• No results found

6.1 Ekonomisk uppföljning

6.1.1 Driftredovisning SN

Prognosrapport 2018 SN

Budget

2018

Period-utfall Prognos

apr Utfall % Avvikelse Prognos mar SOCIALNÄMNDEN

Intäkter -163 759 -51 869 -154 087 32 -9 673 -152 878

Kostnader 436 890 145 260 433 154 33 3 736 431 014

Netto (tkr) 273 131 93 391 279 068 34 -5 937 278 136

Netto (tkr) per verksamhetsnivå Nämnd

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Kostnader 1 300 343 1 300 26 0 1 300

Netto (tkr) 1 300 343 1 300 26 0 1 300

Administration och stab

Intäkter -6 376 -2 130 -6 714 33 338 -6 376

Kostnader 33 466 12 214 33 955 36 -489 33 466

Netto (tkr) 27 090 10 084 27 241 37 -151 27 090

Barn och unga

Intäkter -31 027 -9 270 -28 981 30 -2 047 -26 212

Kostnader 141 527 48 629 141 467 34 60 136 701

Netto (tkr) 110 500 39 360 112 487 36 -1 987 110 489

Vuxna med missbruksproblem

Intäkter -500 -331 -568 66 68 -569

Kostnader 18 698 9 114 23 127 49 -4 429 20 840

Netto (tkr) 18 198 8 783 22 559 48 -4 361 20 271

Åkerbo

Intäkter -700 -204 -700 29 0 -700

Kostnader 9 375 3 332 9 455 36 -80 9 375

Netto (tkr) 8 675 3 128 8 755 36 -80 8 675

Socialjour

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Kostnader 1 263 511 1 439 40 -176 1 439

Netto (tkr) 1 263 511 1 439 40 -176 1 439

Ekonomiskt bistånd

Intäkter -3 375 -2 058 -4 411 61 1 036 -3 375

Kostnader 60 150 19 698 60 836 33 -686 59 800

Netto (tkr) 56 775 17 641 56 425 31 350 56 425

, Tertialrapport April 75(132)

6.1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget

Helårsprognos jämfört med budget och föregående prognos

Prognosen visar ett underskott om 5,9 miljoner kronor jämfört med budget, en försämring om 0,9 miljoner kronor jämfört med prognos för mars.

Av det totala underskottet står flyktingverksamheten för ett underskott om cirka 1,1 miljoner kronor. 3,1 miljoner kronor avser placeringskostnader för ensamkommande barn, bl.a.

tomdygnskostnader för HVB-boendet Nattvakten som drivs av AB Solom om cirka 1,7 miljoner kronor. Detta kompenseras till viss del av ett överskott om 2,0 miljoner kronor inom enheten för flyktingstöd som erhållit medel som avser tidigare år. Försämringen av prognosen jämfört med föregående månads prognos beror framförallt på en prognosjustering avseende

tomdygnskostnader för HVB-hemmet Nattvakten.

Ökade placeringskostnader inom vuxna med missbruksproblematik och psykiskt

funktionshindrade vuxna ger ett underskott om 2,8 miljoner kronor av det totala underskottet.

Inom verksamhetsområde barn och unga redovisas ett underskott om 2,0 miljoner kronor för framförallt ökade placeringskostnader.

Utfallet jämfört med riktvärde och prognos

Socialnämndens kostnadsutfall ligger på riktvärdet medan intäktsutfallet ligger något under riktvärdet.

Att intäktsutfallet ligger något under riktvärdet beror främst på den kommungemensamma jourhemspoolen med färre kontrakterade jourhem och lägre efterfrågan från

samarbetskommunerna samt färre placeringar inom ensamkommande barn vilket resulterar i lägre intäkter jämfört med budget.

Kostnaderna ligger på riktvärdet, vilket beror på den periodiserade budgeten då vissa kostnader kommer att infalla under senare delen av året, t.ex. inom flyktingverksamheten då det är beroende av när anvisningarna kommer.

Prognosbedömning

Den stora risken/osäkerheten i Socialnämndens prognos ligger på flyktingmottagandet. En individuell bedömning av varje placerad ensamkommande har gjorts. Det råder dock otydlighet gällande Migrationsverkets bedömningar av återsökta medel, ändrad lagstiftning, hur många barn och ungdomar som kommer få uppehållstillstånd och hur många som kommer skrivas upp eller ner i ålder. Detta medför en viss försiktighet avseende det prognosticerade underskottet.

