• No results found

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) Gymnasienämnden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) Gymnasienämnden"

Copied!
18
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Plats och tid

Beslutande Övriga deltagande

Utses att justera Paragrafer 76 - 82

Underskrifter

……….. ………

/Bertil Almgren, ordförande/ /Siv Johansson, sekreterare/

………..

/Ulrika Larsson, protokollsjusterare/

BEVIS OM ANSLAG

Justering av gymnasienämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter

2007-06-18 2007-06-25 2007-07-19 Förvaringsplats för protokollet Gymnasiekontoret, Laboratorgränd 5

Underskrift ……….

Gymnasiekontoret Laboratorgränd 5, kl 13.00 – 17.00

Ulrika Larsson, ers Helena Lindahl Bertil Almgren, ordf

Marlene Degerman, kl 15.30-17.00 Ulrika Larsson

Heléna Lindahl Andreas Löwenhöök Britt-Marie Nyhlén Lilian Parbring

Kenneth Vidmark, vice ordf

Gurli Rehnfors, tjg ers för Joakim Dahlgren Carina Sundbom, tjg ers för Stina Engström Anders Svedjevik, tjg ers för Ingemar Vikström Ersättare

Maalin Wikström

Jan Midlert, gymnasiechef Siv Johansson, sekreterare

Bo Carlsson, SACO, kl 15.30–17.00

Örjan Lejdahl, Lärarförbundet, kl 15.30–17.00

(2)

Samuel Lundqvist, Ekonomiavd KLK

GyN § 76 Dnr 2007.171 630

Budget, verksamhetsplan och styrkort för gymnasienämndens verksamheter 2008

Gymnasiekontoret har utarbetat underlag för budget 2008 enligt anvisningar från kommunledningskontoret. Materialet består av:

• En beskrivande text begränsad till två sidor

• Gymnasienämndens verksamhetsidé

• Gymnasienämndens styrkort med mål och mått

• Budget 2008 och plan 2009 och 2010 i siffror

• Redovisning av taxor och avgifter

Budgetramen i korthet:

* Kostnader för löne- och prisökningar kompenseras med 10,2 miljoner

* Kostnaden för demografiska förändringar, i gymnasienämndens fall ökat an- tal gymnasieelever kompenseras med 6,7 miljoner

* Täckning ges för ökade kostnader för städavtal 1,4 miljoner

* Hänsyn har tagits till minskat statbidrag för vuxenutbildning - 4,7 miljoner

* Kostnaden för ökat antal elever i friskolor har inte räknats in - 7 miljoner Begränsningen till två sidor i textmaterialet innebär att framställningen kon- centreras kraftigt. Gymnasiekontorets bedömning är att trots den ramökning som föreslås innebär förslaget en allvarlig belastning på verksamheterna.

Kostnadsökningarna beräknas överstiga de tilldelade medlen med fem miljoner kronor. Orsaken till detta är att ramökningen inte tar hänsyn till de ekonomiska effekter som ökat elevantal i friskolor innebär. Texten innehåller beskrivningar av behov i verksamheterna och redogörelse för effekter av den föreslagna ramen.

Gymnasiekontoret föreslår att nämnden äskar en utökad ram med fem miljoner kronor för år 2008. Motiv för äskandet är att undvika oönskade effekter på personaltätheten och undervisningen. Även med ett tillskott på fem miljoner kronor krävs effektiviseringar för att angelägna utvecklingsinsatser ska kunna genomföras.

Förslaget till verksamhetsidé har justerats något i förhållande till 2006 och 2007.

Styrkortet har vidareutvecklats genom att det innehåller såväl mål som mått. Mål för arbetssätt/processer har hämtats ur de nationella målen för skolan och

återfinns under perspektivet medborgare/kund.

Gymnasiekontoret har identifierat ett antal angelägna utvecklingsområden som bör bearbetas för att ge en bättre kvalitet i verksamheterna.

(3)

GyN § 76 forts

• analyser och förbättring av verksamhetsresultat

• metoder för stöd till elever

• utveckling av college och lärlingsutbildning

• yrkesutbildning för vuxna

• utökat samarbete med arbetslivet

• möjligheter till forskning om skolan

• handledarutbildning

• kompetensutveckling genom lärarlyftet med mera

Samtliga insatser kräver resurser. Enbart Lärarlyftet beräknas innebära en kostnad för gymnasienämnden på en halv miljon kronor.

