• No results found

Övrig fritidsverksamhet

In document Protokoll BIN 2010-02-23 §§ 9-21 (Page 73-79)

Bidrag till föreningars ungdoms- och fritidsverksamhet Viss turistverksamhet

Tkr och löpande priser

Text 2009 2008 2007

DRIFTREDOVISNING

Verksamhetens intäkter 11 0 0

Verksamhetens kostnader -2 237 -2 491 -2 024

Nettokostnader -2 226 -2 491 -2 024

Budgetanslag 2 335 2 587 2 151

Viktiga händelser

Ledarutbildningsbidraget som funnits under lång tid, men som inte utnyttjats i någon högre grad de senaste åren, togs bort 2009 som en besparingsåtgärd.

Från och med 2009 rapporterar alla idrottsföreningar in sina sammankomster till det statliga LOK-stödet via nätet och Idrotten Online.

Sedan 2008 har föreningar med ungdomsverksamhet erbjudits att delta i arbetet Säker & Trygg förening som är en kvalitetsmärkning där målet är bättre hälsa, minskad skadefrekvens, ökad sä-kerhet och trygghet i föreningslivet. Som en del i detta arbete har föreningarna erbjudits att kost-nadsfritt delta i utbildningar i Hjärt-Lungräddning för barn. De första tre föreningarna certifiera-des som Trygg & Säker förening på Nationaldagen 2009.

Antalet ungdomsmedlemmar i föreningarna har under de senaste åren sjunkit och redovisade sammankomster i föreningarna har också minskat. Några föreningar har lagt ner sin verksamhet och några föreningar har slagits ihop. Glädjande nog startas det också nya föreningar. Under året har t ex en politisk ungdomsförening, en kulturförening och en tyngdlyftarförening startats upp.

Mål och måluppfyllelse

Effektmål

Följande mål är antagna i verksamhetsplanen:

Normer och värden

• Barn och ungdomar känner sig välkomna till föreningarnas verksamheter.

Måluppfyllelse: Barn- och ungdomsverksamhet är prioriterad, omfattande och av god

kvalité i de flesta föreningar och organisationer.

Utveckling och lärande/kunskaper

• Alla barn och ungdomar anser att det finns ett rikt utbud av fritidsaktiviteter i kom-munen.

Måluppfyllelse: Utbudet av föreningarnas olika verksamheter är stort och tillgodoser de flesta. I år startade också en politisk ungdomsförening. Verksamhet inom olika issporter

finns tyvärr inte än.

Ansvar och inflytande

• Barn och ungdomar har inflytande i föreningslivet.

Måluppfyllelse: Föreningsdemokrati är en viktig del i allt föreningsarbete. Behandlas på olika sätt i de flesta ledar- och styrelseutbildningar.

Samverkan

• Det finns ett samarbete mellan skola och föreningsliv.

Måluppfyllelse: Genom omfattande sportlovs- och höstlovsprogram erbjuder förenings-livet och studieförbunden barn och ungdomar att pröva på och delta i många olika aktivi-teter. SISU samverkar med skolorna via Idrottslyftet med målsättningen att få fler ung-domar att röra på sig mer och bli mer idrottsinstresserade. Under 2009 har Riksidrotts-förbundet, genom Västergötlands Idrottsförbund och SISU slussat ut 600 000 kr till före-ningar i Vara kommun för olika projekt inom Idrottslyftet. Många föreföre-ningars verksam-heter utövas i skolornas gymnastik, idrotts- och simhallar.

Kvalitet och prestationer

Nyckeltal

2009 2008 2007

Antal aktiviteter i ungdomsföreningar

idrottsföreningar 10 391 11 127 13 210

övriga föreningar 1 710 1 363 1 537

Bidrag (tkr)

Grundbidrag 126 132 127,9

Ledarutvecklingsbidrag 0 34,9 19,9

Lokalt aktivitetsstöd 508 524 621,6

Driftsbidrag anläggn 747 732 713,8

Driftsbidrag samling 295 328 331,2

Bibliotek

Huvudbibliotek i Vara, filialbibliotek i Kvänum, Vedum och Levene

Föreningsdrivna bokstationer i Tråvad och Helås Utställningsverksamhet

I bibliotekets lokaler finns även konsumentsekreterare

Tkr och löpande priser

Text 2009 2008 2007

DRIFTREDOVISNING

Verksamhetens intäkter 754 563 674

Verksamhetens kostnader -9 703 -9 016 -8 888

Nettokostnader -8 948 -8 453 -8 214

Budgetanslag 8 926 8 368 8 212

Personalkostnad bibliotek 45%

Viktiga händelser

Året har präglats av debatten kring centrala biblioteksfrågor såsom uppdragets innehåll och resur-ser främst i form av lokaler och lokalers situation i samhället. Verksamheten vid bokcaféet i Le-vene har visserligen inte kunnat fungera för skolans ändamål men har istället nått nya grupper som aldrig använt biblioteket förut, vilket får ses som en kulturpolitisk vinst.

