Plats och tid för
sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdag den 15 november 2007 kl 9-9.30
Beslutande Örjan Lid (m), ordförande, ej § 136 Elisabeth Rydström (c) vice ordförande Gunnel Orselius-Dahl (fp)
Lars-Bertil Ohlsson (kd) Hans Strandin (s)
Övriga deltagare Annika Wallenskog, kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, ekonomichef Marianne Sarberg, kommunsekreterare
Utses att justera Hans Strandin (s)
Justeringens plats
och tid Kommunledningskontoret, Vallentuna
Sekreterare Shula Gladnikoff Paragrafer
§§ 136-138
Ordförande Örjan Lid Elisabeth Rydström § 136
Justerande Hans Strandin
_________________________________________________________________________
BEVIS Justeringen har anmälts hos kommunstyrelsen.
Justerandes sign Justerandes sign tdragsbestyrkande
Innehållsförteckning: Sid
Beslut om reviderad kommunplan 2008-2010...3 Barn- och ungdomsnämndens åtgärdsplan för att komma till rätta med underskottet som redovisades i VaSaRu efter andra tertialet 2007 ...5 Förslag till nya skolpengsbelopp från och med 1 januari...9
Justerandes sign Justerandes sign tdragsbestyrkande
Beslut om reviderad kommunplan 2008-2010 KSAU § 136 Dnr 2006.096 011
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera budgetar i kommunplanen 2008-2010 med hänsyn till beslut om skattesänkning med 20 öre, nya intäktsprognoser från Sveriges kommuner och landsting och utökade kostnader för verksamheterna varav kompensation för centrala löneavtal 2008 är en stor post.
Textmassan i kommunplanen 2008-2010 är även denna något redigerad.
Reservation
Hans Strandin (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Anteckning
Örjan Lid (m) deltar inte i handläggningen av ärendet p g a jäv.
Yrkanden
Hans Strandin (s) yrkar oförändrad skatt samt enligt socialdemokraternas förslag till budget, biläggs.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunstabens förslag.
Ärendet
Kommunstaben har gjort nya förslag till beräkningar av planer 2008- 2010 för nämndernas driftramar, kommunens resultat- och
balansräkning samt likviditetsplan. Förslagen baseras på de beräkningar som gjordes i kommunplanen beslutad i
kommunfullmäktige 2007-06-17 med tillägg för förändringar som redovisas nedan.
Förändringar i driftramar och skatteintäkter
Se förändrade poster och belopp per nämnd samt förändringar av skatteintäkter i nedanstående tabeller. I bilagan Kommunplan 2008- 2010 finns fullständiga tabeller med nya beräkningar. (sid 17 – 22, Finansiell utveckling – tabeller).
Kommunstabens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera budgetar i kommunplanen 2008-2010 med hänsyn till beslut om skattesänkning med 20 öre, nya intäktsprognoser från Sveriges kommuner och landsting och utökade kostnader för verksamheterna varav kompensation för centrala löneavtal 2008 är en stor post.
Justerandes sign Justerandes sign tdragsbestyrkande
Textmassan i kommunplanen 2008-2010 är även denna något redigerad.