Taxor och avgifter har justerats marginellt. Gymnasiekontoret föreslår en höjning av måltidspriset vid Skeriarestaurangen med 40 kronor för 10-korten.

För investeringar äskas en ram omfattande fyra miljoner kronor. Flera av de yrkesförberedande utbildningarna har stora behov av investeringar. Osäkerhet om skolstruktur i framtiden innebär återhållsamhet i investeringar. Förändringarna i skolstruktur kommer att pågå under en lång följd av år och det finns inga motiv att helt upphöra med investeringar.

(4)

GyN § 76 forts

Budget, verksamhetsplan och styrkort för gymnasienämndens verksamheter 2008

Nuläge, verksamhetsbeskrivning 2007

Gymnasieskola och vuxenutbildning får positiva omdömen i medborgarenkäten och visar erkänt bra utbildningsresultat. Gymnasiekontorets ekonomi har under de senaste åren blivit allt mer ansträngd då tidigare överskott från Vux-

enutbildningen har förbrukats. För 2007 prognostiseras ett negativt resultat på 4,5 miljoner kronor. Ökningar i elevtal, andel gymnasieelever i friskolor, intresse för resurskrävande yrkesutbildningar, flyktingundervisning och minskat statsbidrag till vuxenutbildning orsakar det försämrade ekonomiska resultatet. Dessa

förutsättningar kvarstår under den kommande planeringsperioden.

Utvecklingstendenser, omvärldsförändringar och väsentliga förändringar i förutsättningar mellan 2007 och 2008

* Elevantalet ökar

* Antalet yngre flyktingar ökar och statlig finansiering minskar

* Flyktingmottagningen av vuxna fortsätter att ligga på en hög nivå

* Gymnasiesärskolans elevantal ökar i likhet med gymnasieskolans.

* Statsbidraget till Vuxenutbildningen minskas och yrkesutbildning betonas

* Kvalificerad yrkesutbildning genomförs av Vuxenutbildningen

* Lärarlyftet förutsätter delfinansiering av kommunen 7000-8000/månad per lärare som får möjlighet att studera på heltid

* Lärlingsutbildning, ny struktur med osäkra ekonomiska effekter

* Nya rekommendationer från Socialstyrelsen påverkar skolmåltiderna Det stora ekonomiska problemet för gymnasienämndens ekonomi och verk- samheter är det ökade antalet elever som genomför gymnasieutbildningen i friskolor. Utbetalningarna till friskolor fortsätter att ökat kraftigt. Intäkterna från andra kommuner minskar. Sedan år 2000 har resultatet för intäkter och avgifter för utbildning hos annan huvudman förändrats från fjorton miljoner kronor i överskott till mer än åtta miljoner kronor i underskott.

Verksamhet 2008, budgetramar och konsekvenser av dessa

Kostnadsökningarna för 2008 beräknas överstiga tilldelad ram med cirka fem miljoner kronor. Löne- och prisökningar samt ökat elevtal kan hanteras inom ramen. Ökade kostnader för elever i friskolor gör att ramen överskrids. Effek- tiviseringar inom personalområdet för att möta den ekonomiska ramen motsvarar 15 årstjänster. De åtgärder som krävs för anpassning till ramen påverkar

medborgare/kunder. Elever i gymnasieskola och vuxenutbildning kommer som en konsekvens att möta ett minskat utbildningsutbud och en minskad perso- naltäthet. Utbildningar som elever har rätt att söka kan utgå ur det lokala utbudet.

(5)

GyN § 76 forts

Gymnasiekontorets bedömning är att effekterna av de föreslagna ramarna är så dramatiska att det är motiverat att äska ytterligare medel för nämndens verk- samheter. Kraven på effektiviseringar innebär att mål inom de olika perspektiven medborgare/kund, utveckling/tillväxt och medarbetare kommer i konflikt med ekonomin. Konsekvenser blir också att angelägna utvecklingsarbeten som ger förutsättningar för resultatförbättring och ökad attraktivitet/nöjda medborgare måste prioriteras bort. Gymnasienämnden har identifierat ett antal ut-

vecklingsområden som kan bidra till väsentliga resultatförbättringar.

