• No results found

Landstinget Blekinge Månadsrapport

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Landstinget Blekinge Månadsrapport"

Copied!
11
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Månadsrapport

(2)

Landstinget Blekinge 2018-09-18 Ärendenummer: 2018/01256

Landstingsdirektörens stab Dokumentnummer: 2018/01256-1

Maria Gotthardsson

Till landstingsstyrelsen

Månadsrapport augusti 2018

Sammanfattning

Resultat per augusti 44,5 mnkr

Budgeterat resultat per augusti 8,7 mnkr

Budgeterat resultat 2018 13,1 mnkr

Prognos 2018 -48,4 mnkr

Efter augusti 2018 var Landstinget Blekinges resultat +44,5 miljoner kronor vilket var 35,8 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Landstinget Blekinge upplever liksom många andra landsting ett ökat kostnadstryck i verksamheten. För att ha en god och stabil ekonomi inför de kommande årens utmaningar behöver Landstinget Blekinge vidta åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen.

(3)

Ekonomiskt resultat efter augusti 2018

Tabell 1: Resultat efter augusti

Per sista augusti var Landstinget Blekinges ackumulerade resultat +44,5 miljoner kronor vilket var 35,8 miljoner kronor bättre än budgeterat. För motsvarande period 2017 var resultatet -5,2 miljoner kronor. Verksamhetens intäkter var 22,1 miljoner kronor högre, verksamhetens kostnader 6 miljoner kronor högre och avskrivningarna var 3,6 miljoner kronor lägre än

budgeterat. Det ger sammantaget en nettokostnad av verksamheten som var 19,7 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Kostnadsutvecklingen till och med augusti var 4,3 procent jämfört med samma period 2017.

Diagram 1: Utfall innevarande år och tre föregående år samt simulerad budget. Simulerad budget innebär att budgeten fördelats utifrån genomsnittlig budgetförbrukning per månad av tre senaste åren. Den simulerade budgeten följer säsongsvariationerna.

Genom att simulera budgeten utifrån en genomsnittlig historisk förbrukning fås ett bättre jämförelsevärde än en budget periodiserad i tolftedelar. I ovanstående diagram har budgeten simulerats på detta sätt. Utfallet till och med augusti är 44,5 miljoner kronor och jämförbar simulerad budget är 51,7 miljoner kronor. Enligt diagrammet ovan syns att utfallet från och med april är bättre än tidigare månader och tidigare år. Utfallet ligger efter åtta månader 7,3 miljoner

Externt Belopp i mnkr Utfall augusti 2017 Utfall augusti 2018

Utfall ack tom augusti 2017

Utfall ack tom augusti 2018

Budget ack tom augusti 2018 Ack budgetavvikelse tom augusti 2018 Verksamhetens intäkter 60,5 65,2 459,6 524,8 502,7 22,1 Verksamhetens kostnader -392,9 -427,0 -3 546,6 -3 699,1 -3 693,1 -6,0 Avskrivningar -16,6 -18,1 -128,2 -138,7 -142,3 3,6 Verksamhetens nettoresultat -349,1 -379,9 -3 215,2 -3 312,9 -3 332,7 19,7 Skatteintäkter 290,1 300,0 2 339,3 2 418,0 2 424,3 -6,3 Statsbidrag 108,1 114,2 864,8 913,9 915,4 -1,5 Finansiella intäkter 1,1 1,6 42,8 62,0 32,5 29,5 Finansiella kostnader -2,9 -5,3 -37,0 -36,5 -30,9 -5,6

Summa finansiella poster 396,3 410,6 3 210,0 3 357,4 3 341,3 16,1

Resultat Landstinget Blekinge 47,3 30,6 -5,2 44,5 8,7 35,8

-80 000 -60 000 -40 000 -20 000 20 000 40 000 60 000 80 000

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Totalt

(4)

kronor sämre än simulerad budget. Det positiva resultatet förklaras främst av ökade intäkter såväl i verksamheten som finansiella men också minskade kostnader. Det återstår några

kostnadsmässigt tunga månader, utmaningen blir att fortsatt dämpa kostnadsökningstakten i verksamheten.

