90 gällande Familjehemscentrum i Jämtlands län.
Dnr 2014.169 742
2. Miljö- och Byggavdelningens kontrollrapport från livsmedelsinspekt- ion vid Brismarksgården Hoting den 16 juni 2014.
3. Datainspektionens meddelande den 18 augusti 2014 gällande fortsatta otydligheter i förslag till ny PSI-lag (lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen)
4. KommunLex meddelande den 2 september 2014 gällande erbjudande av kursen Nya dokumentationsföreskrifter från 1 januari 2015 – så på- verkas socialtjänsten och LSS.
5. Kommunfullmäktiges beslut den 10 september 2014 § 85 gällande av- sägelse från Ingegerd Bodevärn Henriksson(S) av uppdraget som le- damot i socialnämnden.
6. Kommunfullmäktiges beslut den 10 september 2014 § 86 gällande val av ledamot i socialnämnden för tiden intill den 31 december 2014 efter Ingegerd Bodevärn Henriksson (S).
7. Kommunfullmäktiges beslut den 10 september 2014 § 87 gällande val av ersättare i socialnämnden för tiden intill den 31 december 2014 efter Ivar Bergqvist (S).
8. Kommunfullmäktiges beslut den 10 september 2014 § 83 gällande val av ledamot i socialnämnden för tiden intill den 31 december 2014 efter Björn Bloom (S).
9. Kommunfullmäktiges beslut den 10 september 2014 § 84 gällande val av ersättare i socialnämnden för tiden intill den 31 december 2014 efter Inga-Maj Persson (S).
Justering (sign)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr
Socialnämnden
2014-09-24 14
§ 111
(forts.)Socialnämndens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
_____
Justering (sign)