Det är angeläget att undvika att effektiviseringar leder till minskad personal- täthet. Förhållandet till de nationella utbildningsuppdragen måste allvarligt be- aktas. Elevernas garanterade undervisningstid enligt skollagen får inte under- skridas. Elever med behov av stöd har rätt till insatser. Kravet på undervis- ningstid riskerar att komma i konflikt med behovet av stödresurser till elever.

Möjligheterna att krympa kursutbudet inom program och inriktningar har be- gränsningar då vissa valbara kurser är obligatoriska. Det ska också noteras att den nationella målsättningen för individuella valet är att eleverna ska kunna välja fritt mellan bredd- och fördjupningskurser.

Utbildningsutbudets bredd och ambitionerna i verksamheterna att möta alla elever på ett bra sätt gör att det är nödvändigt att bevaka personalresurserna.

Konsekvensen av att prioritera personalanslagen blir att frivilliga åtaganden för kommunen prioriteras lägre, till exempel gymnasial utbildning för vuxna, förstärkt yrkesutbildning, kompetensutveckling för lärare och forskarutbildning för lärare.

Produktiviteten, andel nöjda elever med bra resultat, blir svår att upprätthålla i och med kravet på effektiviseringar. En sannolik och rimlig konsekvens av

minskad personaltäthet blir att resultatnivån förändras. Utbildningsresultat som är bättre än för jämförbara kommuner kan då inte längre förväntas. Att nå målen höjd utbildningsnivå och minskad sjukfrånvaro blir svårare att nå och måste för gymnasienämndens del anpassas till de ekonomiska förutsättningar som ges.

Verksamheterna är personalintensiva och alla de mål som sätts inom alla perspektiv kommer att påverka medarbetarna. Minskad personalstyrka blir en konsekvens inom alla områden. Detta leder i sin tur till påfrestningar i ar- betsmiljön och därmed sämre förutsättningar att nå målen i övrigt.

Tillkommande friskoleetableringar belastar budgeten för 2008 och ger kraftigt ökad påverkan under 2009 och 2010. Etableringarna ger kostnadsökningar i och med att motsvarande besparingar inte kan genomföras i de kommunala

verksamheterna. Kostnadsökningen beräknas till sju miljoner kronor 2008 och

(6)

GyN § 76 forts

sju miljoner kronor 2009. Efter 2009 är prognosen osäker eftersom nya aktörer kan tillkomma.

Om det minskade statsbidraget till vuxenutbildning får fullt genomslag minskar antalet platser i vuxenutbildningen kraftigt. Ökningen av antalet kommun- placerade elever som studerar Svenska för invandrare belastar vuxenutbild- ningens ekonomi. Gymnasiekontorets bedömning är att vuxenutbildningen bör tillföras medel för ökad SFI-undervisning när flyktingmottagandet ökar.

Det finns ett konstant och relativt omfattande investeringsbehov under de kommande åren. Gymnasiekontorets bedömning är att investeringarna måste begränsas kraftigt för att kapitalkostnaderna ska kunna hanteras inom budget- ramen de närmaste åren. Osäkerheten kring kommande skolstruktur och ut- bildningsuppdrag gör att investeringar begränsas på kort sikt.

Förslag till beslut

att översända budgetmaterialet med text, verksamhetsidé, styrkort, redovisning av taxor och avgifter samt siffermaterial till kommunstyrelsen

att äska fem miljoner kronor utöver ramen för verksamheten i gymnasieskola och vuxenutbildning 2008.

Vid gymnasienämndens sammanträde 2007-06-18 föreligger två förslag:

dels Bertil Almgrens förslag

att fastställa styrkortet enligt förslag dels Kenneth Vidmarks förslag

att punkt 4.3 i styrkortet stryks med texten ”Minst en lärare får möjlighet att forska inom ramen för sin tjänst”.

Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att gymnasienämn- den beslutar enligt Almgrens förslag.

Votering begärs.

Ja-röst för bifall till Bertil Almgrens förslag.

Nej-röst till Kenneth Vidmarks förslag.

(7)

GyN § 76 forts

Med åtta ja-röster (Almgren, Degerman, Larsson, Lindahl, Nyhlén, Parbring, Rehnfors och Svedjevik) för Almgrens förslag och tre nej-röster (Löwenhöök, Vidmark och Sundbom) för Vidmarks förslag finner ordföranden att

gymnasienämnden beslutar enligt Almgrens förslag.