Vid eventuell förändrad flyktingsituation kan även prognosen påverkas.

Avseende ekonomiskt bistånd finns en osäkerhet då både hushållens storlek och placeringar i

, Tertialrapport April 76(132) tillfälliga boenden driver upp kostnaderna.

Det finns alltid en osäkerhet kring antalet nya placeringar, exempelvis kan ett omhändertagande enligt LVM/LVU kosta 2,0 miljoner kronor på årsbasis.

Den höga personalomsättningen har stabiliserats. Skulle den återigen öka finns risk för ökade konsultkostnader.

Kommentarer till prognos per rapporteringsområde Administration och stab

Prognosavvikelsen om cirka 0,2 miljoner kronor avser ökade kostnader för budget och skuld, en kommungemensam verksamhet med Järfälla kommun, och tillsättande av juristtjänst från och med juni som till viss del kompenseras av vakanser.

Barn och unga

Avvikelsen på 2,0 miljoner kronor beror framförallt på fler och dyra placeringar inom barn- och ungdomsenheten. Under årets första tertial har antalet anmälningar ökat till enheten både avseende barn och ungdomar. Anmälningar i redan pågående ärenden har ökat kraftigt avseende ungdomar, där placeringar av ungdomar i regel är mer kostsamt än placeringar av yngre barn.

Antalet vårddygn med stöd av LVU har ökat med 56 procent jämfört med samma period förra året. Även antal unika personer som omhändertagits med stöd av LVU har mer än fördubblats.

Antal vårddygn för HVB-placeringar har ökat med 21 procent, men antalet unika personer ligger på samma nivå som samma period förra året, vilket tyder på längre placeringar. Antalet vårddygn i jour- och familjehem, har ökat något och framför allt avser ökningen vård i konsulentstödda jour och familjehem, vilket är betydligt mer kostsamt än när barn och unga placeras i familjehem med arvode och omkostnad eller i Nordvästkommunernas egen

jourhemspool. För att täcka upp för sjukskrivningar och den ökande ärendeinströmningen har två konsulter anlitats för en period om cirka fem månader. I prognosen finns ett mindre antal nya placeringar inlagda och placeringstiden för de pågående placeringarna har uppskattats. Det är helt osannolikt att inga nya placeringar på SIS eller HVB kommer att genomförs under året, det finns en risk att dessa blir fler än uppskattningen i denna prognos, vilket kan innebära att helårsbudget överskrids än mer.

Vuxna med missbruksproblem

När det gäller vuxna med missbruksproblem så redovisades ett utfall 2017 som är cirka 1,8 miljoner kronor högre än budget 2018 och det finns inget utrymme för LVM-placeringar under året. Antal placeringsdygn enligt LVM har ökat med 95 procent jämfört med samma period förra året och detta finns inte inkluderat i budget. De senaste månaderna har antalet LVM-anmälningar ökat och en fortsatt risk finns att fler omhändertaganden enligt LVM kommer att genomföras och påverka prognosen negativt. Verksamheten arbetar dock med att erbjuda frivilligvård istället, vilket resulterar i lägre placeringskostnader än vid LVM-placeringar.

Antalet HVB-placeringar har ökat med 23 procent jämfört med samma period förra året. Övriga placeringar ser ut, precis som 2017, att bli fler vilket kopplas till svårigheten för målgruppen att etablera sig på bostadsmarknaden vilket leder till längre placeringar. För placeringskostnader justeras prognosen med 2,7 miljoner kronor. I prognosen har en omdisponering av

personalkostnader skett från verksamhetsområde psykiskt funktionshindrade vuxna, då några anställda var budgeterade på fel verksamhet, och ökade kostnader för konsulter p.g.a.

sjukskrivningar har inkluderats. En kostnadsökning om 1,6 miljoner kronor.

Ökade kostnader för avdelningschef vuxna p.g.a. omdisponering av budget för finansiellt samordningsförbund (Finsam) och minskade kostnader för vakanser inom

beroendemottaganingen resulterar i ett totalt underskott för verksamhetsområdet om cirka 4,4 miljoner kronor.

Åkerbo

Prognosavvikelse om cirka 0,1 miljoner kronor för larmutryckningskostnader.

