• No results found

05.1. Bilaga 1 Tertialrapport april kompetens- och arbetsmarknadsnämnden rev. 2019-05-20

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "05.1. Bilaga 1 Tertialrapport april kompetens- och arbetsmarknadsnämnden rev. 2019-05-20"

Copied!
18
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tertialrapport April

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

(2)

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, Tertialrapport April 2(18)

Innehållsförteckning

1 Ekonomisk uppföljning ... 3

1.1 Driftredovisning Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ... 3

1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget ... 3

1.3 Investeringsredovisning ... 4

2 Viktiga förändringar ... 5

3 Nya data och resultat ... 6

4 Återsökning av statsbidrag ... 7

5 Riktade budgetmedel ... 8

6 Kvalitetsstyrning ... 9

6.1 Trygga invånare, studerande, arbetande och besökare ... 9

6.2 Delaktighet i samhället ... 9

6.3 Tillgänglig verksamhet ... 10

6.4 Trivsel inom den kommunala vuxenutbildningen ... 10

6.5 Attraktiv kommunal vuxenutbildning ... 11

6.6 Goda resultat för den kommunala vuxenutbildningen ... 11

6.7 Goda resultat för arbetsmarknadsenhetens deltagare ... 11

6.8 Individuellt stöd för deltagare inom arbetsmarknadsenheten ... 12

6.9 Sveriges bästa företagsklimat ... 13

7 Målstyrning ... 14

7.1 Trygghet och välfärd genom livet ... 14

7.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt ... 16

8 Uppdrag ... 17

9 Riskhantering - internkontroll ... 18

9.1 Risk att inköp görs utanför befintliga avtal ... 18

9.2 Risk att upphandlade utbildare inom vuxenutbildning inte håller kvalitetskraven ... 18

9.3 Risk att coachföretagen inte skapar förväntat resultat ... 18

(3)

1 Ekonomisk uppföljning

1.1 Driftredovisning Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Stratsys - KAN nämndrapport 2019

Period-

budget

Period- utfall

Års- budget

Prognos April

Avvikelse årsbasis

Prognos Mars Total

Kompetens- och

arbetsmarknadsnämnden

Intäkter -8 417 -11 050 -25 246 -25 246 0 -25 246

Kostnader 28 873 31 099 86 046 86 046 0 86 046

Netto (Tkr) 20 456 20 050 60 800 60 800 0 60 800

PER

VERKSAMHETSOMRÅDE Nämnd

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Kostnader 347 419 1 040 1 040 0 1 040

Netto (Tkr) 347 419 1 040 1 040 0 1 040

Kontor

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Kostnader 2 689 1 748 8 000 8 000 0 8 000

Netto (Tkr) 2 689 1 748 8 000 8 000 0 8 000

Kommunal vuxenutbildning

Intäkter -4 721 -6 637 -14 160 -14 160 0 -14 160

Kostnader 15 656 18 084 46 805 46 805 0 46 805

Netto (Tkr) 10 935 11 447 32 645 32 645 0 32 645

Arbetsmarknadsenheten

Intäkter -3 696 -4 413 -11 086 -11 086 0 -11 086

Kostnader 10 182 10 848 30 201 30 201 0 30 201

Netto (Tkr) 6 486 6 435 19 115 19 115 0 19 115

Prel. kostnader (interna) 0 0 0 0 0 0

Differenser / felkonteringar 0 0 0 0 0 0

1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget Helårsprognos jämfört med årsbudget och föregående prognos

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar en budget i balans för helår 2019 och

det finns ingen förändring jämfört med föregående prognos.

(4)

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, Tertialrapport April 4(18)

Prognosbedömning

Osäker prognos gällande SFI på grund av förändrad ersättningsmodell.

Inom vuxenutbildningen har kostnaderna för SFI ökat vilket beror på nya avtal med en ny ersättningsmodell där 25 procent betalas ut i förskott vid antagningen.

För övrig verksamhet håller vi oss inom budgetram.

Kommentarer till prognos per verksamhetsområde Nämnd

Prognosen för den politiska verksamheten bedöms på helår hamna i nivå med budget.

Kontor

Det finns ett överskot på kansliet på ca 900 tkr. Den beror på ej påbörjade aktiviteter för sommarjobb och ej utbetalt bidrag till studieförbund som kommer senare i år.

