• No results found

Protokoll BINAU 2014-06-10 §§ 71-81

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Protokoll BINAU 2014-06-10 §§ 71-81"

Copied!
22
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 08.30-12.40

Beslutande Carl-Uno Olsson (S), ordf.

Irene Karlsson (C) Per Gunnarsson (M)

Övriga deltagande Thomas Karlsson, enhetschef § 71 Ingela Näslund, utredare § 72

Yvonne Carlson, skolskjutssamordn. § 74 Malin Andersson, kvalitetschef § 75 Gunlög Thorstensson, kultur- biblioteksc Sefik Ahmetbasic, kultur-fritidskonsulen Pernilla Engqvist Widegren, bildningsche Inger Gustafsson, sekreterare

hef § 76-78 t § 77 f

Justerare Per Gunnarsson

Justeringens plats och tid Kansliavdelningen 2014-06-16 kl. 16.00

Under-

skrifter Sekreterare Paragrafer 71-81

Inger Gustafsson

Ordförande

Carl-Uno Olsson

Justerare

Per Gunnarsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Vara kommun, Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2014-06-10

Datum för anslagets upp-

sättande 2014-06-17

Datum för anslagets

nedtagande 2014-07-09

Förvaringsplats för proto-

kollet Kansliavdelningen

Underskrift

(2)

Innehållsförteckning

Prissättning och öppettider Vara Badhus ... 2

Process kring Lagmansgymnasiets framtid ... 3

Hemställan om utredning ... 4

Nytt ramschema ... 5

Bildningsnämndens mål i kultur-biblioteksplan ... 6

Ansökan om verksamhetsbidrag Mediaverkstan Skaraborg ... 8

Regler för bidrag till ungdomsaktiviteter ... 13

Anmälan ... 14

Information ... 15

Övrigt ... 16

(3)

AU § 71

Prissättning och öppettider Vara Badhus

Förslag till beslut

Bildningsnämnden fastställer priser och öppettider för Vara Badhus. Bilaga.

________

Bakgrund

Vara Badhus är under byggnation och startar verksamhet under hösten. Sam- ordningsgruppen för badet har föreslagit öppettider och prissättning.

Beredning

Enhetschef Thomas Karlsson redovisar förslaget till prissättning och öppetti- der för det nya badet. Arbetsutskottet diskuterar förslaget och några revide- ringar görs.

________

(4)

AU § 72

Process kring Lagmansgymnasiets framtid

Beslut

1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en undersökning bland före- tagen i kommunen om intresse för lärlingsutbildning.

2. Framtida satsningar Lagmansgymnasiet diskuteras på nämnden i juni.

Näringslivschef Johanna Forslund-Kullander inbjuds att medverka.

________

Bakgrund

Peter Jonsson (M) tog vid nämndens sammanträde den 27 maj upp frågan om marknadsföringen av Lagmansgymnasiet och möjligheten att ta hjälp av kon- serthuset.

Ärendet lämnades till arbetsutskottet för diskussion om hur diskussion i nämnden kan gå till om marknadsföring och vad man vill med gymnasiet.

________

(5)

AU § 73

Hemställan om utredning

Beslut

Arbetsutskottet tar del av förvaltningschefens information om värdegrundsar- betet och konstaterar att man är nöjd med det arbetet.

Information lämnas på nämnden i juni.

________

Bakgrund

Peter Jonsson (M) har på bildningsnämndens sammanträde 2014-05-27 lämnat en hemställan om att det görs en utredning av hur man på bästa sätt tar med sig och arbetar vidare på det som byggts upp under elevernas första sex eller sju år in i högstadieperioden. I ett sådant arbete skulle t.ex. Västra skolan kunna fungera som det ”goda exemplet” att lära ifrån. Bilaga

________

Beredning

Bildningschefen informerar om det värdegrundsarbete som bedrivs i alla sko- lor. Ny likabehandlingsplan antas varje år på enheterna och då görs en analys av nuläget och vad man behöver arbeta med. Det sker också en utbildning i värdegrundsarbete.