Revideringar budget 2008-2010 Nämnd 2008 2009 2010
Kompensation för centrala löneavtal 2008 KS 0,2 0,2 0,2
SBN+MTM 0,7 0,7 0,8
FN 0,3 0,3 0,3
KN 0,0 0,0 0,0
BUN skolpeng 5,0 5,1 5,2
BUN fast ram 0,9 1,0 1,0
UN 0,1 0,1 0,1
SN 4,7 4,8 4,9
SUMMA Löner 11,9 12,1 12,4
Skolpeng - flyttning av pengar inom BUN BUN fast ram -4,4 -4,5 -4,6
BUN skolpeng 4,4 4,5 4,6
Lärarlyftet kompetensutveckling BUN fast ram 0,9 0,8 0,8
Förstäkning personal KLK stab KS 1,6 1,6 1,6
Överförmyndarmämnd - beloppet? ÖFN 0,2 0,2 0,2
Skuldsaneringstjänst SN 0,4 0,4 0,4
Motsv 1 tjänst planering bibliotek KN 0,4 0,4 0,4
Simundervisning KSOF 0,3 0,3 0,3
Högre elkostnader KSOF 2,5 2,5 2,5
Ökade driftskostnader -Väsbygårdens ombyggnad KSOF 0,0 2,5 5,0
Reservering BUF underskott KSOF 8,0 8,0
Reservering ökat PO-pålägg pga nytt avtal KPA KSOF 3,0 3,0 3,0
Minskning av KSOF reserv - alliansen KSOF -5,0 -5,0 -5,0
SUMMA förändringar 24,1 26,7 21,5
Flyttning mellan KSOF och nämndsramar
Bidrag simhall KSOF -4,0 -4,0 -4,0
FN 4,0 4,0 4,0
LGR-budget KSOF -0,1 -0,1 -0,1
KS 0,1 0,1 0,1
ÖP inklusive kulturmiljöinvent. KSOF -1,5 0,0 0,0
KS 1,5 0,0 0,0
Ledarutv.program KSOF -0,3 -0,3 -0,3
KS 0,3 0,3 0,3
Motsv 2 tjänster KLK KSOF -1,0 -1,0 -1,0
KS 1,0 1,0 1,0
Oxunda vattensamverkan + Vallentunasjön KSOF -0,5 0,0 0,0
KS 0,5 0,0 0,0
ÖF-nämnden KSOF -0,4 -0,4 -0,4
ÖFN 0,4 0,4 0,4
Summa flyttningar 0,0 0,0 0,0
______________
Justerandes sign Justerandes sign tdragsbestyrkande
Barn- och ungdomsnämndens åtgärdsplan för att komma till rätta med underskottet som redovisades i VaSaRu efter andra tertialet 2007
KSAU § 137 Dnr 2007.066 042
Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att
1. bifalla delar av hemställan från barn- och ungdomsnämnden, se nedan.
2. hemställan om att få full kompensation för löneökningar i centrala avtal (ingår i punkt 4 i barn-och ungdomsnämndens protokoll) bifalles ej.
Barn- och ungdomsnämnden har fått viss kompensation för centrala löneavtal på samma grunder som övriga nämnder inom kommunen. Kompensationen är given i de ramar som räknats om i ärendet om ”reviderad kommunplan”. I barn- och
ungdomsnämndens fall innebär denna kompensation 5,9 mnkr 2008 som sedan räknas upp med 2% per år 2009 och 2010.
Kommunstyrelsen beslutar att:
1) Skriva av följande ackumulerade underskott i bokslut 2007
Hjälmstaskolans underskott på 2 600 tkr som uppstått då politiska beslut har fattats att flytta elever till Bällstaberg varvid lokalerna blev för stora för det kvarvarande elevantalet.
1 000 tkr av Bällstabergsskolans underskott som uppstått då skolan gavs i uppdrag att år 2005 och 2006 hålla beredskap för ett växande antal förskolebarn.
600 tkr av Lovisedalsskolans underskott för start av förskola.
500 tkr av BUN:s lokalers underskott som uppstått då BUF inte fullt ut kunnat fakturera privata förskolor och skolor för de hyreshöjningar som TuFa gjort 2006 och 2007. Denna avskrivning sker under förutsättning att BUF och SBF reder ut modellen för
hyressättning för privata skolor / förskolor. Det är inte tillfredsställande att BUF betalar en hyra till SBF och inte kan fakturera denna vidare på grund av annat index i avtal.
2) Kompensera BUN för följande kostnader genom att:
Hyran för skyddsrum som ej används för undervisning eller
fritidsverksamhet, totalt 1 330 kvm och 1 140 tkr, inte skall debiteras på BUN utan stanna kvar som kostnad på SBF. Kostnaden
finansieras av att SBF får kompensation i sin ram från och med 2008.