Kommunal vuxenutbildning

Inom vuxenutbildningen har kostnaderna för SFI ökat vilket beror på nya avtal med en ny ersättningsmodell.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten prognostiseras hamna i nivå med budget på helår.

Eventuell omdisponering av budget

Inga omdisponeringar av budget har gjorts i månadsrapporten för april.

Planerade åtgärder vid eventuella underskott

Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter prognostiserar inga underskott och arbetar kontinuerligt med effektiviseringar. Samtliga verksamheter följs upp månatligen och vid eventuella underskott hanteras detta genom åtgärdsplaner och insatser under budgetår.

1.3 Investeringsredovisning

Investeringar, tkr Budget 2019 Prognos Avvikelse

0 0 0 0

(5)

2 Viktiga förändringar

Inget att rapportera för perioden.

(6)

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, Tertialrapport April 6(18)

3 Nya data och resultat

Inget att rapportera för perioden.

(7)

4 Återsökning av statsbidrag

Myndighet Ansökta medel april 2019 Medel - utfall

SPSM 1,0 tkr 0,250 tkr

Regional yrkesinriktad

vuxenutbildning 1 915 tkr 957,5 tkr

Yrkesvux 12 775 tkr 6 387,5 tkr

Ansökta medel är beviljade i sin helhet men betalas ut kvartals- resp halvårsvis.

(8)

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, Tertialrapport April 8(18)

5 Riktade budgetmedel

Nivåpåverkande förändringar, tkr

Budget

2019 Prognos Avvikelse Kommentar

Nämnd -200 -200 0

(9)

6 Kvalitetsstyrning

Kvalitetsfaktorer:

6.1 Trygga invånare, studerande, arbetande och besökare

Under året har arbetsmarknadsenheten intensifierat arbetet kring trygghet och säkerhet. De fysiska miljöerna i mötesrum har setts över för att öka säkerheten. Vidare har ett system införts med besöksbricka för att se vilka som är på besök och vilka som tillhör verksamheten. Ett arbete pågår med att införa frågeställningar om deltagarens upplevelse av trygghet.

Kvalitetsindikator Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Andel deltagare på

arbetsmarknadsenheten som anger att de är trygga i verksamheten

- - - Ingen

Kommentar

Inget utfall finns tillgänligt. Ett arbete pågår med att införa frågeställningar om deltagarens upplevelse av trygghet.

Kvalitetsfaktorer:

6.2 Delaktighet i samhället

Verksamheterna inom kompetens- och arbetsmarknadsnämndens ansvar har 6 nyanlända som anställdes under år 2018 på extratjänster och som kommer att fullfölja sin anställningsperiod under år 2019. Arbetsförmedlingen kommer inte att förlänga anställningarna p g a besparingskrav. Innan anställningarna upphör kommer samtliga anställda på extratjänster inom kommunen (ca 18) att bli erbjudna en coachinsats genom arbetsmarknadsenheten.

Indikatorn för andelen nyanlända som lämnat etableringsuppdraget och börjar arbete eller studera efter 90 dagar finns det ännu ingen officiell statistik på. Ett nära samarbete med arbetsförmedlingen kring målgruppen inom etableringen påbörjades under hösten 2018 via ett ESF projekt. Syftet är att öka andelen som som går vidare till arbete eller studier efter avslutad etableringsperiod. Effekten av detta kan ses först 2020.

Kvalitetsindikator Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Antal praktik- eller subventionerade

arbetsplatser för nyanlända 7 6 6

Kommentar

Utfallet för det första kvartalet uppfyller målet för helår. De deltagare som påbörjade en extratjänst kommer att slutföra den under året.

Andel nyanlända som lämnat

etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera efter 90 dagar

43 % -

Kommentar

Inget utfall finns tillgängligt.

(10)

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, Tertialrapport April 10(18)

Kvalitetsfaktorer:

6.3 Tillgänglig verksamhet

För att öka möjligheten för kommunens invånare till att få stöd inför planering för sina studier eller under studierna pågår ett arbete med att öka fler tillfällen till samtal med studie- och yrkesvägledare via chatt eller inbokade besök via webben. Detta är ett prioriterat utvecklingsområde som följs upp i målstyrningen och redovisas i uppföljningen av målet "ökad tillgänglighet till den kommunala vuxenutbildningen".

För att utveckla mottagandet av sökande till SFI har verksamheten ökat tiderna för drop- in besök för målgruppen. Detta kan vara orsaken till ett högt utfall för tertial 1.