________

(6)

AU § 74

Nytt ramschema

Förslag till beslut

Nytt ramschema för kommunens skolor fastställs. Bilaga ________

Bakgrund

Skolskjutssamordnare Yvonne Carlson redovisar hur man arbetat med förslag till nytt ramschema. Förslaget är en utökning av antalet sluttider mot nu gäl- lande ramschema. Detta innebär utökat antal hemturer i nya skolskjutsupp- handlingen.

Kostnader för de extra turerna och de besparingar som enheterna gör när da- gen förkortas tas fram till nämndens sammanträde.

________

(7)

AU § 75 Dnr 39/2012 880

Bildningsnämndens mål i kultur- och biblio- teksplan

Förslag till beslut

Bildningsnämnden fastställer följande mål i kultur- och biblioteksplanen.

Mål: Inflytande, tillgänglighet, delaktighet och självständighet

Vad Mäts genom – bestäms av respek-

tive nämnd eller motsvarande Verksamheterna använder medvetet

kultur som metod för att uppnå mål på verksamhets- och/eller individ- nivå.

Förvaltningen tillser att enhetscheferna under strategi-/utvecklingstid får kultur som metod minst en gång per år. Mäts genom att punkten finns med i kallelse till strategi-/utvecklingsmöten.

Verksamhetens fokus är flyttat från brukarperspektiv till brukarens per- spektiv.

Vid brukarens befintliga mötesforum, som elevråd etc. diskuteras prioriterade områden. Mäts genom att punkten finns med i upprättade mötesprotokoll.

Unga vuxna syns i kulturlivet. Lagmansgymnasiet och Kultur Vara visar i sina arbetsplaner (Nuläge – reflektion från föregående års verksamhet) att unga drivit kulturprojekt.

Alla kommunala verksamheter har en verksamhetsspecifik ”verktygslåda”

för att kunna utveckla arbetet med kultur som metod för att nå en högre grad av måluppfyllelse. Verktygslådan ingår i den ordinarie metodiken, ut- vecklas över tid och medarbetarna använder den.

Förvaltningsövergripande konstruktion och forum arbetas fram på förvaltningen för att kunna utveckla arbetet med kultur som metod för att nå en högre grad av måluppfyllelse.

Kollegiala samtal om kultur som me- tod och verktyg förs över förvalt- ningsgränser.

”Kultur som metod” används som en del i det långsiktiga ledarutvecklingspro- grammet. Mäts genom insyn i planen samt genom uppföljning och utvärdering.

Medborgarnas tillgång till läsning

ökar. Litteratur och media finns tillgängligt i

alla verksamheter.

Benchmarking om kultur som metod är ett mål i Vara kommuns internat- ionella arbete.

Alla verksamheter diskuterar kommunens arbete med ”kultur som metod ” vid studiebesök från andra länder. Mäts i

(8)

samtal med re-chefer.

Stödstrukturer som bibliotek, kultur- institutioner och mötesplatser för kultur i vid mening finns där de be- hövs.

Mäts i brukarundersökningar.

_________

Bakgrund

Kommunfullmäktige har antagit kultur- och biblioteksplan 2013-2017. Varje nämnd eller motsvarande bestämmer under implementeringsfasen vilka mät- och utvärderingsmetoder man vill använda sig av för att kunna mäta graden av måluppfyllelse. Resultatet av målarbetet redovisas i bokslutsdokumentet och uppdaterar kommunens styrdokument genom bilagor.

_________

(9)

AU § 76 Dnr 31/2014 805

Ansökan om verksamhetsbidrag Mediaverk- stan Skaraborg

Förslag till beslut

Bildningsnämnden avslår ansökan då bidrag, enligt bidragsnormerna, endast lämnas till föreningar och organisationer med verksamhet inom kommunen.

_________

Bakgrund

Mediaverkstan Skaraborg har funnits för att ge kulturskapare i Skaraborg tek- nikstöd i över tio år. De startade med hjälp av Västra Götalandsregionen och Skaraborgskommunerna. Medlemmarna är spridda över hela Skaraborg. Media- verkstan har under det senaste året bidragit till att konstnärer och fotografer från Skaraborg kunnat genomföra utställningar både i Skaraborg såväl som resten av norden. De har även kunnat ge teknikstöd till andra utställningsaran- görer såväl kommunala som privata.