Gymnasienämnden beslutar

att översända budgetmaterialet med text, verksamhetsidé, styrkort, redovisning av taxor och avgifter samt siffermaterial till kommunstyrelsen,

att äska fem miljoner kronor utöver ramen för verksamheten i gymnasieskola och vuxenutbildning 2008 samt

att gymnasiekontoret återkommer till gymnasienämnden med en plan för information, genomförande och uppföljning av styrkorten.

Kenneth Vidmark (kd), Carina Sundbom (c) och Andreas Löwenhöök (m) lämnar skriftlig reservation med anledning av gymnasienämndens beslut om styrkort.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

_____

(8)

GyN § 77

Au GyN § 36 Dnr 2007.126 629

Förslag till Ungdomshälsa i Skellefteå

Gymnasiekontoret har deltagit i ett samarbete mellan kommunen och landstinget där målet har varit att etablera en Ungdomshälsa i Skellefteå.

Resultat av arbetet och förslag till mål, organisation, finansiering med mera redo- visas. Gymnasiekontoret ser positivt på förslaget och bedömer att ungdomshälsan kan få en positiv betydelse för ungdomars livsmiljö i Skellefteå. Ungdomshälsan har också förutsättningar att ge positiva effekter för arbetet i skolan och då inte enbart för skolhälsovården.

Gymnasiekontoret står inte bakom förslaget att avsätta 75 % av en tjänst för ar- bete med ungdomshälsan. Utgångspunkten i de diskussioner som förts har varit att gymnasiekontoret ska finansiera 50 % av en tjänst. Avsikten är att utöka skol- sköterskeorganisationen med den resurs som krävs för ungdomshälsan. De be- fintliga resurserna för skolhälsovården är så belastade att det inte är lämpligt att överföra någon del till ungdomshälsan.

Gymnasiekontoret avser att vid revideringen av internbudget för 2007 föreslå att medel avsätts för att förbereda medverkan i Ungdomshälsa

Till samverkan ligger Vårdförbundets protokollsanteckning daterad 2007-04-26.

Arbetsutskottet föreslår gymnasienämnden besluta att medverka i etableringen av Ungdomshälsa

att avsätta medel motsvarande 50 % av en tjänst för arbetet i 2008 års budget.

Gymnasienämnden beslutar

att medverka i etableringen av Ungdomshälsa

att avsätta medel motsvarande 50 % av en tjänst för arbetet i 2008 års budget samt

att beakta religiös och etnisk mångfald vid uppbyggnad av nätverket.

_____

(9)

Personalnämnden

GyN § 78 Dnr 2007.176 658

Åtgärder för att underlätta generationsväxling

Bakgrund

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen står inför stora förändringar och ut- maningar de närmaste åren. Elevantalet minskar samtidigt som vi får en ökad konkurrens från andra utbildningsanordnare och ny gymnasiereform planeras att införas 2010.

Inom gymnasiekontoret har vi en relativt hög medelålder, i genomsnitt 51 år.

Totalt av 463 tillsvidareanställda är 204 medarbetare 55 år och äldre, 116 per- soner är 60 år och äldre.

Vi har idag en flexibel pensionsålder mellan 61 – 67 år, anställda kan välja att avsluta sin anställning för pension under åldersintervallet. Kommunala pen- sionsavtalet ger en viss flexibilitet, varje individs totala pension beror i högre grad idag på intjänandetid, lönenivå samt individuellt val av placering.

Trots att pensionssystemet ger en viss flexibilitet är det nödvändigt med ytter- ligare aktiva generationsväxlingsåtgärder med anledning av omställningar i verksamheterna och stora kommande pensionsavgångar. Inom gymnasieskolan finns ett femtiotal olika ämnesområden där helt skilda ämnes- och yrkes-

kompetenser krävs för en kvalitativt bra verksamhet och för att uppfylla skol- lagens krav. Olika inriktningar och kurser kräver dessutom spetskompetens inom specifika områden. Det innebär att en naturlig avgång av lärare inte självklart svarar mot eventuell övertalighet eller kompetensbehov inom andra program.

Omplacering mellan skolor och ämnen är därför komplext i en gymnasieskola med många program och inriktningar.