Intäkter

Verksamhetens intäkter efter augusti var 65,2 miljoner kronor högre än samma period 2017. Orsakerna till ökningen var framförallt ökade statsbidrag. Jämfört med budgeten var intäkterna 22,1 miljoner kronor högre. Riktade statsbidrag är bokförda med 107,4 miljoner kronor till och med augusti. Budget för motsvarande tid är 98,4 miljoner kronor vilket ger en positiv avvikelse med 9 miljoner kronor.

Kostnader

Verksamhetens kostnader var 152,5 miljoner kronor högre än efter augusti 2017 och 6 miljoner kronor högre än budget. Det var främst personalkostnader inklusive pensioner som stod för ökningen och budgetavvikelsen.

Anställd personal

Kostnaderna för den egna personalen uppgick efter augusti till 2 116,7 miljoner kronor, vilket är 111,9 miljoner kronor mer än vid samma period föregående år. Avvikelsen mot budget är negativ med 5,7 miljoner kronor. De ökade kostnaderna förklaras delvis av lönerevision, cirka 61

miljoner kronor, och höjda sociala avgifter, cirka 27 miljoner kronor.

Under avsnittet personalfokus kommenteras den arbetade tiden, dock finns en förskjutning mellan den ekonomiska rapporteringen och tillgänglig personaldata. Personalanalysen görs därför med en månads eftersläpning och i månadsrapport för augusti finns statistik till och med juli tillgänglig.

Inhyrd personal

Kostnaderna för inhyrd personal uppgick efter augusti till 87,4 miljoner kronor, vilket är 13,4 miljoner kronor lägre än för samma period 2017. Utfallet för föregående år är missvisande. Utfallet för 2018 anses mer rättvisande då fler fakturor för inhyrd personal slutregistrerades före månadsstängningen. De arbetade timmarna för den inhyrda personalen finns tillgängliga i separat system där inrapportering sker utifrån när arbetet utförts. Det går även i efterhand att få fram kostnaden för inhyrd personal i detta system. Kostnaden för inhyrd personal, enligt

timrapporteringssystemet, efter juli 2017 uppgick till 92,8 miljoner kronor.

Tabell 2: Kostnad tom augusti respektive år (enligt ekonomisystemet). Olikheter finns mellan åren med hur mycket fakturor som finns registrerade de olika månaderna. Utfallet för 2016 och 2017 är missvisande. Utfallet 2018 ligger lägre än 2017 men fortfarande på en högre nivå än 2016.

Inhyrd personal augusti 2016 2017 2018 Diff

Offentlig primärvård 27,2 41,5 41,4 -0,1 Blekingesjukhuset 24,5 41,2 32,3 -8,9 Psykiatri och Habilitering 21,3 18,1 13,7 -4,3

(5)

Tabell 3: Arbetade timmar perioden januari-juli (enligt timrapporteringssystem). Timmarna registreras i separat system, registrering görs i månad för utförande och skilljer sig därmed från registreringen av kostnader i ekonomisystemet som sker utfifrån kända kostnader och inte kan göras bakåt i tiden. Det kan finnas eftersläp på fakturor, vilket innebär att siffrorna kan komma att ändras framöver.

Landstinget minskade användandet av inhyrd personal perioden januari till juli 2018. Från 76,6 årsarbetare 2017 till 61,3 årsarbetare samma period 2018, det kan finnas eftersläp av fakturor och siffrorna kan komma att ändras. Minskning av inhyrda läkare har skett i samtliga tre förvaltningar. Däremot har en ökning skett av inhyrda sjuksköterskor inom primärvården.

Läkemedel

Kostnader för läkemedel uppgick efter juli till 358,8 miljoner kronor, 12,6 miljoner kronor högre kostnader än efter augusti 2017. Avvikelsen mot budget är positiv med 16,5 miljoner kronor och kan kopplas till rekvisitionsläkemedel och det budgettillskott som gavs inför 2018. Utfallet på receptläkemedel är något över budgeterad nivå, anledningen är ökat antal behandlingar av hepatit c.