Justerandes sign Justerandes sign tdragsbestyrkande
Hjälmstaskolan och Hammarbackskolan avlastas hyror 2008 och 2009 för de överstora ytor man har idag och som inte kan hyras ut på grund av det skolpliktsansvar som kommunen har. Ytorna kommer att tas i bruk när elevantalet ökar år 2010. Kostnaden för dessa hyror läggs centralt på BUF. Totalt rör det sig om 800 tkr och detta tillförs i BUN’s ram 2008 och 2009.
Beslutsgång
Arbetsutskottet beslutar enligt kommunstabens förslag. Ärendet föredras på kommunstyrelsens sammanträde.
Ärendet
Med anledning av den ekonomiska situationen i skolverksamheten kallade kommunstyrelsen barn- och ungdomsnämnden till en
budgetberedning (på KSAU 2007-10-25) med uppdrag till nämnden att ta fram en handlingsplan för att komma till rätta med problemen.
Prognosen för barn- och ungdomsnämndens resultatenheter visar underskott. Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att barn- och ungdomsförvaltningen skall redovisa de åtgärder som varje
resultatenhet genomför för att skapa en ekonomi i balans. Barn- och ungdomsförvaltningen har lämnat en ekonomisk redogörelse för resultatenheterna. Denna kompletteras nu med en redovisning av åtgärdsplaner för varje resultatenhet.
Barn- och ungdomsnämnden har nu tagit del av förvaltningens och rektorernas åtgärdsplaner och konsekvensbeskrivningar för en ekonomi i balans på kort och lång sikt. Nämnden konstaterar att de föreslagna åtgärderna i vissa fall får oacceptabla konsekvenser för undervisningen och gör det svårt för skolorna att nå de mål som beslutats av fullmäktige. Därför beslutar barn- och ungdomsnämnden att:
1) Ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med rektorerna fortsätta genomföra rimliga åtgärder för att minska underskottet under år 2007.
2) Hemställa hos fullmäktige att följande ackumulerade underskott avskrivs i bokslutet 2007:
Hjälmstaskolans underskott på 2 600 tkr som uppstått då politiska beslut har fattats att flytta elever till Bällstaberg varvid lokalerna blev för stora för det kvarvarande elevantalet.
1 000 tkr av Bällstabergsskolans underskott som uppstått då skolan gavs i uppdrag att år 2005 och 2006 hålla beredskap för ett växande antal förskolebarn.
600 tkr av Lovisedalsskolans underskott för start av förskola.
Justerandes sign Justerandes sign tdragsbestyrkande
500 tkr av BUN:s lokalers underskott som uppstått då BUF inte fullt ut kunnat fakturera privata förskolor och skolor för de hyreshöjningar som TuFa gjort 2006 och 2007.
3) Hemställa hos fullmäktige att:
Hyran för skyddsrum som ej används för undervisning eller
fritidsverksamhet, totalt 1 330 kvm och 1 140 tkr, inte skall debiteras på BUN utan på KSOF från och med 2008-01-01.
Hjälmstaskolan och Hammarbackskolan kompenseras år 2008 och 2009 med ett tilläggsanslag på 400 tkr vardera för de överstora ytor man har idag och som inte kan hyras ut på grund av det
skolpliktsansvar som kommunen har.
4) Ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med rektorerna
förbereda de åtgärder som behövs för att resultatenheterna år 2008 skall uppnå ett sammantaget resultat på + 2 000 tkr och reducera det ackumulerade underskottet med motsvarande belopp. Åtgärderna verkställs när kommunfullmäktige fattat beslut om punkter 2) och 3) ovan och skall under planeringsperioden leda till en ekonomi i balans under förutsättning att resultatenheterna genom en höjning av
skolpengen kompenseras fullt ut för eventuella löneökningar i centrala avtal utöver 2,25%.
5) Ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med rektorerna säkra att resultatenheternas budgetar innehåller buffertar för oförutsedda
elevminskningar.
