Related documents
Resultatet för 2019 är budgeterat till 31,3 mnkr, vilket motsvarar det finansiella målet på 1 procent av verksamhetens kostnader.. Det har skett en
Resultatet för 2019 är budgeterat till 31,3 mnkr, vilket motsvarar det finansiella målet på 1 procent av verksamhetens kostnader.. Stadens verksamheter tillfördes 75 mnkr i
Prognosen tyder på ett underskott på cirka 6,3 mnkr vilket främst beror på högre kostnader för tjänstepensionsförsäkringar än vad som budgeterats.. Både budget och prognos
Resultatet för 2019 är budgeterat till 31,3 mnkr, vilket motsvarar det finansiella målet på 1 procent av verksamhetens kostnader.. Stadens verksamheter tillfördes 75 mnkr i
De egna utförarna prognostiserar ett underskott med 10,6 mnkr, varav 17,1 mnkr avser ökade kostnader för Covid-19.. För ensamkommande barn och integration/mottagning av
Prognosen visar på ett resultat efter balanskravsjusteringar på 93,4 mnkr, vilket är 61,6 mnkr högre än budget.. I prognosen ingår realisationsvinster på 57,7 mnkr till följd av en
Skatteintäkterna efter avdrag för utjämning beräknas ge ett överskott på 10,6 mnkr, då ingår en kraftig nedrevidering av skatteintäkterna med anledning av rådande utbrott
Rensar man prognosen från effekterna av Covid-19 är det totala överskottet 30,4 mnkr och beror främst på lägre behov inom äldreomsorgen som på helår beräknas till 27,0 mnkr..