Övriga kostnader

Kostnader för köpt vård uppgick efter juli till 295 miljoner kronor vilket är 12,1 miljoner kronor högre än efter augusti 2017. Kostnaderna avviker negativt mot budget med 3 miljoner kronor. Det är främst kostnader för internmedicinsk och neurokirurgisk vård kopplade till den slutna vården på SUS som efter juli 2018 är dyrare än efter juli 2017. Dyra strålbehandlingar,

transplantationer och cancerbehandlingar är kostnadsdrivande jämfört med 2017. Totalt sett har blekingarna haft färre vårdtillfällen och vårdkontakter i Region Skåne hittills under 2018 än under 2017. Antalet dyra fall över 1 miljon kronor var detsamma (12st) som januari-ju1i 2017 men de totala kostnaderna var 4,5 miljoner kronor lägre.

Kostnader för utbildning, hotell och resor uppgick till 25,6 miljoner kronor efter augusti 2018 vilket var 0,6 miljoner kronor lägre än samma period föregående år.

De totala kostnaderna för sjukvårdsmaterial var 124,4 miljoner kronor. Det var 3,7 miljoner kronor högre än föregående år.

Kostnaderna för förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial var 66,4 miljoner kronor vilket var 1,4 miljoner kronor högre än föregående år.

Skatteintäkter

Skatteintäkternas utfall per augusti är 2 418 miljoner kronor vilket är 6,3 miljoner kronor sämre än budget. Utfallet har reviderats efter Sveriges Kommuner och Landstings prognos från 16

Utförd arbetstid i årsarbetare inhyrd personal perioden jan-jul 2018 jämfört med jan-jul 2017

Personalgrupp Förvaltning 2017 2018 Förändring

Offentlig Primärvård 32,7 28,7 -4,0

Blekingesjukhuset 18,9 13,7 -5,2

Psykiatri och Habilitering 10,9 6,9 -4,0

(6)

augusti 2018. Budgeten har reviderats med ökade skatteintäkter i februari med 10,7 miljoner kronor efter beslut i fullmäktige.

Generella statsbidrag och utjämning

Statsbidragen, inklusive utjämningssystemet, till landstinget är budgeterade i augusti 2018 till 915,4 miljoner kronor. Utfallet under årets åtta första månader var 913,9 miljoner kronor vilket blir 1,5 miljoner kronor lägre än budgeterat. Budgeten har reviderats i februari med ökade statsbidrag för läkemedel med 16,5 miljoner kronor efter beslut i fullmäktige. I utfallet finns statsbidrag för välfärdsmiljarden med 21,8 miljoner kronor och den budgeten har flyttats från verksamhetens intäkter.

Läkemedelsavtalet är klart för 2018 och statsbidraget som tilldelas Landstinget Blekinge är 461,5 miljoner kronor. I avtalet finns sidoöverenskommelser som beräknas ge en återbetalning till staten på 10 miljoner kronor.

Finansiella intäkter

De finansiella intäkterna är bokförda till 61,4 miljoner kronor och budgeten är 32,5 miljoner kronor vilket blir en positiv budgetavvikelse med 28,9 miljoner kronor. De finansiella intäkterna är främst vinster vid försäljning av aktier och aktiefonder samt utdelningar på fonder. Aktier, aktie- och räntefonder har gett utdelningar under perioden januari - augusti med 25,7 miljoner kronor. Målet är att de finansiella intäkterna ska uppnå ett realt långsiktigt avkastningsmål på minst 3 procent i genomsnitt över en 5-årsperiod. Budgeten för helåret är satt till 48,8 miljoner kronor.

Finansiella kostnader

Utfall för de finansiella kostnaderna är 36,4 miljoner kronor. De hänförs främst till en finansiell kostnad på pensionerna med 29,2 miljoner kronor och nedskrivning av räntefonder med 6,6 miljoner kronor. Budgeten är 30,8 miljoner kronor vilket blir ett underskott på 5,6 miljoner kronor. När Landstinget Blekinge erhåller utdelning på räntefonderna måste värdet på fonderna skrivas ner och de redovisas under finansiella kostnader.

Prognos 2018

Landstingets förvaltningar lämnar 2018 helårsprognoser efter mars, maj och augusti månad. På grund av det ekonomiska läget i landstinget 2018 har en prognos även tagits fram under januari månad. Reviderad prognos har tagits fram i samband med kvartalsbokslut mars.

Helårsprognosen efter maj visar på ett underskott på 48,4 miljoner kronor, vilket är en

budgetavvikelse på ett underskott på 61,5 miljoner kronor. Prognosen kommer att revideras vid delårsrapporteringen.