6) Ge förvaltningen i uppdrag att vid nämndmöten presentera en sammanställning av skolornas periodiserade månatliga kostnader i tillägg till MU. För år 2008 skall en periodiserad budget upprättas för samtliga resultatenheter för att underlätta uppföljningen av resultaten.
7) Barn- och ungdomsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att se över och förtydliga
ekonomistyrningsprinciperna på nämnds- och resultatenhetsnivå.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att överlämna barn- och ungdomsnämndens VaSaRu-rapport tertial 2 2007, ekonomisk redogörelse för resultatenheter och samtliga handlingsplaner för ekonomi i balans till kommunfullmäktige.
Kommunstabens synpunkter
Kommunstaben anser att BUN/BUF genomfört en bra analys av det ekonomiska läget, tagit fram relevanta rapporter och åtgärdsförslag.
Det är mycket glädjande att BUN lägger ansvar på förvaltningen att tillsammans med rektorerna säkra att resultatenheternas budgetar innehåller buffertar för eventuella förändringar i elevströmmarna.
Kommunstaben ser även behov av att man lägger en central buffert
Justerandes sign Justerandes sign tdragsbestyrkande
på förvaltningen (BUF). Det är även positivt att man nu kräver att varje resultatenhet gör periodiserade budgetar och att man följer upp sin verksamhet mot detta varje månad, kommunstaben har krävt samma sak. BUN’s förslag till att se över kommunens ekonomistyr- principer är relevant. De är i viss mån otydliga. Arbetet med att förnya och förtydliga dessa principer pågår redan inom kommunstaben.
Kommunstabens förslag
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla delar av hemställan från barn- och ungdomsnämnden, se nedan. Hemställan om att få full
kompensation för löneökningar i centrala avtal (ingår i punkt 4 i barn- och ungdomsnämndens protokoll) bifalles ej. Barn- och
ungdomsnämnden har fått viss kompensation för centrala löneavtal på samma grunder som övriga nämnder inom kommunen.
Kompensationen är given i de ramar som räknats om i ärendet om
”reviderad kommunplan”. I barn- och ungdomsnämndens fall innebär denna kompensation 5,9 mnkr 2008 som sedan räknas upp med 2%
per år 2009 och 2010.
Handlingar i ärendet
Kommunstabens tjänsteskrivelse 2007-11-13? med bilagor:
1) Ojusterat protokoll från Barn- och ungdomsnämnden2007-11-06 2) Ekonomisk redogörelse för resultatenheter oktober 2007
3) Sammanfattning av handlingsplaner för ekonomi i balans 4) Skolornas handlingsplaner med åtgärder
___________
Justerandes sign Justerandes sign tdragsbestyrkande
Förslag till nya skolpengsbelopp från och med 1 januari KSAU § 138 Dnr 2007.198 069
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. att höja skolpengsramen 2008 med sammanlagt 11 mnkr.
Finansieringen av dessa 11 mnkr sker dels genom den
kompensation på 5 mnkr som barn- och ungdomsnämnden fått i ärendet ”Beslut om reviderad kommunplan 2008-2010” och dels genom att 6 mnkr tas från posten i KSOF som reserverats för underskott i skolverksamheten.
2. att skolpengen för 2008 blir enligt följande:
Förskola 1-2 102,4
Förskola 3-5 83,1
Familjedaghem 1-2 90,9
Familjedaghem 3-5 78,9
6-åringar 53,4
Grundskola 1-5 50,7
Grundskola 6-9 64,8
Fritidshem 29,6
Anteckning
Hans Strandin (s) deltar inte i beslutet.
Beslutsgång
Arbetsutskottet beslutar enligt kommunstabens förslag.
Ärendet
Om beslutet blir enligt kommunstabens förslag har barn- och
ungdomsnämnden fått en kompensation på knappt 90 % av de 12,5 mnkr som barn- och ungdomsförvaltningen beräknar att de centrala löneavtalen kommer att kosta under 2008 och vilket är det belopp man äskar. Kommunen kan dock inte finansiera hela äskandet på 12,5 mnkr, utifrån regeln om god ekonomisk hushållning, så nämnden har därmed själva att hantera 10 % inom givna ramar vilket är ett gynnsamt läge jämfört med den kompensation som övriga nämnder fått.