Socialjour

Avser ökade kostnader om cirka 0,2 miljoner kronor 2018 för bl.a. beredskapsavtal med

SOS-, Tertialrapport April 77(132) alarm och eftersläpande kostnader som avser 2017.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd redovisar ett överskott på 0,4 miljoner kronor som beror på en omdisponering av budget.

Det ekonomiska biståndet visar på ett överskott, då kostnaderna för det ekonomiska biståndet har minskat från 13,6 miljoner kronor första tertialen 2017 till 11,9 miljoner kronor för samma period i år. Intäkterna har ökat vilket beror på återsökta medel från Migrationsverket för tidigare år som inte blev interims bokade i årsbokslutet. Vidare har antalet unika hushåll med

utbetalning under året minskat från 455 till 400. Kostnaden per hushåll har minskat från 10 246 kronor till 10 161 kronor. Detta beror främst på minskade kostnader för placeringar på tillfälligt boende. Utan tillfälliga boenden har snittkostnaden per hushåll ökat från 8 563 kronor till 8 996 kronor. Under första tertialen ligger snittbidragstiden på samma som förra året, vilket är 2,93.

Kostnaderna för placeringar på tillfälliga boenden har minskat från 2,4 miljoner kronor för första tertialen 2017 till 1,6 miljoner kronor för samma period 2018. Detta trots att enheten övertagit vissa stora familjer från enheten för flyktingstöd som tidigare varit placerade via den enheten. De minskade kostnaderna beror dels på att enheten arbetat aktivt med de familjer som är placerade på tillfälliga boenden och dels på att enheten har kunnat erbjuda vissa familjer, som varit långvarigt placerade, försökslägenhet.

Gällande våld i nära relationer ligger kostnaden för placeringar högre än förra året. Kostnaden för placeringar på olika stödboenden är cirka 1,1 miljoner kronor jämfört med 700 tusen kronor förra året. Delar av kostnaden belastar flyktingsstöd och är återsökningsbar. Avseende

personalkostnader har en extratjänst tillförts som till största delen finansieras via statliga medel.

Prognosen är även justerad för kostnader för en rapport avseende det ekonomiska biståndet som PwC genomförde i början av 2018. De ökade kostnaderna inom våld i nära relationer och handläggning kompenseras av minskade kostnader för det ekonomiska biståndet. Fortsätter trenden med minskade kostnader för det ekonomiska biståndet kommer prognoser framöver att kunna redovisa ett än mer positivt resultat.

Flyktingmottagande Ensamkommande barn

Antalet ensamkommande barn som 2018 ska anvisas Sollentuna kommun är 9 stycken. Hittills i år har inget nytt barn anvisats. Budgeten för verksamheten baseras på de sänkta

ersättningsnivåerna från Migrationsverket som började gälla från halvårsskiftet 2017 och kostnaderna budgeterades lägre än vad de i verkligheten är eftersom verksamheten ska finansieras av statliga medel. Då ersättningsnivåerna sänktes med cirka 30 procent och kostnaderna inte har kunnat sänkas i samma omfattning prognosticeras ett underskott för verksamheten om 3,1 miljoner kronor.

Prognosen baseras på att av de ungdomar som fyller 18 år under 2018 så kommer 60 procent att få uppehållstillstånd och resterande 40 procent kommer att skickas tillbaka till

Migrationsverket. För de ungdomar som får stanna innebär det en sänkning av ersättningen från 1 350 kronor per dygn till 750 kronor per dygn. För att minska underskottet arbetar enheten med att omplacera ungdomar från framförallt dyra HVB-placeringar till billigare boendeformer som t.ex. stödboenden och en besparing är inkluderad i prognosen. Boendet Tunberget var planerat att omvandlas till stödboende, men brandskyddet blev inte godkänt av brandskyddsmyndigheten och boendet är därmed nedlagt. Även Häggviks stödboende och Klockargårdens stödboende kommer att läggas ner p.g.a. samma orsak och därmed råder det brist på stödboenden. Om den prognosticerade besparingen för omplaceringar inte går att genomföra i beräknad utsträckning kommer prognosen behöva justeras. Från och med första mars driver AB Solom HVB-boendet Nattvakten, där socialnämnden enligt avtal står för tomdygnshyra för de platser där nämnden inte har kunnat placera en ungdom. Prognosticerat underskott p.g.a. tomdygnshyra på

Nattvakten uppgår till 1,7 miljoner kronor av det totala underskottet för ensamkommande barn om 3,1 miljoner kronor. Om Nattvakten inte fylls enligt den plan som finns i prognosen kommer prognosen behöva justeras med ett större underskott som följd.