Skatteintäkter

(7)

SKL kommer kontinuerligt under året lämna prognoser på slutavräkningarna som ska bokföras under 2018. Nästa prognos beräknar SKL komma med 1 oktober.

Generella statsbidrag och utjämning

Budget 2018 för generella statsbidrag och utjämning är 1 373 miljoner kronor och utfallet

beräknas till 1 360,7 miljoner kronor vilket innebär ett underskott på 12,3 miljoner kronor. Några riktade statsbidrag ska redovisas under generella statsbidrag bland annat statsbidraget för

flyktingar. Budget har flyttats från verksamhetens intäkter till generella statsbidrag. Finansiella intäkter

De finansiella intäkterna är prognostiserade till 118,8 miljoner kronor vilket blir ett överskott med 70 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet hänförs sig till vinster vid försäljning av aktier och aktiefonder. Utdelningar från aktiefonder och räntefonder kommer att minska under året jämfört med föregående år.

Finansiella kostnader

Prognosen för de finansiella kostnaderna är 53,7 miljoner kronor vilket är ett underskott mot budget med 7,5 miljoner kronor. Underskottet hänförs till nedskrivningar, 9 miljoner kronor, av räntefonderna.

Prognos

Tabell 4: Prognos 2018

Prognostiserat resultat 2018 är ett underskott på 48,4 miljoner kronor, vilket ger ett underskott mot budget på 61,4 miljoner kronor. Det prognostiserade balanskravsresultatet uppgår till -38,4 miljoner kronor för 2018. 8,9 miljoner kronor ska återställas i år från tidigare års förluster och 61,8 miljoner kronor ska återställas senast 2020. Det ger ett totalt balanskravsresultat att återställa på 109,1 miljoner kronor.

Prognosen för helåret är att sex förvaltningar inte klarar att följa den budget landstingsfullmäktige beslutat. Primärvården, Blekingesjukhuset, psykiatri och habilitering, tandvården,

landstingsservice och landstingsgemensamt prognostiserar negativt resultat jämfört med budget vid prognosen som lämnades efter maj månad.

Externt Belopp i mnkr

Utfall ack tom augusti 2018 Utfall helår 2017 Prognos helår 2018 Budget helår 2018 Avvikelse prognos jmf budget 2018 Verksamhetens intäkter 524,8 747,8 821,0 754,1 66,9 Verksamhetens kostnader -3 699,1 -5 473,9 -5 716,6 -5 539,6 -177,0 Avskrivningar -138,7 -198,1 -209,7 -213,5 3,8 Verksamhetens nettoresultat -3 312,9 -4 924,3 -5 105,3 -4 999,0 -106,3 Skatteintäkter 2 418,0 3 524,5 3 630,9 3 636,4 -5,5 Statsbidrag 913,9 1 324,6 1 360,7 1 373,1 -12,4 Finansiella intäkter 62,0 50,8 118,8 48,8 70,0 Finansiella kostnader -36,5 -52,5 -53,6 -46,3 -7,3

Summa finansiella poster 3 357,4 4 847,2 5 056,8 5 012,0 44,8

(8)

Tabell 5: Prognos 2018 per förvaltning vid årets prognostillfälle. Efter prognosen i januari tillfördes BLS 24,2 miljoner kronor och folktandvården 3,0 miljoner kronor i budget.

Prognosen för innevarande år innebär att kostnadsnivån fortsatt ligger över budgeterad nivå. Den prognostiserade kostnadsökningstakten uppgår till 4,4 procent. Målvärdet är 1 procent. Det pågår aktiviteter inom landstinget som förväntas ge en positiv effekt på kostnadsnivån under året.

Prognos januari Prognos rev enl LF Prognos mars Prognos maj 2018 2018 2018 2018 Primärvård - 32,8 - 15,0 - 15,0 - 15,0 Blekingesjukhuset - 63,2 - - 125,7 - 125,7

Psykiatri och Habilitering - - - - 2,2

(9)

Personalfokus

Anställd personal

Rullande 12 utförd arbetstid (exklusive inhyrd personal) inklusive jour och beredskap, övertid, mertid och timanställningar, från 1 januari 2015 till 31 juli 2018.