Deras främsta uppgift är att hålla medlemmarna med maskiner för att de ska kunna göra utskrifter till självkostnadspris.

Medieverkstan Skaraborg ansöker om medel till fasta kostnader och vänder sig till upptagningsområdets kommuner med begäran om medel i proportion till kommunernas storlek, för Vara kommuns del 2.500 kr.

________

Beredning

Nuvarande bidragsregler till föreningslivet är inte tillämpbara då föreningen inte har säte i Vara kommun och har mycket få medlemmar bosatta i kommu- nen. Några andra medel finns inte till förfogande.

________

(10)

AU § 77 Dnr 8/2011 292 Ansökan om ekonomiskt bidrag för ridskoleverk- samhet

Förslag till beslut

1. Bildningsnämnden ställer sig positiv till Vara Hästsportklubbs ansökan om ett kommunalt bidrag om 50% av kostnaden för nybyggnation av ridanläggning och hästinvestering, dock högst 8.360.000 kronor. Medel finns inte för investeringsbidraget inom bildningsnämndens budget.

2. Beslutet gäller under förutsättning att avtal mellan Vara kommun och Vara Hästsportklubb som reglerar villkoren undertecknats av båda par- ter senast 2015-09-30.

3. Det kommer bara att byggas en ridanläggning i kommunen med kom- munalt stöd och det krävs därför att samtliga ridklubbar i kommunen är medvetna om detta, ställer sig bakom valet av plats och att man samverkar kring nyttjandet.

Beslut

Förvaltningen får i uppdrag att förbereda villkor för beviljande av bidrag enligt diskussion i arbetsutskottet för beslut i nämnden.

________

Bakgrund

2010 var sista fulla verksamhetsåret för Varaortens Rytterförening innan verk- samheten avvecklades som en följd av nedläggningen av projekt Vara Horse Arena i kombination med uppsägningen av hyresavtalet med Klövagården i Emtunga. Sedan dess har föreningen varit involverad i flera olika projekt som bedömts tänkbara för en framtida nystart. I mars 2013 ansökte föreningen om 75 % kommunal finansiering för ett projekt placerat i Emtunga, som dock av- slogs med huvudsaklig hänvisning till praxis att kommunens stöd får vara högst 50 %. Sommaren 2013 köpte Vara kommun fastigheterna Vara Hålltorp 1:32, 1:33 och 1:35 med syfte att erbjuda föreningen ett arrende. En avsiktförklaring kring kommunens intentioner antogs 2014-02-05. Föreningens ansökan 2014- 05-27 är utgångspunkten för detta yttrande.

Föreningen har haft kontakt med Svenska Ridsportförbundet som tittat på den gård som kommunen köpt med tanke på ridskoleverksamet.

(11)

Beredning

Ansökan

Ansökan är en uppdaterad version av den från 2013, mest ändrad i den eko- nomiska delen. Den stora förändringen är att ansökan nu avser 50 % av det budgeterade beloppet för byggnation och hästmaterial.

Ansökan anger alla priser exklusive moms. Det betyder att ansökans lägre be- lopp ska räknas upp till det högre angivna beloppet för att täcka in moms- påslag.

Investering anläggning

Den redovisade investeringsbudgeten baseras på eget arbete (som ersätter in- hyrd arbetskraft), bidrag och sponsorer. Trots kommunens avsiktförklaring om ett arrende på Hålltorp menar föreningen att det inte går att ansöka om villko- rade stöd från t ex Allmänna arvsfonden och Sparbankstiftelsen. Inga tänkta lån finns redovisade och därmed heller inte några finansiella kostnader.

