• No results found

Ekerö kommun - Mälaröarna

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ekerö kommun - Mälaröarna"

Copied!
81
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Å Å r r s s r r e e d d o o v v i i s s n n i i n n g g 2 2 0 0 0 0 9 9

(2)

Ekerö kommun - Mälaröarna

Ekerö är en barnrik inflyttningskommun med unika sjönära naturmiljöer. Här sker en stor produktion av nya bostäder. Tillväxttakten sker med försiktighet och omtan- ke, trots högt förändringstryck. Människor och företag flyttar hit tack vare lugnet, naturen, närheten till storstaden och utbudet av kultur och aktiviteter. Här finns ex- empelvis medeltida kyrkor, golfbanor, båthamnar, vandringsleder och gårdsbutiker.

Kultur- och föreningslivet är starkt och livaktigt. Två av Sveriges 14 världsarv finns i kommunen, Drottningholm och Birka Hovgården.

Det är livskvalitet att bo på de vackra Mälaröarna! Fler än 25 000 människor bor här idag. Förvärvsfrekvensen är bland den högsta i landet och befolkningen är ung och välutbildad. I Ekerö kommun finns ett aktivt och dynamiskt näringsliv med cirka 1 100 aktiva företag. Ekeröborna är företagsamma människor.

Ekerö kommun är i länet en relativt liten kommun trots sin stora yta om 388 km2.

Oberoende storleken omfattar det kommunala uppdraget samma verksamheter som alla andra kommuner har. Detta innebär att den kommunala organisationen i en liten kommun måste vara kvalitativt lika effektiv som i en stor kommun.

Fakta om Ekerö

◊ Är en växande kommun med 25 095 invånare vid årsskiftet 2009/2010. Be- folkningen är ung, närapå en tredjedel är under 20 år.

◊ I kommunen finns 11 kommunala och 3 fristående skolor för förskoleklass och grundskola. Valfrihet gäller och flera barn väljer även skola utanför kommunen.

◊ Inom barnomsorgen finns 17 kommunala förskolor och 11 i enskild regi.

Dessutom finns familjedaghem.

◊ I kommunen finns 3 särskilda boenden för äldre varav 1 i alternativ regi.

◊ Ett gruppboende finns på entreprenad och ytterligare ett upphandlas 2010.

◊ Kommunalskatten är 19:23. Med landstingsskatt 31:33.

◊ Det finns 41 platser i kommunfullmäktige och det är borgerlig majoritet.

2009 i korthet

Koncernens resultat år 2009 är ett positivt utfall med 27,8 miljoner kronor. AB Ekerö bostäder redovisar en vinst på 1,4 mkr. Ekerö kommuns har ett positivt resultat om 26,5 miljoner kronor. Det är 15,4 miljoner kronor bättre än budget. Resultatet mot- svarar 2,4 procent av skatteintäkter, utjämning och fastighetsavgift och överträffar det finansiella målet om 1 procent. Årets resultat uppfyller väl balanskravet.

Det har varit ett ekonomiskt turbulent år. Efter flera år av god tillväxt i Sverige gick vi in i en lågkonjunktur. Tillväxten i skatteunderlaget i riket blev betydligt mindre och det påverkar de ekonomiska förutsättningarna i Ekerö. Skatteintäkterna blev 21 mkr lägre än planerat. Det kunde matchas med lägre kostnader, utan påverkan på verk- samhetens kvalitet, genom en långsammare volymutveckling i kärnverksamheterna än vad som antagits i budgeten och en allmänt stor restriktivitet med alla slags kost- nader. Årets verksamhetskostnader har endast ökat med 3 procent jämfört förra året.

Investeringarna var relativt måttfulla under året, 53 miljoner kronor. Men många påbörjade byggprojekt kommer att slutföras nästa år. Kommunens låneskuld har minskat något under året och uppgår vid årets slut till 470 mkr.

(3)

Innehållsförteckning sida

Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4

Kommundirektören har ordet... 5

Ekerö kommuns förvaltningsberättelse... 6

Kommunens intressenter och omvärlden ... 6

Finansiering av de kommunala tjänsterna ... 6

God ekonomisk hushållning ... 7

Kommunens utveckling ... 8

Ekerös karaktär och befolkning ... 8

Ekonomisk utveckling... 11

Organisation...12

Allmänt om verksamheten...14

Resultat 2009...15

Koncernen ...15

AB Ekerö Bostäder ...16

Kommunen...17

Finansiella mål och balanskrav...19

Eget kapital...20

Skatteintäkter, utjämning och fastighetsavgift...20

Finansnetto...21

Verksamhetens resultat...21

Nämnder, Kommunstyrelse och produktionsområden ... 23

Balansenheten Vatten- och avloppsförsörjning... 29

Balansenheten Renhållning ... 29

Pensionskostnad... 29

Semesterlöneskuld ... 29

Låneskuld och finansiering ...30

Pensionsskuld...30

Personalredovisning ...30

Anställda och arbetad tid ...31

Åldersstruktur ...31

Personalrörlighet... 32

Anställda per verksamhetsområde ... 32

Jämställdhet och löner... 32

Arbetsmiljö och hälsa... 33

Sjukfrånvaro ... 33

Pensioner... 34

Investeringar ... 34

Finansiell analys... 37

Resultat och kapacitet ... 37

Risk och kontroll ... 38

Måluppfyllelse... 39

Bakgrund ... 39

Kommunfullmäktiges sju verksamhetsmål ... 39

Mål 1 – Skola ... 41

Mål 2 – Näringsliv... 42

(4)

Mål 3 – Äldreomsorg... 43

Mål 4 – Samhällsplanering ... 43

Mål 5 – Miljö ... 44

Mål 6 – Kultur... 46

Mål 7 – Ekonomi ... 47

Nämndernas mål ...48

Barn- och ungdomsnämnden...48

Socialnämnden... 50

Kulturnämnden... 52

Byggnadsnämnden... 52

Miljönämnden... 54

Framåtblick ... 55

Nyckeltal... 57

Verksamhetsstatistik... 58

Finansiella rapporter...60

Resultaträkning – kommunen ...60

Balansräkning – kommunen...61

Kassaflödesrapport – kommunen... 62

Noter – kommunen... 63

Resultaträkning – koncernen ... 69

Balansräkningen – koncernen ... 70

Kassaflödesrapport – koncernen ...71

Noter – koncernen ... 72

Tillämpade redovisningsprinciper... 75

Ord och begreppsförklaringar ... 76

Bilaga 1 – Driftredovisning nämnder, kommunstyrelse och produktionsorganisation...77

Bilaga 2 – Driftredovisning produktionsområden och enheter ... 78

Bilaga 3 – Utjämningssystem ... 79

(5)

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Jag är glad över att för femte året i rad kunna konstatera att årsbokslutet för 2009 visar på ett positivt resultat om 26,5 miljoner kronor. Återigen visar resul- tatet att kommunen både stärker sitt egna kapital och uppfyller balanskravet tack vare en ansvarsfullt skött ekonomi.

Vår kommun är en barnrik kommun som växer så det knakar och vi befinner oss i en tid av många stora och viktiga beslut.

Människor och företag flyttar hit tack vare lugnet, naturen, närheten till storstaden och utbudet av kultur. Här pågår spännande

projekt med bland annat nytt badhus, fler äldreboenden, ny färjeförbindelse, Förbi- fart Stockholm och utbyggnad av Ekerö och Stenhamra centrum.

Ekerö kommuns ekonomi är stark, särskilt med tanke på att det har varit ett ekono- miskt turbulent år under rådande lågkonjunktur. Det har naturligtvis även påverkat Ekerö men tack vare att kommunen i grunden är välskött kan vi satsa på välfärdens kärna och det som verkligen behövs, till exempel fortsätta vår satsning att bli en av de tio bästa skolkommunerna och att rusta upp skolor och förskolor.

Vi ska möta framtiden med ordning och reda i kommunens finanser för att kunna fullgöra det kommunala uppdraget och upprätthålla den goda kvalitet vi har i våra verksamheter.

Det är en ansvarsfull utmaning för mig och Kommunstyrelsen som känns angelägen och stimulerande att tillmötesgå Ekeröbornas krav på god kvalitet och service i våra verksamheter.