Utställningshallen har under året kommit ifatt planeringen som i stora stycken rycktes sönder under föregående års planering av utflyttning till annan lokal. Utställningsverksamheten fungerar som inköpskanal för bildningsnämndens konstkommitté. Konstföreningens verksamhet domine-rar men all övrig tid har bokats in av andra intressenter; merparten konstnärer från andra orter.

Filmuthyrning för vuxna har i praktiken lagts ner p.g.a. bristande resurser. Under året har lån av musik erbjudits via internet som komplettering till den blygsamma samling på CD som finns i lokalen. Efter en flygande start har utlåningen stabiliserats på en ganska måttlig nivå, möjligen som en effekt av etableringen av nya tjänster på internet som vänder sig direkt till allmänheten.

Pers.kostn.andel

45%

Arrangemang såsom Barnens lördag och författaraftnar (tillsammans med konserthuset) har varit mycket välbesökta. Utställningshallen är populär och uppbokad ca 1,5 år i förväg. Samarbetet med Lärcentrum har varit mycket givande för båda parter. Lokalerna utnyttjas nu till bristnings-gränsen.

Vara folkbiblioteks roll i Partnerskapet LL4S (Life-long Learning for Senior Citizens) inom Grundtvig-programmet i EU har lett till närvaro av sammanlagt tre medarbetare vid årets två projektsammankomster – en i Italien och en i England. Dessutom stärks banden med folkbild-ningen i Vara som också varit med vid dessa tillfällen.

Verksamhetsutvecklingen med internatveckan i Prag har lett framåt mot nya arbetssätt och ett bättre utnyttjande av kompetenser inom nuvarande arbetsgrupp vilket ger en bra grund inför förestående förändringar.

Mål och måluppfyllelse

Effektmål

Följande mål är antagna i verksamhetsplanen:

Normer och värden

• Alla blir bemötta med respekt och lyhördhet.

Måluppfyllelse: Strategier för att garantera sekretess och omsorg om låntagarnas önske-mål finns.

Utveckling och lärande/kunskaper

• Alla brukare känner att de får rätt stöd.

Måluppfyllelse: Kvaliteten följs upp med regelbunden kvalitetskontroll inom ramen för kommunens kvalitetsarbete och dessutom regelbundet genom noteringar av brukarkom-mentarer som följs upp internt.

Ansvar och inflytande

• Brukarna känner ansvar för lånat material.

Måluppfyllelse: Bevakning av låntagarnas åtaganden sker regelbundet i form av påmin-nelser i olika steg.

• Brukarna får komma till tals via fokusgrupper.

Måluppfyllelse: För bästa underlag vid planering av verksamheten anordnas fokusgrup-per när så bedöms möjligt och önskvärt.

• Brukarstyrda inköp

Måluppfyllelse: Merparten av inköp av media baseras på brukarnas förfrågningar enligt en uppgjord rutin där inköp ska vägas samman med ekonomiska faktorer för bästa re-sursutnyttjande. Målet är att alla förfrågningar ska ge ett konkret resultat.

Samverkan

• Alla samarbetspartners känner sig nöjda med biblioteksverksamheten.

Måluppfyllelse: Biblioteken samarbetar med ett stort antal partners.

Tjänstegarantier

• Alla behandlas med respekt och lyhördhet inför personliga behov och önskemål och att den personliga integriteten skyddas enligt sekretess- och datalagstiftning.

• Expediering av privatpersons bokförfrågan ska påbörjas inom tre normala arbetsdagar.

• Alla kommunens barn inbjuds till ett introduktionsbesök med sin grupp under det år de går i förskoleklass i Vara kommun. Alla barn som besöker oss på detta vis erbjuds, via kontakt med hemmet förmedlad av skolan, lånekort som gäller vid kommunens folkbibliotek.

• Alla som har behov och vill ska erbjudas att använda huvudbibliotekets speciella utrust-ning för läshjälp. När läs- och skrivtekniker finns på plats garanteras handledutrust-ning i hur man använder utrustningen.

• Ett mediebestånd som är allsidigt och överensstämmer med grundläggande demokratiska värderingar.

Måluppfyllelse

Läs- och skrivtekniker finns inte tillgänglig.

Mediebeståndet erbjuder inte längre ny film för vuxna.

Kvalitet och prestationer

Nyckeltal

2009 2008 2007

Öppettim fasta, per vecka 93,5 91 101

Medialån totalt 92 500 93 000 95 700

Medialån per invånare 5,9 5,8 6,0

Kostnad per utlåning 96,73 90,89 85,83

Antal besökande skolbarn/skolklasser 844 892 877

Antal talbokslån 1 586 1 216 1 583

Antal videolån 764 918 1097

Användning av datorerna, procentuell nyttjan-degrad

50 42 42

Utställningslokalen beläggning 95% 100% 100%

Antal utställningar i egen regi 6 8 5

Antal utställningar i annans regi 9 11 12

Kostnad kr/invånare i kommunen 567 531 513

In document Protokoll BIN 2010-02-23 §§ 9-21 (Page 73-79)

Related documents