Ridsportförbundet påpekar att det finns lösningar vad gäller momsfrågan om kommunen involveras i själva byggprocessen. Det har hittills inte varit aktuellt vid andra byggnationer av fritidsanläggningar. Ridhus och ridsport är på många sätt olika traditionella idrottshallar och andra idrottsgrenar, fr.a. för att man handskas med levande material i kombination med barn med krav på starkt säkerhetsfokus från början. Om det är skäl som ska påverka sättet att handskas med byggnationen är ett politiskt avgörande baserat på hur man ser på verk- samhetsansvar i föreningslivet generellt.

Ansökan avser 16 hästar och en ridanläggning med stallplatser. Exteriöra rit- ningar finns medskickade. Vid muntliga kontakter under förvåren har före- ningen förmedlat att man avser att begära rivningstillstånd och ta bort befintlig loge för att bygga anläggningen där. I ansökan finns ingen redovisning av de olika kostnadsdelarna som leder fram till att en ridanläggning står på plats och inte heller vilka delar av byggnationen som för med sig vilka kostnader. Offer- ten är daterad i november 2012.

Det finns i dagsläget ingen uppgift på kostnader för anslutning till VA, riv- nings-respektive bygglov och liknande.

Investering hästar

Enligt verksamhetsplanen ska hästinköpen fördelas över de första åren, vilket bör innebära att eventuellt kommunalt stöd för detta ändamål betalas ut enligt samma plan.

Drift

I ansökan anges inget år som slutår för de ekonomiska målen. Siffran för in- komst/lektion är gammal och bör anges i indexform i stället. Den ekonomiska omslutningen garanteras genom ett stort mått av ideella insatser för att hålla nere behovet av köpta tjänster.

Det förefaller som om man inte kalkylerat med det lokala Aktivitetsstödet barn och unga eller det särskilda avtalsstödet utan bara med det statliga LOK-stödet.

(12)

Det finns ingen redogörelse för hur föreningens ekonomi ser ut i dagsläget.

Föreningen har sålt hästar och materiel men också lagt ut pengar på ritningar och andra aktiviteter i samband med ansökan. Det kan förklara bristen på eget kapital i byggplanerna. De ekonomiska resurser som eventuellt finns kan be- höva avsättas för att dra igång den i praktiken helt avsomnade ridskoleverk- samheten om en ny anläggning kommer på plats.

Checklistan , kompetensförsörjningsplan och ekonomisk planering för 3 år och mer översiktligt för ytterligare 2 år. Tanken är att man ska kunna följa före- ningens tänkta väg 5 år framåt. Verksamhetsplanen är treårig med rudimentär formulering kring ytterligare framtid, dock osagt hur lång. Budgeten är treårig och har ingen fortsättning. Kompetensförsörjningsplanen är femårig men är tunn vad gäller det längre perspektivet. Här saknas framtida återförsäkring av kompetens t ex på fastighetssidan, finansiering av och planer för framtida ut- veckling och hästhälsofrågor.

Andra faktorer

Den tänkta gården ligger utmed enskild väg, som blir den väg som trafiken till och från ridskolan belastar. Det är också detta vägsystem som blir ”vägen ut”

vid uteritter. Någon redovisning av kontakter med markägare/vägförening(ar) finns inte.

Enligt checklista ska man ha kontakt med och etablera samarbete med andra föreningar i närområdet för att få till stånd resurseffektiv användning av an- läggningen och en bra utveckling för hästintresset i kommunen. Redovisade möten med Levenebygdens Ryttarförening daterar sig från 2012.

Den detaljerade verksamhetsplanen tar inte upp fortbildningsaktiviteter, möten med andra aktörer eller aktiviteter utan häst. Budgeten redovisar kostnader för utbildning via SISU och några avsuttna aktiviteter.

Trafiksäkerheten kring anläggningen ger anledning till funderingar. Nuvarande passage för cyklar under E20 är inte tillfredsställande och Ridsportförbundet tar också upp situationen för svängande trafik vid infart mot Huttla från E20.

Under tävlingssäsong kommer här att passera åtskilliga hästsläp.