Kvalitetsindikator Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Antal träffar för studie - och

yrkesvägledning 1 660 1 694 - 1 750

Kommentar

Denna kvalitetsindikator mäter ett prioriterat utvecklingsområde och följs upp i målstyrningen 2019.

Antal chattar med studievägledare - 323 - 350

Kommentar

Denna kvalitetsindikator mäter ett prioriterat utvecklingsområde och följs upp i målstyrningen 2019.

Antal drop-in besök till komvux 2 679 3 205 1 418 3 000

Kommentar

Status bedöms utifrån antal drop-in besök T1 i förhållande till målvärde för helår, detta innebär att statusmarkeringen är missvisande.

Utfallet ligger betydligt högre än förväntat, 47 procent av årets totala målvärde, vilket beror på en ökad tillströmning av sökande till svenska för invandrare (SFI) som behöver ett fysiskt stöd inför val av SFI studierna.

Kvalitetsfaktorer:

6.4 Trivsel inom den kommunala vuxenutbildningen

För att säkerställa att den kommunala vuxenutbildningen erbjuder en skolmiljö där eleverna trivs och vill rekommendera sin skola till andra genomförs årligen en undersökning av Storsthlm för samtliga elever inom vuxenutbildningen i länet. Undersökningen sker under april och resultatet presenteras i mitten av maj.

Elevernas trivsel och nöjdhet hos utbildningsanordnarna följs även upp genom de verksamhetsbesök som Kunskapsparken genomför. Nya elever kontaktas av Kunskapsparken via sms med frågor om nöjdheten några veckor efter att de startat upp sin utbildning i syfte att snabbt kunna fånga upp eventuellt missnöje och genomföra åtgärder.

Kvalitetsindikator Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Medelvärdet av SFI-elever som anger att

de kan rekommendera sin skola till andra 4,3 4,6 - 4,6

Kommentar

Utfallet redovisas till tertial 2.

Medelvärde av elever på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning som anger att de kan rekommendera sin skola till andra

4,5 4,3 - 4,4

Kommentar

Utfallet redovisas till tertial 2.

(11)

Kvalitetsfaktorer:

6.5 Attraktiv kommunal vuxenutbildning

Riktade rekryteringsinsatser pågår löpande under året i samarbete med andra myndigheter, kommunala enheter och via föreningar.

Antalet sökande till vuxenutbildningen tenderar att öka. Antagning sker var 8:e vecka. Även om mätningen i tertial 1 visar på ett högt utfall gentemot målvärdet så är det ännu svårt att se det totala antalet avslutade deltagare inom årets antagning. Målvärdet är satt utifrån budget det vill säga det kommunala ramanslaget samt tilldelning av statsbidrag.

Ökningen av antalet sökande sker framförallt till SFI utbildningen på grund av familjeanknytning och kvotflyktingar. Vidare tenderar utrikesfödda som avslutat SFI studierna att söka vidare till

yrkesutbildningar i högre utsträckning än tidigare.

Kvalitetsindikator Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019

Antal antagna elever 2 858 3 247 2 291 3 300

Kommentar

Status bedöms utifrån antal antagna elever T1 i förhållande till målvärde för helår, detta innebär att statusmarkeringen är missvisande.

Utfallet är högt med 69,4 procent av årets totala målvärde men antalet antagna elever och avslutade elever är ännu för tidigt att bedöma.

Kvalitetsfaktorer:

6.6 Goda resultat för den kommunala vuxenutbildningen

Detta är ett utvecklingsområde som vi valt att prioritera i målstyrningen 2019. Samtliga indikatorer och nämndens arbete redovisas i uppföljning av målet "ökad andel elever som fullföljer sin utbildning med godkända betyg".

Kvalitetsindikator Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Andel elever med godkända slutbetyg och

gymnasieexamen 29 % 47 % - 50 %

Kommentar

Denna kvalitetsindikator mäter ett prioriterat utvecklingsområde och följs upp i målstyrningen 2019.

Andel elever med godkända betyg 83 % 83 % - 85 %

Kommentar

Denna kvalitetsindikator mäter ett prioriterat utvecklingsområde och följs upp i målstyrningen 2019.

Andel elever i behov av särskilt stöd som

fullföljer sin utbildning med godkända betyg - 61 % - 65 % Kommentar

Denna kvalitetsindikator mäter ett prioriterat utvecklingsområde och följs upp i målstyrningen 2019.