Ekerö i mars 2010

Peter Carpelan

Kommunstyrelsens ordförande

(6)

Kommundirektören har ordet

Att vara kommundirektör i Ekerö kommun är både roligt och stimulerande!

Jag känner stolthet över alla de duktiga och ambitiösa medarbetare vi har i Ekerö kom- mun som gör att den verksamhet vi bedriver inom så många områden är så framgångsrik och av så god kvalité. Ett stort tack till er alla som dagligen gör så många goda insatser!

Det här är min andra årsredovisning sedan jag började som kommundirektör i Ekerö.

Även i år har jag glädjen att kommentera ett positivt bokslut för 2009.

Bokslutet visar på ett positivt resultat om 26,5 miljoner kronor, vilket är drygt 15 mil- joner kronor bättre än budget. Balanskravet är därmed uppnått och överstiger vida målet om överskott trots rådande konjunktur. Visserligen har skatteintäkterna mins- kat, men detta har mötts med en motsvarande följsamhet och allmän återhållsamhet från alla verksamheter vilket i hög grad bidragit till det goda resultatet.

Det finansiella läget kommer självfallet även framöver påverka Ekerös ekonomi vilket bekräftas av de skatteunderlagsprognoser vi regelbundet analyserar. Det är därför en både tuff balansakt och stor utmaning att fortsätta med en allmän återhållsamhet samtidigt som vi upprätthåller den goda kvalitet vi har i våra verksamheter.

Du ska som medborgare i Ekerö Kommun givetvis känna dig nöjd och stolt över din kommun och därför är det min ambition nu som tidigare att se till att kommunens verksamheter utvecklas och utförs på ett effektivt och professionellt sätt!

Ekerö i mars 2010

Lars Hortlund Kommundirektör

(7)

Ekerö kommuns förvaltningsberättelse

Ekerö kommun som organisation erbjuder olika tjänster till dem som bor eller är verksamma i kommunen. Det kommunala självstyret är grunden för den kommunala verksamheten och är reglerat i kommunallagen. Den kommunala demokratin har djupa rötter i det svenska samhället. Den kommunala verksamheten är viktig för många människor. Dels för den service som finns tillgänglig för att underlätta varda- gen och dels genom att det är lättast att påverka politiken och samhällsutvecklingen på det lokala planet.

Man talar om att vara medlem respektive att vara invånare i en kommun. Medlem i kommunen är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom eller är där taxerad till kommunalskatt. Den som är folkbokförda i kommunen och som senast på valdagen fyller 18 år, väljer i allmänna val ledamöter till kommunfullmäktige som är kommunens högsta politiska organ. För att rösta i kommunalval behöver man inte vara svensk medborgare. Men utöver ålder och folkbokföring ska den som röstar vara medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater, vara medborgare i Island eller Norge, eller är medborgare i något annat land men har varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före valdagen.

Kommunens intressenter och omvärlden

Den kommunala organisationen finns för att ge invånarna service som man genom skatten tillsammans solidariskt betalar. Invånarna är därför den viktigaste målgrup- pen för verksamheten. Det finns även många andra människor och grupper av män- niskor som den kommunala organisationen är beroende av och som i sin tur är bero- ende av kommunen. Det rör sig till exempel om näringslivets representanter, finansi- ärer, samarbetspartner, leverantörer, kunder, brukare, media, politiker och anställda.

Den kommunala verksamheten är lokal till sin karaktär men verksamheten är starkt beroende av hur samhällsutvecklingen är i övrigt. Det gäller inte minst utvecklingen i Stockholmsregionen. Beslut på andra politiska nivåer, till exempel i riksdag och landsting, har stor betydelse för den lokala utvecklingen av den kommunala verk- samheten. Den kommunala verksamheten innehåller många delar som styrs av lagar beslutade av riksdagen. Den kommunala organisationen har en omfattande roll som myndighetsutövare.

Finansiering av de kommunala tjänsterna Den kommunala verksamheten finan-

sieras till den allra största delen med skatteintäkter och generella statsbidrag inom den kommunala utjämningen samt med kommunal fastighetsavgift.

Av den totala intäkten inkommer 83 procent på så sätt.

83 % (1 097 mkr)

6 % (71 mkr)

7 % (89 mkr)

4 % (58 mkr)

Bild: Illustratration av finansieringen av det kommunala uppdraget, bokslut 2009.

Övr intäkter

Det kommunala uppdraget Skatteintäkter

Utjämning Fastighetsavgift Brukare

Medborgare

Avgifter, taxor

Bidrag

(8)

Inom vissa verksamheter betalar brukarna en avgift eller taxa som delfinansierar verksamheten. År 2009 utgjorde den intäkten 7 procent av kommunens totala intäk- ter. Resterande intäkter utgörs av riktade statsbidrag och övriga intäkter såsom momsbidrag som kompensation för köp av verksamhet av privata företag, ersättning från försäkringskassan för personlig assistans, EU-bidrag och från övrig försäljning som exempelvis bostads- och lokalhyror och försäljning till andra kommuner.

En av de viktigaste förutsättningarna för den kommunala självstyrelsen är rätten att bestämma hur mycket skatt som ska tas ut av kommuninvånarna. Merparten av de kommunala verksamheterna är obligatoriska. Därför gäller dessutom krav på att den tillhandahållna servicen ska vara likvärdig i landets kommuner för de i lag reglerade verksamheterna. Sveriges kommuner har olika förutsättningar att erbjuda service av likvärdig omfattning och kvalitet till samma skattesats. För att inte kravet på likvär- dig service ska leda till för stora skillnader i skattesats utjämnas skillnader i kostna- der och skatteinkomster som beror på faktorer utanför kommunens kontroll. Det finns ett kommunalekonomiskt utjämningssystem mellan landets kommuner. Skatte- intäktssystemet och utjämningssystemet är konstruerat på ett sätt där de olika be- ståndsdelarna samvarierar. Det kallas tillsammans fortsättningsvis för skattenetto.

Utjämningssystemet består av fem huvuddelar:

o Inkomstutjämning, en utjämning av skatteinkomster mellan kommunerna. De kommuner som har högre beskattningsbara inkomster än det garanterade betalar en avgift. De kommuner som har lägre får i gengäld bidrag och därmed högre in- täkter.

o Kostnadsutjämning för skillnader i kostnadsnivå för obligatoriska verksamhe- ter som kommunen inte kan råda över.

o Strukturbidrag som inrymmer olika bidrag av regionalpolitisk karaktär.

o Införandebidrag för att mildra omställningseffekterna av stora förändringar i utjämningssystemet.

o Regleringsbidrag eller regleringsavgift vars syfte är att staten ska ha kon- troll över den totala kostnaden för systemet.

Därtill finns ett separat utjämningssystem för utjämning av kostnadsskillnader mel- lan kommunerna för LSS-verksamhet (Lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade). Utjämningen är statsfinansiellt neutral genom att bidrag och avgifter från kommunerna är lika stora. Kompletterande information om utjämnings- systemet återfinns även i Bilaga 3 - Utjämningssystem.

Avgörande faktorer för hur stort skattenettot blir är för den enskilda kommunen är:

o antal invånare och ålderssammansättning i kommunen, o den kommunala skattesatsen,

o tillväxten i Sverige, och

o omfattningen av statens tillskjutande medel.

God ekonomisk hushållning

Kommunallagen och Kommunal redovisningslag reglerar ekonomisk förvaltning och redovisning. Grundläggande för den kommunala ekonomin är bestämmelsen om att kommunen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Innehållet i begrep- pet god ekonomisk hushållning går inte att beskriva i detalj men tar sin avstamp i att:

(9)

o det över tiden är balans mellan inkomster och utgifter.

o den kommunala verksamheten ska utföras på ett funktionellt sätt och från eko- nomisk synpunkt ändamålsenligt sätt.

o den ekonomiska utvecklingen ska analyseras kontinuerligt samt att åtgärder vid- tas som krävs för att åstadkomma en god ekonomi.