Marknadsföring

Marknadsföringsplanen verkar väl genomtänkt. Den knyter också an till den marknadsundersökning föreningen gjort med hjälp av LEADER-resurser. För- eningen har under hela tiden arbetat utåtriktat och den ambitionen har ökat på senare tid. Bl.a. ponnyridning vid evenemang i centralorten och körning med häst och vagn vid handelsområdet vid E20 på lördagar har exponerat förening- en för allmänheten.

Medlemstal

(13)

JMT-perspektivet – jämställdhet, mångfald och tillgänglighet

Föreningen är känd för en etablerad verksamhet under mycket kunnig ledning som vänder sig till personer med en eller flera funktionsnedsättningar. VORF har ett speciellt avtal med Bildningsnämnden kring tillgången på handikapprid- ning och har precis blivit beviljad kommunalt utvecklingsstöd för en satsning som breddar kunskapsbasen i föreningen så att fler kan vara delaktiga som ledare för verksamhet riktad mot ryttare med funktionsnedsättning och riktar sig speciellt till unga medlemmar. Det är viktigt för att göra verksamheten mindre sårbar och behålla den fina kvaliteten.

Föreningen har ett klart JT-perspektiv som kan behöva problematiseras något.

Hästsport attraherar traditionellt många flickor/kvinnor. Ett jämställdhetsper- spektiv i föreningen handlar därför också om verksamhet som attraherar även pojkar. Föreningen har stora ambitioner för personer med funktionsnedsätt- ningar och målet att vara 100 % rullstolstillgänglig. Här finns också utrymme för målsättningar kring andra tillgänglighetsfaktorer, som hörslingor, ledstråk och information på lättläst svenska. Det senare skulle också kunna ge stöd åt ett M-perspektiv, då mångfaldsfrågorna inte närmare tas upp i ansökan, fast vi vet att delaktighet i föreningsliv överhuvudtaget är mycket viktiga ur ett mång- faldsperspektiv.

Ridskola

Det är viktigt att påpeka att kärnan i kommunens intresse för den nya anlägg- ningen ligger i ridskoleverksamheten. Även om tävlingsverksamhet och uthyr- ning av stallplatser är en viktiga för den totala finansieringen av driften av såväl anläggning som djurhållning är det kommunala stödet till för att etablera rid- skolan. Kommunen bör t ex inte finansiellt stödja byggnation av fler stallplat- ser för uthyrning.

Arbetsgrupp

Ridsportförbundets förslag om en arbetsgrupp är ett bra förslag. Den bör bestå av sakkunnig från Kultur Vara tillsammans med någon från Tekniska förvalt- ningen, representant från Ridsportförbundet och de företrädare som förening- en anser behövs.

_______

(14)

AU § 78

Regler för bidrag till ungdomsaktiviteter

Beslut

Förslag till beslut tas fram till nämnden.

________

Bakgrund

Kultur-bibliotekschef Gunlög Thorstensson aktualiserar de möjligheter som finns för ungdomar att söka bidrag för att genomföra kulturaktiviteter. Någon form av riktlinjer för detta bidrag behöver tas fram.

________

(15)

AU § 79

Anmälan

Anmäls och läggs till handlingarna:

- Kommunstyrelsens beslut om utseende av lokalutredningsgrupp - Skolverkets beslut om statsbidrag för ökad undervisningstid för nyan-

lända elever vt 2014. Antal elever 29 st, bidrag per elev 5.000 kr. Totalt bidrag 145.000 kr.

- Skolverkets beslut om statsbidrag för barn som vistas i landet utan till- stånd. Återbetalningsskyldig 7.434 kr.

- Skolverkets beslut om statsbidrag för påsklovs- och sommarskola 2014.

Beviljas bidrag för 39 elever med 78.000 kr.

- Förvaltningsrätten i Jönköpings dom. Avslår överklagandet ang. inack- orderingstillägg.

- Överklagat beslut ang. tilläggsbelopp, Solgårdens friförskola o fritids- hem

________

(16)

AU § 80

Information

Bildningschefen lämnar följande information:

- Organisationsförändringar.

- Ett vaktbolag har anlitats för att hålla vakt runt Alléskolan nattetid.