Den utförda arbetstiden ökade från 1 januari 2015 till 30 maj 2016 och därefter stannade ökningen av. Den utförda arbetstiden i landstinget, inklusive arbetad tid under jour och

beredskap, övertid, mertid och timavlöning, omräknat till årsarbetare (1 760 timmar) ökade med cirka 49,9 årsarbetare jämfört med januari-juli 2017. De personalgrupper som har ökat mest är icke specialistkompetenta läkare med 17,4 årsarbetare, undersköterskor med 25,9 årsarbetare och handläggare- och administratörsarbete med 16,4 årsarbetare. Minskning har skett för köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete med 12,0 årsarbetare och tandvårdsarbete med 24,9 årsarbetare.

Arbetade timmar

Utförd arbetstid (exkl. inhyrd personal) inkl jour och beredskap, övertid, mertid, och timanställningar i årsarbetare perioden jan-jul 2018 jämfört med jan-jul 2017

Personalgrupp Förvaltning 2017 2018 Förändring

Primärvård 36,2 39,0 2,8

Blekingesjukhuset 204,2 205,0 0,8

Psykiatri och Habilitering 18,7 21,9 3,2

Total [årsarbetare] 259,1 265,9 6,8

Primärvård 29,8 32,2 2,4

Blekingesjukhuset 113,8 126,9 13,1

Psykiatri och Habilitering 17,2 18,9 1,7

Total [årsarbetare] 160,8 178,0 17,2

Totalt [årsarbetare] 419,9 443,9 24,0 Specialistkomp läkare

(10)

Specialistläkare saknas framförallt inom kvinnokliniken, där vi behöver hyra in personal för att klara bland annat vår förlossningsverksamhet.

Blekingesjukhuset har tappat specialistläkare inom flera kliniker och på grund av svårigheter att rekrytera färdiga specialister ersätts dessa med icke-specialister som långsiktig

kompetens-försörjningsåtgärd. Blekingesjukhuset anställer också icke-specialister på tillfällig anställning som kan stötta de ST-läkare som finns i organisationen, vilket gör att ST-läkare kan frigöras för de uppgifter som kräver deras specifika kompetens.

Enligt förvaltningens åtgärdsplan har psykiatrin ökat både ST-läkare och andel

specialistläkarkompetens från 2017 till 2018. Enligt planen ska andel inhyrd personal minska ytterligare till årsskiftet.

Ökningen av utförd arbetstid för specialistläkare inom primärvården visar både på att

förvaltningen rekryterat specialister under årets första månader och att två ST-läkare blivit klara specialister. Utförd arbetstid för ST-läkarna kan vara missvisande då arbetad tid under randning registreras på respektive klinik som läkarna randar på. Eftersom personalgruppen Icke

specialistkompetenta läkare även omfattar ST-läkarna ses en ökning av legitimerade respektive icke

legitimerade läkare bland annat som en del av satsningen på utbildningsvårdcentralen. Inhyrd personal

Landstingsfullmäktige beslutade att minska kostnaderna för inhyrd personal med 60 miljoner kronor under 2018. Minskning ska genomföras med minst 34 miljoner kronor för

Blekingesjukhuset, primärvården 18 miljoner kronor och psykiatrin och habiliteringen med 8 miljoner kronor.

Psykiatrin har lyckats minska användandet av inhyrd personal från 10,9 årsarbetare januari-juli 2017 till 6,9 årsarbetare samma period 2018. Minskning har skett enligt åtgärdsplan.

Det har skett en minskning av inhyrd personal på Blekingesjukhuset från 32,1 januari-juli 2017 till 20,1 årsarbetare samma period 2018, dock kan det finnas eftersläpning av fakturor som gör att siffrorna kan komma att revideras. Arbetet med framtagna handlingsplaner fortgår, användandet av inhyrda läkare på kvinnokliniken kommer fortsatt att ligga högt på grund av uppsägningar. Målet att vara helt oberoende av hyrsjuksköterskor på vårdavdelningar är nästan uppfyllt. Trots minskningen av kostnaderna kommer målet att minska kostnaderna med 34 miljoner kronor inte att nås.

