• No results found

17.1. Verksamhetsplanering 2016 - kommunstyrelsen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "17.1. Verksamhetsplanering 2016 - kommunstyrelsen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande

Kommunledningskontoret

2015-11-06

Agneta Sandström Sidan 1 av 1

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2015/0590 KS-1 Diariekod: 101

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplanering 2016, Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta:

Verksamhetsplan 2016 för kommunstyrelsen fastställs i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-11-06.

Sammanfattning

I verksamhetsplanen ingår följande avsnitt:

• Ekonomi

• Verksamhetsplanering

− Mål - nämndens åtaganden. Mått till åtaganden återfinns i bilaga.

− Kommungemensam planering och övrigt utvecklingsarbete

• Lägesrapporter avseende pågående uppdrag i två bilagor

Kommunstyrelsens nettobudget uppgår till 173,7 mkr. Ramen har fördelats mellan kommunstyrelsens rapporteringsnivåer och de justeringar som gjorts, i jämförelse med budget 2015, preciseras i tabell och beskrivs i text.

Åtaganden är framtagna för fem av åtta kommunövergripande mål.

Katarina Kämpe Anders Nilfjord Sigrid Hellström Kommundirektör Ekonomichef Kvalitetsstrateg

Bilagor

1. Verksamhetsplan 2016 - Kommunstyrelsen 2. Verksamhetsplan Bilaga mått till åtaganden 2016

3. Verksamhetsplan tjänsteutlåtande: Bilaga lägesrapport uppdrag KS/KLK exkl. stadsbyggnad 2015

4. Lägesrapport uppdrag stadsbyggnadsavdelningen 2015

Godkänt dokument, 2015-11-23, Katarina Kämpe

References

Related documents

Ett överskott på 2,7 mkr prognostiseras för kommunledningen, vilket är en förbättring jämfört med prognosen i maj som hade ett överskott på 2,0 mkr. Ovan nämnda effekt av

Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för kommunstyrelsen exklusive exploateringsverksamheten, i enlighet med majoritetens förslag.. Fullmäktige fastställer

Översyn av policy för markanvisning 2015/0236 KS Chef för strategiska enheten Lars Keski-

• Kommunstyrelsen godkänner den förstärkta månadsrapporten för kommunstyrelsen per april 2016 i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande

Efter fyra månaders verksamhet ligger nettoutfallet för kommunstyrelsen precis på riktvärdet, 33 procent av budget. Studerar vi däremot kostnader och intäkter separat ligger

Kommunstyrelsen har i verksamhetsplaneringen framförallt svarat mot strategins övergripande åtgärder genom att ta fram en handlingsplan till åtagandet Kommunens arbete för

1.3 Kommunens service ska kännetecknas av gott bemötande, hög tillgänglighet och god återkoppling till kund. Mått Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde

Resterande medel avser kompensation (4,8 mkr) för ökade kostnader på grund av omförhandlade avtal samt generell förstärkning med 0,7 miljoner kronor.. budget 2016