I prognosen har återsökningar av s.k. LVU-nära placeringar (HVB-placeringar med

, Tertialrapport April 78(132) behandlingsinsatser) inkluderats, men det råder otydlighet gällande Migrationsverkets

bedömningar av dessa återsökta medel. Behovet av HVB-placeringar med behandlingsinsatser har ökat under 2017-2018 och en placering på HVB-hem med behandlingsinsatser kostar cirka 3 000 - 5 000 kronor per dygn. Orsaken till behov av placeringar med behandlingsinsatser är de ensamkommandes psykiska ohälsa bl.a. i form av missbruk, kriminalitet, aggressivt beteende och hot om självmord. Skulle nämnden inte erhålla återsökta medel för dessa

behandlingsinsatser så skulle prognosen visa ett underskott på cirka 9,5 miljoner kronor.

I prognosen inkluderas även ökade intäkter för verksamheten som avser tidigare år, cirka 9,4 miljoner kronor. Det avser främst intäkter där försiktighetsprincipen beaktats vid interim bokningar i årsbokslutet 2017 där erhållna medel överstiger interim bokningen, men även intäkter som inte blev interim bokade i årsbokslutet. Alla återsökta medel från förra året har ännu inte erhållits och prognosen kan i och med detta komma att justeras ytterligare.

Ytterligare åtgärd som genomförs är en tillfällig neddragning av antal årsarbetare, där bl.a. en årsarbetare från och med april övergår till en annan tjänst inom förvaltningen.

Sammantaget råder det dock osäkerhet kring prognosticerat underskott avseende ensamkommande barn.

Flyktingstöd

Antalet nyanlända som ska bosättas i kommunen 2018 är 166 personer. Det är svårt att veta hur familjesammansättningen för anvisade personer ser ut, särskilt då Migrationsverket inte kan delge dessa uppgifter förrän tidigast två månader innan bosättningen. Antalet egenbosatta är också mycket svårt att bedöma, vilket även gäller familjeåterföreningar. Prognoser för

Stockholms län visar på att det ska bosättas något mindre egenbosatta än anvisningar, men hur det påverkar Sollentuna är svårt att bedöma liksom hur många som kommer att söka ekonomiskt bistånd. Fler kvotflyktningar förväntas anvisas till kommunen, drygt en tredjedel av

anvisningarna förväntas bli kvot och den största delen av kvotmottagandet till Sverige gäller personer som har extra behov av stöd. P.g.a. att kvotflyktingar behöver extra stöd kommer enheten att tillsätta ytterligare en tjänst, en integrationscoach, och genomföra en

utbildningssatsning för att få kunskap och praktiska verktyg i bemötande och arbete med traumatiserade personer.

Tillgången på bostäder är också en stor påverkansfaktor.

Fler och fler nyanlända har en psykisk ohälsa och det är osäkert hur stor andel som bedöms ha under 25 procents prestationsförmåga. De som bedöms ha en prestationsförmåga under 25 procent får ingen etableringsplan/etableringsersättning utan får ansöka om försörjningsstöd istället.

Verksamheten visar ett överskott 2018 jämfört med budget om 2,0 miljoner kronor. I bokslut 2017 interim bokades intäkter enligt försiktighetsprincipen, men faktiskt återsökta och erhållna medel från Migrationsverket blev högre och därmed visar verksamheten ett överskott 2018.

Psykiskt funktionshindrade vuxna

I budget 2018 erhöll socialnämnden ett tillskott p.g.a. ökade placeringskostnader. Detta tillskott bedöms inte riktigt räcka för 2018. När det gäller myndighetsutövning socialpsykiatri

redovisades ett utfall 2017 som är cirka 2,5 miljoner kronor högre än budget 2018. Nämnden gör bedömningen att volymerna och därmed kostnaderna för denna grupp fortsätter att ligga på en hög nivå, dels på grund av komplexiteten hos målgruppen där boendeformer med tydlig struktur behövs och dels att kommunens boendeplatser inte räcker till. Majoriteten av de nya placeringarna är till brukare med omfattande behov och som tidigare varit okända för

socialtjänsten och som erhållit stöd från närstående. HVB-placeringar ligger för första kvartalet i nivå med budget och något under samma period föregående år. Placeringar på aktivitetscentret Trappan ser dock ut att öka. I prognosen har en omdisponering av personalkostnader skett till verksamhetsområde vuxna med missbruksproblem, då några anställda var budgeterade på fel verksamhet, och ökade kostnader för konsulter p.g.a. sjukskrivningar inkluderats. Den budgeterade kostnaden för placeringar ökar med 0,6 mkr, medan omdisponering av personalbudget och konsultkostnader minskar nettokostnaden med 1,3 miljoner kronor.