Primärvården har minskat användandet av inhyrda läkare från 32,7 årsarbetare januari-juli 2017 till 28,7 årsarbetare jan-juli 2018. Däremot har en ökning skett av inhyrda sjuksköterskor från 0,9 årsarbetare januari-juli 2017 till 5,7 årsarbetare januari-juli 2018. Trots minskning så kommer inte målet med minskning med 18 miljoner kronor avseende inhyrd personal att uppnås.

Utförd arbetstid (exkl. inhyrd personal) inkl jour och beredskap, övertid, mertid, och timanställningar i årsarbetare perioden jan-jul 2018 jämfört med jan-jul 2017

Kategori Förvaltning 2017 2018 Förändring

Offentlig Primärvård 14,5 14,1 -0,4

Blekingesjukhuset 61,3 61,1 -0,3

Psykiatri och Habilitering 8,7 9,2 0,5

Totalt [årsarbetare] 84,5 84,4 -0,1

(11)

Verksamhetsfokus

Tillgänglighet till vård är en av flera kvalitetsfaktorer som har betydelse för att länets invånare ska känna sig trygga i sina kontakter med vården. Besök och behandling ska erbjudas utifrån

medicinska prioriteringar och inom lagstadgade tidsramar. Sommarperioden med färre medarbetare i tjänst och med ett minskat antal disponibla vårdplatser är en utmaning. Ett väl etablerat samarbete med länets kommuner, liksom tydliga anvisningar för tjänstgörande personal om vad som behöver göras vid förmodad brist på vårdplatser, underlättar arbetet. Den varma sommaren har därutöver ökat trycket på sjukvården i hela landet. Landstinget Blekinge har ändå under perioder vid behov kunnat erbjuda vårdplatser till närliggande landsting/regioner.

De nationella vårdgarantimätningarna avseende landstingets resultat visar för juli månad

 Inom den offentligt finansierade primärvården har 94 procent, av de som varit i behov av ett läkarbesök, fått det inom sju dagar. Det är 2 procentenheter bättre än genomsnittet i riket.

 72 procent av patienterna har fått ett planerat nybesök i den specialiserade vården inom 90 dagar. Detta ska jämföras med rikets 77 procent. Inom psykiatrin ligger resultatet över 97 procent.

 Blekingesjukhusets resultat för behandling/operation med 83 procent inom 90 dagar ger en delad tredje plats i landet. Genomsnittet ligger på 65 procent.

 Inom barn- och ungdomspsykiatrin har 66 procent av patienterna fått en första

bedömning inom 30 dagar och 75 procent påbörjat en fördjupad utredning/behandling. Motsvarande siffror för riket ligger på 75 respektive 74 procent.

 Landstingets resultat med 79 procent återbesök inom beslutat medicinskt måldatum ger en delad tredje plats och ligger 12 procentenheter över rikets resultat.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja Monica Magnusson

References

Related documents

Ökningen beror på att nämndens kommunbidrag uppräknats med ett index för löne- och prisök- ningar med 1,7 miljoner kronor samt för ökade kostnader som en följd av förändrat

Inom Access erbjuder TagMaster RFID-lösningar ur LR-seriens produktsortiment, som möjlig- gör automatisk identifiering av fordon för exempelvis pas- sage till olika

Åtagandet till LKAB är alltså en ny produkt som visserligen bygger på samma teknik och tänk men där den används i en annan bransch och i syfte att göra framkomligheten bättre

Riksantikvarieämbetet påbörjar i juni ett arbete med att utvärdera i vilken utsträckning kulturhistoriska värden tas till vara när hus

Utländska entreprenörer är oftast underentreprenörer med maskintjänster eller huvudentreprenörer i riktigt stora projekt med mycket markarbeten, ibland i joint venture med

Problem att rekrytera gör att helårsprognosen blir justerad till ett överskott om 0,8 miljoner kronor.. Scen & kulturproduktion redovisar för perioden ett överskott om 0,7

Syftet är att elever ska få tillgång till professionell kultur och att öka möjligheten för elevers egna skapande.. Programläggningen för läsår 17/18 är i full gång och

För 2018 har ett positivt resultat på 13,1 miljoner kronor budgeterats, vilket utgör en åtgärdsplan för det kvarstående återställande kravet från 2015.. Landstingets