Kvalitetsfaktorer:

6.7 Goda resultat för arbetsmarknadsenhetens deltagare

(12)

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, Tertialrapport April 12(18)

Kvalitetsindikator Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Andel deltagare som efter avslutad insats

på arbetsmarknadsenheten går vidare till arbete

26 % 32 % - 34 %

Kommentar

Denna kvalitetsindikator mäter ett prioriterat utvecklingsområde och följs upp i målstyrningen 2019.

Andel deltagare som efter avslutad insats på arbetsmarknadsenheten går vidare till studier

5 % 9 % - 10 %

Kommentar

Denna kvalitetsindikator mäter ett prioriterat utvecklingsområde och följs upp i målstyrningen 2019.

Total andel deltagare som efter avslutas

insats går vidare till arbete eller studier 31% 41% - 44 % Kommentar

Denna kvalitetsindikator mäter ett prioriterat utvecklingsområde och följs upp i målstyrningen 2019.

Andel deltagare som är i arbete 6 månader efter avslutad insats via våra upphandlade jobbcoacher

71 % 73,5 % - 74 %

Kommentar

Indikatorn mäter ett proriterat område som följs upp i internkontrollen. Utfall kommer att redovisas till tertial 2.

Kvalitetsfaktorer:

6.8 Individuellt stöd för deltagare inom arbetsmarknadsenheten

Många deltagare inom arbetsmarknadsenheten står längre från arbetsmarknaden och behöver ett mer individuellt riktat stöd utifrån sina behov. Verksamheten fokuserar sitt arbete på att ge deltagarna individuella anpassade lösningar. För att undersöka deltagarnas uppfattning om det stöd och den hjälp de får på arbetsmarknadsenheten för att komma närmare ett arbete kommer ett

självskattningsverktyg att användas from år 2019. Syftet med verktyget är att deltagaren ska få reflektera över den resa hen gör under insatsen hos arbetsmarknadsenheten och att lyfta fram andra resultat än arbete eller studier. Nyckeltal kommer att tas fram under året. Något utfall finns ännu inte tillgängligt.

Kvalitetsindikator Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Andel deltagare som upplever att de

närmar sig ett arbete - - - 0

Kommentar

Utfallet redovisas till årsberättelsen.

Andel deltagare som upplever att de ökat

sin arbetsförmåga - - - 0

Kommentar

Utfallet redovisas till årsberättelsen.

(13)

Kvalitetsfaktorer:

6.9 Sveriges bästa företagsklimat

Två av indikatorerna mäter ett prioriterat utvecklingsområde som följs upp i målstyrningen 2019 och redovisas i uppföljning av målet "förbättrad samverkan med lokala företag och branscher".

Kontinuerliga företagskontakter och besök sker utifrån deltagarnas behov och önskemål. En

rekryteringsmässa har genomförts hos arbetsmarknadsenheten samt en jobbmässa i samarbete med kommunerna Sigtuna, Upplands Väsby och arbetsförmedlingen.

Antalet företagsbesök kommer att sammanställas och redovisas till årsberättelsen. Arbetet kommer att intensifieras under hösten och redovisas i årsberättelsen.

Kvalitetsindikator Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019

Antal företagsbesök - - - Ingen

Kommentar

Resultat redovisas i årsberättelsen.

Andel elever som går vidare till arbete efter

avslutad yrkesutbildning - 84 % - 85 %

Kommentar

Denna kvalitetsindikator mäter ett prioriterat utvecklingsområde och följs upp i målstyrningen 2019.

Antal praktikplatser - 38 - 38

Kommentar

Denna kvalitetsindikator mäter ett prioriterat utvecklingsområde och följs upp i målstyrningen 2019.

(14)

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, Tertialrapport April 14(18)

7 Målstyrning

Övergripande mål:

7.1 Trygghet och välfärd genom livet Nämndmål:

7.1.1 Ökad andel elever som fullföljer sin utbildning med godkända betyg

I arbetet med att öka måluppfyllelsen har centrala pedagogiska insatser, riktade till dels

utbildningsanordnare och dels till individuellt stöd för elever, utökats. Syftet med insatsen är att öka andelen godkända betyg totalt, ökad andel med gymnasieexamen samt att studerande med uppgett behov av ökat stöd i sitt lärande blir godkända i sina kurser.