, Tertialrapport April 79(132) Vakanser inom boendestöd socialpsykiatri minskar kostnaderna med 0,9 miljoner kronor.

Den budgeterade nettokostnaden för verksamhetsområde psykiskt funktionshindrade vuxna bedöms minska med sammanlagt 1,6 miljoner kronor.

Eventuell omdisponering av budget

Budget för Finansiellt samordningsförbund (Finsam) har i prognos flyttats från enheten för ekonomiskt bistånd till avdelning för vuxna då Finsam riktar sig till flera enheter inom

avdelningen, cirka 0,4 miljoner kronor. Hyreskostnader, cirka 0,1 miljoner kronor, har flyttats i prognos från beroendemottagningen till socialpsykiatriska enheten p.g.a. omfördelning av lokaler. Personalkostnader om 1,2 miljoner kronor har omfördelats från enheten för

socialpsykiatri till enheten för missbruk (myndighetutövning), p.g.a. att personal budgeterats på fel enhet.

Planerade åtgärder vid eventuella underskott

Socialnämndens underskott avser ökade placeringskostnader för missbruk och socialpsykiatri, barn och unga samt ensamkommande barn och unga. Då dessa är myndighetsutövande enheter kan inte antalet placeringar minskas. Boendeplatserna är till övervägande del upphandlade via ramavtal. Exempel på insatser som görs för att minska underskottet är att det erbjuds

frivilligvård istället för omhändertagande via LVM, satsning på utökad öppenvård, inkludering av barns nätverk, kontinuerliga bedömningar kring behov av extern placering och dess

omfattning i tid samt omplaceringar av ensamkommande ungdomar till billigare boendeformer.

När det gäller underskottet för HVB-boendet Nattvakten, ser nämnden över möjligheten att AB Vårljus tar över driften då AB Vårljus skulle kunna sälja platser till övriga nordvästkommuner. I avvaktan på detta placeras ungdomar på boendet i den mån det går.

Socialkontoret arbetar enligt den åtgärdsplan som beslutades av Socialnämnden 2016/0078 SN-1. Bland annat har fler lägenheter förmedlats från Sollentunahem till personer med psykiskt funktionshinder. För att ytterligare personer ska kunna flyttas hem till kommunen som det är tänkt, ställs krav på andra boendeformer. En genomlysning har t.ex. genomförts av de boenden som finns i kommunen för att möjliggöra boende i satelitlägenheter kopplade till stödboende.

De planerade platserna i Vipan för denna målgrupp har ännu inte realiserats och enligt trafik-och fastighetskontoret så kommer det stå färdigt tidigast hösten år 2019.

6.1.3 Investeringsprognos

Investeringar Årsbudget Prognos Avvikelse

Investeringar 500 000 500 000 0

6.1.4 Riktade budgetmedel

Nivåpåverkande förändringar

Budget

2018 (tkr) Prognos Avvikelse Kommentar

Förebyggande

verksamhet -3 500 -4 100 600

För att kunna behålla den förebyggande verksamheten erhöll nämnden ett tillskott i budget. Detta tillskott tilldelades framförallt verksamhetsområde psykiskt funktionshindrade vuxna för placeringskostnader, som enligt prognos inte ser ut att räcka i dagsläget.

Tillfälliga satsningar Förstärkning i avvaktan på boende för SN

målgrupper 2017-2018 0 0 0

5 miljoner kronor ingår i befintlig ram och kommer att utnyttjas i avvaktan på boenden för SN:s målgrupper.