Av det följer också att:

o förmögenheten ska inte förbrukas för att täcka löpande behov och att löpande driftkostnader inte ska finansieras med lån.

o medel från försäljning av tillgångar (till exempel mark och fastigheter) ska inte användas till löpande drift utan till nyinvesteringar eller till amortering av skul- der.

o vårda och underhålla sina tillgångar väl, ha god framförhållning i den fysiska pla- neringen samt bedriva verksamheten på ett effektivt sätt.

o varje generation ska bära kostnaden för den service den själv beslutar om och konsumerar.

Innebörden av god ekonomisk hushållning är att inte bara den löpande driftverk- samheten utan även en stor del av investeringarna ska finansieras med egna medel.

Det vill säga med årets skatteintäkter och andra intäkter. För att inte ”urholka” kom- munens förmögenhet (eget kapital) så ska den årligen öka i värde i samma takt som inflationen. Utvecklingen av kommunen och de kommunala verksamheterna ska ske på ett planerat sätt och med ett långsiktigt perspektiv. Verksamhetens innehåll och de ekonomiska förutsättningarna och utvecklingen ska ständigt följas och analyseras.

För att tydliggöra lagstiftningens krav på god ekonomisk hushållning gäller sedan år 2000 det så kallade ”balanskravet”. Den lägsta nivån för årets resultat är reglerad, intäkterna ska överstiga kostnaderna. Om kostnaderna under ett enstaka år översti- ger intäkterna, det vill säga negativt resultat, ska kommunen upprätta handlingsplan och senast under de tre följande åren redovisa motsvarande överskott så att det redo- visade egna kapitalet i balansräkningen återställas. Undantag från denna huvudregel är om kommunen öronmärkt tidigare års överskott för vissa ändamål för senare an- vändning. Balanskravet är endast definierat i nominella termer.

Kommunens utveckling

Ekerös karaktär och befolkning

Ekerö är till karaktären en blandning av förorts- och landsbygdskommun. Det bor 116 invånare i snitt per kvadratkilometer landyta med en koncentration runt centrumom- rådena vid Stenhamra på Färingsö och på Ekerö. I länet finns det bara sex kommuner med glesare befolkning inom kommunens yta. Här finns inga höghus och andelen småhus med äganderätt dominerar.

Vid årets slut uppgick antalet ekeröbor till 25 095. 1,3 procent av invånarna i Stock- holms län bor i Ekerö kommun. Befolkningsökningen uppgick till 1,3 procent eller dryga 300 personer. Det motsvarar den vanligt förekommande årliga ökningen till skillnad mot vad som var fallet året innan. I Stockholms län ökade antalet invånare

(10)

med 1,9 procent och i riket med 0,9 procent. Över en femtedel av Sveriges befolkning bor i länet.

Folkmängdens förändring 2009 2008 2007 2006 2005

Födda 316 305 305 275 287

Döda 136 129 144 126 109

Inflyttade 1 609 1 414 1 610 1 456 1 489

Utflyttade 1 481 1 489 1 384 1 317 1 255

Befolkningsökning 316 92 386 291 416

Total befolkning 25 095 24 779 24 687 24 301 24 010

Årlig ökning, % 1,3 0,4 1,6 1,2 1,8

Det föddes ett stort antal barn i Ekerö. De 316 nyfödda ekeröborna svarar ensamt för hela befolkningsökningen. Genom att så många fler föds än avlider ger det ett födel- seöverskott på 180 nya ekeröbor. Fler flyttade in, än från Ekerö. Flyttningsöverskottet var 128 personer.

Befolkningsökningen har före- trädesvis skett på Ekerö både i numerär och andelsmässigt. På Lovö hejdades i år den befolk- ningsminskning som varit de senaste åren.

Folkmängd, församling per 31 december

Förändring

Församling 2009 2008 Antal Procent

Adelsö-Munsö 1 632 1 619 13 0,8

Ekerö 14 372 14 119 253 1,8

Lovö 939 938 1 0,1

Färingsö 8 152 8 103 49 0,6

Totalt 25 095 24 779 316 1,3

I Ekerö är andelen kvinnor och män i stort sett jämt för- delat (50,2/49,8). Befolk- ningen är ung och medelål- dern uppgår till 38,1 år vilket är 0,2 år högre än tidigare.

Genomsnittsåldern har mar- ginellt minskat i Stockholms län och är nu 38,9 år. I länet finns nio kommuner med lägre medelålder bland be- folkningen än ekeröborna. I Huddinge och Botkyrka finns den lägsta medelåldern med 37 år.

Av Ekerös invånare har 11,4 procent utländsk bakgrund, vilket är 0,3 högre än för ett år sedan. Motsvarande siffra i Stockholms län är 27,6 procent och i riket 18,6 procent

(11)

vilket i båda fallen är högre än föregående år. 4,2 procent av ekeröborna är utländska medborgare. I Stockholms län är det 9,3 procent och i hela riket 6,5 procent.

Många av kommu- nens invånare är unga. Barn och ung- domar till och med 18 år utgör 29 pro- cent av hela befolk- ningen. Väldigt få är riktigt gamla. Av alla Ekeröbor är färre än 3 procent 80 år eller äldre.

0-6 år; 2 683 7-17 år; 4 187 18-24 år; 1 847 25-44 år; 6 211 45-64 år; 6 610

65-79 år; 2 821 80-w; 736

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000

Antal invånare Ekerös befolkning i åldersgrupper 2009

Befolkningsökningen på 1,3 procent i Ekerö under 2009 var något högre än den pla- nerade enligt befolkningsprognosen. Tillväxttakten i kommunen sker med försiktig- het och omtanke. Översiktsplanen pekar ut en koncentration av utbyggnaden inom det så kallade ”tätortsbandet”. Detta för att bland annat optimalt ta tillvara kommu- nala investeringar, men också för att möjliggöra en levande landsbygd.

Ekerö kommun har en hög förvärvsintensitet. I åldern 20-64 år är den 85,4 procent och har ökat något varje år de sista fyra åren. Kvinnors förvärvsintensitet uppgår till 84,3 procent. I Stockholms län är förvärvsintensiteten 78,2 procent varav för kvinnor 76,8 procent.

Många pendlar ut från kommunen, omkring 8 000. Men det finns också de som pendlar in till arbete i Ekerö från andra kommuner och nettopendlingen uppgår till cirka 5 300 personer.

Lågkonjunkturen resulterar i minskad sysselsättning i landet och därav ökad arbets- löshet. Vid årsskiftet var andelen arbetslösa1 16-64 år i riket 4,4 procent vilket mot- svarar en ökning med 1,2 procent jämfört motsvarande tid för ett år sedan. Även i Ekerö har arbetslösheten ökat med 0,7 procent till totalt 1,9 procent vid årsskiftet.

Trots ökningen är det, jämfört många andra, en relativt låg arbetslöshet. I länet är genomsnittet 3,5 procent och det är endast 2 kommuner med lägre arbetslöshet än Ekerö – Danderyd och Lidingö med 1,8 procent.

I gruppen unga 18-24 år är arbetslösheten högre. För Ekerös vidkommande motsva- rar den vid årsskiftet 2,3 procent eller drygt 40 ungdomar i målgruppen. Jämfört ett år tidigare är antalet nästan fördubblat och andelen har ökat med 0,9 procent. Jäm- fört kommunerna i länet har tre kommuner lägre ungdomsarbetslöshet, fortsatt är det Lidingö och Danderyd med 1,2-1,3 procent. Det bör anses vara en låg arbetslöshet

1 Källa: http://msatkommun.arbetsformedlingen.se

(12)

men möjligen kan bero på att många studerar på högskola och universitet? Även Täby har marginellt lägre ungdomsarbetslöshet än Ekerö, 2,3 procent. Högsta arbetslöshe- ten i hela befolkningen och bland ungdomar i länet återfinns i Södertälje. I hela be- folkningen 6,7 procent och bland ungdomarna 7,4 procent. Inga av de redovisade uppgifterna om arbetslöshet inkluderar hur många som är i olika åtgärdsprogram.

Ekonomisk utveckling

Efter flera år av god tillväxt i Sverige kom de ekonomiska förutsättningarna radikalt att förändrats genom den globala ekonomiska kris som tydliggjordes under andra halvåret 2008. Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har redovisat att den svaga konjunkturen och minskade sysselsättningen medför kraftigt dämpad utveckling av kommunsektorns inkomster under 2009. Även nästa år är kommunsektorns inkoms- ter betydligt lägre. Som följd av det kom regeringen att i både vårpropositionen och i budgetpropositionen under 2009 att tillföra ytterligare medel till kommunsektorn för att mildra effekterna av den svaga konjunkturen.