Skälet till att barn- och ungdomsnämnden föreslås få så stor
kompensation är det ekonomiska läge som råder i skolverksamheten samt ökade krav från privata förskolor på höjda nivåer. Förskolorna hävdar att de inte klarar uppsatta mål med nuvarande
skolpengsnivåer.
Justerandes sign Justerandes sign tdragsbestyrkande
I sammanhanget är det viktigt att nämna att förutom ovanstående kompensation har barn- och ungdomsnämnden fått förbättrade ekonomiska förutsättningar i ärendet ” Barn- och ungdomsnämndens åtgärdsplan för att komma till rätta med underskottet som
redovisades i VaSaRu efter andra tertialet 2007”. I detta ärende föreslås att nämnden dels får skriva av 4,7 mnkr av det samlade underskottet i bokslutet 2007 samt att man 2008 får avlastning för hyror på 2 mnkr. Därmed är de 8 mnkr som avsatts för skolans underskott 2008 förbrukade.
Bakgrund
I Kommunstabens förslag till reviderad kommunplan har ramen för skolpengen höjts med 5 mnkr för att delvis ge kompensation för löne- ökningar inom Kommunals avtalsområde. Kostnaderna för full kom- pensation av löneökningar inom Kommunals och lärarnas avtals- område fr.o.m. januari 2008 beräknas uppgå till 12,5 mnkr, utöver årlig uppräkning som redan ingår i ramen. Barn- och
ungdomsförvaltningen har framfört ett behov av att ramen därför måste justeras med ytterligare 7,5 mnkr för att täcka höjningen av skolpeng per elev.
Barn- och ungdomsnämndens tertialrapport och skolornas hand- lingsplaner för ekonomi i balans visar ett svårt ekonomiskt läge. Barn- och ungdomsnämnden har konstaterat att de föreslagna åtgärderna i vissa fall får oacceptabla konsekvenser för undervisningen och gör det svårt för skolorna att nå de mål som beslutats av fullmäktige. Mot den bakgrunden räcker det inte med endast delvis kompensation för löneökningar utan löneökningarna måste kompenseras fullt ut. För att skapa lika villkor mellan olika enheter (t.ex. kommunala och enskilda) måste kompensationen ske genom en höjning av skolpengen.
Förslag till skolpengsbelopp fr.o.m. 1 januari 2008 (tkr/elev), innebärande att skolpengsramen ökar med 11 miljoner kronor:
Belopp i tkr höjning i %
Förskola 1-2 102,4 3,2
Förskola 3-5 83,1 3,2
Familjedaghem 1-2 90,9 3,2
Familjedaghem 3-5 78,9 3,3
6-åringar 53,4 3,3
Grundskola 1-5 50,7 1,8
Grundskola 6-9 64,8 1,6
Fritidshem 29,6 3,1
Kommunstabens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om:
Justerandes sign Justerandes sign tdragsbestyrkande
1. att höja skolpengsramen 2008 med sammanlagt 11 mnkr.
Finansieringen av dessa 11 mnkr sker dels genom den
kompensation på 5 mnkr som barn- och ungdomsnämnden fått i ärendet ”Beslut om reviderad kommunplan 2008-2010” och dels genom att 6 mnkr tas från posten i KSOF som reserverats för underskott i skolverksamheten.
2. att skolpengen för 2008 blir enligt följande:
Förskola 1-2 102,4
Förskola 3-5 83,1
Familjedaghem 1-2 90,9
Familjedaghem 3-5 78,9
6-åringar 53,4
Grundskola 1-5 50,7
Grundskola 6-9 64,8
Fritidshem 29,6
Handlingar i ärendet:
Kommunstabens tjänsteskrivelse 2007-11-13? med bilagor:
1. Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2007-11-12 med bilaga
2. Brev från privata förskolor angående Barn- och ungdoms- nämndens förslag till ny skolpeng 2008.
__________