Indikatorn, andelen elever med godkända slutbetyg och gymnasieexamen, avser ej andel utan antal.

men kan inte ändras under detta år. Detta beror på att gruppen studerande som har som mål att läsa in en gymnasieexamen inte kan jämföras med antalet som når examen eftersom studerande har olika längd på sina studieplaner. Indikatorn är ny och under utveckling.

Utifrån planerade och genomförda aktiviteter prognostiseras målet att uppnås.

Indikatorer Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Andel elever med godkända slutbetyg och

gymnasieexamen 29 % 47 % 14 % 50 %

Kommentar

Utfallet visar på att 14 elever har erhållit gymnasieexamen/slutbetyg under perioden. Även om utfallet är lite lågt så är bedömningen att antalet elever som erhåller gymnasieexamen kommer att öka under året upp till målvärdet.

Andel elever med godkända betyg 83 % 83 % - 85 %

Kommentar

Utfallet redovisas samlat på helår i årsberättelsen.

Andel elever i behov av särskilt stöd som

fullföljer sin utbildning med godkända betyg 61 % - 65 %

Kommentar

Andelen elever som tar del av erbjudet stöd redovisas samlat i årsberättelsen.

Nämndmål:

7.1.2 Ökad tillgänglighet till den kommunala vuxenutbildningen

Arbetet med att utveckla tillgängligheten för sökande till att få stöd av studie- och yrkesvägledningen pågår både vad det gäller digitala- och fysiska möten.

Utfallen för indikatorerna är ännu för tidigt att utläsa men en trend tycks vara att antal chattar minskar och antalet fysiska möten med studie- och yrkesvägledare ökar. Detta kan bero på ökat antal sökande till utbildning i svenska för invandrare (SFI) som önskar fysiska möten i högre utsträckning än

sökande med svenska som modersmål.

Utifrån genomförda och planerade aktiviteter prognostiseras målet att uppnås.

Indikatorer Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Antal träffar för studie - och

yrkesvägledning 1 660 1 694 520 1 750

(15)

Indikatorer Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019

Kommentar

Status bedöms utifrån antal träffar för studie- och yrkesvägledning T1 i förhållande till målvärde för helår, detta innebär att statusmarkeringen är missvisande.

Antal träffar uppnår 30 procent av årets målvärde.

Antal chattar med studievägledare - 323 45 350

Kommentar

Status bedöms utifrån antal chattar T1 i förhållande till målvärde för helår, detta innebär att statusmarkeringen är missvisande.

Antalet chattar med studievägledare uppnår ett utfall på 13 procent av årets totala målvärde.

Nämndmål:

7.1.3 Ökad andel deltagare som efter avslutad insats på

arbetsmarknadsenheten går vidare till arbete eller studier

Ett arbete med fokus på att ge deltagarna ett utökat individuellt stöd i kombination med annan insats pågår. Det individuella stödet kan handla om språkstödjande och hälsofrämjande insatser.

Den officiella statistiken redovisas i mars 2020 för samtliga indikatorer.

Utfallen för indikatorerna visar på att den totala andelen som går vidare till arbete och studier efter avslutad insats ligger lägre än målvärdet men det är ännu för tidigt att se slutresultatet på helår. Det som har uppmärksammats är att andelen som går vidare till studier efter avslutad insats ligger lite lågt. Insatser planeras med att intensifiera information om vuxenutbildningen för deltagarna.

Utifrån genomförda och planerade aktiviteter prognostiseras målet att uppnås.

Indikatorer Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Andel deltagare som efter avslutad insats

går vidare till arbete 26 % 32 % 31 % 34 %

Kommentar

Utfallet för perioden ligger 3 procentenheter lägre än målvärdet men det är ännu för tidigt att se resultatet på helår.

Andel deltagare som efter avslutad insats

går vidare till studier 5 % 9 % 2,5 % 10 %

Kommentar

Utfallet för perioden ligger på 2,5 procent vilket är lågt. Informationsinsatser om utbildningar inom vuxenutbildningen kommer att intensifieras.

Total andel deltagare som efter avslutad

insats går vidare till arbete eller studier 31 % 41 % 33,5 % 44 % Kommentar

Utfallet för perioden ligger lägre än årets målvärde. Insatser pågår.