Trots den svaga utvecklingen av skatteunderlaget kom Ekerö att göra positivt resultat år 2009. Ekerö kommun har därför under fem år i rad haft goda positiva resultat och den ekonomiska utvecklingen har i stora drag följt konjunkturen och kommunsek- torn i stort. Det egna kapitalet har förstärkts. Ekerö bygger successivt upp sin eko- nomiska kraft men har idag ännu inte tillräckliga marginaler för att möta snabba ne- gativa omkastningar i konjunkturen.

Ekerö kommun resultat år 2000-2009

år 2001 6,7

år 2002 -7,9

år 2003 -8,3 år 2004

-10,2

år 2005 9,0

år 2006 11,8

år 2007 19,6 år 2008

18,4

år 2009 26,5

år 2000 18,9

-15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 mkr

Det är positivt att som Ekerö vara en till befolkningen växande kommun. Det är tillta- lande att bo här och kommunen finns i en storstadsregion med många arbetstillfäl- len. Utvecklingsmässigt ökar efterfrågan på kommunala tjänster, befintliga verksam- hetslokaler måste även fortsättningsvis underhållas och nya behov av investeringar i lokaler och infrastruktur måste omhändertas. Tillsammans med rekryteringsbehov, ett fortsatt tryck på lönekostnader och ökade kostnader för bland annat pensioner blir det fortsatt en påfrestning på den kommunala ekonomin.

(13)

Organisation

Ekerö kommun har haft borgerlig majoritet under en lång följd av år. Vi går nu mot slutet av innevarande mandatperiod. Vid föregående val år 2006 till kommunfull- mäktige blev resultatet fortsatt borgerlig majoritet. Valdeltagandet ökade med 1,4 procent och låg på 86 procent till kommunfullmäktige.

Den borgerliga allansen be- stående av Moderata sam- lingspartiet, Kristdemokra- terna, Folkpartiet liberalerna och Centerpartiet har 26 av kommunfullmäktiges 41 platser. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpar- tiet de gröna har 11 platser.

Vid 2006 års val kom Ö- partiet som nytt parti in i kommunfullmäktige och har fyra av fullmäktiges platser.

De politiska partierna i fullmäktige

2006 2002 2006 2002

Moderata Samlingspartiet 42,0 33,1 18 13

Kristdemokraterna 5,4 9,0 2 4

Folkpartiet Liberalerna 10,4 15,3 4 6

Centerpartiet 5,8 6,3 2 3

Socialdemokraterna 15,1 23,4 7 10

Miljöpartiet De Gröna 7,8 8,9 3 4

Vänsterpartiet 1,8 2,2 1 1

Ö-partiet 10,3 - 4 -

Övriga partier 1,4 1,9 - -

Röstfördelning i % Mandat

Kommunfullmäktige är den beslutande församlingen och tillsätter kommunstyrelse.

Fullmäktige tillsätter de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kom- munens uppgifter enligt särskilda författningar eller för verksamheten i övrigt. Full- mäktige bestämmer nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden.

(14)

Kommunstyrelsen har i uppdrag att utveckla former för styrning och ledning i kom- munen, inrikta, utveckla och följa upp verksamheten och stödja utvecklingen av det politiska livet i kommunen.

Kommunstyrelsen har exklusive speciallagstiftning tre huvudfunktioner:

– Det övergripande ansvaret för kommunen på uppdrag av kommunfullmäktige.

– Som produktionsstyrelsen i förhållande till de kommunala resultatenheterna som är organiserad i produktionsområden.

– Som nämnd i förhållande till tekniska kontoret.

Inom Tekniska kontoret handläggs gat- och parkfrågor, bostäder och lokalförsörjning åt kommunens verksamheter, bostäder, anläggningar, exploatering, vatten och av- lopp samt renhållning.

Barn- och ungdomsnämnden har till uppgift att svara för omsorg, undervisning och fritidsverksamhet för barn och ungdomar.

Socialnämnden har ansvar för kommunens verksamheter inom individ- och familje- omsorg, äldreomsorg och omsorg till funktionshindrade.

Kulturnämndens uppgift är att stimulera kommunmedborgarna till olika kultur- och fritidsaktiviteter. Här innefattas bland annat biblioteksverksamhet och annan kultu- rell verksamhet, konstnärlig utsmyckning av kommunala byggnader och samarbete med fritids- och kulturföreningar. Därtill ansvarar nämnden för vuxenutbildningen.

Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens ansvar enligt plan- och bygglagen med bland annat hantering av detaljplaner. Nämnden ansvarar också för frågor som rör bostadsanpassning och trafik- och sjötrafikfrågor.

Miljönämnden ansvarar för kommunens skyldigheter enligt miljöbalken, livsme- delslagen, djurskyddslagen och näraliggande lagstiftning.

En opolitiskt vald tjänsteman utgör överförmyndare och ansvar för att verksamheten sker i enlighet med regler och författningar.

Ekerö kommun tillämpar huvudsakligen två organisationsstrukturer. Skola, barnom- sorg, insatser för funktionshindrade, äldreomsorg och kulturverksamhet är organise- rad enligt beställare-/utförarmodell. Här återfinns även myndighetsutövning. De an- svariga nämnderna, Barn- och ungdomsnämnden, Socialnämnden och Kulturnämn- den, reglerar uppdrag och kostnadsersättning med externa och interna utförare i av- tal och överenskommelser. Den interna kommunala produktionen av verksamheter- na är organiserad i resultatenheter i olika produktionsområden med produktionsled- ning. Organisationsmodellen innebär att barn och föräldrar väljer barnomsorg och skola i antingen en kommunal enhet eller en alternativ utförare. Den ekonomiska ersättningen följer barnet. Inom både äldreomsorg och handikappomsorg finns enhe- ter som drivs av såväl externa entreprenörer som kommunen. Övriga nämnder och dess verksamhet är organiserade utifrån en traditionell förvaltningsmodell.

Ekerö är en av nio medlemskommuner i Sbff (Södertörns brandförsvarsförbund).

Ekerös brandförsvar finns i kommunen med är en del av Sbff:s organisation under

(15)

professionell ledning. Kommunalförbundets medlemskommuner är Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö. Från år 2010 utökas förbundet med ytterligare en medlem, Nacka kommun. Den politiska styrningen utgår från förbundsdirektionen. Ekerös representation i direktionen är kommunalrådet tillika kommunstyrelsens ordförande som ordinarie ledamot och oppositionsrådet som ersättare.

Allmänt om verksamheten

Att många av Ekerös invånare är unga avspeglar sig även i hur resurserna fördelas i budgeten. Mer än halva nettobudgeten, 57 procent, är styrd till Barn- och ungdoms- nämnden. Ekerö har historiskt sett en ganska stor andel handikappomsorg jämfört många andra kommuner i Stockholms län. Andelen äldre invånare är fortfarande re- lativt få. Kostnaderna för äldreomsorgen har dels genom att det är få äldre och dels genom att verksamheten är kostnadseffektiv därför genom åren varit förhållandevis blygsam. Kostnaden för äldreomsorgen ökar successivt sedan en tid genom att antalet brukar blir allt fler och behoven ökar.

Den officiella ekonomiska statistiken för landets kommuner säger ingenting om kost- nadsnivån i respektive kommun är ”rätt eller fel” utifrån befolkningssammansätt- ning, ambitionsnivå, kvalitet, effektivitet eller andra lokala förutsättningar. Kostna- derna avser utfall per år per invånare utan hänsyn till årets resultat eller avvikelse mot budgeterade kostnader.