Skolornas organisation för undervisning är flexibel och önskad sysselsätt-

ningsgrad som är lägre än heltid kan på ett bra sätt planeras av våra rektorer utan att verksamheter påverkas på ett negativt sätt. En förutsättning är att man har vetskap om önskad sysselsättningsgrad i god tid och att sysselsättningsgraden kan anpassas till arbetslagsorganisationen.

Åtgärder i syfte att underlätta kommande generationsväxling skulle i första hand innebära att öka förvaltningens handlingsalternativ för att möta förändrade verksamhetsförutsättningar och kompetensbehov.

(10)

GyN § 78 forts

Andra förväntade effekter skulle vara:

• Aktivt arbete med att förebygga risk för övertalighet

• Möjliggöra strategiska rekryteringar inom svårrekryterande områden

• Personal- och verksamhetsutveckling integreras på ett bättre sätt genom flexiblare generationsväxling

• Utveckling av verksamheterna genom kompetensöverföring

• Öka antalet medarbetare som upplever en bättre hälsa

• Jämnare åldersfördelning

• Minskade sjuktal

Gymnasiekontoret föreslår gymnasienämnden uppmärksamma personalnämnden på behovet av åtgärder

Gymnasienämnden beslutar

att skicka över skrivelsen till personalnämnden.

_____

(11)

Kommunstyrelsen

GyN § 79 Dnr 2007.115 669

Yttrande över ansökan från Thorengruppen AB om etable- ring av utbildningar som gränsar till Handels- och Naturve- tenskapsprogrammet i Skellefteå

Thorengruppen ansöker om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för att er- bjuda specialutformat Commerce program näraliggande Handelsprogrammet och specialutformat Leadership program näraliggande Naturvetenskapsprogrammet i Skellefteå. Ansökan avser 30 intagningsplatser för Commerce Program och 30 platser för Leadership program. Thoréngruppen har sedan tidigare tillstånd att bedriva Buissness Program inriktning Marketing & Advertising med 30 intag- ningsplatser och Buissness Program inriktning Accounting & Finance med 30 intagningsplatser i Skellefteå.

Elevutveckling

Antalet nybörjare i gymnasieskolan från kommunens skolor hösten 2008 beräk- nas till 1044. Den befintliga organisationen har kapacitet att ta emot antalet ny- börjare hösten 2008. Hösten 2009 beräknas antalet nybörjare minska till 975. Det sjunkande elevantalet kommer enligt prognoserna att pågå utan avbrott till och med starten av läsåret 2015/2016. Totalt minskar antalet elever med en tredjedel, från 3400 till 2300. Elevminskningen kommer att medföra krav på kraftiga om- struktureringar i kommunens gymnasieskola. Etableringar och utökningar av friskolor bidrar till att skapa ett överutbud av utbildningsplatser i Skellefteå och i norra delen av länet.

I Västerbottens län pågår ett arbete under ledning av Kommunförbundet som syftar till att skapa ett utbud som säkrar tillgången till utbildning för enskilda ele- ver och för regionens behov. Bakom detta ligger det faktum att det för

närvarande finns ett stort överutbud av gymnasieplatser i länet och att detta accentueras under de kommande åren.

I Skellefteå kommun pågår en lokalutredning med anledning av att det kommer att krävas förändringar i gymnasiestrukturen med anledning av de krympande elevtalen. En effektivare användning av lokalerna för gymnasieutbildning är nöd- vändig om kvaliteten i utbildningen ska kunna behållas och utvecklas positivt.

Skellefteå kommuns bedömning är att elevutvecklingen i kommunen och regio- nen visar att en ökning av antalet gymnasieplatser genom etablering av friskolor är högst olämpligt.

(12)

GyN § 79 forts Elevflöden

Skellefteå kommuns gymnasieskolor tar emot ett stort antal elever från andra kommuner. Det breda utbildningsutbudet och goda möjligheter att utöva special- idrott i gymnasieskolan bidrar till rekryteringen. Geografi och kommunikationer ger möjlighet för elever från Norsjö och Robertsfors kommuner att pendla och ett stort antal elever, i första hand från kommuner i Västerbotten och Norrbotten bor i Skellefteå under terminerna. Antalet elever från Skellefteå kommun som stude- rar i andra kommuner inom utbildningar som inte finns i hemkommunen är rela- tivt lågt.