, Tertialrapport April 80(132)

6.1.5 Återsökning av statsbidrag

Myndighet Medel t.o.m. april 2018 Medel - utfall

Mig.verket EKB avser

2015-2017 4 253

Mig.verket EKB avser 2017 3 000

Mig.verket EKB fast ersättning

2018 585

Mig.verket EKB placeringar

jan-mar 2018 9 484

Mig.verket EKB BUVS 2018 330

Mig.verket, ETA jan-feb 2018 451

Mig.verket Flykting särskilda

kostnader 2015-2016 2 843 529

Mig.verket Flykting årlig

grundersättning 2018 228

Mig.verket Flykting ETA dec

2017 4 572

Mig.verket Flykting ETA jan

2018 3 887

Mig.verket Ek.bistånd Särskilda

kostn SOC1+3 2016 282

Mig.verket Ek.bistånd BIF kv 2-4

2017 616

Mig.verket Ek.bistånd

tillståndssökande 2017 7

Mig.verket Ek.bistånd BIF kv

1 2018 187

När det gäller flykting särskilda kostnader 2015-2016 så har nämnden fått avslag. Av beloppet på 2,8 miljoner kronor så är 0,2 miljoner kronor överklagat och utredning om överklagan pågår avseende resterande belopp.

Ännu ej sökta/erhållna medel för ensamkommande barn (EKB) för första tertialen är cirka 7,6 miljoner kronor som inte finns med i tabellen ovan. För flyktingsstöd är det cirka 7,4 miljoner kronor och för ekonomiskt bistånd knappt 0,1 miljoner kronor.

6.2 Viktiga förändringar

Gymnasielagen

Beräknas träda i kraft från och med 1 juli 2018. Lagen innebär att en ensamkommande ungdom som har fått, eller annars skulle få, ett beslut om utvisning ska kunna beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om vissa kriterier är uppfyllda. För Sollentunas del omfattas 23 ensamkommande av en utvidgad gymnasielag.

Kommunplaceringslagen

Innebär att de ensamkommande barn och ungdomar som anvisas till Sollentuna kommun ska placeras i Sollentuna kommun samt att de ensamkommande som ska omplaceras ska placeras i kommun. Placering i annan kommun får endast ske om kommunerna har ingått en

överenskommelse om placering, placeringen sker med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) i fråga om barn med motsvarande vårdbehov, eller det med hänsyn till barnets vårdbehov finns synnerliga skäl.

Lagändringen beräknas träda i kraft den 1 juni 2018.

, Tertialrapport April 81(132) Kvotmottagande

Sveriges kvotmottagande för 2018 har ökat till 5 000 personer. Migrationsverket säger att kommunernas mottagande av kvotflyktingar utgör minst 40 procent av det totala mottagandet.

Det innebär att Sollentuna kommun, vars anvisningstal för 2018 är 166 personer, kommer att få ca 66 kvotflyktingar (beräknat på att 40 procent är kvot). Kvotflyktingar har flera av UNHCR:s följande kriterier: skyddsbehov, vålds- och tortyrutsatta, medicinska skäl, utsatta grupper och att det inte finns någon hållbar lösning i sikte där de befinner sig. Det trauma som personerna, både vuxna och barn, utsatts för är; krig, sexuellt våld, tortyr, dödsfall, fysiska och psykiska

krigsskador, fysiskt våld, bevittnat våld och död, flykt från sitt hemland. Personerna har ofta en kombination av flera trauman. Kvotflyktingar har mycket större svårigheter och ett större behov av stöd än de som kommer anvisade från Migrationsverkets boenden.

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) Lagen trädde i kraft 1 januari 2018, en regional överenskommelse har antagits av länets kommuner och landstinget som gäller under utvecklingen av samverkan vid utskrivning från slutenvården. Syfte med lagen är att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda i alla åldrar som efter utskrivning från slutenvården behöver insatser från

socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården och/eller den landstingsfinansierade öppenvården. Målsättningen är att den enskilde ska ha en trygg och säker utskrivningsprocess och bidra till att den enskilde inte behöver tillbringa tid i den slutna vården i onödan.

Landstingets öppenvård övertar rollen från slutenvården att kalla till möte för att samplanera med och kring den enskilde. Metoden samordnad individuell plan (SIP) kommer användas istället för traditionell vårdplanering som tidigare sammankalldes till av slutenvården. Insatser vid utskrivning behöver planeras redan vid inskrivning och tiden för då betalningsansvaret

Landstingets öppenvård övertar rollen från slutenvården att kalla till möte för att samplanera med och kring den enskilde. Metoden samordnad individuell plan (SIP) kommer användas istället för traditionell vårdplanering som tidigare sammankalldes till av slutenvården. Insatser vid utskrivning behöver planeras redan vid inskrivning och tiden för då betalningsansvaret

Related documents