- Skolinspektionsanmälan ________

(17)

AU § 81

Övrigt

Dialogforum Beslut

Dialogforum med föräldraföreningar hålls 16 september och 2 december kl. 18.00

Arbetsutskottets möte i oktober Beslut

Arbetsutskottets möte 21 oktober flyttas till 14 oktober.

________

(18)

Förslag på öppettider Vara Badhus

Måndag 13.00 - 20.00

Måndag förmiddag stängt p.g.a. storstädning

Tisdag 06.30 - 20.00

Onsdag 06.30 - 20.00

Torsdag 06.30 - 20.00

Fredag 06.30 - 20.00

Lördag 10.00 - 16.00

Söndag 10.00 - 16.00

Öppet alla dagar september - maj förutom nedanstående och vid ev. event och simtävling högst 3 dagar/år.

Stängda dagar höstterminen 2014:

Julafton, Juldagen, Nyårsafton

Reducerade öppettider höstterminen 2014:

Annandag Jul,

Stängda dagar vt 2015:

Nyårsdagen, Påskafton, 1:a maj, Pingstafton, Nationaldagen 6/6, Midsommarafton, Midsommardagen

Reducerade öppettider vt-2015

Trettondagsafton, Trettondagen, Långfredagen, Påskdagen Annandag Påsk, Valborgsmässoafton, Kristi Himmelfärds dag Reducerade öppettider under juni- augusti 2015

(19)

Förslag på entréavgifter för Vara Badhus

Inga lågpristider fram till sommaren 2015

1-gång 10-kort

Årskort

Barn 0 - 2 år Gratis

Barn 3 - 11 år 30 kr 300 kr/12ggr 1 000 kr Ungdom 12 - 17 år 50 kr 500 kr/12 ggr 1 700 kr Vuxen 18 år - 70 kr 700 kr 12 ggr 2 350 kr

Pensionär 50 kr 500 kr/12 ggr 1 700 kr

Bara motionssim 55 kr 550 kr /12 ggr 1 850 kr

Relaxen + allt övrigt 150 kr 1 500 kr/12 ggr 5 000 kr

Relaxen enbart 100 kr 1000 kr/12 ggr nej

Årskort, köpa till relax/dag 80 kr nej nej

(20)

Förslag på hyrespriser för Vara Badhus

Avgifter Nuvarande Förslag

Hyra hela badet? 400 kr

4000 kr/tim endast m. perso- nal

Hyra relaxen? finns ingen

1500 kr/tim endast m. perso- nal

Hyra varmbassängen? finns ingen 800 kr/tim rabatt vid fler bokn.

Hyra VBSS för träning?

110 kr

27,50/bana 55 kr/bana

Hyra VBSS för tävling, simskola?

300 kr

75 kr/bana 150 kr/bana

Avgift simskola? 500 kr/10 ggr oförändrar för HT-14

Avgift babysim? 700 kr/10 ggr oförändrar för HT-14

Avgift vattengympa vattenaero-

bic 500 kr/10 ggr oförändrat för HT-14

Hyra badkläder? 10 kr 20 kr

Hyra handdukar? 10 kr 20 kr

Hyra varmbassängen 1 - 5 ggr 800 kr

6 - 10 ggr 700 kr

11 - 15 ggr 600 kr

16 - 20 ggr 500 kr

21 - 25 ggr 400 kr

(21)