År

Placering "lägst kostnad" i riket 2008 2007 2006 2005 2004

Ekerö, placering i riket 151 131 106 69 51

Ekerö kr/inv 42 711 40 224 37 661 35 449 33 614

Stockholms län kr/inv 39 361 37 636 35 738 34 632 33 390

riket kr/inv 43 316 41 194 39 268 37 945 36 871

Årlig förändring av kr/inv

Ekerö % 6,2 6,8 6,2 5,5 2,6

Stockholms län % 4,6 5,3 3,2 3,7 2,2

Riket % 5,2 4,9 3,5 2,9 1,9

För varje år har Ekerö tappat något i ”ranking lägst kostnad kronor per invånare”. År 2002 var Ekerös kostnad den 43:e lägsta och är idag plats 151. I den årliga kostnads- utvecklingen har Ekerö under den senaste femårsperioden, med undantag från år 2003 till år 2004” haft ganska mycket högre kostnadsutveckling procentuellt sätt jämfört genomsnittlig utveckling i både länet och i riket. Ekerö kommuns kostnad per invånare uppgår år 2008 till 42 711 kronor. Jämfört året innan har kostnaden ökat med 2 487 kronor eller 6,2 procent. Det ger en 151:a plats i en ”ranking” över lägst kostnad bland landets samtliga kommuner. I Stockholms län är det enbart en kom- mun – Södertälje - med högre kostnad än Ekerö. Lägst kostnad både i länet och i ri- ket återfinns i Solna.

Om Ekerö skulle ha samma kostnad per invånare för verksamheten som i Solna skul- le den sammanlagda nettokostnaden vara 290 mkr lägre. Det är nästan 29 procent av

(16)

2008 års nettokostnad i Ekerö. Om Ekerös kostnader skulle sänkas till snittet i länet skulle kostnaderna behöva minskas med 83 mkr eller motsvarande 8 procent.

Snittet i riket är högre än verksamhetskostnaden i Ekerö. En ökning av nettokostna- den per invånare med drygt 600 kronor per invånare skulle öka totalkostnaden med 15 mkr eller 1,5 procent. Vilhelmina har 2008 högst nettokostnad per invånare för verksamheten. Om Ekerös kostnader skulle öka upp till Vilhelminas nivå motsvarar det nära 350 mkr eller 34 %. Ekerö har nästhögst kostnad per invånare i länet och skulle Ekerös kostnader per invånare uppgå till samma som i Södertälje är det en kostnadsökning med 56 mkr eller 5,6 procent.

För några verksamhetsområden finns möjligheter att presentera en indikation på om en kommun har högre eller lägre verksamhetskostnader än de som motiveras av den egna strukturen enligt det statliga utjämningssystemet. Strukturella kostnader är kostnader som beror på faktorer som kommunen själv inte direkt kan påverka, till exempel åldersstruktur, invånarnas sociala bakgrund och geografisk struktur. En för- klaring till höga kostnader per invånare för grundskola kan vara en stor andel barn i målgruppen eller en stor andel barn med behov av hemspråksundervisning.

Delverksamheter

Procentuell skillnad mellan År

redovisad kostnad och standardkostnad 2008 2007 2006 2005 2004

- Barnomsorg -3,4 -6,0 -3,1 -7,8 -7,8

- Grundskola -3,5 -7,0 -3,0 -6,8 -10,3

- Gymnasieskola 1,2 -1,3 2,4 -3,3 0,9

- Äldreomsorg 3,9 8,8 2,2 -6,3 -

- Individ och familjeomsorg 20,2 15,7 7,9 -9,8 -8,8

Totalt -0,1 -2,1 -0,7 -6,7

Kommunens faktiska nettokostnad i olika verksamheter jämförs med kommunens standardkostnad enligt kostnadsutjämningssystemet. Nyckeltalet visar procentuell avvikelse från standardkostnad. En positiv avvikelse betyder att kommunen har en kostnadsnivå som är högre än vad strukturen motiverar. En negativ avvikelse det omvända att kostnadsnivån är lägre än vad strukturen tyder på. Avvikelserna kan bero på att kommunen bedriver verksamheten på en annan ambitions- eller effektivi- tetsnivå än riksgenomsnittet. De kan också bero på strukturella faktorer som inte be- aktas i utjämningen. Nyckeltalen gör inte anspråk på att vara någon ”sanning” men indikerar ändå om kostnadsnivån är högre eller lägre än vad strukturen kan motive- ra.

Resultat 2009 Koncernen

I kommunkoncernen ingår den kommunala organisationen och det helägda bostads- bolaget AB Ekerö Bostäder. Förutom bolaget har kommunen också mindre engage- mang, 10 procent eller mindre, i AB Vårljus (1,3 procent) och i Stockholmsregionens Försäkring AB (2,4 procent). I det helägda bolaget är ägarinflytandet tillgodosett ge- nom att kommunfullmäktige utser styrelseledamöter och revisorer i bolaget.

(17)

Koncernens redovisar 2009 ett resultat som uppgår till 27,8 mkr. Det är 4,9 mkr läg- re resultat än föregående år. Ekerö kommun bidrar till resultatet med 26,3 mkr efter eliminering av utdelning från dotterbolaget. Kommunen bidrar med en större del till koncernresultatet jämfört året innan. Av det följer att det lägre koncernresultatet är en följd av lägre vinst i bostadsbolaget detta år jämfört året innan.

AB Ekerö Bostäder bidrar till resultatet med 1,2 mkr. Det är väsentligt mindre än fö- regående år. Anledningen är att föregående års resultat inkluderade realisationsvins- ter vid försäljning av fastigheter till en bostadsrättsförening och försäljning av ett markområde. Med hänsyn taget till detta är bostadsbolagets resultat i nivå med före- gående år.

Koncernens verksamhetskostnader har ökat med 2,4 procent och uppgår nu till 1 312 mkr. Koncernens intäkter uppgår till 281 mkr och har eliminerats med koncern- interna intäkter på 8,4 mkr. Koncernens finansiella kostnader har ökat med 2 pro- cent, eller 0,8 mkr, jämfört året innan och uppgår till 38,9 mkr.

Koncernens samlade tillgångar ökade med 111 mkr till 1 516 mkr. Det beror i huvud- sak på ökningen av omsättningstillgångarna, 97 mkr, som följd ökningen av kassa och bank på bokslutsdagen. Anläggningstillgångarna ökade med 15 mkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten tillförde likvida medel med 90 mkr. Den tillförda likviditeten har använts till nettoinvesteringar med 67,5 mkr och amortering av lån med 1,6 mkr. Likvida medel vid årets slut uppgår till 135 mkr, en ökning med 103 mkr.

Kommunkoncernens egna kapital tillfördes 27,8 mkr från årets resultat. Det egna kapitalet har marginellt justerats med 0,2 mkr genom förändringen av redovisnings- princip för balansenheten Renhållning. Summa eget kapital för koncernen är

247 mkr. Soliditeten har ökat med 0,7 procent till 16,3 procent.

AB Ekerö Bostäder

Ekerö kommun äger samtliga aktier, 10 000 aktier á nominellt 1 000 kr, i AB Ekerö Bo-städer vars föremål är att inom Ekerö kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. Ändamålet med bolaget är att inom ramen för den kommunala kompetensen främja bostadsförsörjningen i kommunen.

Fastighetsbeståndet uppgår till 805 lägenheter samt 14 lokaler och ett antal bilplat- ser. Lägenhetsbeståndet fördelar sig med 55 procent på lägenheter tre rum och kök eller större och 45 procent mindre lägenheter.

Hyresförhandlingarna 2009 resulterade i en ökning av bostadshyrorna med

1,9 procent från 1 januari 2009. Det är den främsta anledningen till den ökade netto- omsättningen. Under 2008 ingick realisationsvinster i rörelsens intäkter.

Årets resultat efter finansiella poster är positivt med 2 mkr. Efter skatt om 0,5 mkr och bokslutsdispositioner 0,1 mkr är årets vinst 1,3 mkr.