Befintligt utbildningsutbud

Skellefteå har för närvarande ett utbud som täcker samtliga nationella program med undantag för Livsmedelsprogrammet. Genom ett brett kursutbud inom ra- men för det individuella valet finns goda möjligheter för elever i kommunens skolor att bredda och fördjupa sin utbildning eller utveckla specialintressen.

De utbildningar som Thorengruppen vill etablera angränsar till utbildningar som finns sedan tidigare. Nedan redovisas programmen med antal planerade platser hösten 2007.

Handelsprogrammet 40 platser

Handelsprogrammet har under de senaste åren varierat kraftigt i storlek. Från 20 platser till nu 40. Med ytterligare 30 platser inom området saknas förutsättningar för att långsiktigt erbjuda Handelsprogrammet i kommunal regi.

Naturvetenskapsprogrammet 60 platser

Naturvetenskapsprogrammet har minskat från 90 till 60 platser de senaste åren.

Teknikprogrammets platsantal har under perioden ökats från 120 till 145. Inom Teknikprogrammet finns inriktningen Kommunikation som har ett innehåll som liknar Leadership program. Även Samhällsprogrammet och Barn- och fritidspro- grammet har kurser riktade mot ledarskapsfrågor.

Skellefteå kommuns bedömning är att det finns en stor risk för överetablering inom ledarskap och handel vid en etablering av Leadership program (NV) och Commerce program (HP).

Skellefteå kommuns bedömning är att de föreslagna utbildningarna motsvaras av de utbildningar som finns i det befintliga utbudet.

(13)

GyN § 79 forts

Organisation och ekonomi

Skellefteå kommuns bedömning är att tillkommande utbildningar innebär att det finns en stor risk för att den arbetsplatsförlagda utbildningen blir svår att genom- föra med hög kvalitet. Ansökan berör områden där det redan i dagsläget krävs stora ansträngningar för att de arbetsplatsförlagda delarna av utbildningarna ska fungera bra.

Ett ökat utbud av utbildningsplatser innebär att det nödvändiga omstrukturerings- arbetet i den kommunala gymnasieskolan försvåras. Planeringsförutsättningar blir betydligt svårare att överblicka och styrning försvåras i och med att fler aktörer berörs. Ett utökat utbildningsutbud där liknande utbildningar erbjuds av flera anordnare ökar kostnaderna men gynnar inte eleverna.

Förslag till beslut

Gymnasiekontoret föreslår gymnasienämnden besluta att besvara remissen enligt ovan.

Vid gymnasienämndens sammanträde föreligger två förslag:

dels Bertil Almgrens förslag

att gymnasienämnden föreslår kommunstyrelsen besluta attavstyrka ansökan från Thorengruppen AB om etablering av utbildningar som gränsar till Handels- och Naturvetenskapsprogrammet i Skellefteå

dels Kenneth Vidmarks förslag

Skellefteå kommun ser positivt på Thorengruppen AB:s fortsatta satsning på gymnasieutbildning i kommunen. Skellefteå kommun tillstyrker med anledning av detta att Thorengruppen AB beviljas statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Skellefteå kommun fr o m läsåret 2008/2009

att gymnasienämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att besvara remissen enligt ovan.

Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att gymnasienämn- den beslutar enligt Almgrens förslag.

(14)

GyN § 79 forts Votering begärs.

Ja-röst för bifall till Almgrens förslag.

Nej-röst till Vidmarks förslag.

Med sju ja-röster (Almgren, Degerman, Larsson, Nyhlén, Parbring, Rehnfors och Svedjevik) för Almgrens förslag och fyra nej-röster (Lindahl, Löwenhöök,

Vidmark och Sundbom) för Vidmarks förslag finner ordföranden att gymnasienämnden beslutar enligt Almgrens förslag.

Gymnasienämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen

att avstyrka ansökan från Thorengruppen AB om etablering av utbildningar som gränsar till Handels- och Naturvetenskapsprogrammet i Skellefteå.

_____

(15)

GyN § 80 Dnr 2007.66 609

Rapporter

* Lilian Parbring, Andreas Löwenhöök och Bertil Almgren lämnar skriftlig rapport från Kommunal skolriksdag 2007-03-27 och 2007-03-28.

Gymnasienämnden beslutar att godkänna rapporten.