schemats slut

måndag tisdag onsdag torsdag fredag Kommentar

Arentorp 8.20 13.00

15.00 14.00 13.55 14.00 13.00

15.00 Korta dagar = 26 tim,15 min /vecka Långa dagar=30 tim,15 min/vecka

Levene 8.10/ 8.20 14.00 13.00

15.00 14.05 13.00

15.00 14.00 Korta dagar= 26 tim,50 min/vecka Långa dagar= 30 tim,50 min/vecka

Vedum 8.10 12.30

14.45 13.30 14.05 13.30 12.30

14.40 Korta dagar= 25 tim,15 min/vecka Långa dagar= 29 tim,40 min/vecka

Larv 8.10 13.50 15.20 13.20 15.20 13.20 30 tim,30 min/vecka

Tråvad 8.15 13.20 13.10 12.45 13.10 12.45 23 tim,55 min/vecka

Nästegård 8.30 14.50 14.50

11.30

14.50 14.50

11.30

14.50 Korta dagar= 25 tim/vecka Långa dagar= 31 tim,40 min/vecka

Jung 8.20 F slutar

13.20 14.40 13.20 13.20 13.20 13.20 F ledig fredag

Park 8.40 13.20

16.00 13.20

16.00 13.20 13.20 15.20 Korta dagar= 24 tim,20 min/vecka Långa dagar= 29 tim,40 min/vecka

Allé 8.40 16 16 13.20 15.20 15.20 32 tim,50 min/vecka

Lagmansgy 8.45 16 16 16 15.20 15.20

Västra sk 08.40 13.20 13.20 13.20 13.20 15.20 24 tim,20 min/vecka

Önums frisk

08.20 F-2 13.00

3-6 14.45 F-2 13.00

3-6 14.45 F-2 13.00

3-6 14.45 F-2 13.00

3-6 14.45 13.00

(22)

Konsekvens f.klass-åk 6:

Nuvarande schema:

Lika långa dagar för f.klass - åk 6 på flera skolor

Komprimerade scheman - svårt få in ämnen/timmar, korta raster/pauser Långa dagar för yngre elever

Elever med olika behov - orkar inte hålla koncentration och uthållighet? Utåtagerande? Misslyckanden? - påverkar måluppfyl- lelse?

Ovanstående förslag:

Jämnare ramfördelning mellan de flesta skolorna Några kortare dagar för yngre elever

Mer tid för åk 4-6 på några skolor, större möjlighet att organisera undervisning och raster Hög måluppfyllelse?

Förslaget är en utökning av antalet hemturer.

Allé-Nästegård

Skolskjutsarna ger allför långa skoldagar på Alléskolan. Detta medför att schemat inte fyller ut dagen i tillräcklig omfattning med icke önskade "håltimmar" som följd.

För Nästegård del påverkar inte det nya schemat åt något håll.

Schemat bör innehålla så få "håltimmar" som möjligt.

Fördyring kortare torsdagar för Alléskolan

Vi har många elever som åker linjetrafik med busskort. Västtrafik kan lägga in turer 15.25 på torsdagar men de vill inte försämra för arbetspendlare för att passa skolans behov. De lägger istället in anropsstyrda turer 16.10 för att ersätta. Den kostnaden får vi stå för. Den är beräknad till ca 45.885kr resp 26.190 kr, alltså totalt ca 72.000 kr per år. Då kan eleverna använda sina busskort även torsdagar.

References

Related documents

Jungs friskola har 2019-04-24 inkommit med en ansökan om tilläggsbelopp från Vara kommun för elev i behov av särskilt stöd.. Fristående förskolor och skolor har enligt

För att säkerställa att Vara Badhus uppfyller kommunens egna styrdokument samt att besökare inte diskrimineras sett till funktionsvariatoner bör en förstu- die genomföras för

Förvaltningen får i uppdrag att undersöka om det finns tydliga rutiner för be- ställning och reparation för mindre inventarier på

Förvaltningen får i uppdrag att inför bildningsnämnden utreda om en om- fördelning av 1 000 tkr från gymnasiet till grundskolan kommer att vara möjlig i budget 2018..

På bildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-10 § 5 fick förvaltningen i upp- drag att upprätta ett avtal för budget och ansvar för skolsim inom förvalt- ningen för att

I och med att det finns kö till flera enheter som inte kan tillhanda- hålla platser till vårdnadshavare som behöver plats för att kunna arbeta eller studera behöver det finnas en

Tilläggsbelopp är avsett att ge särskild ersättning för extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den ordinarie undervisningen. Enligt bildningsnämn-

Tilläggsbelopp beviljas Önums friskola för elev med behov av assistenthjälp 30 timmar per vecka för höstterminen, augusti-december 2016, till ett belopp om 139 305 kr.. Detta