(18)

Resultaträkning, tkr 2009 2008 Balansräkning, tkr 2009 2008

Rörelsens intäkter 69 905 69 293 Tillgångar

Rörelsens kostnader -55 451 -54 006 Materiella anläggningstillgångar 447 515 442 842 Rörelsens resultat 14 454 15 287 Övriga anläggningstillgångar 4 694 3 292 Omsättningstillgångar 11 074 12 253

Finansnetto -12 459 3 867 Summa tillgångar 463 283 458 387

Årets resultat 1 995 19 154 Eget kapital, avsättningar, skulder

Bokslutsdispositionr -130 Eget kapital 40 078 38 916

Årets skatt -502 -4 692 Obeskattade reserver 130

Årets resultat 1 363 14 462 Avsättningar 10 601 10 212

Långfristiga skulder 394 000 394 000 Kortfristiga skulder 18 474 15 259 Summa eget kaptial

avsättningar och skulder 463 283 458 387

Finansiella kostnader ökade med 2,2 mkr och uppgår 2009 till 13,2 mkr. Den finansi- ella kostnaden är den enskilt största kostnadsposten och består av 19 procent av rö- relsens totala kostnader. Bolaget har en sammansättning av låneportföljen som ska motverka den finansiella risken. Snittränta har minskat i år och är 3,3 procent per 2009-12-31.

Kassaflödet från den löpande verksamheten tillförde likvida medel med 14,2 mkr och avyttring tillförde ytterligare 0,7 mkr. Den tillförda likviditeten har använts till inve- steringar med 14,6 mkr, de största insatserna avser värmeanläggning på Wrangels väg och pågående projektring för nyproduktion i samma område. Likvida medel vid årets slut har minskat med 1,4 mkr och uppgår till 6,7 mkr.

Bolagets låneskuld uppgår till 394 mkr. Checkräkningskrediten är inte nyttjad.

Bolagets eget kapital tillfördes 1,4 mkr från årets resultat vilket medför att bolagets soliditet ökade med 0,2 procent till 8,7 procent. Det egna kapitalet uppgår till 40 mkr.

Kommunen

Ekerö kommuns utfall för år 2009 visar ett positivt resultat om 26,5 mkr. Det mot- svarar 1 055 kronor per invånare eller 2,4 procent av summan av skatteintäkter, ut- jämning och kommunal fastighetsavgift.

Under året kom de ekonomiska förutsättningarna att radikalt förändras. Skatteintäk- terna vek dramatiskt i början av året men prognosen återhämtade sig något under andra halvåret. Genom att volymutvecklingen i de stora beställarnämnderna brom- sade upp och med prioritering av kostnaderna i alla verksamheter kunde kostnadsut- vecklingen begränsas. Därutöver har kostnadsnivån kunnat hållas nere i och med be- slut av engångskaraktär från andra instanser, till exempel engångsutdelning från SKL och sänkta avtalsförsäkringar begränsas och positivt resultat nås även i år. Den sam- mantagna effekten är att årets positiva resultat överstiger 2008 år positiva resultat som då var 18,4 mkr eller 744 kronor per invånare.

(19)

Årets resultat belastas av ett underskott om 0,2 mkr för balansenheten Renhållning.

Det finns inte full täckning för årets kostnader i tidigare års överskott. Underskott får inte balanseras över tid om det inte finns eget kapital att ta av, däremot överskott med förbehåll att överuttag ska återbetalas till kollektivet. Årets underskott finansie- ras därmed av skattekollektivet.

Kommunens bruttoomsättning uppgår år 2009 till 1 291 mkr. Förändringen är mått- lig. Bruttoomsättningen har ökat med 33 mkr eller 2,6 % jämfört år 2008. Verksam- hetens bruttokostnader har ökat med 28 mkr och årets avskrivningar med 2 mkr.

Bakomliggande finns en fortsatt volymökning, men än i långsammare takt, i den kommunala kärnverksamheten och ett tryck uppåt på pris- och löneökningsnivå. De finansiella kostnaderna har ökat med 3 mkr jämfört året innan. Verksamhetens kost- nader och avskrivningar finansieras till 17 procent med verksamhetens intäkter, främst avgifter och taxor. Verksamhetsintäkterna uppgick år 2009 till sammanlagt 218 mkr. Det är samma nivå som året innan. Men reavinsten av försäljningar utgör 8,3 mkr vilket är lägre än föregående år. Övriga intäkter i verksamheten har ökat med 8 mkr eller 3,9 procent 2009 jämfört år 2008.

Utfall Budget Utfall Förändring 2009

mkr 2009 2009 Avvik 2008 jämfört år 2008 *)

S:a Verksamhetens nettokostnad -1 046,3 -1 084,3 38,0 -1 015,2 31,1 3,1%

Varav:

- Nämnder, kontor, produktionsområden -1 067,8 -1 114,7 46,9 -1 044,8 23,1 2,2%

- Balansenheter -0,2 0,0 -0,2 0,0 -0,2

- Ks Budgetmarginal 0,0 -5,0 5,0 -1,0 -1,0 -100,0%

- Ks Utvecklingsprojekt -1,2 -2,2 1,0 -1,6 -0,4 -26,4%

- Ks Reavinst försäljningar 8,3 23,0 -14,7 17,6 -9,3 -52,8%

- Ks Riktade statsbidrag 14,7 14,6 0,1 14,5 0,1 1,0%

Skatt, utjämning, fastighetsavgift 1 096,6 1 118,0 -21,4 1 054,9 41,7 4,0%

Finansnetto -23,8 -22,6 -1,2 -21,3 2,6 12,2%

Resultat 26,5 11,1 15,4 18,4 8,1

Resultat jmf skatt, utjämn, ftg.avg 2,4% 1,0% 1,7%

*) Ökade kostnader/ intäkter = plus (+) Minskade kostnader/intäkter = minus(-)

Summan av verksamhetens intäkter och kostnader och avskrivningar utgör verksam- hetens nettokostnader. Årets utfall uppgår till 1 046 mkr och har ökat med 3,1 pro- cent eller 31 mkr jämfört år 2008. Verksamhetens nettokostnader 2009 understiger den budgeterade nivån med 38 mkr. I stort sett visar alla verksamheter och Kom- munstyrelsens budgettitlar överskott jämfört budget.

Summan av skatteintäkter, utjämning och kommunal fastighetsavgift uppgår till 1 097 mkr. Trots den vikande tillväxten av skatteunderlaget i riket har den samman- lagda intäkten ökat med 42 mkr eller 4 procent jämfört året innan. Utfallet är 21 mkr lägre än vad som antogs i budget. Avvikelsen har matchats med lägre verksamhets- kostnader. Inte heller finansnettot bidrar till positivt resultatutfall. Kostnaden är 24 mkr vilket är 1 mkr högre än budget.

(20)

Under de fem senaste åren har summan av skatteintäkt, utjämning och kommunal fastighetsavgift överstigit verksamhetens nettokostnader. Det har inneburit finansie- ring av de finansiella kostnaderna, positiva resultat och en förstärkning av det egna kapitalet samt bättre förutsättningar för att finansiera investeringarna med egna me- del.

Ekerö kommun 2005-2009

700 800 900 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400

År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009

mkr

Bruttoomsättning Vrk nettokostnader Skattenetto

Summa tillgångar respektive skulder, eget kapital, avsättningar i balansräkningen uppgår till 1 059 mkr. Detta år har redovisningsprincipen förändrats för balansenhe- terna Renhållning på motsvarande sätt som gjordes året innan för balansenheten Vatten- och avlopp. Det påverkar den bokföringsmässiga redovisningen av det egna kapitalet, men i begränsad omfattning, 0,2 mkr. Årets resultat om 26,5 mkr har till- förts det egna kapitalet som en förstärkning och som nu uppgår ill 211,4 mkr. Avsätt- ningen för pensioner och liknande förpliktelser har år 2009 ökat med 8,5 mkr och uppgår till 72 mkr. De långfristiga skulderna har även detta år minskat något och är idag strax över 470 mkr.

Finansiella mål och balanskrav

Årets resultat uppgår till 26,5 mkr. Det motsvarar 2,4 procent av summan av skatte- intäkter, utjämning och kommunal fastighetsavgift. Utfallet överträffar målet 1 pro- cent och det överstiger även strävansmålet på 1,5 procent.

Självfinansieringsgraden för investeringarna är 301 procent. Egenfinansieringen är ännu högre, 347 procent. Årets investeringar har finansierade med egna medel och målet är uppnått.

Ekerö kommun redovisar ett positivt resultat om 26,5 mkr år 2009. Årets utfall är i ekonomisk balans. Intäkten från försålda omsättningstillgångar – exploateringsmark – ska i sin helhet ingå i balanserat årets resultat.