(16)

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, Tertialrapport April 16(18)

Övergripande mål:

7.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt Nämndmål:

7.2.1 Förbättrad samverkan med lokala företag och branscher

Kontinuerliga företagskontakter och besök sker med lokala företag utifrån deltagarnas behov och önskemål. En rekryteringsmässa har genomförts hos arbetsmarknadsenheten samt en jobbmässa i samarbete med kommunerna Sigtuna, Upplands Väsby och arbetsförmedlingen.

Uppföljning av studerande som avslutat en yrkesutbildning pågår och redovisas till tertial 2.

Ökat fokus via ett ESF projekt (Etableringslyftet) med att öka möjligheter för nyanlända till att komma ut i praktik redan under SFI studier har gett resultat. Antalet praktikplatser i tertial 1 för nyanlända inom kommunen visar på hög måluppfyllelsen under perioden.

Utifrån genomförda och planerade aktiviteter prognostiseras målet att uppnås.

Indikatorer Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Andel elever som går vidare till arbete efter

avslutad yrkesutbildning - 84 % - 85 %

Kommentar

Utfallet kommer att redovisas till tertial 2.

Antal praktikplatser - 38 24 38

Kommentar

Totalt har 24 deltagare haft praktik under perioden vilket är ett positivt utfall.

(17)

8 Uppdrag

Lägesrapport kring eventuella uppdrag från KS/KF. Avsnittet kan innehålla uppdrag som är

rapporterade till nämnd (dvs. avslutade) men fortfarande under beredning av KLK för

återredovisning till KS/KF.

(18)

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, Tertialrapport April 18(18)

9 Riskhantering - internkontroll

9.1 Risk att inköp görs utanför befintliga avtal Orsak

Det förekommer fortfarande att inköp görs inom organisationen som inte följer ramavtalen.

Utbildnings- och informationsinsatser har genomförts.

Status Kontroll/åtgärd

Mindre avvikelse Stickprovskontroller Kommentar Tertial 1 2019

En uppföljning har genomförts och den visar på att en mindre avvikelese av köp utanför ramavtal.

9.2 Risk att upphandlade utbildare inom vuxenutbildning inte håller kvalitetskraven

Orsak

Risk att upphandlade utbildare inom vuxenutbildning inte håller kvalitet utifrån avtal.

Status Kontroll/åtgärd

Pågående Stickprovskontroller

Kommentar Tertial 1 2019

Uppföljning pågår av utbildningsanordnarnas kvalitet dels genom verksamhetsbesök och dels utifrån betygsstatistik.

9.3 Risk att coachföretagen inte skapar förväntat resultat Orsak

Risk att de upphandlade coachföretagen inte skapar förväntat resultat. För att uppnå effekt avseende andelen deltagare som går vidare till arbete eller studier.

Status Kontroll/åtgärd

Pågående Stickprovskontroller

Kommentar Tertial 1 2019

Uppföljning av andelen deltagare som är i arbete/studier 6 månader efter avslutad insats hos ett coachföretag pågår. Resultatet redovisas till tertial 2.

References

Related documents

Till sammanträdet förutsätts att utsända handlingar har lästs samt att berörd handläggare kontaktats vid

Prognosen för nämnd samt för kansliet bedöms på helår hamna i nivå med budget. Det finns ett överskott på kansliet på ca 900 tkr vilket beror på ej påbörjade aktiviteter

Kultur- och fritidsnämnden antar tertialrapport 1 per april 2019 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2019-05-06.. Tertialrapport 1 per april 2019 i enlighet med bilaga 1

Kultur- och fritidsnämnden antar tertialrapport 1 per april 2019 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2019-05-06.. Tertialrapport 1 per april 2019 i enlighet med bilaga 1

Kultur - och fritidskontoret har sökt och beviljats medel från Socialstyrelsen vilket innebär en ökad omslutning om 0,87 jämfört med budget och.. föregående

Verksamhetsberättelse för 2018, inkl internkontroll 2019/0013 KFN Emelie Joachimsson Verksamhetsbidrag för ideella kulturföreningar 2019 2018/0118 KFN May Hamaoui Johnson Förlängning

Det är fortfarande tidigt på året men skulle utfallet för Tertial 1 kvarstå under året når enheten det uppsatta målet om 40 dagar, dvs styrgräns grön, och 50 är styrgränsen

Eftersom NKI - resultatet gällande år 2018 offentl iggörs år 2019 presenteras målvärdet för 2018 i kolumnen för Målvärde 2019. Verksamheterna jobbar löpnade med