_____

(16)

GyN § 81

Delgivningar

1 Dnr 2007.148 600

Kommunfullmäktige 2007-04-24, § 101 – Motion om policy för mottagande av gåvor eller donationer (68/02).

2 Dnr 2007.39 612

Kommunfullmäktige 2007-04-24, § 106 – Inrättande av gemensamt intagningskansli för gymnasieutbildningar i Västerbottens län.

3 Dnr 2007.118 612

Riksidrottsförbundets skrivelse 2007-04-03 - Remiss, avseende dimensioneringen av riksidrottsgymnasieverksamheten 2008 – 2011.

4 Dnr 2006.149 612

Skolverkets skrivelse 2007-05-24 – Anmälan om brister i elevs skolsituation på Balderskolans gymnasieskola, Skellefteå kommun, Skolverkets Dnr 51-

2006:2510.

5 Dnr 2007.167 613

Skrivelse från Musikums styrelse, Eva Boija - Utredning om samnyttjande av resurser mellan Skellefteå musikskola och estetiska programmet på

Anderstorpsskolan.

6 Dnr 2007.169 622

Bygg- och miljökontoret skrivelse 070518 - Årlig avgift för livsmedelskontroll - Skeria Restaurangen/Hotell och restaurangskolan Balderskolan.

7 Dnr 2007.25 623

Kommunstyrelsen 2007-04-03, § 136 – Avtal om skolelevers dagliga resor, Kommunförbundet Västerbotten.

8 Dnr 2007.126 629

Barn- och grundskolenämnden 2007-05-16, § 74 – Förslag till ungdomshälsa i Skellefteå.

9 Dnr 2007.127 630

Kulturnämnden 2007-05-15, § 62 – Ombudgetering mellan Kulturnämnden och Gymnasienämnden.

(17)

GyN § 81 forts

10 Dnr 2007.153 642

Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande, 2007-05-15 - Resultat av

inspektionen vid Naturbruksgymnasiet 2007-03-20, 2007-03-22, 2007-05-11.

11 Dnr 2007.170 649

Skellefteå kommuns Räddningstjänst, 2007-05-23 - Tillsynsprotokoll för Campus; Laboratorn, Assistenten (Hus L).

12 Dnr 2006.152 669

Skolverkets beslut 2007-06-08 - Ansökan från Stiftelsen Umeå Waldorfskola om rätt till bidrag för en ny utbildning vid den fristående gymnasieskolan Umeå Waldorfskola i Umeå kommun. (Dnr 44-2006:1157, 44-2007:1157).

Gymnasienämnden beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna.

_____

(18)

GyN § 82

Uppföljning av föregående protokoll

Protokoll från:

- Gymnasienämnden 2007-05-14

- Gymnasienämndens arbetsutskott 2007-04-27 - Gemensamt arbetsutskott BgN o GyN 2007-05-24

Uppföljning gjordes av ovanstående protokoll som därefter lades till handling- arna.

_____

References

Related documents

Komrev bedömer att rutinerna för rapportering av övertid och fyllnadstjänstgöring gällande avvikelserapportering för schemalagd personal inom vård- och omsorg i allt

Miljöförvaltningen anser att avvikelserna från rollfördelningen och avsaknaden av vissa roller har varit den huvudsakliga orsaken till att verksamheten under 2015 och 2016 avvikit

Förslaget att sänka gränsen för rätt till busskort för alla som behöver medför höga kostnader för gymnasienämnden och bedömningen är att det inte finns ekonomiskt utrymme

Gymnasiekontoret har ingen anledning att utesluta att möjligheten till ett elev- hemsboende skulle vara positivt för elever och att ett elevhem skulle kunna vara en positiv faktor

Med hänsyn till kostnaden finns inte utrymme inom tilldelad budgetram att byta ut alla stolar och bord inom ett kort tidsperspektiv. Detta måste

att ett fördjupat utredningsunderlag ska innehålla en kvalificerad bedömning av kostnader, en grov tidplan för hela projektet, ett förslag till fördelning av utbildningar

Barn- och ungdomssektorn fick vid detta sammanträde i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att komplettera den långsiktiga planen för platser inom barnomsorg och grundskola i

Den ekonomiska rapporten för tidsperioden januari-augusti 2015 redovisades. En prognos för helåret visar på ett möjligt plusresultat på ca 3,5 Mkr. Mer arbete för att ge en