(21)

Eget kapital

Föregående år ändrades redovisningsprinciperna gällande anslutningsavgifter i VA- verksamheten. Efter att 2008 års resultat 18,4 mkr hade tillförts det egna kapitalet var ingående balans 2009 totalt 185,1. På samma sätt som i VA-verksamheten ska förutbetalda intäkter inom Renhållningsverksamheten successivt intäktsföras. Därför görs en teknisk justering av ingående balans med 0,2 mkr av det egna kapitalet för att följa praxis och god redovisningssed. Den ackumulerade effekten av ett byte av redo- visningsprincip redovisas som en korrigeringspost av eget kapital

Ingående balans efter korrigerat belopp, som följd av ändrad redovisningsprincip, är 184,9 mkr. Inom det egna kapitalet har 17 mkr öronmärkts för framtida pensionsut- betalningar, de finns i en uppbyggd pensionsreserv.

Årets resultat om 26,5 mkr tillförs det egna kapitalet. Det egna kapitalt ska värdesäk- ras genom att årets resultat är positivt. Om hela 2009 års resultat tillförs det egna kapitalet motsvarar det en värdesäkring av det egna kapitalet på 14 procent. Redan det budgeterade resultatet motsvarar en värdesäkring av eget kapital – inklusive av- sättningen för framtida pensionsutbetalningar som inte räknas upp – med 6 procent.

Förslag till beslut, i samband med behandlingen av årsredovisningen, är att hela det positiva resultatet om 26,5 mkr tillförs det egna kapitalet men även i år ska 6 mkr av 2009 års resultat öronmärkas för framtida pensionsutbetalningar. Den uppbyggda pensionsreserven uppgår därefter till sammanlagt 23 mkr. Därutöver föreslås att av det positiva resultatet ska 9 mkr öronmärkas för framtida driftskostnader för infra- struktursatsningar.

Eget kapital utgående balans 2009 uppgår till 211,4 mkr. Soliditeten är 20,0 procent (19,4 procent år 2008). Inklusive pensionsåtagande som ansvarsförbindelse, är soli- diteten negativ 21,1 procent (24,7 procent år 2008).

Skatteintäkter, utjämning och fastighetsavgift

Summan av skatteintäkter, utjämning och kommunal fastighetsavgift uppgår till 1 097 mkr. Jämfört budget avviker intäkten med 21 mkr eller 2 procent. Av den nega- tiva avvikelsen svarar 2,9 mkr för att befolkningsökningen blev lägre 2008 än tidigare prognos vilket påverkar den totala intäkten. I övrigt är den negativa avvikelsen en följd av lägre tillväxt av rikets skatteunderlag. Det betyder, jämfört vår budget, att skatteintäkterna minskar och avgiften till skatteutjämningen ökar.

Utfall Budget Utfall Förändring 2009

netto, mkr 2009 2009 Avvik 2008 jämfört år 2008 *)

Skatt, utjämning, fastighetsavgift 1 096,6 1 118,0 -21,4 1 054,9 41,7 4,0%

Varav:

- Skatteintäkter 1 010,3 1 023,5 -13,2 971,6 38,7 4,0%

- Kommunal utjämning 10,5 19,4 -8,9 15,7 -5,2 -33,3%

- Nationellt utjämningssystem LSS 37,6 37,7 -0,1 35,2 2,5 7,0%

Summa skatt och utjämning 1 058,4 1 080,6 -22,2 1 022,5 35,9 3,5%

- Kommunal fastighetsavgift 38,2 37,4 0,8 32,4 5,8 17,8%

(22)

Den samlade intäkten för året har, trots lågkonjunkturen, ökat jämfört utfall 2008.

Den totala intäkten ökar med 42 mkr eller 4 procent. Av intäktsökningen är 6,3 mkr en effekt av ökat invånarantal i Ekerö kommun som ligger till grund för beräkningen.

Summan av skatteintäkter och utjämning har en måttfullare utveckling med 36 mkr eller 3,5 procent. I samband med bokslut 2008 antogs att slutavräkningen för året ska vila på SKL:s bedömning från februari 2009. Det påverkar positivt 2009 års summa från skatt och utjämning med 2,5 mkr. I utfallet ingår prognos slutavräkning för 2009 med de antagande som finns i SKL:s decemberprognos. Den sammanlagda intäktsökningen är lägre än vad som varit fallet de senare åren.

Förändringen av värdet i fastighetsbeståndet år 2009 tillfaller Ekerö i sin helhet och den totala intäkten från den kommunala fastighetsavgiften uppgår till 38 mkr år 2009 och är 5,8 mkr högre än under införandeår 2008.

Finansnetto

Det samlade finansnettot motsvarar en kostnad om 23, 8mkr. Jämfört budget 22,6 mkr är det en negativ avvikelse med 1,2 mkr. Finansnetto 2009 har ökat med 2,6 mkr eller 12 procent jämfört föregående år.

De finansiella intäkterna redovisas med 1,8 mkr. Det är 1,3 mkr högre än budgeterade 0,5 mkr. Den stora positiva avvikelsen beror på att här redovisas engångsutdelningen 1,4 mkr från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Förbundet har haft betydande ekonomiska tillgångar, bland annat som ett resultat av intäkter från försäljningar av företag inom SKL:s företagskoncern. Beslut fattades om att delar av dessa tillgångar skulle återföras till förbundets medlemmar som en engångsutbetalning och som är resultatpåverkande för år 2009. Årets ränteintäkter uppgick till endast 0,2 mkr. Trots god likviditet uppnåddes inte budgeterad nivå 0,3 mkr, bankens inlåningsränta har varit låg. I de finansiella intäkterna ingår utdelningen från bolag med 0,2 mkr.

Finansiella kostnader uppgår sammanlagt till 26,3 mkr. Det är en ökning med 3 mkr eller 13 procent jämfört utfall 2008. I de finansiella kostnaderna återfinns räntekost- nader på befintliga lån med 21,5 mkr. Utfallet överstiger budget med 1,4 mkr. Jämfört föregående år har kostnaderna ökat med 1,4 mkr. Låneskulden har inte ökat utan or- saken till ökade räntekostnader är en följd av ränteförändringar då bankernas margi- nal på de befintliga lånen har ökat mer än tidigare antaganden. Den andra större de- len av de finansiella kostnaderna är 3,9 mkr i räntekostnader för pensioner. Utfallet för dessa är 1 mkr högre än vad som beräknades i budget.

Verksamhetens resultat

Inom samlingsbegreppet verksamhetens nettokostnader återfinns de resurser som nämnderna förfogar över för genomförande av det kommunala uppdraget, resultat- enheternas verksamhet som utförs på nämndernas uppdrag och som är samlad i pro- duktionsområden under kommunstyrelsen, kommunstyrelsens kontor, balansenhe- terna för Vatten- och avloppsförsörjning samt Renhållning som är separata redovis- ningsenheter, samt kommunstyrelsens övriga budgettitlar såsom kommunstyrelsens särskilda medel för utvecklingsprojekt, budgetmarginal och brandförsvar och ytterli- gare kommunövergripande poster

(23)

Nettokostnad 2009 per verksamhetsområde

Politisk verksamhet; 1%

Samhälle, Miljö; 4%

Kultur o fritid; 3%

Förskolevrk 1-5 år; 15%

Skolbarnsomsorg; 4%

Grundskola F-9; 26%

Gymnasieskola; 12%

Vuxenutbildning; 1% Äldreomsorg; 12%

Funktionshindrade; 13%

Individ- och familjeomsorg;

4%

Arbetsmarknad, flyktingsamordn; 0%

Myndighetskontor SN; 2%

Gemensam vrk inkl avräkningskonton; 3%

Affärsverksamhet; 0%

Verksamhetens nettokostnader uppgår till totalt 1 046 mkr år 2009. Kostnadsutveck- lingen var måttfull under året. Kostnaden har ökat med 31 mkr eller 3 procent jäm- fört året innan. Utfallet är 3,5 procent eller 15 mkr lägre än budget 1 084 mkr.

Verksamhetens nettokostnader och årlig utveckling 2005-2009

825 889 955 1 015 1 046

3,1 6,3

7,4 7,8

5,8

0 200 400 600 800 1 000 1 200

År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009

Utfall mkr

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 Årlig förändring, %

(24)

Under perioden 2005-2009 har verksamhetens nettokostnader förändrats med 267 mkr eller i genomsnitt 53 mkr per år. De årliga kostnadsökningarna var som störst åren 2006-2007. Bidragande till det var de större volymökningarna under des- sa år inom äldreomsorgen. Kostnadsökningen har fallit tillbaka de senaste två åren.

År 2009 var kostnadsökningen väsentligt lägre än vad som förväntats i budget. En lägre befolkningsökning under 2008 har avgörande påverkan på att volymerna blev lägre under 2009. Kombinationen av sänkta arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkring- ar påverkar utfallet positivt.

Nämnder, Kommunstyrelse och produktionsområden

Kostnaden för verksamheten - nämnder, kommunstyrelse och produktionsområden – är för året 1 046 mkr. Tillsammans visar de en positiv avvikelse med 38 mkr mot budget 1 084 mkr.

Utfall Avvikelse Budget Utfall Utfall

Belopp i tkr, netto 2009 2009 2009 2008 2007

Barn- och ungdomsnämnden -616 543 6 372 -622 915 -597 200 -564 008

Socialnämnden -342 959 12 475 -355 433 -321 334 -294 717

Kulturnämnden -34 554 -179 -34 375 -32 157 -30 491

Byggnadsnämnden -3 714 -701 -3 013 -4 536 -2 975

- Bostadsanpassning -2 298 -198 -2 100 -1 995 -2 174

Miljönämnden -2 050 490 -2 540 -2 420 -2 308

Central politisk organisation -6 350 1 485 -7 834 -6 272 -6 439

Revisionen -756 52 -808 -799 -675

Överförmyndaren -942 19 -961 -939 -917

Kommunstyrelsen:

- Kommunlednings- och nämndkontor -67 254 6 631 -73 885 -66 158 -62 502

- Företagshälsovård -1 609 338 -1 947 -2 001 -1 834

- Brandförsvaret -20 242 48 -20 290 -19 656 -18 612

- Tekniska kontoret -11 497 102 -11 599 -13 000 -4 015

- Tekniska kontoret, balansenheter -241 -241 0 0 6 233

- Ks: Gemensamma medlemsavgifter -981 319 -1 300 -957 -908

- Gemensamma avräkningskonton 38 462 14 162 24 300 28 510 22 428

- Produktionsorganisation 5 478 5 478 0 -3 843 -8 618

- Ks - Budgetmarginal 0 5 000 -5 000 -950 -1 593

- Ks - Utvecklingsprojekt -1 155 1 045 -2 200 -1 569 -2 133

- Ks - Reavinst av försäljning 8 295 -14 705 23 000 17 581 6 993

Riktade statsbidrag 14 657 57 14 600 14 509 14 487

Verksamhetens nettokostnader -1 046 251 38 049 -1 084 300 -1 015 184 -954 776

I stort sett visar alla verksamheter och Kommunstyrelsens budgettitlar överskott jäm- fört budget.

De huvudsakliga orsakerna är:

o En lägre volymutveckling i Barn- och ungdomsnämnden och i Socialnämnden.

o I kommunen lägre kostnader för arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar.

o Budgetmarginalen har inte nyttjats.

(25)

o Produktionsorganisationen visar ett samlat positivt resultat.

o Även den centrala administrationen visar överskott genom vakanshållning av tjänster och generellt lägre kostnader genom återhållsamhet.

Bedömningen är att de goda ekonomiska resultaten har kunnat uppnås utan någon avgörande negativ kvalitativ effekt i verksamheten. Vissa utvecklingsområden har fått stå tillbaka under innevarande år. Delvis under nästa år och på lite sikt kommer re- surserna att aktiveras för att möjliggöra fortsatt effektivisering och verksamhetsut- veckling.

Negativ avvikelse finns för renhållningsverksamheten vars underskott om 0,2 mkr belastar skattekollektivet. Även Kulturnämnden visar en mindre negativ avvikelse om 0,2 mkr. Underskottet inom Byggnadsnämnden med 0,9 mkr avser 0,2 mkr i för höga kostnader för bostadsanpassning samt 0,7 mkr i för hög intäktsbudget som följd av en teknisk dubblering under budgetberedningen. Överskott i nämnder och kom- munstyrelsen balanserar väl upp den negativa avvikelsen om 14,7 mkr avseende vinst av markförsäljningar i kommunen. Målet om försäljningsintäkter uppnåddes inte under 2009.

● Barn- och ungdomsnämndens bruttokostnader uppgår till 654 mkr. Intäkter inom nämnden är avgifterna för förskola och skola. Sammantaget finansieras barn- och ungdomsverksamheten med 3,1 procent intäkter. Nettokostnaden för år 2009 är 617 mkr. Jämfört året innan har nettokostnaden ökat med 19 mkr eller 3,2 procent.

Den allra största delen av nämndens verksamhet är relaterad till hur många barn och ungdomar som bor i Ekerö kommun. Volymökningen var måttfull under 2009 vilket också avspeglas kostnadsförändringen jämfört året innan. Utfallet understiger årets budget med 6,4 mkr. Det positiva utfallet är till sin allra största del beroende på en lägre volymutveckling än vad som ingick i budget som följd av lägre befolkningsök- ning 2008. Antal barn i förskola utföll med cirka 100 färre årsplatser och antalet ele- ver f-9 till 60 färre. Färre invånare har använt möjligheten till vårdnadsbidrag varför där finns överskott om 0,6 mkr. Kostnaderna för gymnasieskolan stannade strax un- der den budgeterade nivån.

● Socialnämndens visar för 2009 en nettokostnad om till 343 mkr. Kostnaderna har ökat med 6,7 procent eller 22 mkr jämfört år 2008 som följd av fortsatt ökade volymer och prisutveckling. Men kostnaderna har ökat betydligt mindre än vad som antogs i budget. Utfallet för året är 12 mkr lägre än budgeterat. Den huvudsakliga an- ledningen till överskottet är lägre volymer inom flera insatser i stödet personer med funktionsnedsättning, jämfört budget visar området en positiv avvikelse med 10 mkr.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd utföll med 10,8 mkr och understeg den budgete- rade nivån med 2 mkr. Budgeten för insatser till funktionshindrade och för försörj- ningsstöd inkluderade en volymökning som uteblivit. Kostnaderna för äldreomsorgen blev i stort sett på samma nivå som budget, lägre hyreskostnader genom senarelägg- ning av driftstart de nya platserna vid Kullens särskilda boende bidrar. Bruttokostna- den för nämndens verksamheter uppgår till 400 mkr och finansieras med intäkter till 14,4 procent.

● Kulturnämndens bruttokostnad uppgår för året till 35 mkr vilket är en ökning med 6,3 procent jämfört året innan. Nämnden har inga större intäkter, mestadels intäkter från lokaluthyrning. Nettokostnaden uppgår därför till 34,6 mkr. Det eko- nomiska resultatet är ett mindre underskott om 0,2 mkr jämfört budget. Bakomlig-

References

Related documents

Samma mönster som för de allvarligt skadade kan ses med livskvalitet i relation till sjukfrånvaro där resultaten visar att personer med fler sjukfrånvarodagar rapporterar en

Statistik för varje kommun finns på www.el-kretsen.se Insamlingen och återvinningen av elavfall i Sverige sköts av El-Kretsen, som är näringslivets servicebolag för att

Socialstyrelsen har inget att erinra mot promemorians förslag om ändringar i lag- stiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat

Samhällsvetenskapliga fakulteten har erbjudits att inkomma med ett yttrande till Områdesnämnden för humanvetenskap över remissen Socialdepartementet - Ändringar i lagstiftningen

Områdesnämnden för humanvetenskap har ombetts att till Socialdepartementet inkomma med synpunkter på remiss av Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att

Sveriges a-kassor har getts möjlighet att yttra sig över promemorian ”Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat

- SKL anser att Regeringen måste säkerställa att regioner och kommuner får ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård som de lämnar till brittiska medborgare i

– Det hände även att jag följde med ho- nom när han skulle köra färjan till Vaxholm för service.. Resan gick över hela Hjälmaren och genom Hjälmaren kanal, och ut i Mäla-